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TECNICO DE IMPLEMENTACION DE LA NORMA OHSAS 18001 MORALES LPEZ

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PROCEDIMIENTO INVESTIGACIN DE ACCIDENTES/ INCIDENTES, NO-CONFORMIDADES 1. OBJETIVO.


Este procedimiento tiene como objetivo deducir las causas que generan los accidentes a travs de un previo conocimiento de los hechos acaecidos, con el fin de poder disear e implantar medidas correctoras encaminadas, tanto a eliminar las causas para evitar la repeticin del mismo accidente o similares, como aprovechar la experiencia para mejorar la prevencin en la empresa. Tambin es objeto de este procedimiento el registro y control de la siniestralidad

2. ALCANCE.
Se investigarn y registrarn: Todos los accidentes que hayan causado un dao para los trabajadores. Todos los accidentes con prdidas materiales significativas o que impliquen paro de proceso. Los accidentes/ incidentes que, potencialmente o cambiando alguna condicin, podran haber tenido consecuencias graves, tales como conatos de incendios, cadas libres de cargas, etc. Otros que, a juicio del mando directo, sea conveniente investigar. Este procedimiento es aplicable a todas las reas, incluyendo el personal de Contratista.

3. RESPONSABILIDADES
Cuando ocurre un accidente en su seccin o rea el mando directo es el encargado de actuar y dar las instrucciones correspondientes para mantener la situacin bajo control y evitar daos mayores. Cuando el accidente implique curas importantes o bajas deber informar de lo ocurrido, lo antes posible, al responsable de su seccin. Tambin el mando directo es el responsable de realizar la investigacin de los accidentes especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su rea o seccin, y de enviar los resultados de la investigacin a la direccin. En el caso de que los accidentes sean de cierta importancia o que le surjan dificultades en la investigacin de las causas o en el diseo de las medidas a implantar deber recurrir al asesoramiento y cooperacin del responsable de la unidad funcional, del coordinador de prevencin o de un especialista. Los directores de las unidades funcionales debern participar en la investigacin cuando los accidentes sean graves o pudieran haberlo sido, a su vez debern controlar que en los lugares de trabajo se aplican en el plazo establecido las medidas preventivas acordadas a raz de los accidentes investigados. El coordinador de prevencin/servicio de prevencin es el encargado de asesorar y ayudar en las investigaciones siempre que, en una investigacin de la lnea, el investigador as lo requiera. Asimismo, realizar la investigacin de aquellos supuestos que, por su complejidad, gravedad, etc., requieran una investigacin especializada. Tambin debe recopilar los registros de los

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accidentes y elaborar estadsticas de la siniestralidad. La direccin de la empresa/Administracin debe notificar el accidente a la autoridad competente y asegurarse de que las medidas adoptadas se cumplen. Todos los trabajadores de las empresas debern colaborar y testificar en la investigacin de accidentes siempre que puedan aportar datos de inters sobre el suceso.

4. DEFINICIONES.
Accidente de trabajo: Se entiende por accidente de trabajo toda lesin corporal que el trabajador sufra con ocasin o por consecuencia del trabajo que ejecute. Tendrn consideracin de accidentes de trabajo: Los que sufra el trabajador al ir o volver del trabajo. Las enfermedades, no incluidas en la definicin de enfermedad profesional, que contraiga un trabajador con motivo de la realizacin de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecucin del mismo. Incidente: Se entiende por incidente aquellos eventos que no hayan ocasionado lesiones a los trabajadores expuestos. Su investigacin permitir identificar situaciones de riesgos desconocidas o infravaloradas hasta ese momento y corregirlas, sin esperar a la aparicin de consecuencias lesivas para los trabajadores expuestos Accin correctiva: Accin para eliminar la causa de una No Conformidad detectada. Accin preventiva: Accin para eliminar la causa de una no conformidad potencial, es decir, de un incumplimiento de un requisito. No Conformidad: Cualquier desviacin respecto a las normas, prcticas, reglamentos, desempeo del sistema de Gestin, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de enfermedad, lesin, enfermedad, dao a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.

5. DESARROLLO DE LA OPERATIVIDAD.
La investigacin se efectuar inmediatamente despus del accidente una vez se ha controlado la situacin en un plazo no superior a 48 horas. Todos los directores de las unidades funcionales donde se hayan producido los accidentes debern estar informados sobre las medidas a adoptar como

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resultado de la investigacin. Las experiencias de los accidentes de trabajo sern aprovechadas en el conjunto de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones sern difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestin. Se deber cumplimentar el formulario de investigacin de accidentes e incidentes adjunto, (cdigo de referencia........) de forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o interpretaciones. Cada uno de los apartados del formulario debe ser cumplimentado por el servicio o la persona indicados: Recursos Humanos, el Mando Directo, Coordinador de Prevencin, etc.

6. REGISTROS
Anualmente se registrarn los accidentes con lesin ocurridos en la Hoja de registro de accidentes (cdigo........) en el que se indicar: Nombre del accidentado Periodo de baja (si ha existido baja) Fecha del accidente Departamento en el que ocurri el accidente Forma de accidente: suceso que directamente dio por resultado la lesin (codificado) Naturaleza de la lesin: tipo de lesin fsica producida (codificado) Ubicacin de la lesin: parte del cuerpo directamente afectada por la lesin (codificado) Agente material: objeto, sustancia o instalacin que provoc el accidente Condicin peligrosa: causa tcnica del accidente (codificado)

9. ANEXOS. ANEXO 1

FICHA DE INVESTIGACIN DE ACCIDENTES CIRCUITO DEL INFORME UNIDAD FUNCIONAL PARTE DE ACCIDENTE NUM. ______ AO ________ ACCIDENTE A cumplimentar por Mando y Administracin INCIDENTE Servicio mdico o botiqun Mando directo Servicio de Prevencin / persona designada Administracin

Pg. 1/3 Cdigo: _______

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1. DATOS DEL TRABAJADOR Apellidos ____________________________________ Nombre __________________ Antigedad: En la empresa (meses) _____ En el puesto (meses) _____

Edad _____ Tipo de contrato _________________ Ocupacin ____________________ Categora profesional: _______________________________ 2. DATOS DEL SUCESO Fecha ___________ Hora del suceso _______ de trabajo (1, 2) ______

A cumplimentar por el Mando Directo con la colaboracin de la persona accidentada

Testigos ________________________________________________________ Estaba en su puesto: S NO Era su trabajo habitual: S NO

Forma en que se produjo: _________________________________________________ Agente material: _________________________________________________________ Parte del agente: ________________________________________________________

3. DATOS DE LA INVESTIGACIN Fecha ___________ Personas entrevistadas: __________________________________________________ Descripcin del accidente: ____________________________________________________________

__________ ____________________________________________________________

__________ ____________________________________________________________

__________

4. CAUSAS DEL ACCIDENTE: Descripcin literal de las principales causas determinantes del accidente. Consultar el anlisis causal del dorso de este formulario para facilitar la deteccin de causas ____________________________________________________________

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__________ ____________________________________________________________

__________ ____________________________________________________________

__________

Fecha ___________

Firma: El Mando Directo

PARTE DE ACCIDENTE N ____________ ANLISIS CAUSAL MATERIALES 1. rganos mviles alejados del punto de operacin accesibles 2. Zona de operacin desprotegida 3. Parada de emergencia ineficaz 4. Ausencia de medios para la consignacin de la mquina 5. Productos peligrosos no identificados 6. Materiales con aristas/ perfiles cortantes 7. Inestabilidad en el almacenamiento 8. Deficiente proteccin frente a contactos elctricos 9. Instalaciones de extincin de incendios incorrectas 10........... AMBIENTE Y LUGAR DE TRABAJO 11. Aberturas y huecos desprotegidos 12. Zonas de trabajo, trnsito y almacenamiento no delimitadas 13. Dificultad en el acceso al puesto de trabajo 14. Dificultad de movimiento en el puesto de trabajo 15. Escaleras inseguras o en mal estado 16. Pavimento deficiente o inadecuado (discontinuo, resbaladizo, etc.) 17. Vas de evacuacin insuficientes o no practicables 18. Falta de orden y limpieza 19. INDIVIDUALES 20. Incapacidad fsica para el trabajo 21. Deficiencia fsica para el puesto 22. Falta de cualificacin para la tarea 23. Inexperiencia 24. Deficiente asimilacin o interpretacin de rdenes o instrucciones recibidas 25. Incumplimiento de rdenes expresas de trabajo 26. Retirada o anulacin de protecciones o dispositivos de seguridad 27. No utilizacin de equipos de proteccin individual 28. Incapacidad mental 29.

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ORGANIZATIVAS 30. Tarea extraordinaria/inhabitual para el operario 31. Apremio de tiempo/ritmo de trabajo elevado 32. Montono / rutinario / Aislamiento 33. Formacin inexistente o insuficiente sobre proceso o mtodo de trabajo 34. Instrucciones inexistentes, confusas, contradictorias o insuficientes. 35. Mtodo de trabajo inexistente o inadecuado 36. Mantenimiento inexistente o inadecuado 37. Inexistencia o insuficiencia de tareas de identificacin/evaluacin riesgos 38. Falta de correccin de riesgos ya detectados 39. Inexistencia de los EPI necesarios o no ser stos inadecuados 40. Intervenciones ante emergencias no previstas 41.

A cumplimentar por el Mando Directo y el Responsable de la Unidad Funcional afectada ANALISIS CAUSAL

5. RBOL CAUSAL. Indicar las causas ms significativas

6. MEDIDAS PREVENTIVAS PROPUESTAS. Indicar el responsable de la ejecucin de las medidas propuestas y el plazo previsto de finalizacin.

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Fecha: Firma: Mando directo

Fecha: Firma: El Responsable Unidad Funcional

No confundir esta ficha con el parte de accidentes que el empresario tiene la obligacin legal de enviar a la Administracin. Esta ficha al igual que el resto de fichas y modelos presentados en la Gua son ejemplos propuestos por el INSHT para recoger los datos e informaciones de inters en el desarrollo de la correspondiente actividad

PARTE DE ACCIDENTE N ____________ A cumplimentar por el Servicio Mdico 7. INFORME ASISTENCIAL Descripcin de lesin: ........................................................................................................... Parte del cuerpo lesionada: ................................................................................................... Grado de lesin: Leve Causa baja: S NO Grave Muy grave Fallecimiento

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Fecha de la baja mdica __________________ Mutua Hospital

Asistencia: Botiqun

Informe del mdico: .............................................................................................................. .

Fecha ____________________________

Firma: El Mdico de Empresa

A cumplimentar por el Servicio de Prevencin

8. INFORME DEL SERVICIO DE PREVENCIN Observaciones adicionales: (al informe del Mando Directo): ................................................ ............................................................ .................................................................................... ESTIMACIN DE COSTES NO ASEGURADOS DEL ACCIDENTE Por horas perdidas (accidentado, compaeros, tcnicos, etc.): ................................ Euros Por daos materiales (maquinaria, instalaciones, productos, etc.): ........................... Euros Otros (comerciales, punitivos, honorarios profesionales, etc.): ................................. Euros COSTE ESTIMADO.................................. Euros COSTE TOTAL = COSTE ASEGURADO + COSTE ESTIMADO

Fecha ____________________________

Firma: Responsable Servicio de Prevencin

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9. OBSERVACIONES A LAS MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS A cumplimentar por el responsable de la Unidad Funcional Solucionado en fecha: ______________ (Describir............................................................................... las soluciones adoptadas)

Se precisa asesoramiento de: ......................................................................................................... Gnero peticin de trabajo nm. ........... Fecha Interna Externa Se precisa presupuesto Se precisa elaboracin de normativa de trabajo, por.................................................................................................................... No se precisa adoptar medidas Fecha prevista para la ejecucin de las medidas diferidas Fecha de comprobacin de la idoneidad de las medidas adoptadas: Comprobacin realizada por......................................................................

Fecha ____________________________

Firma: El responsable de la Unidad Funcional

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