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La identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER) es una herramienta de prevencin que permite conocer el Nivel de Riesgo en los diferentes

procesos, operaciones e instalaciones de trabajo asi como establecer los Programas Control correspondientes con el fin de evitar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Ocupacionales

Es una condicin o acto capaz de causar dao a la persona, propiedad o proceso

Los Peligros pueden ser originados por Actos Subestandar y/o condiciones Subestandar. El Acto Subestandar es el que tiene que ver con la persona, porque no puede, no sabe o no quiere realizar una tarea especfica, mientras que la Condicin Subestandar se da por-que existe un diseo incorrecto, un mal estado de conservacin de los equipos, no se han establecido la normatividad o no se han determinado los procedimientos estndares. CLASIFICACION DE LOS PELIGROS POR CATEGORIA: Fsico. Ruido, Iluminacin. etc Qumico: Gases, vapores, etc Fisicoqumico: Material inflamable, gases comprimidos, etc Elctrico: Corriente elctrica en alta y baja tensin, etc Mecnico: Ejes de transmisin, herramientas manuales, mecnicas, etc Biolgico. Virus, hongos, bacterias, etc Ergonmico: Posturas inadecuadas, sobreesfuerzo Locativo: Falta de orden y limpieza, falta de sealizacin, etc Actos y condiciones subestndares

Actividad.- Conjunto de tareas, que junto a otras actividades constituyen un proceso. Ejemplo: Soldar tubera

Probabilidad de que el peligro se materialice en prdida

Tarea: Es la mnima divisin del trabajo, Ej. Inspeccin de botellas de oxgeno, acetileno, mangueras, manmetro. Puesta a tierra de los equipos. Colocarse mscara de soldar, guantes, mandil, mascarilla. Encender. Soldar. En cualquier sistema de control de riesgos se debe seguir las siguientes etapas: Nombrar y entrenar al equipo de trabajo Recolectar informacin de los peligros en cada. Proponer e implementar medidas de control Analizar tareas y revisar estndares y procedimientos de trabajo nuevos Comunicar a los trabajadores los procedimientos y estndares nuevos y revisados

1. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS


GENTE

El proceso de identificacin de peligros debe considerar los peligros en los subsistemas del GEMA (G) Gente (E) Equipos, (M) Materiales (A) Ambiente de Trabajo

AMBIENTE

EQUIPOS

MATERIAS PRIMAS

MATRIZ N 1: IDENTIFICACION DE PELIGROS. TRABAJO DE SOLDADURA

ACTIVIDAD

PELIGROS

RIESGOS

CONSECUENCI AS

TUBERA

1.- Qumico: Gases, vapores, humos txicos.

Exposicin a sustancias qumicas sobre los lmites permisibles. Exoosicn a niveles superiores a 85 decibeles Exposicin a radiacin

Intoxicacin Enf. respiratoria

2.-Fsico: ruido 3.- Fsico: radiacin no ionizante

Hipoacusia. Catarata. Pterigio

SOLDAR

4,- Ergonmico: Posturas inadecuadas

Sobreesfuerzo muscular

Lumbalgia, fatiga muscular

2.- EVALUACION DE RIESGO

La evaluacin de riesgos es el proceso dirigido a definir el nivel de riesgo, valorando la probabilidad de ocurrencia y gravedad de las consecuencias de los peligros identificados, para definir prioridades y acciones preventivas a adoptar

MATRIZ N 2: EVALUACION DE RIESGOS

ACTIVIDAD

PELIGRO

RIESGO

Nivel Nivel Nivel Nivel Control Expo Probab. Cons.

NP x NC

Nivel de Riesgo

Control

SOLDAR TUBERIA

1.- Qumico: Gases, vapores, humos txicos.

Exposicin a sustancias qumicas sobre los lmites permisibles. .

24

2.5

Ventilacin Y Extraccin mecnica de aire contaminado Capacitacin 60 Importante sobre seguridad en trabajos de soldadura Uso de EPP.

2 ---------3 4.

Para el llenado de la matriz N 2 seguir la siguiente secuencia: 1. Trasladar el contenido de las tres
Niv el de Rie sgo

ACTIVI DAD

PELIGR O

RIESGO

Nivel Contr ol

Nivel Expo

Nivel Prob ab.

Nivel Cons.

NP x NC

Control

SOLD AR TUBE RIA

1.Qumic o: Gases, vapore s, humos txicos .

Exposi cin a sustan cias qumic as sobre los lmites permis ibles. .

24

2.5

60

Imp orta nte

Ventilacin Y Extraccin mecnica de aire contaminado Capacitacin sobre seguridad en trabajos de soldadura Uso de EPP.

2 ----------

3 4 .

primeras columnas de la matriz N 1 2. Para evaluar el Nivel de Control utilizar la tabla N 1 3. Para evaluar el Nivel de Exposicin utilizar la tabla N 2 4. Para Obtener el Nivel de Probabilidad, multiplicar en Nivel de Control por el Nivel de Exposicin 5. Para evaluar el Nivel de Consecuencia utilizar la tabla N 3 6. Multiplicar el Nivel de probabilidad por el Nivel de Consecuencia cuyo resultado es el Nivel de Riesgo. 7. Dependiendo del Nivel de Riesgo la Tabla N 4 nos indica las acciones a tomar. 8. Proponer Medidas de Control, Buenas Prcticas, Programas, Capacitacin, etc.

TABLA N 3 NIVEL DE CONSECUENCIAS


PONDERA CALIFICACIN TABLA N CION

1 Daos personales

SIGNIFICADO Daos materiales

1 Leve de Lesiones o enfermedades Tabla del Nivel Control


Ponde racin Control El conjunto de medidas preventivas existentes respe cto al riesgo es eficaz. Controles s egn correspond e a l riesgo: - Personal capa citado, concientizad o, aplica me dida s preve ntivas - Los protocolos / procedimientos d e trabajo in corporan medidas que controlan el ries go. - Los equipos, mquinas e in strumentos / herram ie nta s es tn en buen estado y hay en cantidad suficiente. - Las med idas de control de agentes am bientale s e n la fuente en el m edio y/o en la person a son eficaces .

TABLA N 2

Daos a la propiedad leves, se menores (primeros auxilios), sin repara sin parar los procesos Tabla del Nivel de Exposicin das perdidos
Ponderacin Nivel Exposicin Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que 1 Espordico: incapacidad temporal requieren parar los procesos Ocasional: Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de 2equipos, 3 Frecuente: graves irreversibles con instalaciones, reparaciones de incapacidad permanente alto costo 4 Continuo: Significado Al menos una vez al ao Al menos 1 vez al mes Al menos una vez al da Permanentemente en la jornada de trabajo

2.5 6

Grave

Muy Grave

El con junto de m edidas preventivas s on ins uficientes. Controles se gn corresponde al riesgo: - Personal capacita do, pero an no aplica me dida s preve ntivas . - Los pro tocolos / procedim ientos de trabajo no in corporan medidas que controlan el ries go. - El bu en funcionam ien to de los equipos, mq uinas e instrum entos / herramientas n o s iempre se cum ple. - Exis ten alguna s medidas de control de age nte s am bientales en la fuente en el m edio y/o en la pers ona pero no s on tota lmente eficaces.

10

Mortal o Catastrfico

1 muerto ms

Destruccin total de equipos, instalaciones (difcil renovarlo)

Tabla del Nivel de Probabilidad


N ivel de Exposicin 4 Nivel de C ontrol 10 6 2 40 24 8 3 30 18 6 2 20 12 4 1 10 6 2 Ponderacin 40 24 20 10 68 4-2 Nivel Probabilidad Muy alto Alto Medio B ajo

10

El con junto de m edidas preventivas existentes resp ecto al riesgo es ineficaz no existen medidas preventivas . - El p ersonal no ha s ido cap acitado ni se le ha motivado a cum plir con las me dida s de prevencin. - No s e da mantenim iento a los equipos, m quinas e instrum entos / herramientas. - No existen controles frente a la presencia de age nte s am bientales en el am biente de trab ajo.

TABLA N 3 NIVEL DE CONSECUENCIAS


PONDERA CION

CALIFICACIN Leve

SIGNIFICADO Daos personales Daos materiales Lesiones o enfermedades Daos a la propiedad leves, se menores (primeros auxilios), sin repara sin parar los procesos das perdidos Lesiones o enfermedades con Daos a la propiedad que incapacidad temporal requieren parar los procesos Lesiones o enfermedades Destruccin parcial de equipos, graves irreversibles con instalaciones, reparaciones de incapacidad permanente alto costo 1 muerto ms Destruccin total de equipos, instalaciones (difcil renovarlo)

TABLA N 4: NIVEL DE RIESGO


Nivel de Probabilidad 40 - 24 Nivel de Consecuencias 10 6 2.5 1 400 240 100 40 20 - 10 8-6 80 48 20 860 36 15 6 4-2 40 24 10 20 12 5

2.5 6

Grave Muy Grave

240 200 - 100 144 120 60 24 50 20 60 25 10

4 - 2

10

Mortal o Catastrfico

Ponderacin

Nivel de Riesgo

Intervencin Situacin crtica, correccin urgente. No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que no se haya controlado el riesgo. No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya establecido medidas de control. Si se est trabajando debe controlarse el riesgo lo ms pronto. Controlar el riesgo en un plazo determinado. No requiere mejorar las acciones preventivas existentes. Se requiere comprobaciones peridicas para verificar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. No requiere accin especfica.

400 144

Intolerable

120 60

Importante

50 - 24

Moderado

20 - 5 4-2

Tolerable Trivial

RIESGOS SIGNIFICATIVOS: MODERADO- IMPORTANTE INTOLERABLE

3.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE CONTROL

PROGRAMAS DE CONTROL GESTIN PREVENTIVA Programa de Orden y Limpieza Programa de Equipos de Proteccin Personal Programa de Induccin al trabajador nuevo Programa de Investigacin de Accidentes Programa Bsico de Seguridad e Higiene Industrial Programa de Capacitacin a trabajadores

SALUD OCUPACIONAL Programa de Salud de los trabajadores Brigadas de primeros auxilios Programa de Educacin para la Prevencin de la Lumbalgia. Programa de conservacin de la funcin auditiva Programa de conservacin de la funcin respiratoria Programa de manejo de Residuos Slidos CAPACITACION Seguridad Industrial Capacitacin en Gestin de la Prevencin Capacitacin en Higiene Ind. Curso de Buenas Prcticas en Soldadura Seguridad en el Manejo Correcto de Residuos Slidos Peligrosos. Curso de Ergonoma Tcnicas Correctas de Levantamiento de Carga Productos qumicos. Manejo de extintores Orden y Limpieza etc

ING. MIGUEL GODOFREDO ARANDA BERMEO. MSc

DOCENTE DEL CURSO SALUD OCUPACIONAL

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