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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROLDEL RIESGO

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DEL RIESGO

ELABORADO POR Nombre: None Landauro Cargo: Coordinador de Servicios de Medio Ambiente

REVISADO POR Nombre: Javier Vidal Cargo: Gerente de Operaciones Nombre: Sal Castillo Cargo: Coordinador de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Nombre: Stuart Rivera Cargo: Safety Officer Nombre: Rina Jaimes Cargo: Analista de Calidad

APROBADO POR Nombre: William Fullerton Cargo: Gerente Central Adjunto de Operaciones

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I.

Control de revisin

N Rev. 00 Emisin

Descripcin

Pg. -

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II.

Tabla de contenido.

TEM I. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. CONTROL DE REVISIN TABLA DE CONTENIDO. OBJETIVO REA DE APLICACIN DOCUMENTOS DE REFERENCIA DEFINICIONES PROCEDIMIENTO REGISTROS RESPONSABILIDADES ANEXOS

PAG. 2 3 4 4 4 4 5 11 11 12

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1. OBJETIVO Establecer la metodologa para la identificacin de peligros, evaluacin de los riesgos y determinacin de las medidas de control para las actividades comprendidas en los diferentes procesos de LAP que se desarrollan en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) con la finalidad de reducir los riesgos a niveles que sean tolerables por la organizacin. 2. REA DE APLICACIN Aplica a todas las reas de concesin del AIJCH a cargo de Lima Airport Partners S.R.L., ya sean estas administrativas y operativas incluyendo las actividades realizadas por contratistas, concesionarios, proveedores, pasajeros y visitantes 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Regulacin Aeronutica del Per N139, Certificacin de Aerdromos Normas y Mtodos Recomendados, Anexo 14 al Convenio sobre Aviacin Civil Internacional Manual de Aerdromos, documento 9774, OACI Gua para la Implementacin de Sistemas de Gestin de Seguridad Operacional para Aeropuertos, SIGESOA. Guide to SMS, Civil Aviation Safety Authority Australia Especificacin OHSAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional 4. DEFINICIONES 4.1 Peligro: Condicin, fuente o situacin con potencial de causar dao a personas, daos a equipos o a estructuras, perdida de material o reduccin de la capacidad de desarrollar una funcin especfica. 4.2 4.3 Riesgo: Es la posibilidad de dao o prdida, lo que incluye la probabilidad de ocurrencia y severidad de las consecuencias del dao o perdida. Nivel de Riesgo: Es el nivel o grado del riesgo determinado en funcin de la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.

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4.4 4.5 4.6 4.7

Evaluacin del Riesgo: Proceso integral para estimar el nivel del riesgo y determinar si es tolerable o significativo para la organizacin. Riesgo Tolerable: Riesgo que ha sido reducido al nivel que puede ser tolerado por la organizacin y la poltica de Seguridad y Salud de LAP. Riesgo Significativo: Riesgo que necesita ser reducido a un nivel tolerable. Responsable de rea: Persona designada por cada gerencia o rea para el apoyo en la identificacin y evaluacin de riesgos.

5. PROCEDIMIENTO 5.1 Designacin del Equipo de Trabajo Las gerencias administrativas y operativas de LAP designarn un responsable de rea para que realice la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en todos sus procesos, los cuales dependiendo del rea sern centralizados y coordinados con el Oficial de Seguridad Operacional y Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente 5.2 Identificacin de Peligros y Riesgos

5.2.1 Los responsables de rea identificarn los procesos, subprocesos y actividades de tareas rutinarias y no rutinarias de LAP, contratistas, concesionarios, proveedores y pasajeros, hasta un nivel que permita identificar con precisin los peligros y riesgos. Esta informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos 5.2.2 Para la identificacin de peligros y riesgos se puede usar la lista de ejemplos de peligros y riesgos del anexo A y de:
-

Informe de Accidentes e Incidentes anteriores Requisitos Legales Hojas de Seguridad de los Materiales (MSDS) Reporte de Inspecciones pasadas, entre otros.

5.3 5.3.1

Evaluacin de Riesgos Los responsables de rea asignan los valores de probabilidad y consecuencia utilizando los cuadros 1 y 2 de criterios de probabilidad y consecuencia indicados en el Anexo 2.

5.3.2

El riesgo es evaluado y clasificado considerando las indicaciones del cuadro 3 del Anexo 2, determinando si son significativos o tolerables para LAP. La informacin es registrada en el formato EHS-P-24-FA.

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5.2.3 La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos debe ser actualizada regularmente cada ao y cuando se introduzcan y/o modifiquen nuevas actividades de modo tal que se puedan determinar las medidas de control necesarios antes de implementarse o introducirse los cambios. 5.4 5.4.1 Control de Riesgos Significativos Los responsables de rea, con apoyo del Coordinador general de Seguridad y Medio Ambiente, en elaboran el un resumen de los riesgos de significativos los Riesgos registrndolos Significativos. 5.4.2 Los riesgos significativos son analizados respecto a los controles formato EHS-P24-FB, Control

implementados; y controles que necesitan ser implementados para reducir el nivel de riesgo de tal manera que sea tolerable para la LAP, colocando la informacin en el formato EHS-P24-FB. 5.4.3 Una vez analizado el Coordinador general de Seguridad y Medio Ambiente y los responsables del rea elaboran los Programas de Gestin de Seguridad y Salud, en el cual se determinar por cada riesgo significativo los objetivos, metas, actividades para alcanzarlos, y los recursos, plazos y responsables de stas actividades. EHS-P24-FC 5.4.4 Los Programas debern ser elevados a las diversas gerencias para su aprobacin y ejecucin en los plazos establecidos, siendo de responsabilidad del Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente realizar el seguimiento.

6. Registros

Registro EHS-P-24-FA, Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos EHS-P-24-FB, Control de Riesgos Significativos EHS-P-24-FC, Programas de Gestin de Seguridad y Salud

Lugar de Almacenamiento Cada gerencia / EHS EHS EHS

Tiempo mnimo Almacenamiento 3 aos 3 aos 3 aos

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7. Responsabilidades 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.2 Coordinador General de Seguridad y Medio Ambiente Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos Ocupacionales. Elaborar un resumen de los riesgos significativos con sus medidas de control en coordinacin con cada responsable del rea. Elaborar los Programas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional; y realizar el seguimiento de cumplimiento. Oficial de Seguridad Operacional

7.2.1 Coordinar con los responsables de cada rea para realizar la Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos operacionales. 7.3 7.3.1 Responsable de cada rea Realizar la identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en su rea.
Formatted: Spanish (Spain-Modern Sort)

8. Anexos 8.1 8.2 Anexo 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos Anexo 2: Determinacin de Probabilidad de Ocurrencia, Severidad de las Consecuencias y Niveles de Riesgo

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ANEXO 1: Ejemplo de Peligros y Riesgos EJEMPLO DE PELIGROS


OPERACIONALES
FOD en el rea de movimiento Incursiones en pista Presencia de aves en el aterrizaje y despegue Mala comunicacinNo seguir procedimientos operacionales

Equipos mal ubicados en el puesto de estacionamiento Obstculos no sealizados Exceso de velocidad Derrames de combustibles

MECNICO
Pisos resbaladizos o disparejos Altura inadecuada sobre la cabeza Partes expuestas de mquinas en movimiento. Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio Objetos sobresalientes Objetos cortantes o punzantes en pisos Proyecciones de partculas u objetos Zonas de trabajos en reas de trnsito vehicular Ruido

FSICOS
Iluminacin insuficiente o mal direccionada. Ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Radiaciones Ionizantes Radiaciones No Ionizantes Vibraciones

QUMICOS
Rtulos inadecuados o inexistentes de sustancias peligrosas Envases daados de sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos) Manipuleo inadecuado de sustancias que pueden causar lesiones por contacto o absorcin por la piel Almacenamiento inadecuado de sustancias que pueden causar contaminacin y daos a la salud Exposicin prolongada a sustancias qumicas

ERGONMICOS
Diseo inadecuadas del puesto de trabajo: Altura del plano de trabajo, zona de alcance ptima del rea de trabajo, etc Posturas incorrectas de trabajo Levantamiento inadecuado de cargas Movimientos repetitivos o montonos Inactividad muscular o carga postural esttica

ELCTRICOS
Cables sin aislamiento o expuestos Energizacin de equipos Falta de sealizacin

BIOLGICOS
Presencia de virus Presencia de hongos Presencia de bacterias

OTROS
Fuga de gases inflamables Escape de lquidos combustibles. Superficies calientes

TRABAJO PELIGROSOS
Trabajos en altura mayores a 1.80 m. Trabajos en o cerca de circuitos elctricos energizados Trabajos en caliente Trabajos en espacios confinados

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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EJEMPLO DE RIESGOS OPERACIONALES



Ingesta de FOD en turbina de aeronaves Choque de vehculos, animales, etc con aeronaves Impacto de aves en aeronaves Incendios con aeronaves Interrupcin de las operaciones areas

Daos estructurales Choque entre vehculos Atropellos

|MECNICO
Cada al mismo nivel Cada de objetos a diferente nivel Cada de personas a distinto nivel Atrapamiento por o entre objetos (mquinas, derrumbes, etc) Atropellos o golpes por vehculos. Golpes o choques con objetos Impacto de objetos proyectados Pisadas sobre objetos punzocortantes

FSICOS

Lesiones en el rgano visual por Iluminacin deficiente Deslumbramiento por iluminacin mal direccionada Exposicin a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia) Exposicin a ambientes trmicamente inadecuados: fro o calor Exposicin a radiaciones Ionizantes Exposicin a radiaciones No Ionizantes Exposicin a vibraciones

Riesgos a la salud por:

QUMICOS

Ingestin de sustancias dainas Inhalacin de gases, polvos, vapores, humos metlicos Contacto de la piel con sustancias que pueden causar lesiones drmicas o ser absorbidas por ella. Contacto de los ojos con sustancias que puedan daarlos

BIOLGICOS
Riesgos a la salud por

Exposicin a virus Exposicin a hongos Exposicin a bacterias

ELCTRICOS

Contacto elctrico directo Contacto elctrico indirecto Corto circuito Fogonazos Incendio y/o explosin

ERGONMICOS
Riesgos Ergonmicos por

Manipulacin manual de objetos pesados Movimientos repetitivos Posturas inadecuadas Carga postural esttica o inactividad muscular

OTROS
Incendio y/o explosin por fuga de gases inflamables, escape de lquidos combustibles, superficies calientes, etc.

Nota: esta lista no es exhaustiva ni definitiva

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ANEXO 2: Determinacin de Probabilidad, Consecuencias y Niveles de Riesgo

A. OPERACIONAL

Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia PROBABILIDAD OCURRENCIA IMPROBABLE REMOTA PROBABLE FRECUENTE EXPRESIN INTUITIVA
Cuando el peligro se presenta en determinada actividad a lo ms una vez en 70000 operaciones o puede ocurrir en circunstancias excepcionales. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 2 3 veces por cada 70000 operaciones areas o puede ocurrir en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad entre 5 6 por cada 70000 operaciones areas o probablemente ocurra en algn momento. Cuando el peligro se presenta en determinada actividad 10 veces aproximadamente por cada 70000 operaciones areas o se espera que ocurra en muchas circunstancias.

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Cuadro 2: Severidad de las consecuencias


EXPRESIN INTUITIVA SEVERIDAD CONSECUENCIAS PERSONAS Se presentan lesiones que no necesitan descanso mdico, como golpes, cortes, quemaduras leves o similares. Se presentan lesiones con descansos mdicos no mayores a un mes, como laceraciones, quemaduras, conmociones o similares. Son aquellos que causan lesiones y Prdida de facultades fsicas en forma temporal mayor a un mes, como quemaduras graves, fracturas o similares. Son aquellos que causan la muerte o incapacidad fsica permanente, como amputaciones, prdida de alguno de los sentidos u otros. MATERIAL / EQUIPO Cuando no afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura, pero es posible repararlas sin mayor inversin. Cuando afecta la operatividad de las aeronaves, equipos o infraestructura temporalmente e interviene el seguro. Limitacin en su operatividad de manera total y permanente de las aeronaves, equipos o infraestructura. Interrupcin Operaciones Areas No implica un atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos. Implica atraso en las operaciones areas de ms de 5 minutos y menos de 30 minutos. Reduce la capacidad operativa del aeropuerto por ms de 30 minutos pero menos de 12 horas.

MENOR

MODERADO

PELIGROSA

CATASTRFICA

Cuando se paraliza las operaciones areas por ms de 12 horas.

Cuadro 3: Nivel de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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B. OCUPACIONAL Cuadro 1: Probabilidad de Ocurrencia


PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Ocasional

Expresin Intuitiva
El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a un mes o existen controles para el riesgo y son efectivos. El personal o la instalacin est expuesto al peligro en periodos mayores a una semana y menores a un ao o existen controles para el riesgo pero no son efectivos, El personal o la instalacin estn expuestos al peligro diariamente o en periodos menores a una semana o no existen controles para el riesgo.

Poco Frecuente

Frecuente

Cuadro 2: Severidad de las Consecuencias


SEVERIDAD DE LAS CONSECUENCIAS

Expresin Intuitiva
Aquellas que impliquen asistencia mdica de primeros auxilios o descansos mdicos no mayores a 24 horas. Ejemplos: cortes leves, magulladuras pequeas, irritacin de los ojos, dolores de cabeza no permanentes, quemaduras de primer grado, etc. Las instalaciones involucradas no sufren daos que afecten su operatividad. Aquellas que imposibiliten trabajar, respecto a la prdida de las facultades fsicas de una persona, por ms de 24 horas de forma temporal. Ejemplos: laceraciones, quemaduras de segundo o tercer grado, conmociones, torceduras, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, etc. Las instalaciones afectadas salen de servicio pero es posible repararlas. Aquellas que imposibiliten de realizar el trabajo a una persona de forma permanente. Para el caso de las lesiones fatales no se considera el tiempo transcurrido entre la lesin y la muerte. Ejemplos: amputaciones, prdida del sentido de la audicin o visin, cncer, quemaduras de cuarto grado, etc. Las instalaciones afectadas no pueden ser reparadas, necesitan ser cambiadas.

Lesiones Leves

Lesiones Serias

Lesiones Graves o Fatales

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Cuadro 3: Niveles de Riesgo

Nota importante: Son riesgos tolerables para la LAP aquellos que tienen un nivel de riesgo bajo y significativos aquellos con niveles medio y alto.

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