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I.

ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP
MENOR:
154934
2. NOMBRE DEL PIP
MENOR:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, PARQUE Y AREAS VERDES DEL
ANEXO DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS, PROVINCIA DE
CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCION: TRANSPORTE
PROGRAMA: TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA: VAS URBANAS
RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL:
OPI VIVIENDA
OPI RESPONSABLE DE LA
EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA
NOMBRE:
OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA
Persona Responsable de
Formular el PIP Menor:
ECON. CHARITO E. LEGUIA SANTA CRUZ
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
RAUL FELIX HERNANDEZ MENDOZA

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA
PROVINCIA CASTROVIRREYNA
NOMBRE:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CAPILLAS
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora:
ISRAEL WILMAN FLORES REBATTA

6. UBICACION GEOGRAFICA
N Departamento Provincia Distrito Localidad
1 HUANCAVELICA CASTROVIRREYNA CAPILLAS PAURANGA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
EL ANEXO DE PAURANGA, DISTRITO DE CAPILLAS PRESENTA UNA CONFORMACION URBANA DE EXTREMA
POBREZA, CUENTA CON LOCALES COMERCIALES PEQUEOS Y TIENDAS ESTABLECIDOS EN SUS PROPIAS
VIVIENDAS EN LA CALLE PRINCIPAL SE REGISTRAN LOS MAYORES INDICES DE CONTAMINACION POR PARTICULAS
DE SUSPENSION Y LOS MAYORES CASOS DE ENFREMEDADES RESPIRATORIAS LO QUE PERMITE EVIDENCIAR LA
CAUSALIDAD DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 800 HABITANTES
REGULARES. LA POBLACIN ESTA CONFORMADA EN SU GRAN MAYORA POR CAMPESINOS DEDICADOS A LA
AGRICULTURA Y A LA GANADERA. SE CARACTERIZA POR TENER UNA POBLACION RURAL; ASI MISMO PRESENTA
SERIOS PROBLEMAS DE NATURALEZA ECONOMICA Y SOCIAL (BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, DEFICIENTES
SERVICIOS BASICOS).
N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)
Valor
Actual
1 VIAS PERIMETRICAS DEL CERCADO PAVIMENTADOS. 0%
2
CALLES PERIMETRICAS CUENTAN CON VEREDAS
PAVIMENTADAS.
0%
3 FAMILIAS BENEFICIADAS. 800

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DEL ANEXO DE
PAURANGA
N Descripcin de las principales causas (mximo 6)
Causas
indirectas
Causa
1:
PRINCIPALES CALLES NO CUENTAN CON VEREDAS
ADECUADAS PARA LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL.

Causa
2:
PRINCIPALES CALLES NO CUENTA CON UNA VA
PAVIMENTADA PARA EL USO VEHICULAR.


9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y
VEHICULAR EN LAS CALLES DEL ANEXO DE PAURANGA.
N
Principales Indicadores del Objetivo (*)
(mximo 3)
Valor
Actual (*)
Valor al Final del
Proyecto(*)
1
SE REDUCE LAS ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS DE LA POBLACION DEL
CERCADO.
70% 30%
2
REDUCCION DE ACCIDENTE DE
PERSONAS.
65% 15%


10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripcin de cada
Alternativa Analizada
Componentes
(Resultados
necesarios para
lograr el Objetivo
Acciones necesarias para
lograr cada resultado
Nmero de
Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: EL
PROYECTO CONSISTE
EN LA
CONSTRUCCION DE
LAS VEREDAS FC=140
KG/M2 DE 2,156.98
M2, SARDINELES
SUMERGIDOS FC=140
KG/CM2 0.15X0.30CM
14.67 M3, PAVIMENTO
DE FC= 175 KG/CM2
DE 3,875.76 M2,
PARQUE DE 1,718.00
M2 Y reas VERDES
DE 1,246.00 M2.
Resultado 1:
CONSTRUCCIN
DE PAVIMENTO
DE CONCRETO
ARMADO.
CONSTRUCCIN DE
PAVIMENTO CON LAS
SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
LONGITUD (M): 645.96,
ANCHO DE VA (M):
10/12, ANCHO DE
SUPERFICIE DE
RODADURA (M): 6.00,
ANCHO DE BERMAS
(M): 1.10-2.30,
VELOCIDAD
DIRECTRIZ (KM/HORA):
20-30, TIPO DE
SUPERFICIE DE
RODADURA:
PAVIMENTO RGIDO Y
ESPESOR DE
PAVIMENTO (M): 0.20.
877
Resultado 2:
CONSTRUCCIN
DE LAS VEREDAS
FC= 140 KG/CM2
DE 2,156.90 M2,
SARDINELES
SUMERGIDO FC=
140 KG/CM2
0.15X0.30 CM 14.67
M3.
CONSTRUCCIN DE
VEREDAS Y
SARDINELES CON LAS
SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
LONGITUD DE
VEREDAS (M): 1,797.42,
ANCHO DE VEREDA
(M): 1.20, ESPESOR DE
VEREDA (M): 0.10 Y
CONCRETO DE
VEREDAS FC=
(KG/CM2): 140KG/CM2.
Resultado 3:
CONSTRUCCIN
DEL PARQUE DE
1,718.00 M2 Y
REAS VERDES
DE 1,246.00 M2.
CONSTRUCCIN DEL
PARQUE DE 1,718.00 M2
Y REAS VERDES DE
1,246.00 M2.
Alternativa 2: EL
PROYECTO CONSISTE
EN LA
CONSTRUCCIN DE
LAS VEREDAS FC=
175 KG/CM2 DE
2,156.90 M2,
SARDINELES
SUMERGIDO FC= 140
KG/CM2 0.15X0.30 CM
14.67 M3.,
PAVIMENTO DE
FC=175 KG/C/M2 DE
3,875.76 M2., PARQUE
DE 1,718.00 M2 Y
REAS VERDES DE
1,246.00 M2. EL
PLANTEAMIENTO DE
LAS ALTERNATIVAS
A NIVEL TCNICO,
HA COMPRENDIDO
EL ANLISIS DE LOS
ASPECTOS
SIGUIENTES.
Resultado 1:
CONSTRUCCIN
DE PAVIMENTO
DE CONCRETO
ARMADO.
CONSTRUCCIN DE
PAVIMENTO CON LAS
SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
FC=175 KG/C/M2 DE
3,875.76 M2., LONGITUD
(M): 645.96, ANCHO DE
VA (M): 10/12, ANCHO
DE SUPERFICIE DE
RODADURA (M): 6.00,
ANCHO DE BERMAS
(M): 1.10-2.30,
VELOCIDAD
DIRECTRIZ (KM/HORA):
20-30, TIPO DE
SUPERFICIE DE
RODADURA:
PAVIMENTO RGIDO Y
ESPESOR DE
PAVIMENTO (M): 0.20.
877
Resultado 2:
CONSTRUCCIN
DE LAS VEREDAS
FC= 140 KG/CM2
DE 2,156.90 M2,
SARDINELES
SUMERGIDO FC=
140 KG/CM2
0.15X0.30 CM 14.67
M3.
CONSTRUCCIN DE
VEREDAS Y
SARDINELES CON LAS
SIGUIENTES
CARACTERISTICAS:
LONGITUD DE
VEREDAS (M): 1,797.42,
ANCHO DE VEREDA
(M): 1.20, ESPESOR DE
VEREDA (M): 0.10 Y
CONCRETO DE
VEREDAS FC=
(KG/CM2): 140KG/CM2.
Resultado 3:
CONSTRUCCIN
DEL PARQUE DE
1,718.00 M2 Y
REAS VERDES
DE 1,246.00 M2.
CONSTRUCCIN DEL
PARQUE DE 1,718.00 M2
Y REAS VERDES DE
1,246.00 M2.

III. FORMULACION Y EVALUACION
11
.
HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):
10
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:
EL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO SE CONSIDERA DE 10
AOS, EL MISMO QUE ES COMPATIBLE CON LA VIDA TIL DE LOS
PRINCIPALES COMPONENTES (CARPETA DE CONCRETO + VEREDAS +
SARDINELES + PARQUE Y AREAS VEREDAS).

12
.
ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servic
io
Descripcin U.M.
A
o 1
A
o 2
A
o 3
A
o 4
A
o 5
A
o 6
A
o 7
A
o 8
A
o 9
A
o
10
1
TRANSITABILID
AD
PERSON
AS
807 814 821 828 835 842 849 856 863 877
2
FLUJO
VEHICULAR
IMD 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la
demanda.
SE HA REALIZADO EN FUNCION AL CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA
POBLACION Y EL INCREMENTO VEHICULAR

13
.
ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servic
io
Descripcin U.M.
A
o 1
A
o 2
A
o 3
A
o 4
A
o 5
A
o 6
A
o 7
A
o 8
A
o 9
A
o
10
1
TRANSITABILID
AD
PERSON
AS
404 407 411 414 418 421 425 428 432 439
2
FLUJO
VEHICULAR
IMD 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12
Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio.
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la
oferta.
SE HA DETERMINADO LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN
FORMA ADECUADA PARA LOS PEATONES PRINCIPALAMENTE Y
VEHICULAR

14
.
BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servic
io
Descripcin U.M.
A
o 1
A
o 2
A
o 3
A
o 4
A
o 5
A
o 6
A
o 7
A
o 8
A
o 9
A
o
10
1
TRANSITABILID
AD
PERSON
AS
-
403
-
407
-
410
-
414
-
417
-
421
-
424
-
428
-
431
-
438
2
FLUJO
VEHICULAR
IMD -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

15
.
COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecucin: -.-
15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario
Costo Total a
Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 14,880.6 14,880.6
COSTO DIRECTO

992,040.2
Resultado 1 GLOBAL 1.0 625,714.28 625,714.28
Resultado 2 GLOBAL 1.0 257,640.03 257,640.03
Resultado 3 GLOBAL 1.0 108,685.89 108,685.89
SUPERVISION GLOBAL 1.0 19,840.8 19,840.8
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 133,925.43 133,925.43
Total

1,160,687.03
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros
Costo Total a
Precios de
Mercado
Factor de
Correccin
Costo a
Precios
Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 14,880.6 0.9 13,392.54
COSTO DIRECTO 992,040.2

833,313.768
Resultado 1 625,714.28

525,599.9952
Insumo de Origen nacional 625,714.28 0.84 525,599.9952
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 2 257,640.03

216,417.6252
Insumo de Origen nacional 257,640.03 0.84 216,417.6252
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
Resultado 3 108,685.89

91,296.1476
Insumo de Origen nacional 108,685.89 0.84 91,296.1476
Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 0.0 0.0 0.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 19,840.8 0.9 17,856.72
GASTOS GENERALES 133,925.43 0.84 112,497.3612
Total 1,160,687.03

977,060.3892
15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO
PERIODICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de
Mercado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa
seleccionada
Items de Gasto
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
MANTENIMIENTO
RUTINARIO
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
MANTENIMIENTO
PERIODICO
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
Total a Precios de
Mercado
6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Total a Precios
Sociales
5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,323.47
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total
Situacin sin Proyecto 0 0.0 0.0
Alternativa 1 977,060.39 35,040.41 1,012,100.8
Alternativa 2 1,000,875.20 32,155.21 1,033,030.41
Costos Incrementales
Alternativa 1 977,060.39 35,040.41 1,012,100.80
Alternativa 2 1,000,875.20 32,155.21 1,033,030.41

16
.
BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ao
1
Ao
2
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
AHORRO DE
TIEMPOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO DE
COSTOS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios
sociales
CON LA EJECUCIN DEL PROYECTO SE MEJORA LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA ZONA, AS COMO FACILITA EL
DESPLAZAMIENTO PEATONAL Y VEHICULAR DANDO MAYOR
FACILIDAD EN EL ACCESO A SUS PREDIOS. EL PROYECTO SE
ENCUENTRA DENTRO DE LA ACEPTACIN DE LA POBLACIN
BENEFICIARIA.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
SE CONSIDERAN CON LA SATISFACCION, ORNATO, TRANSITABILIDAD

17
.
EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripcin
877.00 PEATONES
Costo Efectividad 1,150.76

18
.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 30 70 0 0
Resultado 2 30 70 0 0
Resultado 3 30 70 0 0
SUPERVISION 30 70 0 0
GASTOS GENERALES 30 70 0 0
18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 100 0 0 0
COSTO DIRECTO

Resultado 1 30 70 0 0
Resultado 2 30 70 0 0
Resultado 3 30 70 0 0
SUPERVISION 30 70 0 0
GASTOS GENERALES 30 70 0 0

19
.
SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPILLAS

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la
Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su
Presupuesto Institucional?
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento Entidad/Organizacin Compromiso
ACTA DE
COMPROMISO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE CAPILLAS
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre
natural?
NO

20
.
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin Costo
NINGUNA Durante la Construccin NINGUNA 0

21
.
TEMAS COMPLEMENTARIOS
EN GASTOS GENERALES SE INCLUYE UTILIDAD Y OTROS GASTOS

22
.
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Observacin
14/07/2010
06:38 p.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA
No se ha
registrado
observacin
17/07/2010
11:37 a.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA
No se ha
registrado
observacin
19/07/2010
04:02 p.m.
PERFIL
EN
MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA
No se ha
registrado
observacin
20/07/2010
10:15 a.m.
PERFIL APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CASTROVIRREYNA
No se ha
registrado
observacin

23
.
REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo Documento Fecha Unidad
S
INFORME N 0909 -
2010 - RFHM / DIUO -
MPC
28/05/2010
OFICINA DE FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA
E
INFORME N 0909 -
2010 - RFHM / DIUO -
MPC
28/05/2010
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CASTROVIRREYNA
S
INFORME N 00125 -
2010 - OPI/MPC
20/07/2010
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CASTROVIRREYNA
S Formato SNIP 06 20/07/2010
OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CASTROVIRREYNA

24
.
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio n
0059-2010-
OPI/MPC
OPI comunica la Declaratoria de
viabilidad. (COMUNICACIN DE
VIABILIDAD)
09/08/2010 Entrada DGPM
Oficio n
3450-2010-
EF/68.01
DGPM solicita corregir campo
Aprobado por: F-09, asi como corregir
fecha de Dv que no coincide con la
registrada en el BP. (SOLICITUD DE
REGULARIZACIN)
06/10/2010 Salida DGPM
OFICIO N
0074-2010-
OPI/MPC
OPI atiende solicitud de la DGPM.
(ATENCIN DE
REGULARIZACIN)
28/10/2010 Entrada DGPM

25
.
FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 28/05/2010
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 19/07/2010
26
.
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N DE INFORME TECNICO: Formato SNIP 06
ESPECIALISTA: Ing. Roger Elmer Quispe Escobar
RESPONSABLE: Ing. Roger Elmer Quispe Escobar
FECHA: 20/07/2010



Fecha de la ltima
actualizacin:
26/01/2006
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-3-2004-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION
RURAL - INTERNET RURAL
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 06 COMUNICACIONES
Programa 017 TELECOMUNICACIONES

Subprograma 0055 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre: MTC-COMUNICACIONES

Persona Responsable de
Formular:
Eco Carmen Berrocal
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
Eco Carmen Salardi Bramont

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nombre:
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-
ADMINISTRACION GENERAL

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Eco. Carmen Salardi Bramont

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
Nivel de
Calificacin
PERFIL 03/04/2003 Oficina de Proyectos de Comunicaciones 0 APROBADO
PRE-FACTIBILIDAD 23/10/2003 Oficina de Proyectos de Comunicaciones 0 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PRE-FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
Limitado acceso a las tecnologias de la informacin y la comunicacin en las comunidades
rurales del Per
3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos
rea de Influencia del Programa de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
3.2.
1
Nmero de los Beneficiarios Directos 181,650 (N de personas)
3.2.
2
Caracteristica de los Beneficiarios

Poblacin rural pobre, caracterizado principalmente por su actividad extractiva,
eminentemente agricola, ganadera, minera, etc.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
Brindar acceso a las tecnologias de la informacin y la comunicacin en las comunidades
rurales del Per. El objetivo de los proyectos de inversin que componen el Programa es
disminuir los costos de transporte y reducir el tiempo para el recojo y envio de informacin
de los centros poblados a las diferentes partes del territorio peruano, a travs de la red de
comunicacin y acceso al Internet.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
Adquisicin de HUB (Adquisicin de nueva infraestructura), Adquisicin e
instalacin de 1050 estaciones remotas tecnologa VSAT
Alternativa 2 No se considera alternativa
Alternativa 3 No se considera alternativa
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 67,659,691 0 0
A Precio Social 53,451,156 0 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
14,514,099 0 0
Tasa Interna Retorno
(%)
25.00 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms

Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
a) Arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y pre operacin del
proyecto.
Los responsables del proyecto realizarn coordinaciones con las unidades municipales en
cada centro poblado.
b) Capacidad de gestin del sector encargado del proyecto en su etapa de inversin y pre
inversin.
El MTC (Oficina de Proyectos de Comunicaciones) asumir la inversin de la elaboracin
del perfil y los trmites ante el sector que finaciar la inversin.
c) La disponibilidad de Recursos
El MTC (Oficina de Proyecto de Comunicaciones) coordinar con el sector responsable el
incluir su financiamiento para el siguiente perodo presupuestal.
d) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Estarn distribuidos entre los principales involucrados. El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, adems de los gobiernos regionales, locales y el poblado.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
1
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.
2
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.
3
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:

Cdigo Nombre Monto Estudio Evaluacin
Nivel
Min.
Recom.
DGPM
Viabilidad Delegacin
294243
INSTALACION DE SERVICIOS DE
TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACION EN EL PROCESO
DE INCLUSION DIGITAL PARA LAS
INSTITUCIONES PUBLICAS DEL
AMBITO DISTRITAL DE
YARUSYACAN, DISTRITO DE SAN
FRANCISCO DE ASIS DE
YARUSYACAN - PASCO - PASCO
2,977,206.00 Perfil Aprobado Viable OPI GL

b. PIPs sin registro:
Nombre Monto
PIP(s) sin registro - Monto Global 58,486,226.00
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [5007] Gestin del Programa y otros - IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION
RURAL - INTERNET RURAL:
Nombre Monto
Gesti{on Eficiente del Proyecto 9,173,465.00
Total 9,173,465.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 70,636,897.00
Monto de la Inversin Total: 67,659,691.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
200
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Sin
PI
P
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimie
nto
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Co
n
PI
P
Operacin
1 10,517,2
71
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
21,034,5
42
Mantenimie
nto
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total por
componente
Inversiones
por
reposicin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 24
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
El proyecto es viable de acuerdo al anlisis econmico, anlisis de sostenibilidad y
sensibilidad econmica.
Viabilidad Ambiental:
No existe en la actualidad normatividad alguna sobre el impacto ambiental para el
Subsector Comunicaciones.
Viabilidad Sociocultural:
Es viable porque dentro del proyecto se encuentra contemplado el programa de
capacitacin del poblador rural. As mismo, la aceptacin del proyecto por el poblador
rural es total, debido a la realizacin de un trabajo de sensibilizacin.
Viabilidad Institucional:
Se encuentra contemplada dentro del Plan Estratgico Institucional del Ministerio de
Transporte y Comunicaciones y del Estado Peruano, con la finalidad de contribuir con un
proceso de Desarrollo Sostenido que consiste en el mejoramiento de vida de la poblacin,
disminuyendo la brecha digital o social entre el poblador rural y urbano.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
04/04/2003 16:24 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES modificar los datos
04/04/2003 17:10 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar los datos.
29/05/2003 16:38 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES
Modificar el nombre del
proyecto, el nombre debe
identificar que tipo de
intervencin se desea
realizar, asimismo
modificar los datos de
acuerdo al perfil ltima
versin
29/05/2003 19:40 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar los datos
30/05/2003 8:25 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modicar el cronograma de
inversiones y
mantenimiento
30/05/2003 9:37 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar el monto del
estudio de perfil
30/05/2003 10:30 Hrs. PERFIL APROBADO OPI TRANSPORTES Aprobado el estudio de
perfil mediante Informe N
325-2003-MTC/09.02 de
fecha 29-05-03, y debe
continuar con la siguiente
fase del estudio de
preinversin a nivel de
prefactibilidad

30/10/2003 17:08 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar los datos segun
la ltima version
26/01/2006 15:58 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD EN
MODIFICACION
OPI TRANSPORTES No se han registrado
Notas
26/01/2006 17:07 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES No se han registrado
Notas
27/01/2006 18:03 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL-
EVALUADORA
No se han registrado
Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
Memorandum 074-2004-MTC/03.02 01/04/2004 ENTRADA OPI TRANSPORTES
Informe N 341-2004-MTC/09.02 12/04/2004 SALIDA OPI TRANSPORTES
Informe N 341-2004-MTC/09.02 27/04/2004 ENTRADA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
Informe Tcnico N 040-2004-EF/68.01 14/07/2004 SALIDA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
040-2004-EF/68.01 14/07/2004 SALIDA
MEF-DIR. GNRAL.DE PROGRAMACION
MULTIANUAL-EVALUADORA
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Ingresa con Memorandum N 477-2003-MTC/18 16/04/2003 ENTRADA OPI
Se Aprueba el Proyecto con Memorandum N 788-
2003-MTC/09.02 Informe N 325-2003-MTC/09.02
30/05/2003 SALIDA OPI
Ingresa Prefactibilidad con Memorandum N 408-
2003-MTC/03.03
24/10/2003 ENTRADA OPI
Se aprueba como conglomerado con Informe TEc.
N 179-2004-MTC/09.02 Oficio N 114-2004-
MTC/09.02
25/02/2004 SALIDA OPI
Oficio N 114.2004.MTC/09.02 (Solicita
conformacin de conglomerado)
25/02/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 338-2004-EF/68.01 (Programa de
Inversiones Prefactibilidad)
22/03/2004 SALIDA DGPM
Como Programa 003-2004-SNIP, el Oficio N926-
2004-EF/68.01 comunica declaracin de viabilidad
14/07/2004 SALIDA DGPM
Oficio N 323-2006-EF/68.01(DGPM comunica
verificacin de viabilidad) Inf. Tcnico 032-2006-
EF/68.01
27/02/2006 SALIDA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: 040-2004-EF/68.01
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Milton von Hesse La Serna
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Carlos Giesecke Sara Lafosse
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 14/07/2004




Fecha de la ltima
actualizacin:
28/07/2004
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-5-2004-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO PARA
ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 04 AGRARIA
Programa 012 PROMOCION Y EXTENSION RURAL

Subprograma 0045 PROMOCION AGRARIA
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
AGRICULTURA

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre: DIRECCION GENERAL DE INFORMACION AGRARIA

Persona Responsable de
Formular:

Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
Ruben Mori Kuriyama

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
Nombre:
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION
CENTRAL

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Ruben Mori Kuriyama

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos
Soles)
Nivel de
Calificacin
PERFIL 04/06/2001 Oficina General de Planificacin Agraria 40,000 APROBADO
PRE-FACTIBILIDAD 23/02/2004 Oficina General de Planificacin Agraria 40,000 APROBADO
FACTIBILIDAD 15/06/2004 Direccin General de Informacin Agraria 40,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
La competitividad de la agricultura y de los productores rurales peruanos est
fuertemente limitada por un insuficiente desarrollo y las imperfecciones que caracterizan a
los mercados de factores, productos y servicios agropecuarios, as como por el dbil rol
que el estado ha desempeado como regulador y promotor de esos mercados. Hasta
finales de la dcada de los ochentas, el desarrollo de los mercados haba sido limitado
por la fuerte intervencin del estado. El mercado de tierras se encontraba limitado por los
efectos de la reforma agraria implementada a fines de los sesenta, los mercados de
servicios de extensin y capacitacin eran inexistentes, los mercados de productos
agropecuarios estaban intervenidos por el sector pblico y el mercado financiero formal
se limitaba al Banco Agrario del Per, el que proporcionaba crditos a tasas de inters
subsidiadas y presentaba altas tasas de morosidad en su cartera crediticia.
Asi mismo, el pobre desarrollo de los mercados de bienes y servicios bsicos para la
produccin y comercializacin y su efecto en la competitividad sectorial estn muy ligados
a los problemas de informacin y a las carencias institucionales que han caracterizado al
sector pblico agrario para estimular su desarrollo , tanto por el lado de la oferta como de
la demanda.
De all, que el objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la competitividad de la
agricultura y de los productores rurales peruanos tanto en los mercados domsticos como
externos. En particular, se atacaran imperfecciones de mercado vinculadas al acceso y
disponibilidad de informacin confiable y oportuna para los agentes productivos, a los
altos costos de transaccin existente entre productores y compradores y a debilidades en
la gestin pblica que regulan el funcionamiento de los mercados.
3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos
rea de Influencia del Programa de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 2,500,000 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacin afectada es de aproximadamente 6.6 millones de personas, que se ubican
en las zonas rurales del pas y representan el 29.9% de la poblacin total. La mayor parte
de la poblacin rural se concentra en la costa y sierra. El proyecto tiene dos tipos de
beneficiarios directos a) Funcionario y entidades del MINAG en las 24 DRAs y 100 AAs,
adems de las OPDs y Proyectos Especiales tanto a nivel central como regional,
aproximadamente 300 personas. b) Productores agropecuarios: i. Aquellos productores
con el uso de informacin (447,000 hogares) ii. Aproximadamente 25,000 productores
pertenecientes al rea de influencia de los seis corredores econmicos seleccionados.
La poblacin rural en el Per tiene los mayores ndices de pobreza relativos. De acuerdo
a la ENAHO de 1998, El 35% de hogares rurales vive en condiciones de pobreza extrema
mientras un 21% se encuentra en situacin de pobreza (Con un total de 56% de hogares
bajo la lnea depobreza). El ingreso promedio per cpita en las zonas rurales asciendea
slo el 20% del ingreso promedio en zonas urbanas.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
No se ha registrado
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
El programa se orienta a resolver algunas limitaciones ms importantes
que caracterizan el el funcionamiento de los mercados de servicios de
desarrollo rural en el Per, incluyendo asistencia tcnica, capacitacin y
comercializacin. El programa tiene tres componentes:
1.INFORMACIN PARA EL DESARROLLO RURAL, este componente
propone mejorar la generacin, acceso y uso de informacin
agropecuaria apropiada para la toma de decisiones de los productores y
dems agentes del sector agrario. Consiste en la modernizacin del
Sistema de Informacin Agraria, mediante el mejoramiento de las
estadsticas, el procesamiento de datos y la amplia divulgacin de la
informacin a travs de diferentes medios. El mejoramiento incluye la
creacin de una Red Nacional para el acceso e intercambio electrnico
de datos entre las instituciones y usuarios del sistema. Se estima que los
productores agrarios que tienen acceso a algn tipo de informacin
agraria pasarn de 40% del total a un 50%. De otra parte, debido a la
mejora de la calidad de la informacin, se estima que los productores
que la usan para la toma de decisiones aumentarn aproximadamente
de 150,000 a 425,000 productores.
2.APOYO A LOS NEGOCIOS RURALES, este componente se propone
generar y consolidar nuevos negocios rurales en el mbito de seis
corredores econmicos: Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Arequipa y
Moquegua-Tacna. Esto ayudar a vincular a los productores con
proveedores privados y pblicos de bienes y servicios y a establecer
alianzas (o empresas) entre productores rurales organizados y
compradores (agroindustrias, exportadores, supermercados,
comerciantes mayoristas, etc.), reduciendo los altos costos de
transaccin que caracterizan a la negociacin de los mismos. En cada
uno de los corredores, el MINAG contratara los servicios de una
organizacin independiente para manejar un Centro de Asesora
Empresarial (CAE), mecanismo institucional que funcionara como centro
de generacin de negocios rurales, Los negocios rurales incluyen
actividades agropecuarias y no agropecuarias (artesana, ecoturismo,
acuicultura, produccin forestal sostenible).
3.FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE DESARROLLO
RURAL, pretende aumentar las capacidades de formulacin, anlisis,
ejecucin, seguimiento y evaluacin de polticas, planes, programas,
proyectos y servicios provistos por las instituciones del sector pblico
agrario. Su propsito es contribuir a la implementacin de una reforma
del sector pblico agrario, tomando como marco el proceso de
descentralizacin y regionalizacin.
Alternativa 2 xxxxxxxxx
Alternativa 3 xxxxxxxxx
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin
Total
A Precio de Mercado 87,500,000 0 0
(Nuevos Soles)
A Precio Social 71,750,000 0 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
69,792,195 0 0
Tasa Interna Retorno
(%)
44.70 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
La sostenibilidad del programa se sustenta en los siguientes aspectos:
i. La Direccin de Informacin Agraria ser la encargada de la ejecucin del componente
1, garantizando que se alcancen los objetivos y metas planteadas, asi como la operacin
y mantenimiento una vez finalizada la ejecucin del programa. Adems existen mltiples
actores diferentes del MINAG que estn involucrados en el desarrollo del presente
componente, cada uno con diferentes roles, como FAO, MINAG, DRAs, AAs OPDs y
Proyectos especiales del Sector Agrario.
ii. La sostenibilidad de los CAE en el tiempo, se asegura identificando y seleccionando
operadores con capacidades y experiencia exigibles para el desarrollo de esta misin.
Estas han sido determinadas mediante el anlisis cruzado de criterios como: aos de
experiencia en la regin/sector; capacidades gerenciales y operacionales; grado de
cobertura de las necesidades, intereses de los beneficiarios; capacidad de movilizacin
de recursos financieros y equipos humanos, su historial de actuaciones; grado de
reconocimiento y prestigio; y capacidad de trabajar en red.
iii. Se firmarn acuerdos especficos de gestin y convenio con cada uno de los gobiernos
regionales para normar su participacin en cada una de las actividades.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:

Cdigo Nombre Monto Estudio Evaluacin
Nivel Min.
Recom.
DGPM
Viabilidad
Delegaci
n
9669
INFORMACIN
PARA EL
DESARROLLO
RURAL
36,026,240.00

Prefactibilidad

Aprobado
Prefactibilidad

Viable DGPM
9697
SERVICIOS DE
ASESORA
EMPRESARIAL
29,257,161.00

Factibilidad Aprobado Factibilidad Viable DGPM
9724 FORTALECIMIENT 17,097,500.00 Prefactibilidad Aprobado Prefactibilidad Viable DGPM
O DE LA GESTIN
DEL SECTOR
PBLICO
AGRARIO

265258

MEJORAMIENTO,
AMPLIACION DEL
SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE LOS CENTROS
POBLADOS DE
COLON, COLLUD,
LA AVIACION,
VENTARRON, SAN
ANTONIO, EL
MANGO, LAS
PALMERAS, EL
CHORRO, EL LINO,
EL INVERNILLO,
DISTRITO DE
POMALCA -
CHICLAYO -
LAMBAYEQUE
14,202,196.00

Perfil
Presentado


En
Formulaci
n -
Evaluacin
OPI GL

b. PIPs sin registro:
No existen PIPs sin registro asociados a este Programa.
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [5680] Gestin del Programa y otros - PROGRAMA DE SERVICIOS DE APOYO
PARA ACCEDER A LOS MERCADOS RURALES:
Nombre Monto
Unidad de Gestion 9,987,068.00
Total 9,987,068.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 106,570,165.00
Monto de la Inversin Total: 87,500,000.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
1 2 3 4
Sin PIP
Operacin 6,981,000 7,121,000 7,263,000 7,409,000
Mantenimiento 0 0 0 0
Con PIP
Operacin 7,560,000 7,750,000 7,944,000 8,143,000
Mantenimiento 0 0 0 0
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES
DE CREDITO EXTERNO
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): No se ha registrado el Perodo de Ejecucin.
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
El proyecto ubicar sus acciones en las agencias agrarias del MINAG. Se utilizar
instrumentos modernos de gestin pblica. Asi mismo, las Agencias Agrarias sern
implementadas con una mejor infraestructura y equipos modernos para mejorar su
gestin.
Viabilidad Ambiental:
El Programa generar importantes impactos ambientales positivos al promover, a travs
del componente de informacin para el desarrollo rural, por la difusin de: (i) buenas
prcticas agrcolas (manejo integrado de plagas, manejo adecuado de suelos y de las
aguas, uso sostenible de agroqumicos); (ii) informacin climatolgica disminuyendo el
riesgo inherente a los periodos de siembra y cosecha; y (iii) acceso a instituciones
certificadoras de productos. En conclusin, ambientalmente el proyecto es viable, ya que
no producir ningn tipo de contaminacin y las acciones de capacitacin involucrarn el
manejo sostenible de los recursos naturales.
Viabilidad Sociocultural:
La actividad agraria constituye la principal actividad econmica para el poblador de las
reas rurales. En ese sentido, el proyecto contribuir a mejorar la competitividad de la
agricultura y de los productores rurales peruanos, tanto en los mercados domsticos
como en externos. As mismo, los beneficiarios dispondrn de informacin til sobre
mercados, contedidos cientficos y tcnicos que les permitan tomar decisiones oportunas
para la produccin y comercializacin.
Viabilidad Institucional:
La ejecucin de este proyecto permitir fortalecer la capacidad de gestin de las
agencias agrarias e instituciones del sector pblico agrario, tanto en el mbito de la sede
central y regiones. Entre ellos, permitir mejorar sustancialmente la capacidad de
procesamiento, utilizacin y anlisis del manejo de informacin a travs de los medios
electrnicos. En este sentido, la DGIA tiene el suficiente respaldo institucional para
asegurar la legitimidad y sostenibilidad de sus acciones como unidad formuladora y
ejecutora del proyecto. No obstante, existen mltiples actores diferentes del MINAG que
estn involucrados en el desarrollo del presente proyecto, cada uno con diferentes roles.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se han registrado observaciones
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
15/09/2003 16:39 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI AGRICULTURA No se han registrado
Notas
15/09/2003 17:39 Hrs. PERFIL APROBADO OPI AGRICULTURA Aprobado a nivel de perfil
y se recomienda elaborar
el estudio a nivel de pre-
factibilidad.
28/07/2004 13:54 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD APROBADO OPI AGRICULTURA No se han registrado
Notas
29/07/2004 14:49 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI AGRICULTURA No se han registrado
Notas
03/09/2004 15:40 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL-
EVALUADORA
El Programa de
Inversiones est
compuesto por los
siguientes
componentes:
Componente 1: PIP
Informacin para el
Desarrollo Rural (Cdigo
SNIP N 9669).
Componente 2: PIP2:
Centros de Asesora
Empresarial (Cdigo
SNIP N 9697).
Componente 3: PIP3:
Fortalecimiento del
Sector Pblico Agrario
(Cdigo SNIP N 9724).
Componente 4: Costos
de Supervisin y
Administracin.
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
No se han registrado Documento de la Evaluacin
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio N 546-2004-AG-OGPA-OI (Solicita
Viabilidad OPI)
08/03/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 329-2004-EF/68.01 (autorizacin
elaboracin factiblidad)
19/03/2004 SALIDA DGPM
Oficio N 1146-2004-AG-OGPA/OI (solicita
viabilidad)
03/05/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 789-2004-EF/68.01 (observaciones
factibilidad)
21/06/2004 SALIDA DGPM
Oficio N 1699-AG-OGPA-OI (solicita
viabilidad)
28/06/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 921-2004-EF/68.01 (solicita a OPI
regularizar documentos)
13/07/2004 SALIDA DGPM
Programa. Ofc.N 2098-2004-AG-OGPA-OI
(Atiende Regularizacin y solicita viabilidad)
04/08/2004 ENTRADA DGPM
Programa. Oficio N1183-2004-EF/68.01
(Comunica Declaracin de Viabilidad)
02/09/2004 SALIDA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: N 145-2004-EF/68.01
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Miguel Prial Ugs
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Milton von Hesse La Serna
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 02/09/2004




Fecha de la ltima
actualizacin:
27/05/2002
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-6-2004-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 14 SALUD Y SANEAMIENTO
Programa 047 SANEAMIENTO

Subprograma 0127 SANEAMIENTO GENERAL
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Nombre: PROGRAMA AGUA PARA TODOS-PRONASAR

Persona Responsable de
Formular:

Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
Ing. Csar Tapia Gamarra

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego:
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO
Nombre: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Ing. Csar Tapia Gamarra

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
FACTIBILIDAD 30/04/2002 Viceministerio de Saneamiento 1,750,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
Carencia de los servicios de agua potable y saneamiento en el mbito rural, inciden
directamente en una alta tasa de mortalidad infantil, 47 por mil nacidos vivos,
prevalencia de enfermedades de trasmisin fecal-oral, principalmente en nios
menores de 5 aos, inasistencia a las escuelas debido a las enfermedades diarreicas o
al cumplimiento de la tarea de acarreo de agua, prdida de horas hombre laborales y la
disminucin de la productividad por enfermedades vinculadas a la carencia de los
servicios de agua y saneamiento.
3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos
rea de Influencia del Programa de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
-MUL.DEP- - TODOS - - TODOS -
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
A la conclusin del proyecto, en Agua Potable seran beneficiados aproximadamente
1'700,000 habitantes y en saneamiento 700,000 habitantes, los cuales estn ubicados
en el mbito rural del pas y pequeas localidades.
Pobladores ubicados en el mbito rural del pas y pequeas localidades, que se
abastecen de diferentes maneras con agua de dudosa calidad, asimismo los usuarios
actuales que contarn con un mejor servicio de agua potable y saneamiento
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
No se ha registrado
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
Rehabilitacin y Ampliacin de los sistemas existentes de Agua
Potable y la Construccin de Nuevos Sistemas de agua potable y
saneamiento, donde se considera cuatro componentes:a).
Abastecimiento de agua potable y saneamiento, mediante la
rehabilitacin, ampliacin de sistemas existentes y construccin de
nuevos sistemas;b). Abastecimiento de agua y saneamiento a
pequeas localidades;c). Fortalecimiento del sector a nivel central,
regional y local;d). Gerenciamiento, monitoreo, evaluacin, auditoria y
supervisin.
Alternativa 2 sin alternativa
Alternativa 3 sin alternativa
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 280,000,000 0 0
A Precio Social 223,582,000 0 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
157,115,000 0 0
Tasa Interna Retorno
(%)
36.00 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Se han previsto coordinaciones institucionales para las fases de operacin y pre-
operacin del proyecto, la ejecucin del componente 1 estar a cargo de FONCODES,
los componentes 2,3 y 4 sern ejecutados por el Vice Ministerio de Saneamiento. La
canalizacin de fondos del Banco Mundial se realizar a travs del VMS - Unidad de
Gestin del Proyecto mediante un convenio de traspaso de recursos al FONCODES. La
participacin de los beneficiarios, se organizarn en Juntas Administradoras para
administrar, operar y mantener los sistemas y participarn en la seleccin de la
tecnologa y el nivel de servicios en relacin a sus patrones culturales, capacidad y
disposicin de pago.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
No existen PIPs sin registro asociados a este Programa.
5.2 Conglomerados:

Cdigo Nombre
Perodo
Ejecucin
(Meses)
Monto Inicial
Propuesto
Monto
Acumulado
(PIPs
conformantes)
026-
2003-
SNIP
COMPONENTE 1: ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL.
14,000,000.00 476,697,115.00
031- PROYECTO PILOTO PRONASAR COMPONENTE 2: 248,500,000.00 55,509,227.00
2004-
SNIP
ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN
PEQUEAS CIUDADES (PPC2)
5.3 [2514] Gestin del Programa y otros - PROGRAMA NACIONAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL:
Nombre Monto
Fortalecimiento Institucional 7,000,000.00
Gerenciamiento, Monitoreo, Evaluacin, Auditoras y Supervisin 8,750,000.00
Comisin del Banco 1,750,000.00
Total 17,500,000.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 280,000,000.00
Monto de la Inversin Total: 280,000,000.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sin
PIP
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con
PIP
Operacin 123 447 754 1,014 898 898 898 898 898
Mantenimiento 369 1,341 2,263 3,041 2,694 2,694 2,694 2,694 2,694
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): No se ha registrado el Perodo de Ejecucin.
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
La seleccin de la tecnologa y nivel de servicios ser con la participacin de los
beneficiarios, en relacin a sus patrones culturales, capacidad y disposicin de pago.
Viabilidad Ambiental:
Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los positivos y se
producen en la etapa de funcionamiento del proyecto, los negativos se producirn en la
etapa de construccin y sern mnimos.
Viabilidad Sociocultural:
El abastecimiento de agua y saneamiento beneficiar a la poblacin rural incidiendo en
un mejor nivel de salud como base de desarrollo de todos los pueblos.
Viabilidad Institucional:
El sector saneamiento se ver fortalecido, con el cumplimiento de sus funciones
abasteciendo de agua y saneamiento a la zona rural del pas que se encuentra con
niveles muy bajos de atencin en los servicios de agua y saneamiento.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
De acuerdo a la naturaleza tcnica de este proyecto- conglomerado, el anlisis de
alternativas tcnicas, la seleccin de la tecnologa y nivel de servicios ser
necesariamente con la participacin de los beneficiarios e incorporando sus patrones
culturales, capacidad y disposicin de pago, los cuales forman parte del proceso de su
implementacin.Este anlisis se realizar posteriormente a travs de FONCODES a
nivel de cada solicitud de proyecto individual.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
27/05/2002 14:18 Hrs. FACTIBILIDAD OBSERVADO OPI TRANSPORTES Modificar la unidad
formuladora y los
indicadores economicos
27/05/2002 14:45 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO OPI TRANSPORTES Aprobado segun informe
N 176-2002-
MTC/15.09.03
11/06/2002 17:40 Hrs. FACTIBILIDAD APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL-
EVALUADORA
No se han registrado
Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
No se han registrado Documento de la Evaluacin
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
INFORME TECNICO
N 027-2002-
EF/68.01
15/06/2002 SALIDA DGPM
Oficio N 145-2006-
EF/68.01 (DGPM
comunica ratificacin
de viabilidad) Inf. Tec
011-2006-EF/68.01
27/01/2006 SALIDA DGPM
Oficio N 232-2012-
EF/63.01 (dgpi)
DGPI en atencin al Ofc. N 4034-2011-VIVIENDA-
VMCS-PAPT-1.0 que solicita el registro de la
verificacin de viabilidad efectuada, comunica que se
requiere la opinin favorable de la OPI sectorial y al
mismo tiempo como avance indica que es necesario se
detalle cmo se alcanz el nuevo monto de inversin
del Programa, as como la remisin de informacin
necesaria para el desarrollo del Anexo SNIP 17.
17/01/2012 SALIDA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico:
Especialista que Recomienda la Viabilidad:
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad:
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 11/06/2002

Fecha de la ltima
actualizacin:
26/08/2004
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-17-2004-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: DEFENSAS RIBEREAS Y PROTECCIN DE
ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 04 AGRARIA
Programa 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Subprograma 0034 IRRIGACION
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
AGRICULTURA

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
ICA - TODOS - - TODOS -
AREQUIPA - TODOS - - TODOS -
MOQUEGUA - TODOS - - TODOS -
TACNA - TODOS - - TODOS -
PUNO - TODOS - - TODOS -
CUSCO - TODOS - - TODOS -
AYACUCHO - TODOS - - TODOS -
JUNIN - TODOS - - TODOS -
SAN MARTIN - TODOS - - TODOS -
HUANUCO - TODOS - - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: MINISTERIO DE AGRICULTURA - MINAG
Nombre:
COMISION NACIONAL DE LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
PROYECTOS ESPECIALES - CNLT-UOPE

Persona Responsable de
Formular:

Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
Ing. Miguel Monsalve Aita

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: M. DE AGRICULTURA
Nombre:
MINISTERIO DE AGRICULTURA-ADMINISTRACION
CENTRAL

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Ing. Alvaro Quijandra Salmn

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 26/08/2004 MINAG 20,000 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
Una amenaza constante para la agricultura durante el perodo de lluvias, son los
desbordes de los ros que ocasionan la inundacin y erosin de la superficie agrcola,
produciendo a su vez, el arrastre de la capa frtil de los suelos y su empobrecimiento.

Asimismo, las inundaciones ocasionan el desabastecimiento de agua de riego
canalizada a los campos agrcolas, debido a la inoperatividad de las captaciones, como
resultado de la colmatacin con sedimentos o la destruccin de las tomas por el
impacto con rocas y bolonera arrastradas por la corriente del ro.

En tal sentido, el problema central se identifica como el Desborde de Ros y Daos a
Bocatomas.
3.2 rea de Influencia y Beneficiarios Directos
rea de Influencia del Programa de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
ICA - TODOS - - TODOS -
AREQUIPA - TODOS - - TODOS -
MOQUEGUA - TODOS - - TODOS -
TACNA - TODOS - - TODOS -
PUNO - TODOS - - TODOS -
CUSCO - TODOS - - TODOS -
AYACUCHO - TODOS - - TODOS -
JUNIN - TODOS - - TODOS -
SAN MARTIN - TODOS - - TODOS -
HUANUCO - TODOS - - TODOS -
Caractersticas de los Beneficiarios Directos:
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 13,545 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
ICA 2155 hab
AREQUIPA 1340 hab
MOQUEGUA 810 hab
TACNA 1045 hab
PUNO 850 hab
CUSCO 1090 hab
AYACUCHO 850 hab
JUNIN 2475 hab
SAN MARTIN 1550 hab
HUANUCO 1380 hab

En trminos culturales, estas poblaciones se encuentran en estratos sociales bajos, con
un promedio de instruccin entre primaria y secundaria. La dieta alimenticia es en base
a los productos agrcolas que producen, variando de acuerdo a su ubicacin
geogrfica: arroz, menestras, papa, maz, hortalizas, pltano, yuca, etc. La educacin
superior es en menor grado, la actividad econmica de sustento principal es la
agricultura, cuya produccin es comercializada en mercados mayoristas locales.
La difcil situacin del agro ocasiona la migracin de estas poblaciones a las ciudades,
por no contar con recursos suficientes para dar solucin viable a la amenaza de
inundacin y prdida de los terrenos agrcolas, as como su produccin.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
No se ha registrado
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
Esta alternativa considerar la construccin de estructuras de defensa
riberea tales como:
Diques conformados con material del lecho del ro o de prstamo.
Diques con gaviones.
Diques con enrocado.
Espigones de roca y espigones con gaviones.
Proteccin de bocatomas con estructuras de roca.
Se complementar con la ejecucin de trabajos de descolmatacin de
cauces y trabajos de forestacin.
Ventajas:
Se emplean materiales propios de la zona (material del lecho del ro,
roca y gaviones)
Bajo costo. En promedio un dique enrocado tiene un costo de S/.
280.00 por metro lineal.
Largo tiempo de vida til (perdurabilidad en el tiempo).
Diseos y clculo de estructuras (en tierra, roca y con gaviones),
bien conocidos y documentados.
Se dispone con la maquinaria propia y el equipo necesario para la
ejecucin de los trabajos, en las zonas priorizadas.
Alta resistencia de las estructuras, a los impactos de rocas y
bolonera de gran tamao.
Canteras prximas a las obras.
Bajo o nulo impacto en el medio ambiente.

Desventajas: Ninguna
Alternativa 2
Esta alternativa considerar la construccin de muros o diques de
defensa riberea y estructuras de proteccin de bocatomas, en
concreto

Ventajas:
Una estructura bien diseada, ofrece un largo tiempo de vida til.
Son estructuras que poseen simetra y esttica constante.
Se emplazan en una menor superficie del terreno.
Familiaridad en el uso de los materiales.

Desventajas:
Alto costo. La construccin de un muro de concreto, diseado para
proteger de manera similar que un dique conformado con material
propio, tiene un costo de S/. 1,500.00 por metro lineal.
Su proceso construccin y preparacin de mezcla requieren de
mano de obra especializada.
No se cuenta con equipo propio para la ejecucin de obras de
concreto.
Uso de materiales que no son propios de la zona.
Alto impacto ambiental e impacto visual, es un material no natural y
no degradable.
Alternativa 3 no se considera
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 10,417,311 26,206,039 0
A Precio Social 8,208,500 21,655,178 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
5,772,062 -3,539,136 0
Tasa Interna Retorno
(%)
26.70 10.30 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Por tratarse de un proyecto para la ejecucin de estructuras de defensa riberea y de
bocatomas, la sostenibilidad a lo largo del tiempo, estar dada por el adecuado diseo
y correcto proceso constructivo de las obras.

Sin embargo, la efectividad de las obras a construir estar dada en gran parte por la
correcta identificacin de las zonas en riesgo de inundacin.

Con la finalidad que identificar a los beneficiarios con las obras, las labores de
mantenimiento del cauce y la reforestacin de mrgenes, se ha propuesto el
componente de capacitacin, el cual tiene por objetivo, capacitar a los beneficiarios del
proyecto en la identificacin de zonas en riesgo de inundacin, estructuras de
proteccin, mantenimiento de cauces, reforestacin y la forestacin como medio de
proteccin ante posibles inundaciones.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
No existen PIPs sin registro asociados a este Programa.
5.2 Conglomerados:

Cdigo Nombre
Perodo
Ejecucin
(Meses)
Monto Inicial
Propuesto
Monto
Acumulado
(PIPs
conformantes)
045-
2005-
SNIP
DEFENSA RIBEREAS Y PROTECCIN DE
ESTRUCTURAS DE CAPTACIN
10,061,163.00 0.00

5.3 [11508] Gestin del Programa y otros - DEFENSAS RIBEREAS Y PROTECCIN
DE ESTRUCTURAS DE CAPTACIN:
Nombre Monto
Acciones de Seguimiento, Monitoreo y Evaluacin 267,111.00
Acciones de Capacitacin y Sensibilizacin 89,037.00
Total 356,148.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 10,417,311.00
Monto de la Inversin Total: 10,417,311.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos
(Nuevos
Soles)
1
Sin PIP
Operacin 0
Mantenimiento 0
Con PIP
Operacin 0
Mantenimiento 0
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 12
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
La viabilidad para la ejecucin de las obras de defensa riberea, est dada por la
capacidad para ejecutar trabajos de defensa riberea, descolmatacin y proteccin de
bocatomas, por parte cada una de las Direcciones Regionales Agrarias DRA, con el
personal y maquinaria del MINAG, que administran en sus mbitos. A esto se debe
agregar, la experiencia que tiene el MINAG en la ejecucin de trabajos de defensa
riberea, la cual ha sido adquirida desde los trabajos de emergencia por el Fenmeno
de El Nio de 1,998 y los trabajos de prevencin de inundaciones, ejecutados
posteriormente.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto cuenta con viabilidad ambiental basado en la identificacin de los impactos
directos positivos y negativos y el planteamiento de medidas de mitigacin sobre la
base que las medidas de mitigacin, forman parte de los procedimientos de ejecucin
de las obras e incluidos en el presupuesto de stas.
Viabilidad Sociocultural:
La ejecucin del proyecto permitir reducir el riesgo de inundacin de la superficie
agrcola priorizada, lo cual repercutir en elevar sus niveles de produccin y
productividad e incrementando el nivel de ingresos de los productores beneficiarios,
repercutiendo en mejorar su calidad vida.
Viabilidad Institucional:
La viabilidad para la ejecucin de las obras est dada por la capacidad para ejecutar
trabajos de defensa riberea, descolmatacin y proteccin de bocatomas, por parte
cada una de las Direcciones Regionales Agrarias DRA, con el personal y maquinaria
del MINAG, que administran en sus mbitos. A esto se debe agregar, la experiencia
que tiene el MINAG en la ejecucin de trabajos de defensa riberea.

Asimismo, esta capacidad es reforzada por el trabajo coordinado interinstitucional, con
la participacin de los grupos organizados de beneficiarios.

La viabilidad del proyecto es reforzada por las Direcciones Regionales de Agricultura,
que adems son responsables de administrar la maquinaria pesada del Ministerio de
Agricultura, que participar en la ejecucin de los trabajos.

Las juntas de usuarios y comisiones de regantes; participarn directamente con el
aporte de mano de obra no calificada en algunas actividades especficas y los trabajos
complementarios de forestacin.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
No se consideran
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
27/08/2004 11:25 Hrs. PERFIL APROBADO OPI AGRICULTURA El Proyecto de Inversin es
un Conglomerado
18/04/2005 17:32 Hrs. PERFIL APROBADO MEF-DIR. GNRAL.DE
PROGRAMACION
MULTIANUAL-
EVALUADORA
No se han registrado
Notas

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
No se han registrado Documento de la Evaluacin
9.2 Documentos Complementarios
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
Oficio N2483-2004-AG-OGPA/OI (Solicita
conformacin de CONGLOMERADO)
02/09/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 5780-2004-AG-OGPA/OI (Solicita
autorizacin Nivel Estudio Superior) Factibilidad
22/12/2004 ENTRADA DGPM
Oficio N 592-2005-AG-OGPA/OI (Solicita
aprobacin de Estudios y autorizacin Conf.
Conglomerado)
25/02/2005 ENTRADA DGPM

10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N Informe Tcnico: 046-2005-EF/68.01
Especialista que Recomienda la Viabilidad: Miguel Prial Ugs
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: Milton von Hesse La Serna
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 28/03/2005


Fecha de la ltima
actualizacin:
12/02/2005
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-7-2005-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: PRYECTO ELECTRIFICACION RURAL CABANA III
ETAPA
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 10 ENERGIA Y RECURSOS MINERALES
Programa 035 ENERGIA

Subprograma 0100 ELECTRIFICACION RURAL
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
ENERGIA Y MINAS

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
PUNO SAN ROMAN CABANA
Coracia,
Queallata,
Piarani,
Canteria
S.J.
Moroquea,
Coinchaca,
Yapuscachi,
Patipata,
Corcoroni,
Cachopujro,
Japisa,
Yanarico,
Siquiacasa,
Silarani.
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA
Nombre:
OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Persona Responsable de
Formular:

Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
ING. RAUL VILLANUEVA VILLANUEVA

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANA

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
Prof. Patricio Colca Huaraca

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 12/01/2005 ING. PERCY OCHOA QUISPE 4,000 PRESENTADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
Inexistencia de provision de energia electrica, en las localidades descritas anteriormente, lo
que ocasiona escasa comunicacion, elevados costos por la compra de velas y otros, lo que
ocasiona el retraso socioeconomico del distrito de Cabana, asimismo la imposibilidad de
desarrollar la agroindustria.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.
1
Nmero de los Beneficiarios Directos 2,112 (N de personas)
3.2.
2
Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacion beneficiada esta ubicada en una area de 191.23 Km2 a 3850 msnm, en el
departamento de Puno,Provincia de San Roman Distrito de Cabana los beneficiarios de
este proyecto son 528 Hogares los cuales son:
Coracia,Quellata,Piarani,Canteria,Coinchaca,Yapuscachi,Patipata,Concoroni,Cachopujru,
Japisa,Yanarico,Siquiacasa y sillarani
Los beneficiarios son de extremadamente pobre con bajo nivel socio economico, sus
adtividades economicas son principalmente pecuarias, agricola con bajos niveles de
produccion y productividad, lo que ocasiona que sus niveles de ingresos economicos son
muy bajos que no cubren la canasta basica.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
No se ha registrado
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
Sistema Convencioanal; con Lineas Primarias, Redes Primarias y Redes
Secundarias con sus acometidas domiciliarias
Alternativa 2
Paneles solares domiciloiarias: Sistema fotovoltaico, panel solar, bateria y
controlador
Alternativa 3 no existe
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversin
Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 1,463,948 1,833,515 0
A Precio Social 1,230,208 1,540,769 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
15,111 -512,269 0
Tasa Interna Retorno
(%)
14.17 0.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
1 conforme a lo que se estila a la fecha en obras rurales, se esta transferiendo en calidad
de aporte de capital a una consecionaria que se encargara de la administracion y
comercializacion
2. Electropuno supervisar la administracion a nivel de ejecucion de Obra por ser entes
encargados del estado.
3. Los costos de operacion y mantenimiento seran cubiertos por electropuno con los
ingresos que genere este proyecto.
4. En la ejecucion del proyecto participarn el gobierno local de Cabana, el sector que
corresponde Energia y Minas y Electropuno, lo que garantiza que la obra ser sostenible.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.
1
Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.
2
Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.
3
Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
No existen PIPs sin registro asociados a este Programa.
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [15200] Gestin del Programa y otros - PRYECTO ELECTRIFICACION RURAL
CABANA III ETAPA:
No existen Otros Componentes asociadas a este Programa.
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 0.00
Monto de la Inversin Total: 1,463,948.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos
(Nuevos
Soles)
1
Sin PIP
Operacin 0
Mantenimiento 0
Con PIP
Operacin 44,874
Mantenimiento 98,818
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): FONDO DE COMPENSACION
MUNICIPAL
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): No se ha registrado el Perodo de Ejecucin.
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
Tecnicamente el proyecto es viable, ya que existe la interconexion con Sub estacion
Juliaca, la misma que esta en las proximidades de los centros poblados referidos
anteriormente, por lo que se concluye que la oferta de energia electrica existe.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto no genera impactos ambientales negativos, sin embargo se disear un plan
de manejo ambiental que forma parte del proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
Socioculturalmente el proyecto se justifica ya que est orientada a atender los
requerimientos de una poblacion de extrema pobreza y de un nivel cultural bajo por la
carencia de medios informativos y actividades de transformacion de productos de la zona.
Los pobladores han priorizasdo y solicitado la ejecucion de la obra ya que coadyuvar al
desarrollo socioeconomico de estas poblaciones.
Viabilidad Institucional:
Institucionalmente el proyecto es viable por que va a contar con la participacion activa de
la Municipalidad Distrital de Cabana, ELECTROPUNO, Ministerio de Energia y Minas y los
pobladores de la zona.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
El proyecto debe ser aprobado a la brevadad posible para poder iniciar las gestiones y
buscar el financiamiento que corresponde.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
No se han registrado Documento de la Evaluacin
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad


PIP EN LOCALIDADES RURALES

Fecha de la ltima
actualizacin:
23/06/2005
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-18-2005-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: TELEFERICO DEL PONGO DE RENTEMA
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 16 TRANSPORTE
Programa 052 TRANSPORTE TERRESTRE

Subprograma 0145 CAMINOS RURALES
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
CAJAMARCA JAEN SANTA ROSA
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: AGRICULTURA
Pliego: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE
Nombre:
INADE-PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
AMAZONIA

Persona Responsable de
Formular:
ECO. MARLENY CHANDUVI SALINAS
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
DR. ALFREDO RABINES FLORES

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Pliego: INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
Nombre: INADE-JAEN-SAN IGNACIO-BAGUA

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
ING. TEOBALDO CORREA ROJAS

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 11/12/2003 INADE - AMAZONIA 0 RECHAZADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
Dificultad e inseguridad en el acceso de pasajeros y carga por el Puerto Rentema hacia
centros con mayor dinamismo en el Nororiente.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 20,476 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
Area de influencia del Proyecto: Distrito de Santa Rosa.
Los beneficiarios directos seran de 20,476 habitantes segn las proyecciones de los
censos poblacionales.
Personas dedicadas a la agricultura como actividad principal, consideradas como muy
pobres dentro del mapa de lucha contra la pobreza, en menor escala se dedican a otras
actividades como ganadera, comercio, industria artesanal entre otras.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
Es facilitar y garantizar el transito de pasajeros y de carga desde los centros de
produccin agropecuaria pertenecientes al distrito de Santa Rosa y que confluyen a los
mercados de las ciudades de Bagua, Jan y Chiclayo que cuentan con centros de
comercializacin, transformacin y mejores servicios de salud, educacin y seguridad,
etc.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
Instalacin de un Telefrico Elctrico de 3.0 Ton de capacidad, con
sistema elctrico con alimentacin del sistema interconectado
nacional, sobre el ro MAran en el sector Pongo de Rentema, con
una longitud de travesa de 400m, cabinas desmontables para
transporte de pasajeros, vehculos y carga en general. Con un sistema
tricable que se compone en dos cables carriles (portantes) y un cable
de traccin en circuito cerrado, con un tercer cable de seguridad y
freno en ambas lneas.
Alternativa 2
Instalacin de un Telefrico Motorizado de 3.0 Ton de capacidad, con
sistema elctrico con alimentacin de un motor, sobre el ro Maraon
en el sector Pongo de Rentema, con una longitud de travesa de
400m, cabinas desmontables para transporte de pasajeros, vehculos
y carga en general. Con un sistema tricable que se compone de dos
cables carriles (portantes) y un cable de traccin en circuito cerrado,
con un tercer cable de seguridad y freno en ambas lneas.
Alternativa 3 ninguno
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 2,901,072 2,481,502 0
A Precio Social 2,291,847 1,960,386 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
473,430 -117,840 0
Tasa Interna Retorno
(%)
1.22 0.98 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Las instituciones locales como el Proyecto Especial Jan San Ignacio Bagua,
Municipalidad Distrital de Santa Rosa, asi como los beneficiarios, se comprometen
dentro del marco legal que les compete, a coordinar estrechamente para alcanzar los
objetivos propuestos.
Con la presencia del proyecto, va a permitir un rpido, seguro y fluido transito entre el
distrito y los mercados locales y regionales de Bagua, Jan y Chiclayo.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
Nombre Monto
PIP(s) sin registro - Monto Global 2,901,072.00
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [19902] Gestin del Programa y otros - TELEFERICO DEL PONGO DE RENTEMA:
No existen Otros Componentes asociadas a este Programa.
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 2,901,072.00
Monto de la Inversin Total: 2,901,072.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sin
PIP
Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 8,590 8,590 206,100 8,590 8,590 206,100 8,590 8,590 206,100 8,590
Con
PIP
Operacin 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390 48,390
Mantenimiento 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 1
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
La alternativa de solucin planteada se ajusta a la buena prctica de ingeniera
mecnica y elctrica, Reglamento Nacional de Construcciones y dems normas sobre
la materia.
Viabilidad Ambiental:
Se ha realizado el diagnostico de los efectos ambientales que se generaran en las
etapas de planificacin, construccin y de operacin y mantenimiento del proyecto,
habindose determinado impactos positivos, pero tambin impactos negativos, los
cuales sern evitados mitigados a niveles aceptables mediante la aplicacin de
medidas correctivas indicadas en el perfil de proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
* Generacin de trabajo en el mbito rural.
* Mejoramiento del nivel socio econmico de los pobladores en general.
* Ahorro de tiempo, rpidez y seguridad en el trasvase del ro Maraon en el Pongo de
Rentema.
Viabilidad Institucional:
El Proyecto Especial Jan San Ignacio BAgua - INADE, cuenta con recursos
econmicos, personal tcnico y maquinaria para la ejecucin de las obras de proyecto.
LOs usuarios relalizarn la operacin y mantenimiento del equipo.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
El presente estudio de Pre-Inversin fu ingresado el 11/12/2003 con cdigo SNIP
8056, el cual fu declarado no viable por la OPI Transporte. Se ha reformulado en su
totalidad por lo que no teniendo acceso de actualizarlo, se est ingresando como
nuevo.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
06/07/2005 11:03 Hrs. PERFIL RECHAZADO OPI TRANSPORTES El estudio formulado por
INADE no es un programa,
es un proyecto por lo tanto
se anula la ficha
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO No. 01185-2005-INADE-1101-
GE
23/06/2005 SALIDA
INADE-PLAN DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA
OFICIO No. 01185-2005-INADE-1101-
GE
23/06/2005 ENTRADA OPI TRANSPORTES
Via Correo electronico 06/07/2005 SALIDA OPI TRANSPORTES
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad


Fecha de la ltima
actualizacin:
24/06/2005
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-19-2005-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: CONSTRUCCION MICROPRESA YANAHURAN
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 04 AGRARIA
Programa 009 PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA

Subprograma 0034 IRRIGACION
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
AGRICULTURA

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
ANCASH HUARAZ HUARAZ
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY
Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY

Persona Responsable de
Formular:
AMADEO ARANDA RAMIREZ
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
AMADEO ARANDA RAMIREZ

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: GOBIERNOS LOCALES
Nombre: MUN. DIS. DE HUANCHAY

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
AMADEO ARANDA RAMIREZ

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 23/06/2005 VARIOS CONSULTORES 3,000 PRESENTADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
PERMANENTE ESCASEZ DE RECURSO HIDRICO EN LA MICRO CUENCA, RAZON
POR LA CUAL MAS DE 1000 HECTAREAS DE AREAS CULTIVABLES SE EN
CUENTRA EN DESCANZO GENERANDO MAYOR POBREZA EN LA
MICROCUENCA.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 4,917 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
POBLACION RURAL COMPRENDIDOS ENTRE EL DISTRITO DE HUANCHAY Y
CULEBRAS QUE PERTENECE A LA PROVINCIA DE HUARMEY.
POBLADORES DEDICADOS A AL ACTIVIDAD AGROPECUARIA COMO UNICA
FUENTE PRINCIPAL GENERADORA DE INGRESOS ECONOMICOS,
AGLUTINANDO A ESTA ACTIVIDAD AL REDEDOR DEL 60% DE LA POBLACION Y
LOS RESTOS EN PROCESO DE MIGRACION TEMPORAL O DEFINITIVA DEL
AMBITO DEL PROYECTO.
SEGUN CALIFICACION DEL MEF EL INDICE DE POBREZA ES 0.05922 EL
DISTRITO DE HUANCHAY.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
INCREMENTAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA ACTUAL PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES ACENTADOS EN LA MICROCUENCA.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
CONTRUCCION DE MICROPRESA CON UNA CAPACIDAD DE
2000,000 DE METROS CUBICOS DE AGUA PARA RIEGO,
CAPACITACION DE AGRICULTORES SOBRE SISTEMA DE USO
DE AGUA EN EL PROCESO DE RIEGO.
Alternativa 2
ALMACENAMIENTO DE AGUA CUYA CAPACIDAD ES DE
2000,000.
Alternativa 3 NO HAY ALTERNATIVA 3
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 1,883,234 1,850,200 0
A Precio Social 1,583,550 1,550,516 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
7,454,559 5,695,099 0
Tasa Interna Retorno
(%)
87.97 80.00 0.00
Costos / Efectividad
Ratio C/E
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)


4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
FINANCIERO.- EL GOBIERNO DISTRITAL ASIGNARA DE SU PRESUPUESTO PARA
AREA PRODUCTIVA EN PORCENTAJE PARA EL MANTENIMIENTO Y LA MANO DE
OBRA NO CALIFICADA A CARGO DEL COMITE DE REGANTES DE LA
MICROCUENCA.
INSTITUCIONAL.- PERMITIRA MANTENER LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA
ALIANZA ESTRATEGICA DEL COMITE DE REGANTES Y EL GOBIERNO
DISTRITAL.
POLITICO.- SE SUSTENTA CANBIO DE ACTITUDES MEDIANTE LA CAPACITACION
PARA EL ADECUADO MAMTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.
PARTICIPACION.- LA POBLACION PARTICIPA EN LA IDENTIFICACION,
FORMULACION, GESTION, EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LA IBRA ASI
COMO EN EL ANALISIS CONCERTADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
Nombre Monto
PIP(s) sin registro - Monto Global 0.00
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [19893] Gestin del Programa y otros - CONSTRUCCION MICROPRESA
YANAHURAN:
Nombre Monto
construccion de micropresa yanahuran 1,883,234.00
Total 1,883,234.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 1,883,234.00
Monto de la Inversin Total: 1,883,234.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos
(Nuevos
Soles)
1
Sin PIP
Operacin 0
Mantenimiento 0
Con PIP
Operacin 0
Mantenimiento 2,000
5.5 Inversiones por reposicin:
No se han registrado inversiones por reposicin
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 10
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
Se ha considerado todos los conocimientos tecnicos para la construccion de presas,
por lo tanto el diseo es lo mas adecuado para la zona de trabajo
Viabilidad Ambiental:
El proyecto en el proceso constructivo alterara minimamente el ambiente, la misma que
seran mitigados con procedimientos tecnicos alternativos.
Viabilidad Sociocultural:
La comunidad beneficiaria y las autoridades han mejorado los niveles de organizacion
y compromiso con el desarrollo sostenible que se imparte mediante el proyecto
Viabilidad Institucional:
el gobierno local y la comunidad se comprometen en el mantenimiento de la obra.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
el proyecto es de vital importania hacer realidad debido a la escases de agua para riego
y por la necesidad de poder incrementar la actividad productiva en el valle, el mismo
que redundara en la mejora calidad de vida de los pobladores.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
documento de perfil de proyecto, memorial
de peticion y plan de desarrollo local
24/06/2005 SALIDA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCHAY
9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad


Fecha de la ltima
actualizacin:
31/07/2007
1. IDENTIFICACIN
1.1
Cdigo SNIP del Programa de Inversin: PROG-1-2007-SNIP
1.2 Nombre del Programa de Inversin: PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA
ARTESANAL Y ACUICULTURA CON MANEJO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE
1.3 Responsabilidad Funcional del Programa de Inversin:

Funcin 12 PESCA
Programa 044 PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA

Subprograma 0116 DESARROLLO DE LA PESCA
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
PRODUCCION

1.6 Localizacion Geogrfica del Programa de Inversin:
Departamento Provincia Distrito Localidad
LIMA LIMA PUCUSANA
APURIMAC - TODOS - - TODOS -
AREQUIPA ISLAY MOLLENDO
AYACUCHO - TODOS - - TODOS -
CUSCO - TODOS - - TODOS -
HUANCAVELICA - TODOS - - TODOS -
PUNO - TODOS - - TODOS -
TACNA TACNA - TODOS -
MOQUEGUA ILO - TODOS -
ICA PISCO - TODOS -
1.5 Unidad Formuladora del Programa de Inversin:

Sector: PRODUCCION
Pliego: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nombre: VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA

Persona Responsable de
Formular:
CESAR TORRES VELASQUEZ
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora:
ALFONSO MIRANDA EYZAGUIRRE

1.6 Unidad Ejecutora del Programa de Inversin:

Sector: PRODUCCION
Pliego: MINISTERIO DE LA PRODUCCION
Nombre: MINISTERIO DE LA PRODUCCION

Persona Responsable de
la Unidad Ejecutora:
PABLO XANDRI ROYO

1.7 OTRAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIN DEL PROGRAMA
(COEJECUTORAS)
Nombre de la Entidad Organo Asignado Componente en el que interviene
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Programa de Inversin

Nivel Fecha Autor
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
PERFIL 04/01/2007 CESAR TORRES VELASQUEZ 48,000 APROBADO
PRE-FACTIBILIDAD 15/05/2007 CESAR TORRES VELASQUEZ 0 RECHAZADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: FACTIBILIDAD
3 JUSTIFICACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIN
3.1 Planteamiento del Problema
El Sector pesquero en la reginPuno es poco competitivo y poco sostenible.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 10,899 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios

ACUICULTORES: PEQUEOS (AUTOCONSUMO HASTA 2 TM, POR LO GENERAL
POBRES EXTREMOS) Y MEDIANOS (MAYOR DE 2 TM, POCO TECNIFICADOS.
PESCADORES ARTESANALES: BAJO NIVEL EDUCATIVO,PESCA PARA
CONSUMO HUMANO DIRECTO (FRESCO O CON PROCESAMIENTO PRIMARIO),
PESQUEA ESCALA (EMBARCACION CAPACIDAD MAX 30 TM), POCO
TECNIFICADA, LIMITACIONES EN LA COMERCIALIZACION, POR LO GENERAL
POBRES.
3.3 Objetivo del Programa de Inversin
Objetivo General:

El objetivo general del presente programa, es lograr que el sector pesquero en la regin
Puno sea competitivo y sostenible.

Objetivos Especficos:

Mejora del rendimiento de la pesca artesanal en la regin Puno
Mejora de la competitividad de la mediana y pequea acuicultura en la regin Puno.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1
(Recomendada)
INVESTIGACION DE LA CALIDAD DEL AGUA CON
FORTALECIMIENTO DE Resultado 1.1: La aplicacin de un eficiente
sistema de ordenamiento pesquero posibilita que las especies cticas
nativas se capturen en forma racional y sostenidamente.

Resultado 1.2: Se cuenta con suficiente informacin biolgica
pesquera de las principales especies icticas nativas e introducidas en
la cuenca del algo Titicaca.

Resultado 1.3: El (a) pescador (a) artesanal formalizado (a), y
dispone de un adecuado nivel tcnico para realizar sus faenas de
pesca.

Resultado 1.4: Se han recuperado los lugares naturales de desove
(totorales).

Resultado 2.1: El pequeo(a) y mediano(a) acuicultor(a) realiza sus
actividades de manejo, crianza y sanidad de la trucha con un
adecuado nivel tcnico.

Resultado 2.2: Eficiente gestin administrativa y de mercadeo por
parte de las empresas y acuicultores debidamente formalizados.

Resultado 1.2: Adecuada utilizacin del recurso hdrico con fines de
acuicultura en el lago Titicaca y lagunas de la Regin.

Resultado 2.3: Mejora la actividad truchcola en la laguna Lagunillas
y extensin de su experiencia a otras lagunas de la regin.

Resultado 2.4: La produccin de ovas y alevines de trucha en la
Regin satisface en calidad y cantidad todo el ao.

Resultado 2.5: El pequeo(a) y mediano(a) acuicultor(a) dispone de
lneas de financiamiento y califica para ello.
Alternativa 2 No tiene.
Alternativa 3 No tiene.
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
A Precio de Mercado 8,687,249 0 0
A Precio Social 6,090,445 0 0
Costo Beneficio
(A Precio Social)
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)

Tasa Interna Retorno
(%)

Costos / Efectividad
Ratio C/E 427.00 689.00 0.00
Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)
Beneficiario Beneficiario

4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Arreglos institucionales: convenios de colaboracion interinstitucional entre Organismos
Publicos Descentralizados del Sector Produccion con Asociacioes de acuicultores y
pescadores artesanales e intituciones locales como Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales, Direcciones Regionales de la Produccion del area de intervencion del
programa.
Convenios, Acuerdos y Memorandums de Entendimiento entre entidades del Sector
con instituciones especializadas en acuicultura y pesca artesanal del Reyno de Espaa.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de
desastres
5 COMPONENTES DEL PROGRAMA DE INVERSIN
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Proyectos de Inversin Pblica:
a. PIPs con registro:
No existen PIPs con registro asociados a este Programa.
b. PIPs sin registro:
Nombre Monto
PIP(s) sin registro - Monto Global 7,687,249.00
5.2 Conglomerados:
No existen Conglomerados asociados a este Programa.
5.3 [45670] Gestin del Programa y otros - PROGRAMA DE APOYO A LA PESCA
ARTESANAL Y ACUICULTURA CON MANEJO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE:
Nombre Monto
Supervision y Monitoreo 1,000,000.00
Total 1,000,000.00
Organizacin y Gestin


Aos
(Nuevos
Soles)
Total por
componente
ORGANIZACIN PARA LA EJECUCIN 0
GESTIN DEL PROGRAMA 0
Monto Total de Componentes: 8,687,249.00
Monto de la Inversin Total: 8,687,249.00
5.4 Operacin y Mantenimiento:

COSTOS
Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2007
2008 2009 2010
Sin PIP
Operacin 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0
Con PIP
Operacin 410,511 410,511 410,511 410,511
Mantenimiento 26,228 26,228 26,228 26,228
5.5 Inversiones por reposicin:


Aos (Nuevos Soles)
Julio
Diciembre
2007
2008 2009 2010
Total por
componente
Inversiones por reposicin 0 0 0 0 0
5.6 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.7 Perodo de Ejecucin (meses): 42
6 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROGRAMA DE
INVERSIN

Viabilidad Tcnica:
La ejecucion del progrrama estara a cargo de los Organismos Publicos
Descentralizados del Sector Pesca IMARPE, ITP, FONDEPES, CEP-Ilo, los cuales
tienen reconocido nivel tecnico y experiencia respecto a las actividades que
comprende el programa. Ademas la participacion de instituciones espaolas
especializadas en temas de la pesca artesanal y la acuicultura mediante transferencia
tecnologica asegura el logro de los objetivos previstos en el programa.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto no genera impactos negativos, mas por el contrario, genera externalidades
positivas por el impacto en la calificacion para el empleo y la mejora en la productividad
de la pesca artesanal y la acuicultura continental. A nivel de Factibilidad se realizara un
analisis mas detallado.
Viabilidad Sociocultural:
Todas las actividades que comprende el programa son de interes de las comunidades
pesqueras artesanales, por lo que no solo esta asegurada su aceptacion, sino tambien
su participacion en la ejecucion. El programa constituye respuesta a necesidades
sentidas largamente postergadas. El diseo participativo del programa asegura la
intervencion conjunta de beneficiarios e instituciones involucradas como Gobiernos
Regionales y Locales.
Viabilidad Institucional:
Las actividades previstas en el programa para ser ejecutada por cada OPD, se
circunscriben en las misiones de sus correspondientes Planes Estrategicos
Institucionales. Ademas, las acciones de intervencion se circunscriben en los
lineamientos estrategicos de los planes estrategicos de desarrollo de los Gobiernos
Regionales del ambito geografico del programa.Ademas, las acciones se enmarcan en
los lineamientos del Plan Director y el Documento Estrtegia Pais de la Cooperacion
Espola.
7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
1. El ambito geografico de intervencion del programa en lo que respecta a la pesca
artesanal del litoral, comprende los distritos en donde se ubican las caletas de la pesca
artesanal. 2. El FINANCIAMIENTO del programa sera con recursos del Tesoro en un
treintaicinco por ciento y con recursos no reembolsables de la cooperacion espaola el
resto. 3. Las metas fisicas y financieras de cada uno de los proyectos que forman parte
del programa se detallan en el documento.
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROGRAMA DE INVERSIN
Fecha de registro de
la evaluacin
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
05/01/2007 20:28 Hrs. PERFIL EN
MODIFICACION
OPI PRODUCCION No se han registrado
Notas
08/01/2007 8:47 Hrs. PERFIL EN
MODIFICACION
OPI PRODUCCION No se han registrado
Notas
23/01/2007 21:10 Hrs. PERFIL EN OPI PRODUCCION No se han registrado
MODIFICACION Notas
20/02/2007 9:21 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI PRODUCCION PERFIL OBSERVADO
CON INFORME
TCNICO N 002-2007-
PRODUCE/OGPP-Opir-
jalva DE FECHA 23-
012007, PRESENTA
DEFICIENCIAS EN LA
IDENTIFICACIN,
FORMULACIN Y
EVALUACIN.
10/03/2007 12:27 Hrs. PERFIL EN
MODIFICACION
OPI PRODUCCION No se han registrado
Notas
09/04/2007 19:18 Hrs. PERFIL APROBADO OPI PRODUCCION perfil aprobado con
Oficio N 198-2007-
PRODUCE/OGPP e
Informe Tcnico N 006-
2007-
PRODUCE/OGPP-Opir-
jalva
09/04/2007 19:19 Hrs. PERFIL APROBADO OPI PRODUCCION perfil aprobado con
Oficio N 198-2007-
PRODUCE/OGPP e
Informe Tcnico N 006-
2007-
PRODUCE/OGPP-Opir-
jalva
31/07/2007 19:50 Hrs. PRE-FACTIBILIDAD RECHAZADO OPI PRODUCCION Se rechaza al PERFIL
del proyecto, con
Informe Tcnico N 003-
2007-PRODUCE-
OGPP-Opir-rprado, por
no corresponder a un
proyecto de inversin
pblica.

NOTA: No se elabor el
estudio de
prefactibilidad.


Al respecto, cabe
sealar lo siguiente:

1. La OPI PRODUCE,
mediante Oficio N 198-
2007-
PRODUCE/OGPP, de
fecha 20/03/2007,
aprueba el perfil del
Programa de Apoyo a
la Pesca Artesanal y
Acuicultura con Manejo
Sostenible del
Ambiente, con el
Informe Tcnico N 006-
2007-
PRODUCE/OGPP-Opir-
jalva.

2. La OPI PRODUCE,
mediante Oficio N 243-
2007-PRODUCE-
OGPP-Opir, solicita a la
DGPMSP-MEF, el salto
automtico de perfil a
factibilidad.

3. La DGPMSP-MEF,
mediante Oficio N 933-
2007-EF/68.0 de fecha
15/05/07, remite el
Informe Tcnico N 057-
2007-EF/68.01, en el
que observa la solicitud
de salto y realiza
algunas observaciones
al proyecto.

4. A raiz, de la
observaciones del MEF,
El Viceministerio de
Pesquera, mediante
Memorando N 1585-
2007-PRODUCE/ DVP-
Pro-PESCA de fecha
27/06/07,reformula el
proyecto original y
remite a la Oficina
General de Planificacin
y Presupuesto (OGPP)
el proyecto Programa
de Apoyo a la Pesca
Artesanal y Acuicultura
con Manejo Sostenible
del Ambiente, para su
evaluacin y
aprobacin. Sin
embargo,esta versin
reformulada, tiene
objetivos, componentes,
mbito de intervencin y
otros aspectyos distintos
al primero, cambiando
totalmente la
concepcin del proyecto
original.

2.8 La Oficina de
Cooperacin Tcnica y
Asuntos Internacionales,
mediante Nota N 004-
2007-
PRODUCE/OGPP-
Octai, solicita opinin de
la OPI PRODUCE,
acerca si el proyecto es
un PIP o NO PIP.

9 DOCUMENTOS FSICOS
9.1 Documentos de la Evaluacin
Documento Fecha Tipo Unidad
OFICIO n 1138-2006-PRODUCEDVP 04/01/2007 SALIDA VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA
OFICIO n 1138-2006-PRODUCEDVP 05/01/2007 ENTRADA OPI PRODUCCION
OFICIO N 057-2007-PRODUCE/OGPP 25/01/2007 SALIDA OPI PRODUCCION
OFICIO N 057-2007-PRODUCE/OGPP 25/01/2007 ENTRADA VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA
Oficio No 168-2007-PRODUCE-DVP.
Enviado el 23 de febrero del 2007
23/02/2007 SALIDA VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA
Oficio No 168-2007-PRODUCE-DVP.
Enviado el 23 de febrero del 2007
23/02/2007 ENTRADA OPI PRODUCCION
OFICIO N 198-2007-PRODUCE/OGPP 20/03/2007 SALIDA OPI PRODUCCION
Oficio No 168-2007-PRODUCE-DVP.
Enviado el 23 de febrero del 2007
23/02/2007 ENTRADA OPI PRODUCCION
OFICIO N 198-2007-PRODUCE/OGPP 20/03/2007 SALIDA OPI PRODUCCION
OFICIO N 198-2007-PRODUCE/OGPP 20/03/2007 ENTRADA VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA
Oficio N 243-2007-PRODUCE-OGPP-
Opir
09/04/2007 SALIDA VICEMINISTERIO DE LA PESQUERIA
Oficio N 243-2007-PRODUCE-OGPP-
Opir
10/04/2007 ENTRADA OPI PRODUCCION
Nota N 041-2007-PRODUCE/OGPP-
Opir
17/07/2007 SALIDA OPI PRODUCCION

9.2 Documentos Complementarios
No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
No se han registrado datos de la Declaratoria de Viabilidad

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