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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE


AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

CAPTULO 1 RESUMEN EJECUTIVO


1.1

Nombre del proyecto


Optimizacin de la Infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado: Sectorizacin, Rehabilitacin de Redes Actualizacin de Catastro de la
Gerencia de Servicios Norte rea de Influencia Planta de Tratamiento de Huachipa reas de Drenaje Colectores Oquendo, Sinchi Roca, Puente Piedra y
Sectores 84, 83, 85 y 212.

1.2

Objetivo del proyecto


El objetivo principal del presente proyecto es incrementar la eficiencia del servicio de agua potable y alcantarillado por medio de la optimizacin.
Por lo tanto, el propsito del proyecto se describe a continuacin:
(1)

Realizar un suministro de agua continuo para la demanda actual y futura en el rea del proyecto

Ofrecer las medidas para conducir agua desde la PTA Huachipa, la cual est actualmente en construccin, a la zona del proyecto por medio de tuberas primarias.
Brindar las medidas para conducir agua desde los pozos existentes en los casos de emergencia durante la estacin seca, a la zona del proyecto por medio de tuberas primarias.

(2)

Mejorar la operacin y el control del sistema de agua potable

Sectorizar el sistema de agua potable en la zona del proyecto con macromedidores y vlvulas de control de presin para una mejor operacin.
Colocar las instalaciones de agua potable a la zona del proyecto bajo el sistema SCADA para una operacin eficiente y un control exacto.
Rehabilitar los reservorios y ponerlos en adecuadas condiciones de servicio para un mejor control de la presin de agua.
Rehabilitar los pozos y ponerlos en adecuadas condiciones de servicio para una operacin flexible del recurso agua.
Reemplazar las tuberas de agua potable que no tengan suficiente capacidad para satisfacer la futura demanda de agua.

(3)

Lograr el objetivo de 25% de proporcin de ANF

Reemplazar las tuberas de agua potable que no sean apropiadas y de las que se tenga certeza estn ocasionando fugas de agua, a fin de reducir las prdidas tcnicas de agua.
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-1

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Reemplazar las conexiones domiciliarias para de reducir las prdidas tcnicas de agua, cuyas causas principales son las fugas de agua, y las prdidas comerciales de agua, cuya causa principal es
el consumo ilegal.
Instalar micromedidores para un conteo exacto del consumo de agua para la cobranza de una tarifa adecuada y un apropiado monitoreo del ANF.

(4)

Mejorar la proporcin del nivel de servicio del alcantarillado

Identificar y reemplazar las alcantarillas que estn en malas condiciones, a fin de reducir los atoros y los colapsos.
Reemplazar las tuberas de alcantarilla que no tengan suficiente capacidad para satisfacer la demanda futura.

(5)

Mejorar la gestin operacional de SEDAPAL

Brindar el equipo necesario para la operacin y el mantenimiento del agua potable y el alcantarillado para mejorar el mantenimiento de las instalaciones de parte de SEDAPAL.
En el rea de Estudio mejorar el sistema de catastro tcnico de SEDAPAL para un trabajo de mantenimiento ms eficiente y de prevencin.
Establecer un equipo nuevo para la planificacin de mantenimiento preventivo que establezca una visin y una poltica de largo plazo sobre el mantenimiento de las instalaciones de SEDAPAL,
utilizando el sistema de catastro mejorado, lo cual puede ser un tipo de gestin de activos; y que tenga la facultad de solicitar el presupuesto necesario para la implementacin de obras de
mantenimiento con el fin de preservar el funcionamiento apropiado de las instalaciones existentes.
1.3

Balance Oferta - Demanda del proyecto

1.3.1 Anlisis de la Demanda

La demanda futura es analizada para cada sub sector. El anlisis ser resumido de dos maneras: i) demanda de agua total en el rea de Estudio y ii) demanda de agua en el rea de distribucin de
la Planta de Tratamiento de Agua Potable Huachipa. (rea de Influencia).
Cuadro N 1.3.1-1: Sectores objetivo en el anlisis
+Distrito

Sectores incluidos en

el rea de
Influencia *1

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-2

Sectores no incluidos
en el rea de
Influencia

Callao

256, 259

(258)*2

Ventanilla

(260, 261, 262, 263,

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

264, 265, 266)*2

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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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Carabayllo

350, 351

Comas

345, 346, 347, 348A,


348B,
349A,
349B

Los Olivos

83A, 83B, 84A, 84B,


85A, 85B, 85C

Puente Piedra

361,

S.M. de Porres

212A,

368A,
369A,
370

212B, 213,
(251,
252)*,
253, (254, 257)*

Nmero Total

32

*1: Algunos sectores antiguos se dividirn en nuevos sectores segn lo propuesto en el Estudio.

*2: Sectores sin redes existentes

Fuente: Equipo de Estudio de JICA


La demanda total para el rea de influencia del proyecto se muestra en el Cuadro No 1.3.1-2

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1-3

368B,
369B,

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

(255)*

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Cuadro No 1.3.1-2: Demanda de agua para el rea de influencia del proyecto


Demanda de Agua

Poblacin Total

Cobertura

Poblacin Servida

Total de Conexiones

m3/da

l/seg

m3/ao

615,260

64.76%

398,421

77,524

86,739

1,003.92

31,659,723

628,900

68.28%

429,383

83,385

90,192

1,043.89

32,920,135

641,772

71.80%

460,770

89,319

93,124

1,077.83

33,990,353

653,929

75.32%

492,537

95,333

95,799

1,108.79

34,966,726

665,424

78.84%

524,646

101,417

98,194

1,136.50

35,840,728

676,296

82.37%

557,058

107,566

103,473

1,197.60

37,767,555

686,594

85.89%

589,746

113,774

94,831

1,097.58

34,613,244

696,349

89.42%

622,678

120,034

92,313

1,068.44

33,694,284

705,608

92.95%

655,838

126,344

90,659

1,049.29

33,090,379

714,409

96.47%

689,212

132,698

94,908

1,098.48

34,641,518

722,778

100.00%

722,778

139,093

99,125

1,147.28

36,180,698

730,743

100.00%

730,743

140,743

100,384

1,161.85

36,640,219

738,360

100.00%

738,360

142,326

101,668

1,176.72

37,108,926

745,981

100.00%

745,981

143,910

102,821

1,190.06

37,529,807

753,601

100.00%

753,601

145,496

104,095

1,204.81

37,994,800

761,217

100.00%

761,217

147,081

105,337

1,219.18

38,447,972

768,828

100.00%

768,828

148,666

106,609

1,233.89

38,912,111

776,433

100.00%

776,433

150,250

107,907

1,248.92

39,386,043

783,788

100.00%

783,788

151,780

109,104

1,262.78

39,823,091

790,899

100.00%

790,899

153,256

110,238

1,275.90

40,236,751

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Evaluacin Rebose de
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BORRADOR DEL
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797,777

100.00%

797,777

154,680

111,428

1,289.68

40,671,257

804,425

100.00%

804,425

156,054

112,634

1,303.63

41,111,232

810,855

100.00%

810,855

157,381

113,793

1,317.04

41,534,271

817,074

100.00%

817,074

158,662

114,919

1,330.08

41,945,456

823,089

100.00%

823,089

159,899

115,992

1,342.50

42,337,127

828,907

100.00%

828,907

161,095

117,076

1,355.04

42,732,565

834,547

100.00%

834,547

162,252

118,107

1,366.98

43,109,044

Fuente: Equipo de estudio JICA

En el Grfico No 1.3.1-1 se muestra la composicin de las prdidas de agua proveniente de la distribucin en los sectores tpicos con un 50% del agua no facturada en el rea de estudio. Las
prdidas tcnicas de agua potable sern del 40% antes del proyecto y 20% despus del proyecto, a fin de alcanzar el objetivo del 25% de la proporcin de agua no facturada (ANF).

Por lo tanto, la demanda de agua se reducir de inmediato luego de la culminacin de los trabajos de construccin del proyecto (ao 2016), tal y como se muestra en el Grfico No 1.3.1-2.

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Consumo Legal No
Facturado

Perdidas No Tcnicas

Con el Proyecto

Consumo legal facturado


medido

35%

75%

Consumo legal facturado


no medido

15%

0%

10 15%

5%

Error de medicin

ANF: 50%

ANF: 25%

Prdidas en la

35 40%

20%

Consumo no facturado
medido y no
medido
Consumo Ilegal

distribucin

Supuesto de Prdidas:
Antes del proyecto: 40%
Despus del Proyecto: 20%

Prdidas en conexiones y
Perdidas Tcnicas

medidores
Prdidas en reservorios
y otros

1/la prdida de agua asumida en el anlisis de la demanda en el proyecto (en el caso de subsectores es con una proporcin de ANF del 50%)

Fuente: Equipo de JICA


Grfico No 1.3.1-1: Clasificacin de las prdidas tcnicas y comerciales de agua 1/

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Consumo Legal Facturado

Presente

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Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
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Caudal Mximo Diario m3/s

2.00
Disminucin por
reduccin de prdidas

1.80
1.60
1.40
1.20

Culminacin de
construccin: 2016

1.00

trabajos

de

0.80
0.60
Demanda del rea
de Influencia

0.40
0.20
0.00
2010

2015

2020

Ao

2025

2030

2035

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Grfico No 1.3.1-2: Resultado del anlisis de la demanda de agua para el rea de influencia

La tasa de produccin de aguas residuales vertidos a las redes de alcantarillado se asume segn el RNE en un 80%, parmetro tcnico estndar que se mantendr a lo largo del horizonte del
proyecto.

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Evaluacin Rebose de
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1.3.2 Anlisis de la Oferta

La oferta total de Lima Norte I y Lima Norte II es de 2.9 m3/s, produccin proveniente de la PTA Huachipa, tal como se observa en el Cuadro N 1.3.2-1.

Cuadro N 1.3.2-1: Condiciones del anlisis de la oferta

Condiciones
Produccin para el rea
de Lima Norte

Oferta
PTA Huachipa
PTA La Atarjea

2.9 m3/s

Observaciones

A ser considerado si la oferta


de la PTA Huachipa no es suficiente

Pozos

Oferta para Lima Norte I de la PTA Huachipa

0.0 m3/s

1.31 m3/s

ao 2030

No deber ser considerada


una fuente habitual de
agua;
solo
para
situaciones
de
emergencia

Fuente: Equipo de Estudio de JICA


1.3.3 Balance Oferta- Demanda
Produccin

El anlisis oferta-demanda se lleva a cabo comparando la produccin de agua con la demanda de agua potable en el rea de Influencia. Luego de determinar la demanda y el balance, se
suministrar agua de otra PTA al rea de Influencia del proyecto. En el Grfico N 1.3.3-1 se presenta el anlisis oferta demanda de produccin de agua potable.

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Caudal Mximo Diario m3/s

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Fuente: Equipo de Estudio de JICA


Grfico N 1.3.3-1: Anlisis oferta-demanda de la produccin de agua potable

El dficit de la oferta para el rea de Influencia de la PTA Huachipa ser de 0.24m3/s en 2035. De las tres opciones evaluadas se recomienda excluir los sectores 83A, 83B, 84B, 212A, 212B, y
213 (demanda total de agua: 0.4 m3/s en 2035) y transferirlos al rea de distribucin de la PTA La Atarjea (opcin 1), cuyo balance se presenta en el Cuadro N 1.3.3-1.
Cuadro N 1.3.3-1: Oferta luego de la modificacin del rea de Distribucin del rea de Influencia
Base
0

NIPPON KOEI CO.,LTD.

2009
2015

1-9

1.31
1.43

2.90
2.90

1.00
1.07

1.90
1.83

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

0.00
0.40

1.90
2.23

0.80

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NORTE (II)
1
5
10
15
20

2016
2020
2025
2030
2035

1.39
1.51
1.60
1.69
1.78

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90

1.09
1.15
1.23
1.31
1.36

1.81
1.75
1.67
1.59
1.54

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

2.21
2.15
2.07
1.99
1.94

0.82
0.64
0.47
0.30
0.16

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Matriz de refuerzo (Huachipa Los olivos)


La oferta de agua para la zona Norte de Lima (proyectos Lima Norte I y Lima Norte II) ser asegurada mediante la optimizacin del servicio reduciendo el
indicador del ANC (perdidas fsicas) con lo que el agua que se logre ahorrar servir para cubrir la demanda futura bajo las mismas condiciones de fuente
actuales. Sin embargo y de acuerdo al Plan Maestro de SEDAPAL se tienen dos proyectos de incremento de fuente; por un lado en la fuente del rio Chilln
mediante una represa que almacenara agua en poca de avenida para disponerla luego en poca de estiaje, y por otro en la fuente del rio Rmac mediante el
transvase de parte de la fuente del rio Mantaro complementando a los proyectos Marca I y III.
Sin embargo el anlisis de vulnerabilidad muestra que ante una falla en una de las plantas de tratamiento de agua o en las respectivas matrices se pondra en
riesgo el abastecimiento de agua para la zona Norte (incluido el proyecto Lima Norte II) por lo que es necesario que SEDAPAL cuente con alternativas viables
para administrar un posible racionamiento.
En consecuencia es necesario que se interconecte las Matrices Ramal Norte con las Matrices Atarjea Los Olivos y Chilln Comas, por lo que se deber
construir una matriz de refuerzo que interconecte la Matriz
Almacenamiento en Reservorios
El anlisis oferta-demanda del almacenamiento en reservorios se realiza comparando la capacidad y el volumen de almacenamiento necesario en el horizonte de
evaluacin, cuyo ao final es 2035. El Cuadro N 1.3.3-2 muestra el resultado del anlisis, cuyo resultado nos muestra la capacidad de los reservorios, no es
suficiente en seis subsectores.

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
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Cuadro N 1.3.3-2: Anlisis oferta-demanda para el almacenamiento en reservorios


Balance Oferta-demanda en 2035

NIPPON KOEI CO.,LTD.

Subsector

Reservorio

Demanda
(m3)

Oferta (m3)

Dficit
(m3)

Evaluacin

83A-1
83A-2
83B-1
83B-2
84A-1
84A-2
84B-1
84B-2
85A
85B-1
85B-2
85B-3
85C
212A-1
212A-2
212B-1
212B-2
213-1
213-2
213-3
259
346-1
346-2
347-1
347-2
348A
348B-1
348B-2

Villa Sol R-1


Villa del Norte R-1
Parque del Naranja R-1
Cueto Fernandini R-1
Olivos de Pro R-1
Programa Confraternidad R-2
Programa Confraternidad R-1
Comite Aposte
Puerta de Pro R-1
Rio Santa R-1
Pro
Santa Luisa R-1
Pro
Virgin de las Nieves R-4
Virgin del Rosario R-1
Rosario del Norte R-3
Jazmines de Naranja R-2
Vipol Naranjal R-1
Cerro eo Choclo R-2
Cerro eo Choclo R-1
Mrquez R-522
El Manantial R-1, R-2
El Pinar R-1
San Felipe R-1
LA Alborada R-2, R-1
Collique R-1
Collique R-2
RE-01

516
910
465
1,370
962
664
863
413
728
536
2,055
301
638
839
534
427
383
783
62
75
744
234
592
550
540
352
624
103

1,300
1,800
1,400
1,500
1,500
1,600
1,600
500
1,100
570
1,400
500
500
1,500
1,200
1,200
1,200
1,900
100
100
1,200
2,200
1,200
670
2,400
1,100
1,500
100

784
890
935
130
538
936
737
87
372
34
-655
199
-138
661
666
773
817
1,117
38
25
456
1,966
608
120
1,860
748
876
-3

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG
OK
NG
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG

1-11

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)
349A-1
349A-2
349A-3
349B-1
349B-2
349B-3
350-1
350-2
351-1
351-2
351-3
361
368A-1
368A-2
368B
369A
369B
370

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Collique R-3
Nueva Esperanza R-1
Collique R-4
Collique R-5
Collique R-6
Collique R-7, R-8
Santa Isabel R-1
Santa Isabel R-2
Los Angeles R-1
Los Angeles R-2, R-3
Los Angeles R-4
La Canpitania Parma
Gallinazo PR-1
RPA-6
RPA-1
RPA
RPA-7 La Ensenada
Laderas del Chillon
Shangrila R-1 CR-128

608
205
354
309
375
283
1,411
1,408
355
255
83

1,100
400
1,000
800
800
650
1,400
1,500
400
250
100

492
195
646
491
425
367
-11
92
45
-5
17

OK
OK
OK
OK
OK
OK
NG
OK
OK
NG
OK

1,085

1,000

-85

OK

970
199
1,300
989
1,256
725

2,000
500
2,650
3,000
1,050
1,000

1,030
301
1,350
2,011
-206
275

OK
OK
OK
OK
NG
OK

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Redes primarias y secundarias de agua potable


En el Cuadro N 1.3-3-3 se presenta el balance oferta demanda de redes secundarias, en la cual se observa que tiene dficit, por lo que se requiere su
implementacin con el presente proyecto.
Cuadro No. 1.3.3-3: Balance Oferta Demanda en Redes Secundarias
Sector
83 A
83 B
84 A
84 B
85 A
85 B

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-12

Demanda (km)
27.83
52.45
48.00
57.14
19.32
27.12

Oferta (km)
9.12
22.23
36.31
44.43
13.31
15.72

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

Balance (km)
-18.71
-30.22
-11.69
-12.71
-6.01
-11.40

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)
85 C
212 A
212 B
213
253
256
259
345
346
347
348 A
348 B
349 A
349 B
350
351
361
368 A
368 B
369 A
369 B
370
Total

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL
25.38
41.64
38.01
41.08
0.21
4.32
16.07
13.58
55.05
36.52
9.18
21.74
31.60
28.18
66.54
7.07
26.90
28.34
33.91
26.78
28.44
10.51
822.91

13.73
36.17
34.61
32.77
0.21
4.32
12.19
13.37
52.28
31.33
6.64
16.60
17.44
14.81
9.70
6.08
26.90
26.03
33.91
25.22
28.44
10.51
594.38

-11.65
-5.47
-3.40
-8.31

-3.88
-0.21
-2.77
-5.19
-2.54
-5.14
-14.16
-13.37
-56.84
-0.99

-2.31

-1.56

-228.53

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Colectores secundarios
El balance oferta demanda para el alcantarillado se presenta en el Cuadro N 1.3.1-2 tiene dficit, por lo que requiere su implementacin con el presente
proyecto.

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1-13

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.3.1-2: Balance Oferta y Demanda en el rea del Proyecto.


reas Drenaje
A16
A18
A19
AD-0
AD-01B
AD-A1
AD-A2
AD-AG1
AD-AG2
AD-AG3
AD-AG4
ADC-1
ADC-2
ADC-3
ADC-4
ADC-5
ADC-6
AD-CA1
AD-CA3
AD-CH1
AD-CH2
AD-CH3
AD-CH4
AD-CO1
AD-CO2
AD-M1
AD-N1
AD-N2
AD-P2
AD-PL1
AD-PL2
AD-R1
AD-R2
AD-T1
AD-T2
AD-T3
AD-T4

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-14

Demanda (km)
7,522
11,529
5,732
1,704
0,947
30,315
24,163
4,676
29,910
12,129
26,435
10,078
13,514
4,974
6,906
13,693
11,376
8,802
0,824
32,115
12,574
21,884
30,872
20,844
26,833
13,419
24,785
23,531
0,455
22,179
22,585
14,814
17,360
14,533
6,819
0,035
12,539

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

Oferta (km)
7,52
11,53
5,73
1,70
0,95
20,84
21,22
3,72
6,04
1,33
14,39
8,57
11,49
4,23
5,87
11,64
9,67
8,80
0,82
10,27
6,57
2,30
30,85
10,85
23,58
7,44
7,43
3,28
0,45
11,09
19,56
2,32
2,57
4,56
6,26
0,03
6,34

Balance (km)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9,47
-2,94
-0,96
-23,87
-10,80
-12,05
-1,51
-2,02
-0,75
-1,04
-2,05
-1,71
0,00
0,00
-21,84
-6,01
-19,59
-0,02
-10,00
-3,25
-5,97
-17,35
-20,25
0,00
-11,09
-3,02
-12,50
-14,79
-9,97
-0,56
-0,01
-6,20

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

AD-T5
AD-T6
PT1
PT2
PT3
PT4
PT5
PT6
PT7
SA-57
Total general

10,062
2,606
22,992
6,592
12,996
11,685
8,779
25,445
7,544
0,032
652,141

Porcentaje

100,00%

5,03
1,30
22,99
6,59
13,00
11,68
8,78
25,44
7,54
0,03
414,22
63,52%

-5,03
-1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-237,92
-36,48%

Fuente: Elaboracin equipo JICA

1.4

Descripcin tcnica del proyecto

1.4.1

Beneficiarios
El rea de influencia del Proyecto est enmarcada dentro de los Lmites de los distritos de: Comas, Carabayllo, Los Olivos, Puente Piedra, San Martn de
Porres, Callao, y Ventanilla.
La poblacin total en el rea del estudio asciende a 622,650 habitantes y la poblacin del rea de influencia o beneficiada con servicio de agua potable, asciende
a 696,349 habitantes en el ao base (ao 2009), proyectndose una poblacin servida (89.4%) para el ao 1 (ao 2016), de 621,749 habitantes (119,805
conexiones).
De acuerdo al diagnostico de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el rea total del estudio solo el 64% de la poblacin cuenta con los servicios de
agua potable y el 64.8 % de la poblacin del rea de influencia del estudio.

1.4.2

Diagnstico
SEDAPAL cuenta con dos plantas de tratamiento: La Planta de Tratamiento La Atarjea (PTA La Atarjea) y la Planta de Tratamiento Chilln (PTA Chilln).
Actualmente, la zona del rea de Estudio que cuenta con una red existente recibe abastecimiento de agua de las dos PTAs arriba mencionadas, as como de los

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1-15

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

pozos existentes. El sistema de distribucin del agua proveniente de la PTA La Atarjea abastece primordialmente a la zona centro y sur del rea de Estudio que
incluye a los distritos de Callao, Los Olivos y San Martn de Porres. El sistema de distribucin de la PTA Chilln, por otro lado, abastece principalmente a la
zona norte del rea de Estudio que incluye a los distritos de Comas, Carabayllo y Puente Piedra. Adems, las dos redes de distribucin estn interconectadas de
modo que compensen sus producciones cuando alguna de ellas no sea suficiente
Se identific 23 pozos que pueden ser utilizados, previa rehabilitacin en caso de emergencia de ocurrir una sequa considerable. Esta seleccin se basa en las
cercanas de estos pozos a los reservorios a ser rehabilitados. De los 23 pozos, 12 cuentan con un equipo de bombeo completo, 5 tienen equipos de bombeo
parcial y 6 no cuentan con equipos. De igual modo, se observ que 3 pozos se encuentran operando, 10 pozos son usados como reserva o respaldo de
emergencia y 10 pozos no estn operativos debido a la baja calidad del agua que producen
En el rea de Estudio, de los 41 sectores, 26 cuentan con redes secundarias existentes de agua potable, ubicadas en los distritos de Comas, Carabayllo, San
Martn de Porres, Los Olivos y Callao. Las cotas de elevacin de estas zonas varan entre 5.00 m.s.n.m. y 565 m.s.n.m. La longitud total de las redes
secundarias en el rea de Estudio es 773.45 km (entre DN 50 mm a DN 315 mm) . Existen cuatro tipos de tuberas segn sus materiales, a saber: Asbesto
Cemento (AC), Acero, Hierro Fundido (FoFo) y Policloruro de Vinilo (PVC). Los materiales predominantes son AC (46.73%) y PVC (53.10%). El 12,9 % de
las tuberas tienen ms de 25 aos de antigedad y menos de 10 aos de antigedad un 34,6%.
Las redes secundarias de alcantarillado del rea de Estudio, estn conformadas por aproximadamente 652 km de tuberas cuyos dimetros van desde los 110
hasta los 315 mm. Los materiales de las tuberas bsicamente son tuberas de CSN (67.7%) y PVC (32.2%). Se tiene que resaltar que las tuberas de PVC se han
empezado a instalar a partir del ao 2000 (10 aos de antigedad), siendo las tuberas de CSN las que tienen una antigedad promedio entre 10 y 50 aos.
Problemas del servicio de agua potable
De acuerdo a los resultados del diagnostico de los servicios de agua potable y alcantarillado, se ha determinado que las condiciones actuales de la prestacin de
los servicios en el mbito del proyecto presenta ciertas deficiencias, debido a los siguientes problemas:
(1) Alto ndice de Agua No Facturada
La proporcin estimada de agua no facturada para toda el rea de Lima Norte es de 49.6%. Este porcentaje es ms elevado comparado con la zona de Lima Centro (35.1%) y 27.5% en el rea de
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NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Lima Sur.
De la proporcin de agua no facturada (50%), se estima que el 35% represente las prdidas tcnicas y el 15% restante son las prdidas comerciales.
A fin de reducir la proporcin de ANF al 25%, ser necesario reducir la proporcin de las prdidas tcnicas al 20% y la proporcin de las prdidas comerciales al 5%.

(2) Muchas Incidencias


Incidencias en las redes de distribucin y las conexiones, tales como las fugas de agua en el suelo y el hundimiento de pavimento.

(3) Servicio de Suministro de Agua discontinuo


Existen algunas reas donde no se ha provisto el servicio continuo de 24 horas de agua potable, tales como los sectores 348 y 349 (Comas) cuya continuidad es de 3 a 7 horas y 259 (Mrquez) 12
horas de servicio.

Las causas de los problemas mencionados del servicio de agua potable, se explican a continuacin:
Las presiones de agua en las redes primarias en Los Olivos tienden a ser muy elevadas, lo cual puede causar daos a la tubera y la presencia de fugas de agua.
En algunas reas, las presiones de agua en las redes secundarias tambin son demasiado elevadas, incluso en los sectores con vlvulas de control de presin; a causa de la elevada presin en las
redes primarias.
La produccin de agua de plantas de tratamiento de agua (PTA) no siempre pueden satisfacer la demanda debido a se reducen significativamente el caudal de produccin en la estacin de estiaje.
Los equipos electromecnicos de los reservorios y estaciones de bombeo no estn operando adecuadamente, incluso algunos estn fuera de servicio.
Muchos de los 23 pozos a ser utilizados para emergencias no cuentan con equipos de bombeo o no estn equipados con el equipo requerido para una operacin adecuada.
Slo los 11 sectores originales tienen cmaras de ingreso a los sectores. Adems, solo 5 de ellos pueden controlarse o monitorearse automticamente, lo cual no es suficiente para una adecuada
operacin del sistema de agua potable.
Existen algunas tuberas de materiales inadecuados, tales como acero, hierro galvanizado y un tipo de tubera PVC fabricado bajo norma ITINTEC.
Algunas tuberas no satisfacen los requerimientos tcnicos en cuanto a cubierta mnima de suelo, lecho de apoyo, compactacin y relleno.
Algunas tuberas en Collique se encuentran gravemente obstruidas por sedimentos derivados de las aguas subterrneas.
Las tuberas de asbestos cemento (AC), las cuales representan el 47% de la longitud total de tuberas, y siendo que el 50% de las mismas se instalaron hace ms de 20 aos, comiencen a causar
incidencias en el futuro.
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AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Muchas incidencias que resultan en fugas de agua se dan en las conexiones domiciliarias, especialmente en la corporation, o empalme con las tuberas de distribucin.
Ninguno de los reservorios, cuentan con el equipo requerido para la operacin con SCADA. Actualmente, todas las vlvulas se operan manualmente.
Ninguno de los pozos cuenta con el equipo requerido para la operacin con SCADA. Los tableros de energa estn en muy malas condiciones: carecen de arrancadores electrnicos con variaciones
de velocidad. Algunos de los pozos tienen tableros incompletos y con una tecnologa antigua que carece de comunicaciones Ethernet. Todas las vlvulas se operan manualmente.

Problemas en el sistema de alcantarillado


Los principales problemas identificados de los colectores secundarios son:
En los ltimos aos se han registrado gran cantidad de incidencias tales como atoros y colapsos.
Los equipos de limpieza Hydro Jet no pueden ser utilizados para el mantenimiento en algunas reas debido a que las tuberas deterioradas tienden a quebrarse fcilmente por causa del flujo de
agua de alta presin.

Las causas del problema mencionado se identifican a continuacin:


Algunas de las tuberas de concreto simple son muy antiguas y por lo tanto, han culminado su vida til.
Se encontr evidencia de la existencia de corrosin severa en las partes ms bajas del rea de estudio.
La inspeccin visual de las tuberas muestra un deterioro medio a severo de las mismas en muchas reas.
Se detect gas H2S en la mayora de los buzones de prueba; este gas est directamente relacionado con la degradacin del material de la tubera.
En algunos casos faltan las tapas de los buzones.
La poca pendiente de las tuberas desacelera el caudal, incrementa la retencin del desage y con ello, causa la produccin de gas corrosivo que lleva a la degradacin de la tubera.
Debido a una falta de mantenimiento preventivo (actualmente slo se lleva a cabo un mantenimiento correctivo), adems del deterioro debido al envejecimiento, las tuberas han sufrido mucho
mayor deterioro del esperado.

1.4.3

Alternativa de Solucin
(1)

Obras generales del sistema de agua potable

Red primaria
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
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AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Las tuberas primarias se disearn de tal modo que en el rea del Estudio de la PTA Huachipa pueda recibir agua potable de la PTA Huachipa y abastecer a los
sectores y subsectores propuestos
El Cuadro No 1.4.3-1 muestra los rubros de construccin propuestos para las redes primarias (lneas de conduccin e impulsin), a fin de brindar las medidas
para conducir agua desde la PTA Huachipa, la cual est actualmente en construccin, al rea de proyecto a travs de tuberas primarias.

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AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro No 1.4.3-1: Obras de tuberas distribucin primaria de agua potable


Rubro
DN 700 mm
DN 450 mm
DN 400 mm
DN 350 mm
Tubera de
DN 300 mm
Conduccin.
DN 250 mm
DN 200 mm
DN 150 mm
SUB TOTAL
DN 150 mm.
DN 200 mm
Tubera de Impulsin
DN 250 mm
DN 300 mm
SUB TOTAL
TOTAL
Cmara de Ingreso a
sector de Control
(Vlvula para
sectores)
DN 200-700 mm
Cmara de Ingreso a
sector para reduccin
de Presin
DN 300 mm
Vlvula de Aire
DN 50-150 mm
Vlvula de drenaje
DN 100-150 mm

Unidad
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Cantidad
1,538.49
744.83
3,148.97
1,612.41
963.37
7,270.35
5,948.48
2,196.35
23423.25
5,253.29
8,126.99
2,823.64
937.49
17,141.41
40,564.66
0

Nos
14
Nos
Nos
Nos

Observaciones

Material de la tubera
HD, por tener mayor
resistencia que el
PVC

Las Vlvulas para


sectores se han de
instalar en los
reservorios
3 vlvulas compuerta
en cada cmara de
ingreso

40
25

Fuente: Equipo de estudio JICA

Reservorios y estaciones de bombeo


Las instalaciones identificadas para la rehabilitacin y potenciacin con el proyecto son los 27 reservorios, las tres (3) estaciones de bombeo ubicadas al lado de
los reservorios y una estacin de bombeo independiente restantes. De los tres (3) reservorios con estaciones de bombeo, dos (2) ya han sido rehabilitados por
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NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

SEDAPAL, pero todava falta rehabilitar las estaciones de bombeo.


El Cuadro No 1.4.3-2 muestra los trabajos de construccin para poner los reservorios y las estaciones de bombeo en buenas condiciones de funcionamiento para
un mejor control de la presin de agua y en el Cuadro N 1.4.3-3 la relacin de los reservorios y estacin de bombeo.

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1-21

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AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro No 1.4.3-2: Obras en los reservorios y las estaciones de bombeo


de agua potable

Tipo
I
II
III
IV
V
VI
Total

Rubro
Rubros de construccin*
Civiles
Electromecnicos
A
B-1
B-2
B-3
B-4
C

Reservorios
Estaciones de bombeo junto a los reservorios
Estacin de bombeo independiente

Unidad

Cantidad

Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos

11
5
9
1
1
4*2
27
3
1

A-1: Obra civil


B-1: Obras electromecnicas (renovacin de equipo)
B-2: Obras electromecnicas (para conexin con pozos)
B-3: Obras electromecnicas (rehabilitacin del equipo existente)
B-4: Obras electromecnicas (equipo adicional)
C: Obras civiles a la caseta de bombeo y las obras electromecnicas de las instalaciones de bombeo (rehabilitacin y equipo adicional)
*1: Incluyendo un reservorio a reconstruirse
*2: 3 estaciones de bombeo junto a los reservorios y una estacin de bombeo independiente

Fuente: Equipo de estudio JICA

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-22

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NORTE (II)

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1-23

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.4.3-3: Lista de reservorios y estaciones de bombeo en el proyecto

NIPPON KOEI CO.,LTD.

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AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Pozos
El Cuadro N 1.4.3-4 muestra los trabajos propuestos para los pozos, los cuales operaran en situaciones de emergencia, tales como las pocas de estiaje, al
rea de proyecto. As mismo en el Cuadro N 1.4.3-5 se presenta la relacin de los pozos
Cuadro No 1.4.3-4: obras de renovacin y equipos para los pozos
o

Rubro
Renovacin del equipo
electromecnico
Renovacin de equipo
electromecnico, rehabilitacin de
caseta de bombeo

Unidad

Cantidad

Observaciones

Nos

Pozos operativos

Nos

20

Pozo no operativo

Fuente: Equipo de estudio JICA

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-26

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.4.3-5: Pozos en el proyecto


No.

Cdigo

Estado*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

423
474
498
720
691
692
693
695
694
618
716
696
351
717
704
280
687
727
728
729
689
688
569

A
A
A
A
B
C
A
A
C
A
A
C
A
C
A
C
A
B
B
B
C
B
D

Reservorio
Nombre
Villa Sol R-1
Villa Sol R-1
Villa Sol R-1
Olivos de Pro R-1
Programa Confraternidad 2
Programa Confraternidad 2
Programa Confraternidad 2
Programa Confraternidad 1
Programa Confraternidad 1
Comit Aposte
Comit Aposte
Comit Aposte
Puerta de Pro R-1
Puerta de Pro R-1
Rio Santa R-1
Rio Santa R-1
Virgen de Las Nievas R-4
Virgen del Rosario R-1
Virgen del Rosario R-1
Virgen del Rosario R-1
Rosario del Norte R-3
Jazmines de Naranjal R-2
Cerro Oquendo RP-2

Subsector
83A-1
83A-1
83A-1
84A-1
84A-2
84A-2
84A-2
84B-1
84B-1
84B-2
84B-2
84B-2
85A
85A
85B-1
85B-1
212A-1
212A-2
212A-2
212A-2
212B-1
212B-2
-

*: A: Con equipo de bombeo completo, B: Con equipo parcial, C: Sin equipo de bombeo, D: Operando

Fuente: Equipo de estudio JICA


Instalaciones del Sistema SCADA
El Cuadro N 1.4.3-6 presenta las instalaciones (reservorios, estaciones de bombeo, pozos y vlvulas reductoras de presin) que tendrn el sistema SCADA con
el proyecto para una operacin eficiente y control exacto, los cuales se integraran al sistema de SEDAPAL.
Cuadro 1.4.3-6: Instalaciones objetivo para el sistema SCADA en
Instalaciones de agua potable
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-27

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)
Rubro
(1) Reservorios

Unidad

Cantidad

Observaciones

-Instalacin de equipo

Nos

27

-Integracin al sistema*

Nos

65

-Instalacin de equipo e integracin al sistema

Nos

CR-76, Collique R-4, CR-96 (Collique


R-5), Collique R-6

(3) Pozos
- Instalacin de equipo e integracin al
sistema
(4) Vlvulas reductoras de presin

Nos

23

Incluyendo una renovacin (569)

- Instalacin de equipo e integracin al


sistema

Nos

11

-Integracin al sistema*1

Nos

14

Todos los reservorios a rehabilitarse


en el proyecto y Collique-8
Todos los reservorios relacionados con
el rea de proyecto

(2) Estaciones de bombeo

5 cmaras de ingreso a sector nuevas y


6 cmaras de ingreso a sector ya
existentes, sin equipo
Incluyendo 3 cmaras de ingreso a
sector ya existentes a rehabilitarse
(84A, 212 A y B y 213)

*1: Integrar las instalaciones al sistema SCADA para iniciar operaciones bajo el sistema
*2: Vlvula reductora de presin y cmaras de ingreso a sector a las entradas a los sectores

Fuente: Equipo de estudio JICA


Redes secundarias de agua potable
Prioridades de tuberas a renovarse
Las prioridades y las cantidades para las tuberas a renovarse se presentan en el Cuadro N 1.4.3-7. Las cantidades no incluyen las tuberas a potenciarse para
propsitos de incremento de capacidades.
A fin de alcanzar una el porcentaje del ANF del 25% (meta del proyecto), al menos 15% de la renovacin segn prioridad es necesaria. En ese sentido, la
renovacin de tuberas en las categoras A, B y C, no sera suficiente para alcanzar la meta de la reduccin del agua no facturada (especialmente la reduccin
de las perdidas tcnicas). Esta situacin podr alcanzarse a incluirse la categora D (tuberas AC mayores de 25 aos), cuyo porcentaje acumulado sera del
23.15% de renovacin del total de tuberas.
Cuadro N 1.4.3-7: Prioridades para las tuberas a considerarse para renovacin
(2)

Prioridad

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1-28

Categora

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Cantidad
Cada categora
Acumulacin

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Longitud*1

Longitud*1
*2

%*2

%
(km)
1

A
B

2
3

C
D

*1:
*2:

Tuberas con problemas de


material y tuberas con
problemas de instalacin
Mallas AC
Tuberas AC mayores de 25 aos
Tuberas AC entre 15 y 25 aos
de antigedad

(km)

35.66

4.61%

35.66

4.61%

75.52
67.89

9.76%
8.78%

111.18 14.37%
179.07 23.15%

94.08 12.16%

273.15 35.32%

Las tuberas que pueden pertenecer a mltiples categoras se colocan en la categora de mayor
prioridad, para evitar la duplicidad de conteo.
Porcentaje comparado con la longitud total de la tubera (773.45 km)

Fuente: Equipo de estudio JICA


Plan de mejoramiento y renovacin de las tuberas
El Cuadro No 1.4.3-8 presenta la longitud de la tubera para potenciacin y renovacin en las redes secundarias por propsito y subsector, basndose en los
clculos hidrulicos y los estudios sobre las condiciones de la tubera indicadas anteriormente.

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1-29

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro No 1.4.3-8: Resumen de las tuberas potenciadas y renovadas


en el proyecto
Sector
83 A
83 B
84 A
84 B
85 A
85 B
85 C
212 A
212 B
213
259
346
347
348 A
348 B
349 A
349 B

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-30

Sub-sector
83 A-1
83 A-2
83 B-1
83 B-2
84 A-1
84 A-2
84 B-1
84 B-2
85 A
85 B-1
85 B-2
85 B-3
85 C
212 A-1
212 A-2
212 B-1
212 B-2
213-1
259
346-2
347-1
347-2
348 A
348 B-1
348 B-2
349 A-1
349 A-2
349 A-3
349 B-1
349 B-2
NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

Longitud (km)
6.50
10.59
6.20
20.63
3.26
6.03
7.98
2.26
3.80
1.62
2.36
4.59
9.15
1.20
2.10
0.24
0.32
4.28
1.86
0.91
0.58
1.34
1.79
4.22
0.13
3.09
2.11
6.71
5.63
3.53

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

350
351
368 A
368 B
369 A

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL
349 B-3
350-1
350-2
351-3
368 A-2
368 B
369 A

Total
Dimetro luego de potenciacin o renovacin: 100 300mm
Fuente: Equipo de estudio JICA

2.40
31.01
19.55
0.19
0.77
0.01
0.13
179.07

Los Cuadros No 1.4.3-9 se muestran los las longitudes de las tuberas, por tipo de material y accesorios para las redes secundaria afn de mantener la
capacidad de demanda futura y reducir las prdidas fsicas y fugas a niveles apropiados.

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1-31

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro 1.4.3-9 Redes secundarias y Accesorios de agua potable


Rubro
1. Mejoramiento y renovacin de tuberas existentes

Unidad

1-1 Cloruro de polivinilo (PVC)


2. Instalacin de tuberas nuevas
2-1 Hierro dctil (HD)
2-2 Cloruro de polivinilo (PVC)
Total
3. Accesorios
3-1 Vlvula de compuerta (nueva)
3-2 Vlvula de compuerta (renovacin)
3-3 Vlvula de compuerta (reemplazo a tubera PVC)
3-4 Vlvula de aire (nueva y renovacin)
3-5 Vlvula de drenaje (renovacin)
3-6 Vlvula reductora de presin (nueva)
3-7 Vlvula de grifo (renovacin)

Cantidad

km

179.07

km
km
km

13.25
36.16
49.41

Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos
Nos

232
348
712
290
12
2
289

Observaciones
100 300mm, Cuadro N
1.4.3-8
D250mm
D<250mm

Fuente: Equipo de estudio JICA


(3)
Conexiones y medidores de agua potable
De acuerdo a los resultados del diagnostico de la infraestructura existente, al alrededor del 90% de las incidencias en el rea de estudio se dan a nivel de
las conexiones domiciliarias. Segn la experiencia de SEDAPAL en las obras de mantenimiento de las tuberas secundarias, se conoce comnmente que
existe una elevada prdida de agua en el dispositivo de derivacin, debido a los problemas estructurales del dispositivo y su mala construccin. Por lo
tanto, con el proyecto, es importante reemplazar las tuberas de conexin junto con el dispositivo de derivacin, a fin de reducir las prdidas de agua. En
el Cuadro N 1.4.3-10 se presenta el nmero de conexiones a renovarse por sectores.
Cuadro N 1.4.3-10: Nmero de conexiones domiciliarias
a renovarse en el proyecto
Sector
83 A
83 B
84 A
84 B
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-32

Nmero de conexiones
4,096
5,341
7,586
5,690
NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

85 A
85 B
85 C
212 A
212 B
213
259
345
346
347
348 A
348 B
349 A
349 B
350
351
368 A
369 A
Total

2,184
2,099
1,657
5,428
2,970
3,201
2,282
415
2,605
3,845
841
2,212
2,983
2,295
7,287
1,035
2,058
2,179
70,289

Fuente: Equipo de estudio JICA


En el Cuadro N 1.4.3-11 se presenta un resumen del numero de conexiones renovarse desagregado por tipo de material; as mismo se muestra el
numero de medidores domiciliarios que se instalar.
Cuadro No 1.4.3-11: Conexiones domiciliarias de agua potable y los micromedidores
Rubro
Renovacin de conexiones
domiciliarias
(PVC, 15-25mm)
Renovacin de conexiones
domiciliarias
(PE, 15-25mm)
Total
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-33

Unidad

Cantidad

Nos

54,031

Nos

16,258

Nos

70,289

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

Observaciones
La longitud de tubera
promedio por conexin es de
6m.
La longitud de tubera
promedio por conexin es de
6m.
Ver Cuadro N 1.4.3-10

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Instalacin de micromedidor
(Tipo B: Tipo caudal
mltiple)

Nos

10,537

Sector 259, 345, 348 A y B, 349


A y B, 350 y 351

Fuente: Equipo de estudio JICA


(4)
Redes secundarias de alcantarillado
Para el reemplazo de las tuberas de alcantarillado, segn la carencia de capacidad hidrulica y el deterioro de las tuberas por corrosin, se han
considerado dos metodologas en la ejecucin del proyecto:
Metodologa Cracking, o sin zanja.
Metodologa tradicional, o con zanja.
En el Cuadro N 1.4.3-12 se presenta los costos por comparativos de los dos (2) mtodos por cada metro de reemplazo de las tuberas, que incluye la
construccin de nuevos buzones o rehabilitacin.
Cuadro N 1.4.3-12: Costos comparativos para los mtodos de instalacin
Descripcin
Mtodo sin zanja
Mtodo con zanja

Reposicin de
pavimento

Tuberas y
accesorios
200 mm

54.89

29.00

Costo (Soles)
Instalacin de
tuberas y
Trabajos
accesorios 200
temporales
mm
256.61
16.7
50.17
16.70

Nuevos
buzones

Rehabilitacin
de buzones
16.7

52.8

Total
290.01
203.56

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

El Cuadro No 1.4.3-13 muestra la longitud de los colectores secundarios que sern renovados, diferenciado segn mtodo de ejecucin, as como el
nmero de conexiones y buzones, a fin de mantener suficiente capacidad para la recoleccin de las aguas residuales (demanda futura) y reducir atoros y
colapsos.
o
Cuadro N 1.4.3-13: Renovacin de redes secundarias de alcantarillado y conexiones
Rubro
1. Renovacin de tuberas existentes Cloruro de polivinilo (PVC)
1.1 Sin Zanja (30%)
1.2 Con Zanja (70%)
2. Conexiones y buzones
2-1 Conexiones
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-34

Unidad

Cantidad

km

237.92 1/

km
km

71.37
166.54

Nos

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

32,906

Observaciones
200 300mm
200-300 mm
200-300mm

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

2-2 Buzones

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Nos

4,271

2,952 Nuevos y
1,265
rehabilitados

1/ Equivale al 36,5% de la longitud de la red existente.


Fuente: Equipo de Estudio JICA
(5)
Adquisicin de equipos
El Cuadro No 1.4.1-14 se muestra los tems de los equipos a ser adquiridos para la operacin, el mantenimiento y la mejora en la capacidad del manejo
comercial de SEDAPAL.
Cuadro No 1.4.3-14: Equipo para obras de mantenimiento a adquirirse en el proyecto
No.
1
1)
2)
3)
2
1)
2)
3)
4)
3
1)
2)

tems
Equipo para la deteccin de fugas de agua
Unidad de deteccin acstica de fugas de agua
Plataforma de estacin de trabajo incluyendo CAD / GIS
Otros accesorios par a los trabajos de limpieza
Equipo para la limpieza de alcantarillado
Mini equipo de limpieza a chorro (hydro jet) con vehculo
Equipo de limpieza a chorro (hydro jet), 8.50 m3
Equipo de limpieza a chorro (hydro jet), 6 m3
Otros accesorios para los trabajos de limpieza
Equipo para la inspeccin de alcantarillado
Computadora y Software
Unidad de inspeccin por TV para alcantarillado (equipo +
unidad mvil)

Cantidad
2
2
2
2
3
3
1
3

Fuente: Equipo de estudio JICA


(6)
Resumen de las Obras de agua potable y alcantarillado
En el Cuadro N 1.4-3.15 se muestra un resumen de las obras de agua potable y alcantarillado a ser ejecutada con el proyecto, incluyendo actividades
para la optimizacin de la gestin operacin, mantenimiento y comercializacin de los servicios a travs de la Gerencia de Servicio Norte y Equipos de
O&M de Comas y Callao.

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1-35

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.4.3-15: Resumen de las obras de agua potable y alcantarillado del proyecto 1/
I.
I-1

I-2
I-3
I-4

I-5
I-6

II.

III.

tem y Especificaciones
Optimizacin del sistema de agua potable
Desarrollo de la red primaria
- Tuberas primarias (tubera hierro dctil, 150700mm)
- Cmara de vlvula reductora de presin
Mejoramiento de reservorios y estaciones de bombeo
- Rehabilitacin de reservorios
- Rehabilitacin de estaciones de bombeo
Mejoramiento de redes secundarias
- Actualizacin y renovacin de tuberas existentes
- Instalacin de tuberas nuevas
Rehabilitacin de conexiones domiciliarias y
instalacin de micromedidores
- Renovacin de conexiones domiciliarias existentes
- Instalacin de micromedidores (PVC, PE)
Rehabilitacin de pozos
Introduccin de SCADA
- Reservorios
- Estaciones de bombeo
- Pozos
- Cmara de vlvula reductora de presin
Optimizacin del sistema de alcantarillado
- Actualizacin y renovacin de tuberas existentes de
concreto simple
(PVC, 100-350mm)
-Rehabilitacin de Buzones
-Construccin de Nuevos Buzones
- Renovacin de conexiones domiciliarias (PVC)
Optimizacin de la gestin empresarial de SEDAPAL

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-36

Unidad

Cantidad

km

40.56

Nos

14

Nos
Nos

27
4

km
km

179.07
49.41

Nos
Nos
Nos

70,289
10,537
23

Nos
Nos
Nos
Nos

27
4
23
11

km

237.92

Nos
Nos
Nos

1,265
2,952
32,906

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

III1

III2
III3

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Adquisicin de equipos para obras de mantenimiento


- Equipos para la deteccin de fugas
(escuchador de superficie)
- Equipos para limpieza de colectores (Hydro jet)
- Equipos para inspeccin de colectores (unidad de
inspeccin con cmara TV)
Mejoramiento del sistema de manejo de informacin
- Evaluacin de inventario
- Apoyo para actualizar el sistema de manejo de
informacin
Establecimiento de un equipo nuevo para
mantenimiento preventivo

Un

Un
Un

3
3

Un
Un

1
1

Un

1/ Incluye actividades para la optimizacin de la gestin de SEDAPAL


Fuente: Equipo de Estudio JICA

1.5
Costo del proyecto
Los costos de inversin estn conformados por los siguientes rubros:
obras generales de agua potable
rehabilitacin de los reservorios, estaciones de bombeo y pozos
rehabilitacin y/o renovacin de las redes secundarias y conexiones y sectorizacin de la red de agua potable
sistema de automatizacin y control para agua potable
rehabilitacin y/o renovacin de la red secundaria y buzones de alcantarillado
equipamiento para la operacin y mantenimiento
actividades para la mitigacin ambiental, intervencin social y actualizacin del catastro tcnico de instalaciones
servicios de consultora de ingeniera para la elaboracin del expediente tcnico de obras, adquisicin de equipos, asistencia durante las licitaciones,
supervisin y liquidacin de las obras
Tambin se incluye los gastos generales (15%), la utilidad del contratista (10%) y el impuesto general a las ventas del 19%, as como los costos de
administracin en los que incurrir la Unidad Ejecutora del proyecto.
NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-37

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

El costo total del proyecto que incluye todos los rubros descritos anteriormente asciende a S/. 479,049 miles (JPY 15,327 millones = USD 168,798 miles), el cual
se presenta en el Cuadro N 1.5-1.
La composicin de la inversin es la siguiente:
1) Obras generales de agua potable
: 6.1%
2) Rehabilitacin de reservorios, estaciones de bombeo y pozos
: 5.8%
3) Sistema de automatizacin y control para agua potable
: 1.8%
4) Rehabilitacin y/o renovacin de las redes secundarias de agua
: 25.6%
5) Rehabilitacin y/o renovacin de la red secundaria de alcantarillado
: 23.6%
6) Equipamiento para la operacin y mantenimiento
: 3.7%
7) Mitigacin ambiental , intervencin social y catastro tcnico
: 4.3%
8) Servicios de consultora de ingeniera
: 12.2%
9) Administracin del proyecto
: 1.2%
10) IGV
: 16.0%
Se ha previsto que la implementacin del proyecto se lleve a cabo en el periodo 2012 2016 (tercer trimestre), cuyo detalle de ejecucin de las inversiones se
presenta en el Cuadro N 3.5.2-3.

NIPPON KOEI CO.,LTD.

1-38

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.5-1: Costos de Inversin del Proyecto


(Unidades Monetarias a precios de mercado a junio 2010)

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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
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Fuente: Elaboracin Equipo JICA

1.6
Beneficios del Proyecto
Para el Proyecto se han identificado los siguientes beneficios:
Ahorro de recursos por menores reparaciones de tuberas de agua y conexiones, as como el pago de seguros por siniestros de las tuberas y conexiones.
Disminucin de las prdidas tcnicas de agua potable en las redes y conexiones. (recuperacin de agua).
Mayor consumo de agua en los sectores que estn restringidos
Postergacin de inversiones de fuente y produccin de agua
Mejor calidad, continuidad y presin de abastecimiento a la poblacin actual, mayor disposicin de pago (DAP) por el mejor servicio de agua potable
Incorporacin de nuevos usuarios
1.7 Evaluacin Social del Proyecto
Para la evaluacin social del Proyecto de agua potable se aplica metodologa de Costo Beneficio. Se utiliza como indicadores de rentabilidad el Valor Actual
Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la actualizacin de los costos y beneficios se utiliz una Tasa Social de Descuento del 11 % establecida
por el MEF (Anexo SNIP 09- Parmetros de Evaluacin) como la tasa de rendimiento social mnima para proyectos de inversin pblica.
Para el proyecto del sistema de alcantarillo (redes secundarias, conexin domiciliaria y caja), se aplica la metodologa de Costo Efectividad; as como el
costo de inversin per cpita a precios de mercado.
Los pasos seguidos para la identificacin de los costos y beneficios sociales son:
La comparacin entre situaciones con y sin proyecto.
La distincin entre los costos, los beneficios incrementales (mayor consumo), ahorro de costos de mantenimiento, pago de seguros por siniestros de tuberas y
conexiones, y los beneficios por el volumen de agua recuperada (costos evitados asociados a reducciones marginales de las prdidas tcnicas de agua).
Se efectu la conversin de los costos y beneficios de precios de mercado a precios sociales, utilizando los factores sugeridos por la DNS (Anexo B7).
A travs de este procedimiento, un flujo de caja econmico a precios sociales se estableci para identificar los beneficios sociales netos para el periodo de
evaluacin del proyecto.
La siguiente es la lista de las precondiciones y supuestos para el anlisis.
El horizonte de evaluacin del proyecto de agua potable y alcantarillado es de 20 aos (2016-2035). La etapa de inversin debe culminar en el tercer trimestre
del ao 2016.
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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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Para la evaluacin del Proyecto de agua potable se utiliza la metodologa Costo-Beneficio. Para el proyecto de alcantarillado se aplicar la metodologa
costo-efectividad.
Para el flujo social, se consider los beneficios a partir del ao 2016 (equivalente al ltimo trimestre) y para el resto de aos en forma anual (2017 -2035).
Los beneficios econmicos por la mayor disposicin de pago de los usuarios existentes, se distribuirn en un 70 % por el servicio de agua potable y un 30%
por servicio de alcantarillado, siguiendo la misma composicin respecto a la tarifa actual por dichos servicios.
Todos los costos y beneficios estn expresados a precios sociales al mes de junio del 2010 y para convertir los precios de mercado a precios sociales se utiliz los
factores sugeridos por la DNS (Ver Anexo B7).
La infraestructura de las redes de agua tiene una vida econmica de 50 aos. Por lo tanto, el proyecto seguir generando beneficios netos en los siguientes
treinta (30) aos. En ese sentido, el flujo social ha considerado el valor actualizado de los beneficios futuros de los siguientes diez (10) aos.
Para el clculo del VAN y el Valor Actual de Costos (VAC), se utilizar la tasa social de descuento del 11.0 %.
Para el proyecto de alcantarillado (redes secundarias y conexiones) se calcula el costo de inversin per cpita (precios de mercado) a fin de compararlo con el
valor de referencial del Anexo SNIP 08 (Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin- proyectos de saneamiento rea urbana).
Los costos de las conexiones futuras de agua potable y alcantarillado no son incrementales para el proyecto. Por lo tanto no se considera para el flujo social.
Los resultados de Evaluacin Social
Proyecto de agua potable
A partir del flujo neto de la evaluacin econmica, se obtiene un VAN de S/ 23.2 millones y una TIR del 12.6 % superior a la tasa de descuento utilizada para
la actualizacin del flujo total.
Cuadro N 1.7-1: Resultados de la evaluacin del proyecto de agua potable
(Nuevos soles a precios sociales de junio 2010)
Indicador
Valor Actual (11%)

Beneficios Totales
Anuales

Inversin Total y Reposicin


de Equipos

Flujo Neto

158,104,314

149,722,451

23,219,224

TIR

12.60%

Proyecto de alcantarillado
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En el Cuadro N 1.7.-2 se presenta el valor de la inversin per cpita para el proyecto (redes y conexiones), el cual es de US$ 187. Este valor es menor
comparado con el valor referencial del Anexo SNIP 08 Ampliacin de redes y conexiones alcantarillado, sin incluir obras primarias, que figura con un
valor de US$ 224 / habitantes en reas urbanas; por lo tanto, la inversin propuesta para el proyecto es aceptable.
Cuadro N 1.7-2: Inversin per cpita de Redes Secundarias y conexiones de Alcantarillado
(Nuevos Soles a Precios de Mercado del mes de junio 2010)
Concepto
Inversin (Redes)
Inversin (Conexiones)
Poblacin Beneficiaria promedio
(redes)
Poblacin Beneficiaria (Conexiones)
Inversin S/. per-cpita (Redes)
Inversin S/. per-cpita (Conexiones)
Inversin Total S/. per cpita
Inversin US$ per-cpita
Costo per-cpita rea urbana

Unidad
(S/.)
(S/.)
habitantes
habitantes
S/. /hab.
S/. /hab.
S/. /hab.
US$/hab.
US$/hab.

Redes y Conexiones
124,929,411
47,341,097
598,305
147,259
209
321
530
187
224

Fuente: Equipo de estudio JICA

1.8
Evaluacin Privada
Para la evaluacin econmica y la evaluacin financiera del proyecto se consider los siguientes supuestos: i) la generacin de ingresos y costos incrementales
en el mbito del proyecto y ii) las condiciones de los prstamos de cada una de las entidades financieras que participarn en el financiamiento para la
ejecucin del Proyecto.
Para la elaboracin del flujo de caja financiero econmico para el horizonte de evaluacin del proyecto se ha considerando los siguientes supuestos:
Ingresos
Los ingresos en la situacin con proyecto, son provenientes de la facturacin de los servicios de agua potable y alcantarillado, por el mayor volumen de
agua potable que se dispondr para ser distribuida a otros sectores cercanos al mbito del proyecto. El mayor volumen de agua potable que dispondr la
empresa es el volumen de agua recuperada a consecuencia de la reduccin de prdidas tcnicas en la red y conexiones en un 20% de la demanda total de agua

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del proyecto.
El clculo anual del volumen del agua recuperada, el cual es la diferencia de la demanda total (miles de metros cbicos por ao), en la situacin con
proyecto y sin proyecto para todo el horizonte de evaluacin del proyecto (20 aos). Se asume que el 75% del agua recuperada ser facturada a los
usuarios de otras zonas de distribucin cercanas al mbito del proyecto
Para obtener los ingresos por la facturacin de agua potable y alcantarillado del agua recuperada, se multiplic con la tarifa 1 promedio de agua potable y
alcantarillado de S/. 2.43 /m3. Esta tarifa se actualiz con los incrementos aprobados por SUNASS en el mes de junio del 2010, 2,0% para el 2011 y 2,0% para
el 2112, la cual result S/. 2.528 /m3. Esta tarifa se mantiene constante para el periodo de evaluacin 2016-2035.
En relacin a la cobranza esta tienen una efectividad promedio del 98% con una morosidad promedio del 2%.
Los ingresos por nuevas conexiones futuras de agua potable y alcantarillado, as como su facturacin correspondiente no son incrementales para el proyecto.
Por lo tanto no se considera para el flujo econmico.
Costos/ Egresos
Los costos en la situacin con proyecto, se ha considerado principalmente la disminucin de los costos de mantenimiento en la reparacin de las redes de
agua potable y alcantarillado, as como de las conexiones, la cual minimiza las intervenciones operativas de mantenimiento correctivo por parte de la
empresa; as como el pago de seguros por el siniestro de las redes y conexiones principalmente de agua por daos causados a las viviendas. Estos costos
representan una disminucin de costos (ahorros de recursos) para la empresa en trminos de flujo de caja.
Los costos de distribucin y comercializacin del agua recuperada (costos incrementales), incluyendo el cargo por alcantarillado. Estos costos en la situacin
con proyecto debern ser asumido por la empresa por requerirse un mayor volumen de agua para distribuir a zonas cercanas del proyecto.
Se consider el aporte a la SUNASS por la regulacin de los servicios de saneamiento, el cual es equivalente al 1% de los ingresos incrementales.
Se ha considerando las inversiones del proyecto, segn el cronograma de ejecucin de inversiones
Consideraciones y Resultados de la Evaluacin
El horizonte de evaluacin del proyecto es de veinte (20) aos (2016-2035). El expediente tcnico de obras se elaborar en el ao 2012 y 2013, las obras se
ejecutarn en el ao 2013, 2014, 2015 y el ao 2016 (hasta el tercer trimestre).
Para la actualizacin del flujo neto econmico y financiero se utiliz el WACC del 3,92 % calculado por SUNASS para SEDAPAL en el Estudio Tarifario para
el periodo 2010-2014.
Todos los ingresos y costos estn expresados a precios del mes de junio del 2010.

Tarifa promedio combinada de agua potable y alcantarillado S/. 2.43/m 3 para junio 2010 (incluye cargo fijo), Gerencia de Desarrollo e Investigacin, SEDAPAL 2010.
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Los ingresos y costos estn sin el impuesto general a las ventas (IGV).
El activo fijo (obras de las redes de agua potable y alcantarillado activadas por la empresa, despus de la recepcin), tienen una depreciacin en cincuenta (50)
aos y los intangibles en cinco (5) aos, segn las prcticas contables de SEDAPAL. Por consiguiente, al ao 2035 (ao 20) que es el fin del periodo de
evaluacin del proyecto, el activo seguir en estado operativo y SEDAPAL seguir captando ingresos netos (descontando los costos de distribucin y
comercializacin) por la prestacin de los servicios de saneamiento.
En ese sentido, la evaluacin econmica ha considerado un valor actualizado de los ingresos futuros netos constantes por un lapso de diez (aos), a una tasa de
descuento del 3.92%. Este valor se indica como un ingreso en el ao 2035 (ao 20).
Los resultados de la evaluacin econmica del proyecto nos muestra que se obtiene un VAN positivo S/. 49.8 millones y una TIRE del 5.0% para una tasa de
descuento del 3.92%. Por lo tanto, el proyecto es viable econmicamente para la empresa.
Para la evaluacin financiera del proyecto se ha considerado el flujo neto de la evaluacin econmica y los desembolsos de las entidades financieras del JICA,
BIRF y KfW. Las condiciones financieras de los prstamos, as como los montos y el servicio de la deuda (intereses, amortizacin del principal y comisin por
saldos no desembolsados). Estos montos forman parte del flujo financiero para la evaluacin financiera del proyecto en el horizonte de evaluacin del mismo.
Los resultados de la evaluacin financiera del proyecto, nos indican que la empresa mejora su posicin, obtenindose un VANF positivo de S/. 64.7 millones y
una TIRF del 7.8%, para una tasa de descuento de 3.92%, debido fundamentalmente al apalancamiento financiero que se genera por las buenas condiciones
financieras del prstamo de los bancos.,
1.9 Sostenibilidad
A fin de garantizar el xito del proyecto y conseguir los beneficios esperados a lo largo de su horizonte de planeamiento se realiza el anlisis de sostenibilidad,
lo que se define como la habilidad de un Proyecto de Inversin Pblica para mantener el nivel aceptable de flujos de beneficios netos, a travs de su horizonte
de planeamiento. Lo que se puede expresar en trminos cuantitativos y cualitativos al evaluar entre otros, los aspectos institucionales, legales, econmicos,
tcnicos ambientales y socioculturales.
A SEDAPAL S.A le corresponde efectuar el seguimiento del estudio de factibilidad hasta obtener la viabilidad del proyecto y solicitar al Ministerio de
Economa y Finanzas la gestin del financiamiento ante las entidades organismos de la Cooperacin Financiera (JICA, BIRF y KfW) y la suscripcin de los
contratos correspondiente entre el Ministerio de Economa y Finanzas en representacin del Gobierno Peruano y los organismos cooperantes.
La Unidad Ejecutora en la etapa de inversin del proyecto es el Equipo del Programa de Mejoramiento Sanitario de las reas Marginales de Lima
PROMESAL, oficina que depende funcionalmente de la Gerencia General de SEDAPAL. Este Equipo cuenta con la capacidad tcnica y de gestin para la
administracin, y supervisin del desarrollo de las actividades durante la implementacin del proyecto en todas sus actividades, cuyo inicio est previsto una
vez Declarado la Viabilidad del Proyecto y en forma posterior a la suscripcin de los contratos de prstamos con las entidades de financiamiento (JICA ,BIRF
y KfW).
Adems de las obras fsicas se desarrollar actividades de seguimiento Social y Educacin Ambiental, los cuales sern planteados a partir del resultado del
diagnstico del estudio de factibilidad y experiencias exitosas de SEDAPAL en otros proyecto, cuyos costos han sido incorporados en los costos del Proyecto.
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La operacin de la infraestructura del proyecto estar a cargo de la Gerencia de Servicios Norte que tiene como objetivo la prestacin de los servicios de
saneamiento, una vez que se efectu la recepcin de las obras de los contratistas, quedando bajo el mbito de su responsabilidad la operacin y mantenimiento
de las mismas, contando para ello con la capacidad tcnica y logstica as como la capacidad instalada necesaria. Como parte de la inversin del proyecto se ha
considerado la adquisicin de equipos para la limpieza de los colectores, as como equipos para la deteccin de fugas y equipos porttiles para el control de
cloro residual, que se utilizar como apoyo de la operacin y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado. De esta forma de fortalecer la
capacidad de la empresa para la fase de operacin del proyecto.
Para la ejecucin del proyecto se cuenta en el mercado peruano con la presencia de numerosas firmas consultoras internacionales de ingeniera con la
experiencia suficiente en el sector saneamiento para la elaboracin del expediente tcnico de obras; as como contratistas internacionales para la ejecucin
especializada de obras de saneamiento, en especial la renovacin de redes de alcantarillado y su respectiva sectorizacin.
Los recursos requeridos para la operacin y mantenimiento de la infraestructura rehabilitada y mejorada, ser cubierto con los ingresos de la facturacin de
los servicios de agua potable y alcantarillado y por los ahorro de recursos econmicos por los menores costos de mantenimiento correctivo y los pago de
seguros por siniestro generados por la rotura de las redes de agua potable que muchas veces perjudica a los usuarios.
El Equipo de estudio JICA efectu un estudio socio econmico mediante una encuesta por muestreo a las viviendas que cuentan con servicio de agua potable
en forma continua (24 horas) y con restriccin (menos de 12 horas). Segn los resultados de dicho estudio, las familias estn dispuestas a pagar por un mejor
servicio. Las viviendas que cuentan con servicio de agua durante las 24 horas del da, el promedio de la disposicin a pagar es de S/. 8.18 en forma mensual.
En cambio las familias que tienen servicio de agua racionada por horas estn dispuestos a pagar en promedio S/. 13.57 al mes.
En este estudio tambin se efectu el anlisis de la capacidad de pago de los usuarios, por el servicio de agua potable y alcantarillado de acuerdo a los
parmetros usados por la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS) que indican que el monto de pago no debe superar el 5% de los ingresos disponibles
de las familias beneficiadas por el Proyecto.
El ingreso promedio de las familias segn la informacin encuesta socioeconmica en la zona del proyecto es de S/. 1,019 soles mensuales estimndose que el
promedio de la capacidad de pago para el servicio de agua y alcantarillado debera ser como mximo S/. 51.0 mensuales, incluyendo el IGV. En la actualidad
las familias estn sufragando por los servicios de agua potable y alcantarillado el monto de S/. 42.90 con un consumo estimado de 17.90 metros cbicos por
mes (consumo de 142 L/d/hab). Este monto est por debajo del 5% de los ingresos promedio de las familias que se beneficiar con el proyecto
Los beneficiarios no participan en el diseo ni en la formulacin del proyecto. En la etapa de ejecucin participarn en la medida que est a su alcance
colaborando con el normal desarrollo de los procesos constructivos acatando las indicaciones y recomendaciones pertinentes, as como participando con
inters en las campaas de sensibilizacin e intervencin social prevista. Participarn a su vez en la etapa de operacin haciendo buen uso de los servicios y de
las instalaciones, as como cumpliendo oportunamente con el pago de sus pensiones y realizando las denuncias y reclamos operativos que ayuden los equipos
de Operacin y Mantenimiento Comas y de Callao a optimizar el alcance de sus funciones.
1.10 Impacto ambiental
Siguiendo los requerimientos y los procedimientos en el Per, se ha iniciado las actividades para la acreditacin ambiental del proyecto. A nombre de
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SEDAPAL, el proponente del proyecto, se ha enviado una solicitud a la Oficina de Medio Ambiente (OMA) en el Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento el 23 de julio del 2010 para su solicitud inicial y clasificacin ambiental. Se espera que el proyecto reciba la clasificacin de Categora II, con un
requerimiento de EIA semi-detallado. La clasificacin ha quedado pendiente desde setiembre del 2010. Dependiendo de la clasificacin que se reciba, los TDR
del EIA se entregarn a la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) para su aprobacin. En base a los TDR aprobados, consultores ambientales autorizados
y registrados ante la DNS llevarn a cabo la Evaluacin de Impacto Ambiental (EIA). Luego de su exitosa evaluacin, la DNS aprobar el EIA.
Tambin se llev a cabo una evaluacin ambiental preliminar, la cual indic que el impacto ambiental general del proyecto es positivo, ya que garantizar un
suministro de agua y un recojo de alcantarillado seguros y confiables. Existen unos cuantos impactos negativos que son de naturaleza temporal y que se dan
durante la etapa de construccin y la mitigacin es de fcil ejecucin.
Para la evaluacinn de los impactos potenciales se ha preparado una matriz de impactos, donde se muestra la evaluacin de 18 parmetros para 17
actividades. Dicha matriz se presenta a en el Cuadro N 1.10-1.

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Anexo: B 2.3
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Evaluacin Rebose de
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BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro 1.10-1: Matriz de la Evaluacin de Impacto Ambiental

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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BORRADOR DEL
INFORME FINAL

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NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Tambin se elabor un Plan de Manejo Ambiental (PMA) preliminar consiste de lo siguiente: i) Programa de prevencin, mitigacin y/o correccin de
impactos, ii) Programa de Monitoreo y iii) Estimacin de costos para la implementacin del PMA
El plan de mitigacin de los impactos ambientales adversos se muestra en el Cuadro N 1.10-2.

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
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BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Cuadro N 1.10-2: Plan de Mitigacin Ambiental


Impactos ambientales

Contaminacin del aire


ocasionada por el polvo y
la emisin de gases

Contaminacin originada
por tuberas de asbestos
cemento
Incremento de ruidos debido
a las actividades del
proyecto

Posible cambios de la calidad


del suelo

Molestias pblicas durante


las actividades del
proyecto

Riesgos sobre la salud y


seguridad ocupacional
(accidentes)

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Medida de mitigacin propuesta


Colocar una lona humedecida sobre el terreno excedente almacenado en el sitio del
proyecto hasta su transporte a un lugar de desecho autorizado.
Humedecer adecuadamente las vas no pavimentadas donde se estn llevando a cabo
actividades que puedan levantar polvo. Este humedecimiento deber realizarse por lo
menos dos veces al da, y con ms frecuencia si as lo requieren las condiciones
climticas; lo cual deber ser decidido por el Supervisor.
Llevar a cabo el mantenimiento peridico de las maquinarias, vehculos y equipos
utilizados, con el fin de garantizar su funcionamiento adecuado y reducir la emisin de
gases.
El retiro, transporte y disposicin final de las tuberas de asbestos cemento ser llevado a
cabo por una agencia certificada por DIGESA
Los equipos y maquinarias recibirn mantenimiento constante para asegurar su
funcionamiento adecuado. los equipos debern ser usados en horas donde las molestias
sean mnimas.
De ser necesario, se deber instalar una barrera de sonido.
Implementar de un sistema de recoleccin de los residuos generados en cada sitio de obra y
patio de maquinaria.
Instalar sistemas para el manejo y la disposicin final de grasas y aceites. Para ello, ser
necesario cumplir con lo establecido por el programa de manejo de residuos slidos.
El suelo contaminador por hidrocarburo, etc. Ser retirado y desechado inmediatamente.
Informar al pblico sobre el tipo de maquinaria que se utilizaran y las horas en que sern
usadas.
Realizar acciones de coordinacin y conciliacin con los residentes de zonas aledaas, a
travs del uso de volantes, informes oficiales en relacin a las actividades que se llevaran
a cabo, con una programacin que no afecte las actividades normales de las personas.
Para asegurar molestias mnimas en el trnsito vehicular y peatonal se debern colocar
seales apropiadas.
El movimiento de camiones deber planificarse de modo que no coincide con las horas
punta del trfico.
Cumplir con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo: D.S. N 009-2005-TR
(articulo 20).
Brindar equipos de seguridad a todo el personal, de acuerdo a sus actividades,

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Impactos ambientales

Mejoramiento de la
economa local
Manejo de desechos lquidos
y slidos
Sitios arqueolgicos

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Medida de mitigacin propuesta


especialmente a los trabajadores dedicados a la excavacin de zanjas y el transporte del
material de asbesto cemento.
Entrenar al personal en las normas de seguridad para cada actividad a ser realizada.
Establecer un cronograma de trabajo que garantice el desempeo y la estabilidad mental
del personal .
Implementar las medidas ambientales establecidas en el Plan de Contingencia en caso de
accidentes de trabajo, antes, durante y despus del hecho.
Llevar a cabo inspecciones constantes de las estructuras de soporte y del interior de las
zanjas en zonas donde se hayan identificado terrenos inestables.
Cercar el sitio de las obras y no permitir el ingreso de personal no autorizado
Implementar servicios mdicos y kits de primeros auxilios.
Mantener la poltica de informar a la poblacin local sobre las necesidades de personal.
Establecer un cronograma rotativo para la contratacin de personal
La disposicin final de las efluentes de los baos porttiles utilizados por los trabajadores
durante los trabajos de construccin, deber llevarse a cabo apropiadamente.
Los desechos slidos generados debern ser recolectados y dispuestos apropiadamente.
Se deber contar con una estrategia para la proteccin e implementacin del plan.

Fuente: Equipo de Estudio de JICA

Los costos del PMA, el cual incluye el monitoreo para la proteccin de sitios arqueolgicos se muestra en el Cuadro N 1.10-3.

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
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INFORME FINAL

Cuadro N 1.10-3: Estimacin de costos del PMA (Preliminar)


tem principal
Costo estimado (Soles)
Medidas preventivas
1,845,520
Manejo de desechos
79,240
Programa de monitoreo
1,596,870
Total
3,521,630
Miscelneos
500,000
Total
4,021,630
Fuente: Equipo de Estudio de JICA

1.11 Organizacin y Administracin para la Implementacin del Proyecto


Para la organizacin y gestin de la implementacin del proyecto los siguientes actores participan con los roles que se describen a
continuacin:
SEDAPAL: La Unidad Ejecutora del Proyecto ser PROMESAL, Equipo que depende directamente de la Gerencia General, y tendr la funcin de
la administracin tcnico, financiera y contractual del proyecto en coordinacin interna con las Gerencias de Lnea, de Apoyo y Equipos de
SEDAPAL y coordinacin externa con JICA y KfW para los desembolsos de los prestamos; as como, con la Direccin Nacional de
Endeudamiento Pblico (DNEP), rgano de lnea del Ministerio de Economa y Finanzas para el control de los desembolsos de los prstamos
externos para la ejecucin del proyecto y su respectivos servicios de las deudas correspondientes.
SEDAPAL a travs del Equipo de Control de Gestin y Procesos de Seleccin, contratar a la firma Consultora para la elaboracin del
expediente tcnico de obras del proyecto, que incluye la elaboracin de las bases administrativas de licitacin de las obras y suministros,
segn el nmero de lotes que se precisa en el Plan de Implementacin. De igual forma, este Equipo convocar las licitaciones pblicas a firmas
contratistas de obras para la adjudicacin y ejecucin de las obras; as como la adquisicin de bienes (equipos para las labores de operacin y
mantenimiento).
La Gerencia de Servicios Norte (GSN) y los equipos de operacin y mantenimiento de Comas y Callao, tendrn una participacin activa en la
fase de inversin y una responsabilidad directa en la fase de operacin.
FONAFE: encargada de normar la actividad empresarial de SEDAPAL, en la fase de pre inversin, a travs de la OPI FONAFE, aprueba el estudio
de factibilidad del proyecto y solicita a la DGPM, la declaratoria de Viabilidad. En la fase de la inversin, deber opinar respecto a los
resultados del expediente tcnico de obras antes de iniciar la ejecucin de las obras del proyecto.
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DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA
NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Ministerio de Economa y Finanzas: a travs de la DGPM, declarar la viabilidad del proyecto y deber opinar, previa a la aprobacin y
condiciones de las operaciones de endeudamiento externo con la JICA y la KfW respectivamente. As mismo travs de la DNEP, negociar con
la JICA y KfW los prstamos correspondientes a SEDAPAL para la ejecucin del proyecto y deber opinar, previa a la aprobacin y condiciones
de las operaciones de endeudamiento externo con dichos organismos respectivamente y forma posterior se suscribir los contratos de
prstamos con la JICA y la KfW en representacin de la Republica del Per para el financiamiento del proyecto.
En la fase de inversin, la DGPM deber opinar respecto a los resultados del expediente tcnico de obras previo al inicio de su ejecucin.
La DNEP durante la fase de la inversin efectuar el control de los desembolsos de los prstamos y los respectivos servicios de deuda en la
fase de operacin del proyecto.
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento: a travs de la OPI Vivienda opinar el estudio de factibilidad del proyecto antes de su
declaratoria de viabilidad del proyecto por parte de la DGPM. As mismo refrendar los dispositivos legales para la aprobacin de operacin de
endeudamiento con la JICA y la KfW.
En la fase de inversin a travs de la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS), emitir la resolucin directoral correspondiente aprobando el
Estudio de Impacto Ambiental, cuyo nivel de estudio ser acorde a la Clasificacin aprobada por dicha direccin.
En la fase de operacin, normar segn corresponde para mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
SUNASS: En la fase de operacin es el rgano regulador de los servicios de saneamiento que presta SEDAPAL, aprueba el Plan Maestro
Optimizado y elabora el Estudio Tarifario para la aprobacin de Formula Tarifaria (ajuste o incremento) y Estructura Tarifaria y Metas de Gestin
para el quinquenio 2015 -2019, en la cual se incluirn las inversiones del proyecto.
Agencia de Cooperacin Internacional del Japn JICA: Es un organismo de la Cooperacin Financiera del Gobierno del Japn, que est
financiando la elaboracin del estudio de factibilidad. Una vez declarado la viabilidad del proyecto por las autoridades del Gobierno del Per,
negociar y suscribir el Contrato de Prstamo con el Ministerio de Economa y Finanzas para el financiamiento parcial de la ejecucin del
proyecto.
En la fase de la inversin efectuar los desembolsos a SEDAPAL para la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de las obras. As
mismo antes de la suscripcin del contrato de consultora y los contratos de obras; as como el contrato para la adquisicin de bienes otorgar
la no objecin a las adjudicaciones de la buena pro correspondientes.
Banco Internacional de Reconstruccin y Fomento- BIRF: Es una de las instituciones del grupo del Banco Mundial. Una vez declarada la
viabilidad del proyecto por las autoridades del Gobierno del Per, negociar y suscribir el Contrato de Prstamo con el Ministerio de Economa
y Finanzas para el financiamiento parcial de la ejecucin del proyecto.
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NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

En la fase de la inversin efectuar los desembolsos a SEDAPAL para la ejecucin de las obras. Asimismo, antes de la suscripcin de los
contratos de obras y el contrato para la adquisicin de bienes otorgar la no objecin a las adjudicaciones de la buena pro correspondientes de
cada caso.
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau Bankengruppe-KfW: Es un organismo de la Cooperacin Financiera del Gobierno de Alemania. Una vez
declarada la viabilidad del proyecto por las autoridades del Gobierno del Per, negociar y suscribir el Contrato de Prstamo con el Ministerio
de Economa y Finanzas para el financiamiento parcial de la ejecucin del proyecto.
En la fase de la inversin efectuar los desembolsos a SEDAPAL para la ejecucin de las obras. Asimismo antes de la suscripcin de los
contratos de obras, as como el contrato para la adquisicin de bienes otorgar la no objecin a las adjudicaciones de la buena pro
correspondientes.
1.12

Plan de implementacin

El Plan de Implementacin del Proyecto se muestra en el Grfico N 1.12-1.


(1) Actividades de culminacin de pre-inversin
Las actividades de culminacin de la fase de pre inversin son: i) evaluacin del estudio del factibilidad por los organismos del SNIP (EPI
SEDAPAL, OPI FONAFE, OPI VIVIENDA y la DGPM), hasta la declaratoria de viabilidad del proyecto ii) acuerdo de financiamiento entre el MEF y
los organismos cooperantes que financiaran en proyecto (JICA, BIRF y KfW), as como los acuerdos de convenio de traspaso de recursos entre
el MEF y SEDAPAL.
Se plantea que el estudio de factibilidad este concluido y aprobado por SEDAPAL en enero del 2011 y la declaratoria de viabilidad del proyecto
se otorgue en el mes de junio del 2011.
(2) Actividades de servicios de consultora
Estas actividades se desagregan en lo siguiente: i) aviso de convocatoria para la precalificacin de firmas consultoras internacionales y lista
corta correspondiente, ii) invitacin para la presentacin de ofertas tcnicas y econmicas, iii) evaluacin de las ofertas, iv) adjudicacin y
suscripcin de contrato, previa aceptacin de lo(s) organismos financiero(s).
Una vez suscrito el contrato de consultora, la firma consultora desarrollar las siguientes actividades:
Elaboracin del expediente tcnic2de las obras y los equipos para los lotes A, C y B, incluye la inspeccin televisiva de las redes de
2

comprende: memoria descriptiva, especificaciones tcnicas, planos de ejecucin de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinacin del presupuesto de obra, Valor Referencial, anlisis de precios, calendario de avance

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

alcantarillado. La culminacin del expediente tcnico para los lotes A y C est programada para diciembre del 2012 y del lote B, para junio del
2013.
Elaboracin de los documentos de precalificacin y licitacin de las obras y adquisicin de equipos para los lotes A, C y B.
Asistencia a SEDAPAL en el proceso de licitacin de obras y adquisicin de equipos (absolucin de consultas, evaluacin de ofertas,
negociacin de contratos)
Supervisin de las obras durante la construccin, as como el monitoreo ambiental, intervencin social y la actualizacin del catastro tcnico de instalaciones (la(s) firma(s) constructora(s)
elaborar los planos de replanteo de las obras).

(3) Actividades de pre-construccin


Las actividades de pre-construccin constan de lo siguiente: i) elaboracin del expediente tcnico de las obras, elaboracin de los documentos de precalificacin
y la licitacin de las obras y adquisicin de equipos, ii) convocatoria a licitacin pblica de las obras y equipos de los lotes A, C y B, iii) evaluacin de las
ofertas, iv) adjudicacin y suscripcin de contratos de obras y adquisicin de equipos, previa aceptacin de lo(s) organismos financiero(s).
Las actividades de pre construccin deben culminarse para los lotes A y C en el mes de agosto del 2013 y para el lote B, en el mes de marzo del 2014.
(4) Actividades de construccin
Se estima que el perodo de construccin de este proyecto sea de treintaisis (36) meses, a partir de octubre del 2013 y a culminarse para fines de setiembre del
2016, segn se muestra en el Cuadro N 1.12-1. Incluye las actividades de recepcin de las obras (planos de replanteo) y liquidacin de los contratos
correspondientes.
(5) Actividades de Inicio de Operacin
El inicio de operacin de las obras del proyecto a cargo de los equipos de Operacin y Mantenimiento de Redes de Comas y de Callao, est previsto para el mes
de octubre del 2015 para las obras del lote A y octubre del 2016 para las obras del lote B.
Cuadro N 1.12-1: Lotes y Duracin de la construccin de las obras y el suministro de equipos
Lote

Tipo de

Duracin

Inicio

Fin

de obra valorizado, frmulas polinmicas, topografa, estudio de suelos, estudio geolgico, estudio de impacto ambiental, estudio de restos arqueolgicos y otros

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

concurso
Lote -A: Obras Generales
Redes primarias, reservorios, estaciones
de bombeo, pozos y sistema SCADA
Lote -B-1 a B-5:
Redes secundarias de agua potable y
alcantarillado (5 paquetes o tems)
Lote-C: , Adquisicin de equipos de O&M

24 meses

Octubre
2013

Setiembre
2014

30 meses

Abril 2014

Setiembre
2016

9 meses

Octubre
2013

Junio 2014

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DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIN DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL REA
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NORTE (II)

Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

LIBRO DE DATOS
Anexo-B
B.2

REEMPLAZO Y REHUBICACION DE TUBERIAS CALCULO DE CAPACIDAD HIDRAULICA

B.2.3

CALCULO DE CAPACIDAD DE RED CON REBOSE DE RESERVORIOS

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

EVALUACION DE REBOSE DE RESERVORIOS

En esta parte del estudio se efectu una corrida de simulacin hidrulica con la finalidad de poder evaluar si los tramos de la lnea de alcantarillado conectada al rebose
de los reservorios tenan la capacidad de poder absorber el caudal de evacuacin de los reservorios en el caso que se produjera un rebose de los mismos.
Se efectu esta corrida de simulacin utilizando el software Sewercad.
Resultados:
De todos los reservorios que se evaluaron solo en 5 de ellos se encontr que la lnea de alcantarillado conectada no tena capacidad de evacuacin.
Se incremento el dimetro en estos tramos y se volvi a efectuar la simulacin. Se pudo comprobar que con el incremento de dimetro en estos tramos se llega a la
capacidad de conduccin.
En los grficos adjuntos se muestran los resultados de esta evaluacin.

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
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I.- TRAMOS EVALUADOS

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Fuente: Equipo de Estudio JICA.

(6)

Metas Fsicas y Financieras

En el Cuadro N 1.12-3 se presenta el Cronograma de avance fsico y financiero por cada rubro
o componente del proyecto, as como el avance acumulado en el perodo de implementacin.

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II.-

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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

Tramos Corregidos

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Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

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Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

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Anexo: B 2.3
Calculo Hidrulico
Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
INFORME FINAL

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Evaluacin Rebose de
ReservoriosTERCER
BORRADOR DEL
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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

Cuadro N 1.12-2: Plan de Implementacin del Proyecto

Fuente: Equipo de Estudio JICA

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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

Cuadro N 1.12-3: Cronograma de Avance Fsico y Financiero de los Componentes del Proyecto
tem

Descripcin

Costos
Total

Obras Generales de Agua Potable

2013

2014

2015

35,039,503

13%

50%

37%

100%

Rehabilitacin, de reservorios, estaciones de bombeo, Pozos y


Automatizacin

42,029,534

13%

50%

38%

100%

Redes secundarias y conexiones de agua

145,927,989

30%

40%

30%

100%

Red secundaria y conexiones de alcantarillado

134,419,391

30%

40%

30%

100%

Equipamiento para operacin y mantenimiento

20,987,386

Costos de mitigacin ambiental, intervencin social y catastro tcnico

24,577,539

Expediente Tcnico de obras

29,320,988

Supervisin de obras y monitoreo ambiental

40,079,245

Administracin del Proyecto

6,667,011
479,048,584

Total
Avance Acumulado

2012

2016

100%
8%
38%

33%

33%

100%
25%

62%

1-90

100%
100%

8%

33%

33%

25%

100%

8%

16%

32%

29%

16%

100%

2%

7%

31%

39%

21%

100%

2%

10%

40%

79%

100%

Fuente: Equipo de Estudio JICA

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Total

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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

1.13 Financiamiento
Para el financiamiento para la ejecucin del Proyecto est previsto utilizar recursos de
la Cooperacin Financiera del Gobierno del Japn a travs del JICA, del Banco
Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF) y de la Cooperacin Financiera
del Gobierno de Alemania a travs del KfW Bankengruppe, todas por concertar por
parte de SEDAPAL y el Gobierno Peruano (GP).
Las condiciones financieras del prstamo de la JICA seran lo siguiente:
Tasa de inters:

1,40 % anual.

Cargos de comisin para saldos no desembolsados:

0,10 % anual.

Cargos por la extensin de los periodos de desembolsos:


0,20% del monto no
desembolsado multiplicado por el nmero de aos.
Periodo de repago de la deuda:

18 aos.

Periodo de gracia:

6 aos.

Las condiciones financieras del prstamo del BIRF sera lo siguiente:


Tasa de inters:

LIBOR (seis meses) +


spread fijo.

Cargos de comisin para saldos no desembolsados:


descuento del 0,50%).

0,35 % anual (con

Periodo de repago de la deuda:

10 aos.

Periodo de gracia:

5 aos.

Las condiciones financieras del prstamo del KfW seran lo siguiente:


Tasa de inters:

5,46 % anual.

Cargos de comisin para saldos no desembolsados:

0,25 % anual.

Periodo de repago de la deuda:

12 aos.

Periodo de gracia:

3 aos.

El esquema de financiamiento propuesto del Proyecto se presenta en el Cuadro N


1.13-1. Se observa que un 82,9 % del costo total del proyecto ser financiado con
recursos del JICA, BIRF y KfW y el saldo equivalente al 17,1% con recursos propios
de SEDAPAL. La composicin del financiamiento por fuentes, de las cuales un 47,7
% corresponde al JICA, equivalente a un prstamo de 80,0 millones de Dlares
Americanos (7,264.1 millones de Yenes), un 17.9% al BIRF, correspondiente a 30
millones de Dlares Americanos, un 19.9% al KfW correspondiente a 30 millones de
Dlares Americanos (24,6 millones de Euros); y el saldo con recursos propios de
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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

SEDAPAL. Los tipos de cambio promedi3 de las monedas utilizadas son vigentes al
30 de junio del 2010.

Cuadro N 1.13-1: Esquema de Financiamiento del Proyecto por Fuentes


Cooperantes
(Unidades Monetarias del mes de Junio 2010)
2012

2013

2014

2015

2016

Total

Fuente
USD

USD

USD

USD

USD

USD

SEDAPAL

692,627

17.1%

2,067,952

17.1%

8,794,589

17.1%

11,151,877

17.1%

6,090,906

17.1%

28,797,951

17.1

JICA

3,367,174

82.9%

5,744,720

47.4%

24,431,153

47.4%

30,979,640

47.4%

15,477,312

43.4%

80,000,000

47.4

2,154,270

17.8%

9,161,682

17.8%

11,617,365

17.8%

7,066,682

19.8%

30,000,000

17.8

BIRF

KfW

2,154,270

17.8%

9,161,682

17.8%

11,617,365

17.8%

7,066,682

19.8%

30,000,000

17.8

Total

4,059,801

100%

12,121,212

100%

51,549,107

100%

65,366,248

100%

35,701,583

100%

168,797,951

100

Elaboracin: Equipo de estudio, JICA

1.14 Marco Lgico


La matriz del Marco Lgico muestra consistencia entre el objetivo del proyecto y la
solucin planteada; asimismo, presenta indicadores de resultados que permitirn
medir el impacto del proyecto.

Resumen
Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de
Verificacin

Supuestos

FIN

Mejorar la
calidad de vida
de la poblacin
en el rea de
influencia del
proyecto

Al 5to ao, el 100% de la poblacin est


satisfecha con la calidad de los servicios de
agua y alcantarillado que brinda SEDAPAL.

Encuesta de
Evaluacin de
Impacto del Proyecto

No se presentan
problemas sociales
en las reas o zonas
del mbito de
SEDAPAL.

PROPSITO

Lograr una
adecuada
prestacin de
los servicios de
agua potable,
alcantarillado y
gestin
operacional en
el rea de
influencia del
proyecto

Al 2do ao de implementacin se reducen


los reclamos totales (comerciales y
operativos) en un 80% en el rea de
influencia.

Reporte de Anuario
Estadstico de
SEDAPAL.

No existen factores
externos
(catstrofes) que
deterioren la
infraestructura

COMP

MATRIZ DEL MARCO LGICO

Mejora en la
prestacin de
servicios de

Reporte de anual de
Equipo de Control y
Reduccin de Fugas,

Se asigna los
presupuestos
operativos para la

Se reduce hasta en 25% las prdidas tcnicas o


fsicas en el 1er ao de operacin y en 20%
para los aos restantes del horizonte del

Tipo de cambio compra venta 1 USD = S/. 2,838 = Yenes 90,80 = Euro 0,819, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)
Per, Junio 2010

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1-92

NIPPON KOEI LAC CO.,LTD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA NORTE (II)
Resumen
Narrativo de
Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente

TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

Medios de
Verificacin

Supuestos

de Equipo de Gestin
Comercial y Equipo
de Operacin y
Mantenimiento de
Redes de Callao y
Comas

operacin de la red
de agua y el
sistema esta
interconectado al
sistema de
distribucin de la
PTA Huachipa.

Reporte anual de
Equipo de Operacin
y Mantenimiento de
Redes de Callao y
Comas

Se cuenta con los


presupuestos para
la operacin del
proyecto y el
sistema de
recoleccin
primaria y
disposicin final de
las aguas residuales
no tiene problemas
operativos.

Reporte de Anuario
Estadstico de
SEDAPAL.

Se cuenta con
recursos
econmicos y
personal para la
operacin del
proyecto.

Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de
Obras.

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto.

Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de
Obras.

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto

Informe de
Valorizacin y
Liquidacin de Obras

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto.

Informe de

Se cuenta con

proyecto (2035).

agua potable

La continuidad del servicio es de 24 horas y


con presin suficiente en todos los sectores
al primer ao de operacin.
Los reclamos operativos por roturas y fugas de
agua se reducen en 80 % al 2do ao de
operacin del proyecto.

ONENTES

Se reducen los atoros en redes y conexiones


a 0.5 intervenciones por km al 5to ao de
implementacin de proyecto.
Mejora del
servicio de
recoleccin de
aguas
residuales

ACTIVIDADES

La Gerencia de
Servicios Norte
desarrolla una
gestin
eficiente de los
servicios de
agua potable y
alcantarillado
en el rea de
influencia del
proyecto
Obras
Generales y
rehabilitacin
de reservorios,
estaciones de
bombeo y
pozos.

Rehabilitacin
de reservorios,
estaciones de
bombeo y
pozos.

Los reclamos operativos por atoros y


aniegos se reducen en 80 % al 5to ao de
implementacin del proyecto.

Al 1er ao de operacin del proyecto, la


Gerencia de Servicios Norte cuenta con
100% de recursos presupuestados y equipos
de mantenimiento para desarrollar una
gestin de mantenimiento preventivo
adecuado. As el Equipo de Control y
Reduccin de Fugas efecta las acciones de
deteccin y control de fugas de agua

Instalacin de tuberas de distribucin


primaria de HD entre DN 150 mm y DN
700 mm, 39.2 km y vlvulas reductoras de
presin.
Costo: S/. 35 millones.
Obras civiles, hidrulicas, equipamiento y
rehabilitacin de estaciones de bombeo que
incluyen la automatizacin y equipamiento
hidrulico en 27 reservorios, 4 estaciones de
rebombeo y 23 pozos.
Costo: S/. 42 millones

Rehabilitacin
del sistema de
distribucin de
agua potable
(redes
secundarias y
conexiones y
medidores).

Mejoramiento y renovacin, de redes


existentes de agua potable de DN 100 mm a
DN 300 mm, 179.1 km en PVC, incluye la
vlvulas reductoras de presin, aire,
hidrantes.
Instalacin de tuberas nuevas DN 100 mm a
DN 300 mm en HD y PVC, 49.4 km
Renovacin de 70,289 conexiones
Instalacin de 10,537 nuevos medidores
Costo: S/. 146 millones

Rehabilitacin

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Rehabilitacin y/o renovacin de redes

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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA NORTE (II)
Resumen
Narrativo de
Objetivos
del sistema de
recoleccin de
aguas
residuales
(redes
secundarias y
conexiones
domiciliarias
de
alcantarillado).

Indicadores Verificables Objetivamente

existentes de alcantarillado de DN 200 a


300 mm: 166.5 km, PVC (sin zanja) y 71.4
km, PVC (con zanja).
Renovacin de 32,906 conexiones.

TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

Medios de
Verificacin

Supuestos

Valorizacin y
Liquidacin de
Obras.

recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto.

Informe de
Recepcin de
Equipos y
Liquidacin de
contratos.

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
Adquisicin de los
equipos del
proyecto

Costo: S/. 134 millones

Adquisicin de 2 equipos mini hidrojet con


vehculo, 6 hidrojets de 6 m3 a 8 m3 con
camin cisterna para limpieza de
alcantarillado.

Equipo de
Operacin y
Mantenimiento
de agua potable
y alcantarillado

Adquisicin de 3 equipos mviles para la


inspeccin televisa de las redes de
alcantarillado
Equipos para la deteccin de fugas de agua
potable: 2 correladores de localizacin de
fugas, 4 gefonos y 200 pre localizadores y
vehculo equipado.
Equipos de cmputo.
Costo: S/. 21 millones
Medidas para la mitigacin durante la etapa de
construccin de obras.
Monitoreo y seguimiento ambiental durante la
construccin.

Mitigacin
ambiental,
intervencin
social y
catastro de
instalaciones

Monitoreo arqueolgico durante la


construccin
Sensibilizacin social a la poblacin durante
la ejecucin de las obras.
Catastro tcnico de instalaciones, incluye los
planos de replanteo

Reporte mensual de
los Programas de
monitoreo ambiental,
de restos
arqueolgicos y de
intervencin social.
Planos de replanteo y
fichas y memoria
descriptiva

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto
Se cuenta con la
participacin activa
de la poblacin y
municipios.

Costo: S/. 25 millones

Expediente tcnico
incluye el
estudio de
impacto
ambiental y de
restos
arqueolgicos.
Supervisin de las
obras y de
monitoreo y
seguimiento
ambiental.
Administracin del
proyecto.

Expedientes tcnicos de obras y adquisicin


de equipos concluidos.
Costo: S/. 29 millones

Supervisin de obras
Costo: S/. 40 millones

Gestin administrativa, tcnica y financiera


del proyecto

Informes de
aprobacin del
expediente tcnico de
obras y el expediente
tcnico para la
adquisicin de
equipos
Informe de
aprobacin de la
supervisin de las
obras

Se cuenta con
recursos
econmicos para la
ejecucin del
proyecto

Informe de Gestin
del proyecto

Costo: S/. 7 millones

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DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

Fuente: Elaboracin equipo JICA

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DEL PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DEL AREA METROPOLITANA DE LIMA NORTE (II)

TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

1.15 Conclusiones y Recomendaciones

El objetivo del proyecto es lograr la Adecuada prestacin de los servicios de agua


potable, alcantarillado y de gestin operacional, en al zona de estudio como parte de
las metas de la gestin de la Gerencia de Servicios Norte de SEDAPAL. El
mejoramiento de la zona de Estudio podr servir de modelo de gestin y podra ser
implementada en todo el mbito de Gestin de la Gerencia de Servicios Norte.
En ese sentido se deber aprovechar el ingreso de la puesta en operacin de la PTA
Huachipa, para lo cual con el proyecto se optimizar el control operacional del
sistema de distribucin, as como la reduccin de prdidas tcnicas alcanzar la meta
de un 20% en el segundo ao de operacin del proyecto.
La alternativa tcnica de solucin contempla el mejoramiento y renovacin de 179.1
km (22.1 % de la longitud total de la red existente) de redes secundarias de agua
potable, as como la instalacin de 49.4 km de tuberas nuevas y 70,289 conexiones.
Tambin contempla la instalacin de redes primarias de una longitud de 39,2 km y la
rehabilitacin de reservorios, estaciones de bombeo y pozos, las cuales incluyen las
obras civiles, equipamiento hidrulico, electromecnico y de automatizacin y
control sistema SCADA.
Para las redes secundarias se ha previsto la renovacin de 237.9 km (36,5 % de la
longitud total de la red existente), la cual ser ejecutado un 30% sin zanja y un 70 %
con zanja. Tambin est previsto la renovacin de 32,906 conexiones.
El costo total del Proyecto en todos sus componentes a S/. 479,049 miles (JPY 15,327
millones = USD 168,798 miles.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto, resulta un VAN S/. 23,2 millones
y una TIR del 12,6%; por lo que se concluye que el Proyecto es viable, desde el punto
de vista tcnico, econmico y ambiental. El valor de la inversin per cpita para el
proyecto (redes y conexiones), el cual es de US$ 187. Este valor es menor comparado
con el valor referencial del Anexo SNIP 08 Ampliacin de redes y conexiones
alcantarillado, sin incluir obras primarias, que figura con un valor de US$ 224 /
habitantes en reas urbanas; por lo tanto, la inversin propuesta para el proyecto es
aceptable.
Los resultados de la evaluacin econmica, desde el punto de vista de la empresa
resulta un VANE/. 49.8 millones y una TIRE del 5.0% para una tasa de descuento del
3.92%. Por lo tanto, el proyecto es viable econmicamente para la empresa. Los
resultados de la evaluacin financiera del proyecto, nos indican que la empresa
mejora su posicin, obtenindose un VANF positivo de S/. 64.7 millones y una TIRF
del 7.8%, para una tasa de descuento de 3.92%, debido fundamentalmente al
apalancamiento financiero que se genera por las buenas condiciones financieras del
prstamo de los bancos.
La implementacin del proyecto est previsto a partir del 2012 y debe culminar las
obras en el tercer trimestre del ao 2016. El inicio de operacin esta previsto para el
ltimo trimestre del 2016.
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TERCER BORRADOR
DEL INFORME FINAL

El financiamiento para la ejecucin del Proyecto est previsto utilizar recursos de la


Cooperacin Financiera del Gobierno del Japn a travs del JICA, del Banco
Internacional de Reconstruccin y Fomento (BIRF) y de la Cooperacin Financiera
del Gobierno de Alemania a travs del KfW Bankengruppe, todas por concertar por
parte de SEDAPAL y el Gobierno Peruano (GP).
El esquema de financiamiento propuesto del proyecto ser con recursos del JICA
(USD 80 millones), BIRF (USD 30 millones), KfW (30 millones) y el saldo
equivalente al 17,1% con recursos propios de SEDAPAL.
Se recomienda declarar la viabilidad del Proyecto en tanto que el presente estudio de
factibilidad ha evidenciado que dicho proyecto es rentable socialmente y
empresarialmente, el cual son compatibles con los lineamientos de poltica del sector
saneamiento.

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