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Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
No. Hoja
1 de 6
1.0 OBJETIVO
Establece los lineamientos para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, en las actividades,
productos y servicios del Instituto Tecnolgico Superior de Centla, desarrolladas por los alumnos, personal docente,
administrativo, proveedores y los visitantes dentro de las instalaciones, o fuera de ellas.
2.0 ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los alumnos, personal docente y administrativo, proveedores y visitantes en
actividades rutinarias y no rutinarias, en las instalaciones, y en cualquier lugar donde se desarrollen actividades
relacionadas con el proceso educativo, previamente autorizadas por el ITSCe.
Inicio
Fin
Anlisis de riesgos:
Identificacin de peligros
y estimacin de riesgos
Valoracin de riesgos:
Valor del riesgo
obtenido vs valor de
riesgo tolerable
Mantener revisiones
actualizadas de las
evaluaciones de riesgo.
Control de riesgos:
Medidas de control
para el riesgo a un
nivel aceptable.
Elabor:
Coordinador del SGI
09.03.11
Revis:
Representante de Direccin
09.03.11
Autoriz:
Direccin
10.03.11
Nombre
Firma
Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado, excepto el original
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
No. Hoja
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5.1 La Direccin es responsable de Autorizar la informacin contenida en este procedimiento y de otorgar los
recursos necesarios que sean requeridos, para la implementacin del mismo.
5.2 El Representante de Direccin es responsable de revisar la informacin contenida en este procedimiento y
apoyar en la implementacin del mismo gestionando los recursos que se requieran.
5.3 El Coordinador del SGI: Es responsable de elaborar, documentar, implementar y actualizar este
procedimiento.
5.4
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
No. Hoja
3 de 6
Los integrantes del Equipo RESMAS son responsables de llevar a cabo la identificacin de peligros y
la evaluacin de riesgos en todos y cada uno de los procesos y funciones, relacionadas a sus
actividades, productos y servicios, en los procesos donde participen.
Para realizar lo anterior se utiliza el formato Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos PRVE-01-F1 SS. Las primeras tres columnas se utilizan para identificar el peligro y describir el dao
potencial
Descripcin del peligro
Subproceso/ Actividad
Dao potencial
Medio (2)
Alto (3)
Para establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas de control ya existentes
son adecuadas. Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de
control, tambin juegan un papel importante. Para describir dichos controles se utiliza la columna
correspondiente del formato PR-GI-01-F1 SS.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
ED (3)
D (2)
LD (1)
Alta (3)
Media (2)
o Baja(1)
No. Hoja
4 de 6
GR
Aceptable con
controles,
Indeseable,
Intolerable.
(-)
Probabilidad (p)
(+)
3
(+)
(-)
Severidad (s)
Grado de Riesgo
1
Indeseable.
2
Se deben hacer esfuerzos para reducir el grado de riesgo, mejorando los controles
actuales para reducir la probabilidad de ocurrencia o la severidad Del dao. Se deben
definir e implementar las acciones y los recursos planeados en un perodo determinado.
Intolerable.
- No debe efectuarse la actividad hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el
riesgo corresponda a una actividad que se realiza actualmente, deben establecerse
Toda copia en PAPEL es un Documento No Controlado, excepto el original
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
No. Hoja
5 de 6
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
Cdigo
PR-GI-01 SS
Requerimiento
4.3.1
Fecha de Emisin
29.07.07
No. Rev.
03
Fecha de Rev.
09.03.11
No. Hoja
6 de 6
Cdigo
OHAS 18001
MGI-ITSCe
(Apartado II)
PR-GI-01
Documentos
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Manual de Gestin Integral del Instituto Tecnolgico Superior de Centla
Procedimiento de Elaboracin de Documentos
9.0 REGISTROS
Registros
Identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos
Plan de control de riesgos
Tiempo de
conservacin
3 aos
3 aos
Responsable de conservarlo
Cdigo
PR-GI-01-F1 SS
PR-GI-01-F2 SS
Fecha
00
N. A.
Documento Nuevo
01
13.01.09
02
04.03.10
03
09.03.11