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INTRODUCCION
La presente Gua sirve de orientacin para la preparacin de los formatos IPERC
que las Empresas Contratistas de Actividades Conexas debern desarrollar para
llevar algn trabajo contratado por Southern Peru, los que presentarn a los
Departamentos de Ingeniera, Contratos y Servicios u Operadores de Contrato de
la UEA Ilo, segn corresponda, antes de realizar el trabajo respectivo. Tiene
tambin como propsito estandarizar los parmetros mnimos para el anlisis de
riesgo con criterios y requerimientos similares a los utilizados por Southern Peru
en Ilo.
Los IPERC de las Empresas Contratistas de Actividades Conexas ser elaborado
y firmado por el Responsable de Seguridad y aprobado por el gerente de su
empresa, llevarn el logo de la empresa contratista. Finalmente, ser revisado y
validado por el Operador de Contratos de SPCC.
2.
OBJETIVO
Establecer la metodologa para la identificacin de los peligros, evaluacin de los
riesgos y la determinacin e implementacin de las medidas de control necesarias
en todas las actividades que las Empresas Contratistas de Actividades Conexas
realicen en las instalaciones de la UEA Ilo de SPCC.
3.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a toda actividad que realiza el personal de Empresas
Contratistas de Actividades Conexas bajo el control de SPCC en la UEA Ilo.
4.
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Abreviaturas
IPERC: Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y sus Controles
RA: Riesgo Aceptable
RNA: Riesgo No Aceptable
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
SPCC: Southern Peru Copper Corporation
UEA: Unidad Econmica Administrativa
5.
6.
Peligro
PELIGRO
Ej. Trabajo en Altura
Riesgo
CAUSA
7.
RIESGO
Ej. Cada de diferente
nivel (Fracturas o
Muerte)
EFECTO
INCIDENCIA
El responsable de la seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
evaluar si los riesgos asociados a los peligros identificados, tendrn incidencia en
el personal SPCC o visitantes, a fin de que se informe de stos peligros y riesgos
a todo el personal involucrado (SPCC, empresas contratistas o visitantes) para
que se tomen las medidas de prevencin.
8.
Gravedad
Valor
Gravedad
Dao a las Personas
Dao a la Propiedad
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8.2
Repetitividad
Baja:
8.3
Probabilidad
Probabilidad
-1
8.4
RANGO
Aceptable
[0 - 6]
No Aceptable
[7 12]
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9.
DETERMINACION DE CONTROLES
La Empresa Contratista de Actividades Conexas establecer medidas de control
con el objeto de reducir los riesgos en el orden siguiente: 1) Eliminacin 2)
Sustitucin 3) Controles de ingeniera 4) Sealizacin, advertencia y/o controles
administrativos y 5) Equipo de Proteccin Personal.
Las medidas o mtodos de control que se podran considerar son:
Ingeniera
a) sustitucin de materiales, procesos o equipos
b) aislamiento de la fuente
c) ventilacin.
Administracin
a) capacitacin y entrenamiento
b) monitoreo y/o evaluaciones del rea de trabajo
c) monitoreo y/o vigilancia del trabajador mediante exmenes ocupacionales
d) programas rotacin del trabajador
e) programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo.
Otros
a) anlisis estadstico de tendencias de incidentes/accidentes
b) programa preventivo de inspecciones de seguridad
c) programa preventivo de observacin de tareas
d) plan de respuesta especificas a emergencias, entre otros.
10. RE-EVALUACION DEL RIESGO
El responsable de Seguridad de la Empresa Contratista de Actividades Conexas
re-evaluar los riesgos asociados a los peligros identificados. Las columnas de la
re-evaluacin del riesgo del Anexo N 1 se realiza ahora considerando el
establecimiento y determinacin de las medidas de control, utilizando las
tablas consideradas en el punto 8.
En posteriores re-evaluaciones cuando se consideren y determinen nuevas
medidas de control stas sern escritas en color rojo, en negrita y subrayado en
la columna de Medidas de Control del Anexo N 1, para diferenciar a las
anteriormente implementadas.
11. LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS ACEPTABLES
Los responsables de Seguridad de las Empresas Contratistas de Actividades
Conexas son responsables de registrar en el Anexo N 2: Lista de Riesgos No
Aceptables, nicamente de los peligros y riesgos no aceptables (RNA) que se
hayan obtenido como resultado de la RE-EVALUACION, con el objeto de tener
registrados los controles ms importantes del sistema de gestin de SST.
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Anexo N 1: Identificacin del Peligro, Evaluacin del Riesgo y sus Controles (IPERC)
COLOCAR LOGOTIPO DE
LA EMPRESA
CONTRATISTA
Cdigo
Revisin
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Fecha
:
:
:
:
SE-FOSIG-JS-01
03
7 de 8
2011-06-09
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Clasificacin (2)
Valoracin (1)
Probabilidad
Repetitividad
Otros (6)
EPP
Administrativo (5)
Ingeniera (4)
Gravedad
Medida de Control
Documento (3)
Clasificacin (2)
Valoracin (1)
Probabilidad
Gravedad
Visitantes
Riesgo
Contratistas
Peligro
Personal SPCC
Repetitividad
Incidencia
Elaborado por:
(Nombre del responsable de Seguridad de la
Empresa Contratista)
Firma:
Aprobado por:
(Nombre del Gerente de la Empresa Contratista)
Firma:
Firma:
Cargo:
Fecha:
Cargo:
Fecha:
Cargo:
Fecha:
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Cdigo
Revisin
Pgina
Fecha
:
:
:
:
SE-FOSIG-JS-02
03
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2011-06-09
Peligro
Riesgo No Aceptable
Medida de Control
Requisito Legal
Elaborado por:
(Nombre del responsable de Seguridad de la
Empresa Contratista)
Firma:
Aprobado por:
(Nombre del Gerente de la Empresa Contratista)
Firma:
Firma:
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
NOTA.- En esta lista se colocarn NICAMENTE los RIESGOS NO ACEPTABLES (RNA) que resultasen de la columna de la RE-EVALUACIN DEL
RIESGO (con medidas de control) del Anexo N 1 de la presente Gua.
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