You are on page 1of 74

Druk nr 3024

Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji
DAiN-IV-0033/2630/10

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Zgodnie z art. 6 ustawy z 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu


„Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i
Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”
(Dz. U. Nr 35, poz. 213 z późń. zm.) przekazuję informację o
realizacji programu w 2009 r.

Z wyrazami szacunku

(-) Jerzy Miller


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Analiz i Nadzoru

INFORMACJA
o realizacji w 2009 roku
„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu
w latach 2007-2011”

Warszawa, kwiecień 2010 r.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

SPIS TREŚCI
Wstęp.......................................................................................................... 4
Rozdział I:
Finansowanie Programu .............................................................................. 5
Rozdział II:
Nadzór Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nad realizacją
Programu .................................................................................................... 7
Rozdział III:
Realizacja Programu.................................................................................. 10
1. Policja ................................................................................................... 10
1.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu .............................. 10
1.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r......................... 12
1.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego ........................................ 13
1.2.2. Zakup uzbrojenia ............................................................................ 14
1.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego ........................................ 15
1.2.4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ......... 17
1.2.5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów.................. 18
1.2.6. Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno
– obronnego ……………......................................................................22
1.2.7. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy…. 22
1.2.8. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi ..................... 25
2. Straż Graniczna .................................................................................... 26
2.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu .............................. 26
2.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r......................... 27
2.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego ........................................ 27
2.2.2. Zakup uzbrojenia ............................................................................ 28
2.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego ........................................ 28
2.2.4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ......... 29
2.2.5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów.................. 30
2.2.6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy .... 32
2.2.7. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi ..................... 33
3. Państwowa Straż Pożarna ...................................................................... 35
3.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu .............................. 36

Departament Analiz i Nadzoru 2


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r......................... 37


3.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego ........................................ 38
3.2.2. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego ........................................ 38
3.2.3. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ......... 39
3.2.4. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów.................. 40
3.2.5. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy .... 42
3.2.6. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi ..................... 43
4. Biuro Ochrony Rządu ............................................................................ 44
4.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu .............................. 44
4.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r......................... 45
4.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego ........................................ 45
4.2.2. Zakup uzbrojenia ............................................................................ 45
4.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego ........................................ 46
4.2.4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych ......... 46
4.2.5. Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno
– obronnego ……………......................................................................47
4.2.6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy .... 47
Rozdział IV:
Podsumowanie realizacji Programu............................................................ 49
1. Policja ................................................................................................... 49
2. Straż Graniczna ................................................................................... 50
3. Państwowa Straż Pożarna ...................................................................... 51
4. Biuro Ochrony Rządu ............................................................................ 53
5. Bilans realizacji Programu w 2009 r. ..................................................... 54

Załączniki:
Nr 1– 4 – Stan ilościowy sprzętu i wyposażenia.

Departament Analiz i Nadzoru 3


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

WSTĘP

W dniu 12 stycznia 2007 r. Sejm RP V kadencji uchwalił ustawę


o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, zwaną dalej ustawą.
W dniu 2 lipca 2009 r. Sejm RP VI kadencji uchwalił nowelizację ustawy
w kierunku wydłużenie okresu obowiązywania Programu do końca 2011 r., tak
aby zapewniona została pełna realizacja zadań związanych z wymianą
wyposażenia i sprzętu oraz modernizacją infrastruktury teleinformatycznej
i budowlanej, formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego podległych
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i administracji. Nowelizacja
ustawy nie spowodowała zmiany kwoty przewidzianej pierwotnie na realizację
Programu.
Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefa Biura Ochrony Rządu.
Nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonaniem Programu
sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zgodnie z art. 6 ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
przedstawia Sejmowi RP, w terminie do 30 kwietnia danego roku, informację
o realizacji Programu za rok poprzedni.
Opracowanie to stanowi opis oraz podsumowanie działań podjętych
w trzecim roku realizacji ustawy.

Departament Analiz i Nadzoru 4


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZDZIAŁ I
FINANSOWANIE PROGRAMU

Z dniem 19 września 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 lipca 2009 r.


o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-
2009” (Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1174), która przedłużyła okres realizacji
Programu na lata 2010-2011. Przyjęto, że wydłużenie okresu obowiązywania
Programu do końca 2011 roku, zapewni pełną realizację zadań związanych
z wymianą wyposażenia i sprzętu oraz modernizację infrastruktury
teleinformatycznej i budowlanej formacji bezpieczeństwa i porządku publicznego.
W praktyce nowelizacja ustawy spowodowała przeniesienie części wydatków
z 2009 r. na kolejne lata. Ostatecznie na 2009 rok zaplanowano wydatki
w wysokości 1.989.601 tys. zł. Na 2010 rok przeniesiono kwotę 491.504 tys. zł
oraz na 2011 rok kwotę 102.000 tys. zł. Łączna kwota przeniesień wyniosła
593.504 tys. zł.
Z dniem 6 listopada 2009 roku Uchwałą Rady Ministrów Nr 189/2009
dokonano kolejnych niezbędnych przeniesień wydatków między
przedsięwzięciami realizowanymi przez Policję, Straż Graniczną i Państwową
Straż Pożarną.

Podział kwot na realizację Programu w poszczególnych formacjach w latach


2009-2011.
w tys. zł
Lp. Wyszczególnienie 2009 2010 2011 Razem

1. Policja 1 350 680 352 532 69 455 1 772 667

2. Straż Graniczna 358 431 49 010 12 845 420 286

3. Państwowa Straż Pożarna 267 843 78 405 12 500 358 748

4. Biuro Ochrony Rządu 12 647 11 557 7 200 31 404

Ogółem 1 989 601 491 504 102 000 2 583 105

W 2009 r. największe środki finansowe przeznaczono na realizację Programu


w Policji, tj. kwotę 1.350.680 tys. zł, ok. 67,8% całości, Straży Granicznej
358.431 tys. zł, tj. nieco ponad 18%, Państwowej Straży Pożarnej 267.843 tys. zł,
tj. blisko 13,5% oraz BOR 12.647 tys. zł, tj. blisko 1% całości środków
finansowych przewidzianych na ten rok.

Departament Analiz i Nadzoru 5


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W 2009 r. w ramach Programu były kontynuowane przedsięwzięcia


wykonywane dotychczas. Rok 2009 był jednocześnie ostatnim, w którym
realizowano przedsięwzięcia związane z uposażeniami funkcjonariuszy oraz
tzw. ucywilnieniem.

Podział kwot na realizację Programu w poszczególnych przedsięwzięciach:


w tys. zł

Lp. Wyszczególnienie Plan po Uchwała Plan


nowelizacji RM nr po
ustawy 189/2009 zmianach
1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 400 365 4 377 404 742
2. Zakup uzbrojenia 8 333 282 8 615
3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 91 003 318 91 321
4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT 219 200 - 10 039 209 161
5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów 655 786 23 628 679 414
6. Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno- 30 083 0 30 083
obronnego
7. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń 544 842 0 544 842
funkcjonariuszy
8. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 39 989 - 18 566 21 423
Ogółem 1 989 601 0 1 989 601

Departament Analiz i Nadzoru 6


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZDZIAŁ II
NADZÓR MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI NAD
REALIZACJĄ PROGRAMU

1. W okresie od 1 stycznia 2008 r. do 13 października 2009 r. urząd Ministra


Spraw Wewnętrznych i Administracji pełnił Wiceprezes Rady Ministrów
Pan Grzegorz Schetyna.
2. Od 14 października 2009 r. urząd Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji sprawuje Pan Jerzy Miller.
3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizując delegację
ustawową, wynikającą z art. 4 ustawy, dotyczącą nadzoru nad realizacją
przedsięwzięć związanych z wykonaniem Programu, zarządzeniem powołał
Zespół do spraw nadzoru nad realizacją Programu. Z uwagi na zmiany
organizacyjne i personalne oraz nowelizację ustawy, zarządzanie było
kilkakrotnie zmieniane. Obecnie w zakresie tym obowiązuje Zarządzenie nr
40 z dnia 4 listopada 2009 r.
4. Funkcję Przewodniczącego Zespołu Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji powierzył Podsekretarzowi Stanu w MSWiA
- Panu Adamowi Rapackiemu.
5. Zadaniem Zespołu jest nadzór nad realizacją priorytetów i zadań zawartych
w Programie, którego istotą jest poprawa skuteczności działania służb
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
6. Zespół opracował harmonogram realizacji Programu oraz zasady
sprawowania nadzoru nad realizacją Programu, które zostały zaakceptowane
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7. Przewodniczący Zespołu w listopadzie 2008 r. zobowiązał dysponentów
wykonujących Program do sporządzenia szczegółowych harmonogramów
realizacji Programu w 2009 r.
8. Dążąc do poprawy efektywności wykonania Programu w 2009 r.
Przewodniczący Zespołu, zobowiązał Komendantów Głównych: Policji, Straży
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefa Biura Ochrony Rządu do
ścisłego przestrzegania, podczas przygotowywania i prowadzenia procedur

Departament Analiz i Nadzoru 7


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

przetargowych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień


publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
9. Dostrzegając w Programie perspektywę wspólnego wykorzystania zasobów
logistycznych i infrastrukturalnych służb objętych Programem
Przewodniczący Zespołu wprowadził w życie z dniem 29 grudnia 2008 r.
Wytyczne w sprawie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. Wytyczne te
określają zasady wspólnego wykorzystywania zasobów logistycznych resortu
spraw wewnętrznych, w tym obiektów: gospodarki transportowej,
sportowych oraz szkoleniowych.
10. W związku z przyjęciem na początku 2009 r. programu oszczędnościowego
w wydatkach budżetu państwa, ograniczeniom uległ budżet resortu spraw
wewnętrznych i administracji, w tym środki finansowe na realizację ustawy.
Zespół przyjął, że pełna realizacja zadań zaplanowanych w Programie
możliwa będzie poprzez nowelizację ustawy, w kierunku przeniesienia części
zadań i wydatków na kolejne lata.
11. W marcu 2009 r., wobec ograniczeń budżetu państwa, Przewodniczący
Zespołu zobowiązał dysponentów do aktualizacji szczegółowych
harmonogramów realizacji Programu w związku z planowaną nowelizacją
ustawy.
12. Komendanci Główni: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej
oraz Szef Biura Ochrony Rządu przeprowadzili analizę realizowanych
przedsięwzięć, wskazali zadania priorytetowe i możliwe do przesunięcia na
kolejne lata i przedstawili skorygowane wersje szczegółowych
harmonogramów realizacji Programu w terminie do 10 kwietnia 2009 r.
13. W dniu 28 kwietnia 2009 r. Wiceprezes Rady Ministrów Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji Pan Grzegorz Schetyna, zgodnie z art.
6 ustawy przekazał na ręce Marszałka Sejmu RP informację o realizacji
Programu w 2008 r.
14. W grudniu 2009 r. Przewodniczący Zespołu zlecił Komendantom Głównym
Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Szefowi Biura
Ochrony Rządu przygotowanie do 15 stycznia 2010 r. harmonogramów
realizacji Programu w 2010 r.

Departament Analiz i Nadzoru 8


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

15. W 2009 r. Zespół odbył 4 posiedzenia, na których dokonywał podsumowań


realizacji Programu w poszczególnych kwartałach oraz analizował bieżący
przebieg Programu.
16. Podsumowanie realizacji Programu w 2009 r. odbyło się na rocznym
posiedzeniu Zespołu w dniu 23 lutego 2010 r. W spotkaniu oprócz
Przewodniczącego i członków Zespołu, uczestniczyli przedstawiciele pionów
logistycznych wszystkich służb objętych Programem.

Departament Analiz i Nadzoru 9


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZDZIAŁ III
REALIZACJA PROGRAMU

W rozdziale przedstawiono szczegóły realizacji Programu w 2009 r.


Informację poprzedzono opisem stanu poszczególnych formacji po drugim roku
realizacji Programu.
Szczegółowe zestawienie stanów ilościowych sprzętu transportowego,
uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia specjalnego oraz sprzętu i systemów
teleinformatycznych przedstawiają tabele porównawcze, stanowiące załącznik do
informacji.

1. POLICJA.
1.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu.
Na dzień 31grudnia 2008 r. Policja użytkowała łącznie 20.354 szt. sprzętu
transportowego, przy należności 22.364, co oznacza 91% przyjętych norm
wyposażenia. Z uwagi na przekroczenie normatywnego okresu eksploatacji,
dużego stopnia zużycia i przestarzałej konstrukcji, do wycofania zakwalifikowano
8.758 szt., tj. 43% użytkowanych pojazdów, w tym:
- 5.321 samochodów osobowych,
- 196 samochodów osobowych terenowych,
- 1.792 furgonów.
Na koniec 2008 roku lotnictwo Policji eksploatowało 13 śmigłowców, które
wymagały okresowych przeglądów i remontów, a także modernizacji
i przystosowania ich do obowiązujących europejskich standardów i zadań
wykonywanych przez służby policyjne. W ramach Programu zmodernizowano
system obserwacji lotniczej na śmigłowcu W-3A oraz zakończono dwa etapy
remontu i modernizacji śmigłowca W-3.
Na wyposażeniu jednostek organizacyjnych Policji pod koniec 2008 r.
znajdowało się 61.382 szt. nowoczesnej broni krótkiej (pistolety P-99 i Glock), co
zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie w ok. 63,4%, a ponadto:
- 25.034 szt. pałek szturmowych nowego typu, ok. 73,9% potrzeb,
- 56.409 szt. pałek szturmowych typu TONFA, ok. 46,9% potrzeb,
- 110.862 szt. kajdanek szczękowych, ok. 90,3% potrzeb,

Departament Analiz i Nadzoru 10


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- 38.632 kpl. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych, ok. 66% potrzeb,


- 4.830 kpl. kamizelek na mundur, ok. 19% potrzeb,
- 815 kpl. kamizelek ciężkich typu Jacka, 48% potrzeb.
Istotnym zadaniem realizowanym w ramach Programu jest modernizacja
umundurowania. Jest to zadanie wieloetapowe, poprzedzone pracami
projektowymi, testowaniem opracowanych wzorów, wykonaniem dokumentacji
technicznej oraz dokumentacji przetargowej. Prace te realizowano od 2007 roku.
Zakupy nowego umundurowania rozpoczęto w III kw. 2008 roku. Zrealizowano
procedury przetargowe na zakup 30 tys. kpl. umundurowania nowego wzoru,
w tym zakupiono 8.8 tys. kpl. tego umundurowania.
W drugim roku Programu kontynuowano rozbudowę i modernizację
kablowej sieci telekomunikacyjnej (głównie światłowodowej) na terenie 11 miast
wojewódzkich, wymieniono centrale telefoniczne na terenie ośmiu województw
oraz zmodernizowano systemy taryfikacji połączeń telefonicznych w jednostkach
Policji na terenie jedenastu województw.
Dokonano również zakupu kolejnych urządzeń szyfrujących SUŁTELP dla
komend miejskich i komend powiatowych Policji na terenie kraju. Rozpoczęto
budowę Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD I), mającego na celu
uruchomienie wspólnej platformy SWD, obejmującej wszystkie jednostki
organizacyjne Policji oraz integrującej już eksploatowane SWD.
Policja użytkuje ok. 6 tys. obiektów, z których ponad połowa została
zbudowana przed rokiem 1960. Pomimo dwuletniej realizacji Programu, nadal
wiele obiektów wymaga remontów. Dotychczas, w ramach ustawy na inwestycje
i remonty wydatkowano 918.819 tys. zł, (inwestycje 481.177 tys. zł i remonty
437.642 tys. zł).
W 2008 na realizację inwestycji budowlanych wydatkowano 261.508 tys. zł.
Na realizację zamierzeń remontowych oraz zakupu wyposażenia wydatkowano
środki finansowe w łącznej wysokości 221.546 tys. zł.
W zakresie inwestycji (budownictwo specjalne KGP) wykonano szczegółową
koncepcję przebudowy budynku KGP. Ponadto zrealizowano prace remontowe
związane z wykonaniem sieci SUŁTELP w obiektach (KPP – KWP zs. w Radomiu)
oraz roboty remontowe związane z utworzeniem Stanowiska Kierowania w KWP
Katowice.

Departament Analiz i Nadzoru 11


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r.


W ubiegłym roku Policja kontynuowała realizację celu strategicznego, za
jaki uznano sukcesywną modernizację techniczną. Wychodząc naprzeciw
zgłaszanym przez jednostki organizacyjne Policji potrzebom, poddawano
szczegółowym analizom m.in. racjonalność wykorzystania środków finansowych,
podejmowano działania zmierzające zapewnieniu właściwego poziomu
finansowania limitów poszczególnych przedsięwzięć. Ich następstwem było
wejście w życie uchwał Rady Ministrów, uwzględniających propozycje zmian
planu finansowego.
Szczegółowy podział kwot przypadający na realizację Programu w Policji
w 2009 r. przedstawiono poniżej:
w tys. zł
Ustawa
Uchwała Uchwała Plan po
Lp. Wyszczególnienie Ustawa z dnia
Nr 35/09 Nr 189/09 zmianach
2.07.09 r.
Zakup i wymiana sprzętu
1 337 121 116 995 -125 024 0 329 092
transportowego

2 Zakup uzbrojenia 25 955 0 -18 400 282 7 837

Zakup sprzętu
3 166 770 -27 716 -54 046 318 85 326
i wyposażenia specjalnego
Zakup i wymiana sprzętu oraz
4 216 986 0 -154 837 0 62 149
systemów teleinformatycznych
Budowa nowych i modernizacja
5 514 324 0 -49 680 15 436 480 080
użytkowanych obiektów
Zakup i modernizacja urządzeń
6 162 886 -112 951 -20 000 0 29 935
zabezpieczenia tech. - obronnego
Wzmocnienie motywacyjnego
7 323 045 23 672 0 0 346 717
systemu uposażeń funkcjonariuszy
Zastąpienie funkcjonariuszy
8 25 580 0 0 -16 036 9 544
pracownikami cywilnymi
Ogółem
1 772 667 0 -421 987 0 1 350 680

Z prezentowanego zestawienia wynika, że limit wydatków w wyniku


nowelizacji ustawy zmniejszony został w 2009 roku o 421.987 tys. zł. Kwota
ta została przeniesiona do wydatkowania w kolejnych latach, tj. 352.532 tys. zł
w 2010 r. i 69.455 tys. zł w 2011 r. Podkreślenia wymaga, że globalna kwota
środków finansowych przewidzianych pierwotnie na wykonanie Programu
w Policji nie uległa zmianie.
Policja, realizując w 2009 r. przedsięwzięcia, w ramach przyznanej kwoty
1.350.680 tys. zł, wydatkowała 1.348.914 tys. zł, tj. 99,9% całości.

Departament Analiz i Nadzoru 12


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stan realizacji Programu w Policji na dzień 31 grudnia 2009 r.


w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawia się następująco:

1.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 329.092 tys. zł
Wykonanie: 329.092 tys. zł
- w tym zobowiązania 2008 r.: 94.734 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
Zakupiono 3.777 pojazdów oraz zaadoptowano na wersje policyjne 602
pojazdy bazowe zakupione w 2008 roku wydatkując na ten cel środki w kwocie
231.358 tys. zł. Wykorzystując 16.606 tys. zł ze środków niewygasających
z upływem roku budżetowego 2008, odebrano 320 pojazdów, w tym: 300
osobowych i 20 furgonów, które zabudowano na wersje policyjne.
W 2009 roku zrealizowane zostały dostawy następujących pojazdów:
a) samochody osobowe oznakowane Kia Cee’d – 1.535 szt., w tym 315
samochodów bazowych zaadaptowanych na wersje policyjne – 40.941 tys. zł,
b) samochody osobowe nieoznakowane Kia Cee’d, Fiat Bravo –1.398 szt. m. in.:
(1.098 pojazdów sfinansowanych z ustawy - 45.728 tys. zł., 300 samochodów
sfinansowanych ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego
2008 - 13.667 tys. zł),
c) samochody furgon oznakowane i małe więźniarki Fiat Ducato oraz Renault
Trafic – 1.679 szt., w tym: 269 pojazdów bazowych zaadaptowanych na wersje
policyjne - 98.756 tys. zł oraz 20 pojazdów „mała więźniarka” i zabudowa 20
pojazdów bazowych, sfinansowanych ze środków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2008 w kwocie 2.939 tys. zł,
d) samochody furgon nieoznakowane Fiat Ducato oraz Opel Vivaro - 53 szt.
- 5.222 tys. zł,
e) samochody osobowe terenowe oznakowane Nissan Pathfinder -13 szt.
- 2.039 tys. zł,
f) pojazdy specjalne - Scania, VW Caddy, VW Crafter, Mercedes Sprinter - 30
szt., w tym 12 armatek wodnych i 18 samochodów bazowych,
zaadaptowanych na wersje AP i APS - 38.672 tys. zł.

Departament Analiz i Nadzoru 13


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zrealizowano ponadto dostawy 625 szt. pojazdów (298 samochodów


osobowych w policyjnej wersji oznakowanej, 280 szt. osobowych
w wersji nieoznakowanej oraz 47 samochodów furgon oznakowany), zakupionych
za środki finansowe pozyskane ustawy i Funduszu Wsparcia Policji,
tzw. „sponsoringu”.
W 2009 roku w ramach niniejszego przedsięwzięcia zrealizowano ponadto
remont i modernizację śmigłowców:
a) W-3 za 533 tys. zł - wykonano m. in.: naprawę główną układu sterowania
i modernizację śmigła ogonowego,
b) Mi-8T za 1.275 tys. zł - wykonano m.in.: montaż reflektora olśniewającego
na śmigłowcu oraz dostosowano śmigłowiec do noktowizji,
c) W-3A za 1.192 tys. zł - wykonano m.in.: wymianę łopat, naprawę transmisji
i układu sterowniczego śmigłowca, wymianę szyb ze szkła organicznego na
szyby z wywietrznikami.
Kwotę 94.734 tys. zł skierowano na opłacenie zobowiązań z 2008 r.
z tytułu nieopłaconych faktur za dostarczone pojazdy.

1.2.2. Zakup uzbrojenia


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 7.837 tys. zł
Wykonanie: 7.837 tys. zł
w tym zobowiązania z 2008 r.: 105 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100 %
W 2009 roku w ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano dostawy
następującego sprzętu uzbrojenia:
a) 7.434 kpl. pistoletów samopowtarzalnych 9 mm – 7.367 tys. zł,
b) 21 szt. strzelb kal. 12 Remington 870MCS 10 – 74 tys. zł,
c) 3.400 szt. pałek szturmowych –111 tys. zł,
d) 3.500 szt. pałek wielofunkcyjnych TONFA –154 tys. zł,
e) 500 szt. kajdanek szczękowych –17 tys. zł.
W ramach środków finansowych przyznanych na to przedsięwzięcie zostały
uregulowane zobowiązania 2008 r., wynikające z nieopłaconych faktur na łączną
kwotę 105 tys. zł.

Departament Analiz i Nadzoru 14


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 85.326 tys. zł
Wykonanie: 85.323 tys. zł
w tym zobowiązania z 2008 r.: 15.676 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100 %
W 2009 roku, w ramach tego przedsięwzięcia dostarczono m. in.:
a) 2.800 szt. kamizelek kuloodpornych kamuflowanych – 5.636 tys. zł,
b) 1.424 szt. kamizelek kuloodpornych na mundur – 5.733 tys. zł,
c) 566 szt. tarcz ochronnych – 301 tys. zł,
d) 3 szt. kamery z obiektywem – 8 tys. zł,
e) 1 projektor multimedialny – 2 tys. zł,
f) 3 szt. dalmierzy laserowych – 5 tys. zł,
oraz pozostały sprzęt na łączną kwotę 468 tys. zł, w tym m. in.:
a) 112 szt. aparatów cyfrowych fotograficznych z wyposażeniem,
b) 33 szt. dyktafonów cyfrowych,
c) 368 szt. latarek halogenowych,
d) 7 szt. kolczatek,
e) 25 szt. analizatorów wydechu,
f) 15 szt. lamp błyskowych,
g) 58 szt. kamer cyfrowych z wyposażeniem,
h) 47 szt. walizek kryminalistycznych,
i) 16 szt. wykrywaczy metali,
j) 57 szt. latarek kryptonowych,
k) 239 szt. toreb fotograficznych.
W ramach tego przedsięwzięcia realizowano również zakupy
umundurowania, w tym przedmiotów mundurowych nowego wzoru.
Zrealizowano dostawy umundurowania, wprowadzonego rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie
umundurowania Policjantów (Dz. U. Nr 90, poz. 738) na łączną kwotę 48.549
tys. zł (zobowiązania 2008 r. – 131 tys. zł). Wykonane w latach 2008-2009
zakupy umundurowania, pozwoliły zabezpieczyć potrzeby blisko 30 tys.
policjantów.

Departament Analiz i Nadzoru 15


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W 2009 r. zakupiono m.in.:


a) 18.122 szt. kurtek służbowych letnich - 11.939 tys. zł,
b) 23.350 szt. spodni służbowych letnich do trzewików - 9.970 tys. zł,
c) 19.500 szt. czapek letnich służbowych - 1.118 tys. zł,
d) 25.720 par trzewików służbowych - 8.755 tys. zł,
e) 11.500 szt. koszul służbowych i koszul służbowych letnich - 6.914 tys. zł
(w tym zobowiązania 2008 r. - 131 tys. zł),
f) 54.496 kpl. bielizny termoaktywnej letniej - 4.022 tys. zł,
g) 30.000 szt. swetrów służbowych - 4.392 tys. zł,
h) 66.000 par skarpet letnich i zimowych - 349 tys. zł,
i) 30.000 szt. czapek zimowych służbowych - 494 tys. zł.
W ramach tego przedsięwzięcia zakupiono inne przedmioty mundurowe na
łączną kwotę 5.040 tys. zł ( w tym zobowiązania 2008 r. - 60 tys. zł), m. in.:
a) 4.500 kpl. mundurów ćwiczebnych - 879 tys. zł (zobowiązania 60 tys. zł),
b) 1.500 kpl. kombinezonów ochronnych letnich - 361 tys. zł,
c) 500 kpl. kombinezonów AT - 500 tys. zł,
d) 6.280 kpl. kurtek ćwiczebnych z podpinką - 1.513 tys. zł,
e) 10.000 szt. czapek ćwiczebnych - 112 tys. zł,
f) 13.000 szt. czapek gabardynowych, letnich i zimowych - 340 tys. zł,
g) 3.710 par trzewików skoczka - 588 tys. zł,
h) 500 szt. pasów białych z poprzeczką - 23 tys. zł,
i) 2.000 szt. koszul służbowych i wyjściowych letnich - 176 tys. zł,
j) 1.945 par półbutów i trzewików botków - 171 tys. zł,
k) 2.000 szt. spodni gabardynowych i spodni letnich - 156 tys. zł.

Ponadto zakupiono środki ochrony osobistej, tj. 910 szt. kamizelek


przeciwuderzeniowych oraz 1.200 par rękawic przeciwuderzeniowych za
632 tys. zł oraz wyposażenie specjalne, w tym kamizelki, kombinezony specjalne,
ubiory specjalne w kamuflażu, sprzęt wysokościowy, itp. za 3.070 tys. zł,
(zobowiązania 2008 roku 266 tys. zł).

Departament Analiz i Nadzoru 16


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.2.4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 62.149 tys. zł
Wykonanie: 62.149 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
- w tym zobowiązania 2008 r.: 14.119 tys. zł
W trzecim roku realizacji Programu kontynuowano budowę Systemu
Wspomagania Dowodzenia (SWD I), mającego na celu uruchomienie wspólnej
platformy SWD, obejmującej wszystkie jednostki organizacyjne Policji oraz
integrującej już eksploatowane Systemy Wspomagania Dowodzenia.
W ubiegłym roku miało miejsce również uzupełnienie struktury sieci
regionalnych na terenie kraju (13 województw) oraz opieka autorska
i serwisowa eksploatowanych systemów.
Ponadto, dostarczono, zainstalowano i uruchomiono 44 serwery dla
jednostek organizacyjnych Policji (22 zestawy, każdy składający się z serwera,
aplikacji, serwera bazy danych wraz z systemami operacyjnymi, bazy danych
oraz dodatkowym oprzyrządowaniem) na potrzeby informatycznego systemu
finansowo-księgowego. Zrealizowano dostawy sprzętu i oprogramowania do
pozyskiwania, analizy i archiwizacji danych z tachografów i kart kierowców oraz
opracowania dokumentacji, przeprowadzenie szkoleń i zapewnienie asysty
technicznej.
Kontynuowano rozbudowę mocy obliczeniowej centralnych systemów
teleinformatycznych Policji, mającą na celu podniesienie wydajności systemów,
a tym samym zwiększenie szybkości działania aplikacji użytkownika końcowego.
Działanie związane było z modernizacją i rozbudową sprzętową oraz wdrożeniem
nowych wersji systemów baz danych (5 serwerów 86 licencji).
W roku 2009 kontynuowano realizację zadania: „Zwiększenie
bezpieczeństwa w istniejącej infrastrukturze systemu dostępowego oraz
zintegrowanie systemów poczty wewnętrznej i zewnętrznej w celu utworzenia
spójnego i zarządzanego środowiska w zakresie funkcjonowania systemów na
styku sieci zewnętrznej i wewnętrznej. Dzięki realizacji ww. projektu istnieje
obecnie możliwość przekazywania komunikacji elektronicznej w postaci e-mail do
i z sieci PSTD (Policyjnej Sieć Transmisji Danych).

Departament Analiz i Nadzoru 17


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W ramach ustawy dokonano zakupu narzędzi teleinformatycznych do


monitorowania i analizowania funkcjonowania sieci informatycznych,
niezbędnych do utworzenia w strukturach Policji zespołu odpowiedzialnego za
administrowanie i monitorowanie sieci IP oraz 6 kpl stacji (radiotelefonów)
retransmisyjnych, 20 kpl stacji (radiotelefonów) bazowych, 80 kpl radiotelefonów
noszonych Motorola GP-360.
Zmieniono miejsca montażu Mobilnych Terminali Przewoźnych
w pojazdach służbowych Policji na terenie kraju – opracowano dokumentację
w zakresie bezpiecznego montażu Mobilnych Terminali Przewoźnych
w pojazdach służbowych Policji.

1.2.5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 480.080 tys. zł
Wykonanie: 480.079 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W planie inwestycyjnym Policji w 2009 roku ujętych było 115 zamierzeń
inwestycyjnych o łącznej wartości kosztorysowej ok. 1.251 mln zł, w tym:
a) 100 finansowanych w ramach Programu,
b) 8 finansowanych wyłącznie ze środków pozabudżetowych,
c) 7 zadań z zerowym limitem na 2009 rok, finansowanych ze środków
niewygasających z upływem 2008 roku.
Środki finansowe pochodzące z Programu rozdysponowano następująco:
a) inwestycje – 301.248 tys. zł,
b) zakupy inwestycyjne - 113 tys. zł,
c) remonty – 175.142 tys. zł,
d) zakup wyposażenia – 3.577 tys. zł.
W 2009 roku w całości sfinansowano i zakończono realizację
56 przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym m. in.:
a) KP Żmigród – budowa nowej siedziby o wartości ok. 4.735 tys. zł, o pow.
użytkowej 0,79 tys. m2 i kubaturze 3,81 tys. m3,
b) KP Toruń – Podgórz – budowa nowej siedziby przy ul. Poznańskiej o wartości
wynoszącej ok. 11.171 tys. zł, o pow. użytkowej 2,13 tys. m2
i kubaturze 7,31 tys. m3,

Departament Analiz i Nadzoru 18


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

c) KPP Radzyń Podlaski – budowa nowej siedziby przy ul. Warszawskiej


o wartości ok. 15.150 tys. zł, o pow. użytkowej 3,81 tys. m2
i kubaturze 15,50 tys. m3,
d) KPP w Terespolu – modernizacja obiektu o wartości ok. 4.916 tys. zł, o pow.
użytkowej 1,70 tys. m2 i kubaturze 7,42 tys. m3,
e) KPP Słubice – budowa nowej siedziby przy ul. Łokietka o wartości ok. 16.463
tys. zł, o pow. użytkowej 2,90 tys. m2 i kubaturze 10,30 tys. m3,
f) KWP Gorzów Wlkp. – dobudowa skrzydła administracyjnego oraz
przebudowa obiektu na potrzeby II KP przy ul. Kwiatowej o wartości ok.
30.244 tys. zł, o pow. użytkowej 7,85 tys. m2 i kubaturze 31,46 tys. m3,
g) KPP Żagań – budowa nowej siedziby przy ul. Nowogródzkiej o wartość ok.
26.599 tys. zł, o pow. użytkowej 3,80 tys. m2 i kubaturze 13,60 tys. m3,
h) KPP Kartuzy – budowa nowej siedziby ul. Sambora o wartości ok. 16.243
tys. zł o pow. użytkowej 3,63 tys. m2 i kubaturze 14,35 tys. m3,
i) KP Gdańsk Przymorze – budowa nowej siedziby przy ul. Obrońców Wybrzeża
o wartości ok. 10.449 tys. zł, o pow. użytkowej 2,38 tys. m2
i kubaturze 8,85 tys. m3,
j) KPP Goleniów – adaptacja obiektów dla potrzeb nowej siedziby przy
ul. Maszewskiej o wartości ok. 10.089 tys. zł, o pow. użytkowej 2,49 tys. m2
i kubaturze 5,04 tys. m3,
k) KPP Zduńska Wola – budowa nowej siedziby przy ul. Spacerowej 27
o wartości ok. 16.695 tys. zł, o pow. użytkowej 3,00 tys. m2
i kubaturze 12,81 tys. m3,
l) VI KP w Krakowie – budowa nowej siedziby przy ul. Ćwiklińskiej o wartości
ok. 23.519 tys. zł, o pow. użytkowej 3,72 tys. m2 i kubaturze 19,20 tys. m3,
m) KPP Chrzanów – modernizacja i adaptacja obiektu II Etap przy ul. Jordana 7
o wartości ok. 18.862 tys. zł, o pow. użytkowej 5,31 tys. m2
i kubaturze 19,71 tys. m3,
n) KPP Prudnik – budowa nowej siedziby o wartości ok. 13.565 tys. zł, o pow.
użytkowej 3,13 tys. m2 i kubaturze 9,46 tys. m3,
o) KPP Grajewo – budowa nowej siedziby o wartości ok. 24.240 tys. zł, o pow.
użytkowej 3,75 tys. m2 i kubaturze 15,00 tys. m3,

Departament Analiz i Nadzoru 19


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

p) KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim – modernizacja obiektu przy Al. 3 Maja


o wartości ok. 12.314 tys. zł,
q) I KP KMP w Kielcach – budowa nowej siedziby przy ul. Na Stoku o wartości
ok. 8.204 tys. zł, o pow. użytkowej 1,93 tys. m2 i kubaturze 5,67 tys. m3,
r) KPP Węgorzewo - budowa nowej siedziby przy ul. Jana Pawła II o wartości
ok. 9.531 tys. zł, o pow. użytkowej 1,52 tys. m2 i kubaturze 8,86 tys. m3,
s) KWP w Radomiu – budowa budynku łącznika pomiędzy budynkiem nr 1
i nr 4, przy 11 ul. Listopada o wartości ok.13.704 tys. zł, o pow. użytkowej
3,54 tys. m2 i kubaturze 13,50 tys. m3,
t) VI KRP – budowa nowej siedziby przy ul. Jagiellońskiej – wartości
kosztorysowej ok. 27.893 tys. zł, o pow. użytkowej 3,35 tys. m2 i kubaturze
18,31 tys. m3,
u) ZKP CSP w Legionowie – budowa internatu dla słuchaczy o wartości ok.
15.457 tys. zł, o pow. użytkowej 4,75 tys. m2 i kubaturze 22,68 tys. m3,
v) CSP w Legionowie – budowa hali sportowej przy ul. Zegrzyńskiej o wartości
kosztorysowej ok. 14.062 tys. zł, o pow. użytkowej 3,53 tys. m2 i kubaturze
27,45 tys. m3,
w) SP w Słupsku – przebudowa osi strzeleckich strzelnicy na krytą strzelnicę
ćwiczebną do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii ognia przy ul.
Zamiejskiej 30 o wartości ok. 17.016 tys. zł oraz budowa hali sportowej
z zapleczem sanitarnym przy ul. Głowackiego o wartości ok. 3.579 tys. zł,
o pow. użytkowej 0,51 tys. m2 i kubaturze 2,27 tys. m3.
Reasumując, w 2009 roku na realizację inwestycji budowlanych oraz zakupy
inwestycyjne wydatkowano środki finansowe w łącznej wysokości 301.361 tys. zł,
uzyskując efekt finansowy zakończonych zadań na poziomie ok. 470 mln zł.
Zwiększono kubaturę obiektów służbowych Policji o 365,82 tys. m3
i powierzchnię użytkową o 85,82 tys. m2. Ponadto wydatkowano środki
niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 w wysokości 6.550 tys. zł.
W 2009 roku, w ramach Programu przeznaczono na działalność remontową
oraz zakup wyposażenia środki finansowe w wysokości 178.719 tys. zł, w tym
175.142 tys. zł na zadania remontowe oraz 3.577 tys. zł na zakup wyposażenia
kwaterunkowego do wyremontowanych obiektów (2.944.071 zł stanowiły
zobowiązania z 2008 roku).

Departament Analiz i Nadzoru 20


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W planie remontów ujęto 378 zadań o wartości 464.046 tys. zł, w tym:
a) 308 w ramach Programu,
b) 61 przedsięwzięć z zerowym limitem na 2009 rok (rezygnacje),
c) 4 ze środków pozabudżetowych,
d) 5 ze środków niewygasających z upływem 2008 r.
W 2009 roku zakończono 310 zadań oraz sfinansowano zakup wyposażenia
do 63 wyremontowanych obiektów. Do najważniejszych zamierzeń remontowych,
w całości sfinansowanych i zakończonych w 2009 roku należą:
a) KMP Wałbrzych – remont kompleksowy bieżący – ok. 2.525 tys. zł,
b) KP Bydgoszcz Bartodzieje – remont kompleksowy budynku dla CBŚ
i KWP – ok. 6.928 tys. zł,
c) KPP Puławy – remont kompleksowy budynku komendy – 4.664 tys. zł,
d) KP Rzepin – remont kompleksowy budynku komendy – 2.032 tys. zł,
e) KPP Łódź – remont kompleksowy budynku przy ul. Organizacji Win
– ok. 1.583 tys. zł,
f) KPP Nowy Targ – remont kompleksowy siedziby komendy – ok. 14.550
tys. zł,
g) KPP Wyszków – remont kompleksowy siedziby komendy przy ul. Kościuszki
– ok. 1.937 tys. zł,
h) KPP Nysa – remont kompleksowy bieżący siedziby - ok. 2.220 tys. zł,
i) KMP Suwałki – remont kompleksowy siedziby komendy przy ul. Pułaskiego
– ok. 4.122 tys. zł,
j) KPP Siemiatycze – remont siedziby – ok. 1.221 tys. zł,
k) KPP Gdańsk Wrzeszcz – remont kompleksowy siedziby – ok. 2.878 tys. zł,
l) KPP Pruszcz Gdański – remont kompleksowy siedziby przy ul. Wita Stwosza
– ok. 3.319 tys. zł,
m) KWP Katowice Główne Stanowisko Kierowania – remont kompleksowy
bieżący siedziby przy ul. Lompy – ok. 6.508 tys. zł,
n) KPP Jędrzejów – remont kompleksowy – ok. 2.107 tys. zł,
o) KMP Olsztyn – remont kompleksowy przy ul. Partyzantów – ok. 6.842 tys. zł,
p) KMP Kalisz – remont obiektu oraz zaplecza przeznaczonego dla psów
służbowych przy ul. Jasnej – ok. 4.260 tys. zł,

Departament Analiz i Nadzoru 21


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

q) KMP Szczecin – remont kompleksowy PDOZ przy ul. Małopolskiej


– ok. 2.794 tys. zł,
r) CSP w Legionowie Baza Szkoleniowa Policji Wodnej w Kalu – remont
kompleksowy przy ul. Zegrzyńskiej - ok. 3.407 tys. zł,
s) CSP w Legionowie – remont kompleksowy hali sportowej oraz
termomodernizacja przy ul. Zegrzyńskiej - ok. 26.752 tys. zł.
W 2009 roku jednostki Policji pozyskały dodatkowo środki zewnętrzne na
dofinansowanie działalności remontowej w łącznej wysokości 21.948 tys. zł.
Ponadto wydatkowano środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2008
w wysokości 7.815 tys. zł.
Niezależnie od powyższego jednostki Policji w 2009 roku w ramach własnego
budżetu wygospodarowały środki remontowe w łącznej wysokości 13.141 tys. zł,
z których kwota 3.421 tys. zł została przeznaczona na współfinansowanie zadań
realizowanych w ramach Programu.

1.2.6. Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia tech.-obronnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 29.935 tys. zł
Wykonanie: 29.935 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W zakresie inwestycji (budownictwo specjalne KGP) wykonano roboty
rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty ziemne, roboty murarskie, roboty
izolacyjne fundamentów. Wykonano docieplenie i pokrycie dachu oraz
docieplenie budynku wraz z elewacją.

1.2.7. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy


Środki finansowane na realizację przedsięwzięcia: 346.717 tys. zł
Wykonanie: 345.456 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,6%
W związku z realizacją Programu w 2009 roku wprowadzono zmianę
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego
policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest
uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, a w konsekwencji którego nastąpił:

Departament Analiz i Nadzoru 22


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1) wzrost mnożników kwoty bazowej w poszczególnych grupach zaszeregowania.


Wzrost mnożników kwoty bazowej uposażenia zasadniczego we wszystkich
grupach zaszeregowania i szczeblach uposażenia wyniósł o 0,10,
z wyłączeniem policjantów zaszeregowanych w grupach 1, 5, 13
i 14. Uposażenie zasadnicze policjanta w 5 grupie zaszeregowania wzrosło
o 0,15 kwoty bazowej. Zmiana grup zaszeregowania stanowisk komendantów
wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców (gr. 13a i 14a) nie
spowodowała wyższego wzrostu mnożników kwoty bazowej niż o 0,10.
Natomiast na stanowiskach zaszeregowanych do grupy 13 i 14 (dotyczących
m. in. dyrektorów biur KGP i ich zastępców) wzrost wyniósł 0,05 kwoty
bazowej,
2) likwidacja kategoryzacji w oddziałach prewencji Policji samodzielnych
pododdziałach prewencji Policji (wszyscy zostali zaliczeni do szczebla „A”).
3) nowe zaszeregowanie wybranych stanowisk – przeszeregowanie stanowisk już
istniejących do wyższych grup zaszeregowania w:
a) oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji:
- dowódca kompanii, z grupy 7 na 8,
- pomocnik dowódcy oddziału, z grupy 7 na 9,
- lekarz, z grupy 7 na 9,
- zastępca dowódcy kompanii, z grupy 6 na 7,
- dowódca plutonu, z grupy 5 na 6,
- dowódca drużyny, z grupy 3 na 4,
- pielęgniarka, z grupy 2 na 3,
b) komendach powiatowych/miejskich/rejonowych i komisariatach Policji:
- dyżurni z grupy 5 i 7, odpowiednio na 6 i 8,
- zastępca dyżurnego, z grupy 5 na 6,
- pomocnik dyżurnego, z grupy 3 na 4 (zmiana dotyczy również
pomocników dyżurnego w KGP i KWP),
c) Wyższej Szkole Policji
- asystent, z grupy 6 na 8,
- instruktor, z grupy 6 na 8.

Departament Analiz i Nadzoru 23


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ponadto uwzględniono podwyższenie grup zaszeregowania komendantów


wojewódzkich (Stołecznego) Policji i ich zastępców w odniesieniu do
zaszeregowania grup dyrektorów biur KGP. Wyjątek stanowi stanowisko
Dyrektora CBŚ KGP i jego zastępcy, który zaszeregowano na równi
z komendantami wojewódzkimi Policji.
4) utworzenie nowych stanowisk służbowych – poprzez przekształcenie już
istniejących na nowe, zaszeregowane w wyższych grupach.
Utworzone zostały stanowiska: ratownik medyczny (3 gr.), przewodnik psa
służbowego (4 gr.), kontroler ruchu drogowego (4 gr.), technik kryminalistyki
(5 gr.) oraz dyżurny oddziału prewencji Policji (6 gr.).
Ponad zmiany wynikające z rozporządzenia, przeznaczono średnio po 46 zł
na policjanta na podwyższenie dodatków służbowych i funkcyjnych.
Reasumując, w 2009 roku przeciętne uposażenie policjanta wyniosło
4.036,72 zł i wzrosło średnio w porównaniu do 2008 roku o 333,04 zł. Mnożnik
kwoty bazowej wzrósł o 0,17 w stosunku do roku poprzedniego
i wyniósł 2,65.
Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenie na 8 typowych
stanowiskach w stosunku do 2008 r. przedstawia się następująco:

Przeciętne w tym: Przeciętne w tym: Wzrost


uposażenie uposażenie Wskaźnik
Nazwa dodatek dodatek przeciętnego
Lp. z grudnia z grudnia wzrostu
typowego stanowiska służbowy służbowy uposażenia
2008 r. 2009 r. (w %)
(funkcyjny) (funkcyjny) (w zł)
(w zł) (w zł)
Komendant
1. 8.930 2 951 9 510 2 916 580 106,5
wojewódzki Policji
Komendant
2. powiatowy (miejski) 7 370 1 788 7 776 1 899 459 106,3
Policji

3. Ekspert 5 038 828 5 510 929 472 109,4

4. Kierownik referatu 4 217 539 4 527 718 310 107,4

5. Asystent 3 442 529 3 811 506 369 110,7

6. Dzielnicowy 3 210 359 3 513 413 303 109,4

7. Referent 2 940 431 3 201 377 261 108,9

8. Policjant 2 464 236 2 723 187 259 110,5

Departament Analiz i Nadzoru 24


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.2.8. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi


Środki finansowane na realizację przedsięwzięcia: 9.544 tys. zł
Wykonanie: 9.043 tys. zł
Wykonanie w procentach: 94,8%

W ramach przedsięwzięcia rozdysponowano do komend wojewódzkich Policji,


Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Komendy Głównej Policji łącznie 500
etatów pracowniczych, w tym 300 członków korpusu służby cywilnej
i 200 etatów pracowników normatywnych, z czego zatrudniono 480 osób,
wykorzystując łącznie 477,50 etatów pracowniczych.
Na dzień 31 grudnia 2009 r. struktura zatrudnienia przedstawiała się
następująco:
- Komenda Główna Policji - 18,
- komendy wojewódzkie - 61,
- komendy powiatowe (miejskie) - 401,
W podziale na rodzaje służb wzrost zatrudnienia przedstawia się następująco:
- służba kryminalna - 89,
- służba prewencyjna - 217,
- służba wspomagająca - 171,5.
W wyniku procesu zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi,
utworzono ogółem 446 etatów funkcjonariuszy, w tym:
- komendy wojewódzkie -1,
- komendy powiatowe (miejskie) - 445,
W podziale na rodzaje służb, etaty przedstawiają się następująco:
- służba kryminalna – 108,
- służba prewencyjna – 338.

Departament Analiz i Nadzoru 25


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2. STRAŻ GRANICZNA
2.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu

W drugim roku realizacji Programu Straż Graniczna w większości


kontynuowała działania rozpoczęte w roku poprzednim.
Zakupiono łącznie 192 różnych typów pojazdów i sprzętów transportowych,
w tym 5 lekkich jednostek pływających typu Ponton, 70 samochodów
patrolowych, 77 samochodów ciężarowo-osobowych, 14 autobusów,
12 samochodów ciężarowych, 8 pojazdów logistycznych oraz 6 pojazdów
specjalnych.
Ponadto zakupiono i wprowadzono do użytkowania 3.627 kpl.
9 mm pistolet Walther P-99, a w zakresie sprzętu i wyposażenia specjalnego
zakupiono łącznie ok. 20 tys. jednostek umundurowania specjalistycznego.
W zakresie zakupu i wymiany sprzętu oraz systemów teleinformatycznych
kontynuowano uruchomienie platformy teleinformatycznej (PTSG), rozbudowę
infrastruktury Centralnego Węzła Teleinformatycznego SG (CWT SG),
zrealizowano drugą, główną dostawę sprzętu telekomunikacyjnego, uruchomiono
centralną aplikację do wsparcia służb obsługujących sprawy cudzoziemców oraz
sprawy wizowe, dostarczono 14 przewoźnych jednostek nadzoru (PJN), podpisano
umowę na rozbudowę Centralnego Węzła Teleinformatycznego SG o dodatkową
infrastrukturę środowiska mocy obliczeniowej, również dla Państwowej Straży
Pożarnej, zakończono budowę systemu transmisji danych dla
Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich
(ZSRN) oraz wybudowano linię światłowodową relacji PO Westerplatte –
Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej i pilotażową sieć radiową dla systemu
WLAN w Placówce SG w Medyce.
W zakresie budowy nowych i modernizacji użytkowanych obiektów m.in.:
zakończono 21 zadań, opracowano 15 dokumentacji technicznych,
kontynuowano roboty budowlane na 21 zadaniach. Z uwagi na nieterminową
realizację zadań w 6 przypadkach odstąpiono od umów z wykonawcami.

Departament Analiz i Nadzoru 26


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r.


W 2009 r. na realizację Programu przeznaczono 358.431 tys. zł.
Uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania środków finansowych,
podejmowano działania zmierzające do płynnego dokonywania przeniesień
środków finansowych pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami.
Szczegółowy podział kwot przypadający na realizację Programu
w 2009 r. przedstawiono poniżej:
w tys. zł
Ustawa
Uchwała Uchwała Uchwała Plan po
Lp. Wyszczególnienie Ustawa z dnia
Nr 35/09 Nr 73/09 Nr 189/09 zmianach
2.07.09
1. Zakup i wymiana sprzętu
76 405 -18 537 0 -27 793 0 30 075
transportowego
2. Zakup uzbrojenia 4 191 -4 191 0 0 0 0
3. Zakup sprzętu
9 669 -5 856 0 0 0 3 813
i wyposażenia specjalnego
4. Zakup i wymiana sprzętu
oraz systemów 106 891 24 507 3 798 -5 678 2 530 132 048
teleinformatycznych
5. Budowa nowych
i modernizacja 162 730 -1 472 0 -28 384 0 132 874
użytkowanych obiektów
6. Wzmocnienie
motywacyjnego systemu 53 781 3 614 0 0 0 57.395
uposażeń funkcjonariuszy
7. Zastąpienie
funkcjonariuszy 2 821 1 935 0 0 -2 530 2.226
pracownikami cywilnymi
Ogółem 416 488 0 3 798 -61 855 0 358 431

Stan realizacji Programu w Straży Granicznej na dzień 31 grudnia 2009 r.


w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawia się następująco:

2.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 30.075 tys. zł
Wykonanie: 30.075 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W zakresie sprzętu techniki morskiej wydatkowano kwotę 25.936 tys. zł.
Odebrano i wdrożono do eksploatacji za łączną kwotę 6.025 tys. zł:
a) 4 lekkie środki pływające typu PARKER 900,
b) 1 lekki środek pływający typu S-8900,
c) 2 lekkie środki pływające typu S-5200,

Departament Analiz i Nadzoru 27


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ponadto odebrano trzy etapy budowy dwóch pomocniczych jednostek


pływających realizowanej przez stocznię „Baltic Workboats” Estonia na kwotę
19.911 tys. zł. Finalizacja zadania planowana jest w 2010 r. Jednocześnie do
końca 2009 r. z eksploatacji z Morskiego Oddziału SG wycofano, 12
wyeksploatowanych jednostek pływających.
W zakresie zakupu pojazdów wydatkowano kwotę 4.139 tys. zł. Dokonano
płatności za 6 szt. autobusów do 20 miejsc Iveco Daily Iris Bus C50,
dostarczonych w grudniu 2008 r. oraz dofinansowano zakup samochodów
patrolowo-szosowych i patrolowo-terenowych realizowany w ramach Norweskiego
Mechanizmu Finansowego. Dalsze zakupy sprzętu transportowego na łączną
kwotę 27.793 tys. zł planowane są w latach 2010 i 2011 r.
W 2009 r. w związku z wprowadzeniem do użytkowania nowych jednostek
sprzętu transportowego z eksploatacji wycofano 565 pojazdów różnych typów.

2.2.2. Zakup uzbrojenia


W 2009 r. nie realizowano zakupów uzbrojenia, bowiem planowane zmiany
organizacyjne formacji, zgodnie z „Koncepcją funkcjonowania Straży Granicznej
w latach 2009 – 2015”, zmniejszą docelową liczbą funkcjonariuszy Straży
Granicznej o ok. 2 tysiące.
Tym samym, wcześniejsze zakupy nowoczesnej broni pozwoliły zabezpieczyć
potrzeby formacji w tym zakresie.

2.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 3.813 tys. zł
Wykonanie: 3.813 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W 2009 nie realizowano zakupów specjalistycznego umundurowania.
Dokonano jedynie płatności za dostawy z 2008 r., tj. za 2.609 kpl. ubrań na złą
pogodę i 2.604 kpl. ubrań uniwersalnych – ocieplaczy. Łączna wartość tych
płatności zamknęła się kwotą 3.813 tys. zł.

Departament Analiz i Nadzoru 28


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

2.2.4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 132.048 tys. zł
Wykonanie: 132.048 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W roku 2009 poniesiono nakłady finansowe na zadania:
a) wykonanie Systemu Wież Obserwacyjnych – 11.013.872,08 zł. System Wież
Obserwacyjnych składający się z 11 lokalizacji został przyjęty
w trzech partiach:
− odbiór pierwszej partii SWO zlokalizowanych w Placówce SG w Zbereżu
w dniu 9 września 2009 r.,
− odbiór drugiej partii SWO zlokalizowanych w Placówkach SG w Janowie
Podlaskim, Sławatyczach, Woli Uhruskiej, Dorohusku i Horodle nastąpiło
w dniach 19 listopada 2009 r. (3 lokalizacje) oraz 20 listopada 2009 r.
(2 lokalizacje),
− odbiór trzeciej partii SWO w Placówkach SG w Kryłowie, Chłopiatynie,
Hrebennem, Hrubieszowie i Dołhobyczowie nastąpił w dniach 15 grudnia
2009 r. (PSG Chłopiatyń) oraz 16 grudnia 2009 r. (4 pozostałe lokalizacje).
b) rozbudowa infrastruktury CWT dla Państwowej Straży Pożarnej -
23.798.197,62 zł (11.900.802,84 zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań
2008 r.). Do dnia 30 czerwca 2009r. nastąpiła pełna realizacja umowy.
W ramach przedsięwzięcia zakupiono m.in.:
− 10 kpl. serwerów,
− 1 kpl. macierzy IBM,
− 8 szt. przełączników Cisco – do rozbudowy serwerów,
− 2 kpl. zestawów elementów do rozbudowy serwera p590,
− 4 kpl. zestawów elementów do rozbudowy przełączników,
− 1 zestaw elementów do rozbudowy macierzy dyskowej,
− 2 kpl. zestawów elementów do rozbudowy bibliotek taśmowych,
− 4 kpl. zestawów do rozbudowy przełączników Catalyst,
− 2 kpl. przełączników Cisco Catalyst,
− licencje do CallManagera oraz serwerów.
c) system transmisji danych dla Zautomatyzowanego Systemu Radarowego
Nadzoru polskich obszarów morskich - 55.388 zł,

Departament Analiz i Nadzoru 29


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

d) I faza budowy CBD SG - budowa i wdrożenie systemu "Odprawa SG" -


1.720.200 zł,
e) I faza budowy CBD SG - budowa i wdrożenie systemu "Odprawa SG" -
kontrakt uzupełniający – 779.999,56 zł,
f) rozbudowa systemu wspomagania odprawy granicznej – 547.780 zł,
Uruchomienie głównej aplikacji komputerowej pn. „Odprawa SG” jest
najważniejszym przedsięwzięciem informatycznym Straży Granicznej.
W procesie wdrożenia rozwiązania wymagana jest rozbudowa
eksploatowanego systemu wspomagania aplikacji SG poprzez jego
przystosowanie do współpracy z aplikacją „Odprawa SG”. Ponadto
zrealizowane zostały moduły szkoleniowe do systemu elektronicznego
nauczania SG. Realizacja zadania umożliwiła zwiększenie niezawodności
działania odprawy granicznej oraz umożliwiła realizację masowych szkoleń
dla kontrolerów granicznych w chwili planowanej zmiany aplikacji oraz
w szkoleniu nowych funkcjonariuszy,
g) zakup pakietów gwarancyjnych – ok. 20.408.792 zł. W ramach zadania
dokonano przedłużenia gwarancji na sprzęt Cisco do 2012 roku,
h) aktualizacja oprogramowania w urządzeniach OMNISEC 520 –
399.999,59 zł. W ramach ww. zadania zakupiono nową wersję
oprogramowania, posiadającą aktualny certyfikat ochrony kryptograficznej.

2.2.5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia 132.874 tys. zł
Wykonanie 132.874 tys. zł
Wykonanie w procentach 100%
W 2009 r. w związku z koniecznością zagospodarowania środków powstałych
w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych dokonano korekty planu
realizowanych zadań. Ostatecznie w 2009 roku zakończono następujące zadania
inwestycyjne:
a) budowa GPK SG w m. Czeremcha,
b) budowa placówki SG w m. Mielnik,
c) budowa strażnicy SG w m. Bohukały,
d) dostosowanie obiektów do wymogów SG w m. Jelenia Góra,

Departament Analiz i Nadzoru 30


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

e) adaptacja budynku nr 14 na potrzeby Centrum Doskonalenia Techniki


Interwencji w m. Kętrzyn,
f) adaptacja pomieszczeń budynku nr 3 na potrzeby PPPZOZ w m. Kętrzyn,
g) przebudowa budynku nr 3 w m. Białystok,
h) modernizacja budynku nr 40 w m. Chełm,
i) rozbudowa budynku nr 33 w m. Przemyśl,
j) rozbudowa stacji obsługi wraz z zapleczem garażowym w m. Przemyśl,
k) modernizacja stacji MPS w m. Nowy Sącz,
l) przystosowanie pomieszczeń dla PPPZOZ w m. Kłodzko,
m) adaptacja bud. nr 10 w m. Kłodzko,
n) modernizacja budynku nr 3 w m. Kłodzko,
o) budowę placówki SG w m. Wałbrzych,
p) budowa hali sportowej i strzelnicy pistoletowej w m. Gdańsk - I etap,
q) adaptacja pomieszczeń parteru budynku nr 3 na potrzeby PPPZOZ oraz
pomieszczeń I i II piętra na pokoje internatowe w m. Szczecin - I etap,
r) adaptacja pomieszczeń budynku nr 9 na potrzeby PPPZOZ w m. Koszalin,
s) budowa siedziby Wydziału Odwodowego Zarządu Zabezpieczenia Działań
Granicznych SG w m. Augustów,
t) przebudowa i modernizację systemu zasilania elektroenergetycznego
w kompleksie w m. Kętrzyn.
Wśród zadań kontynuowanych realizowano:
a) budowę strażnicy SG w m. Banie Mazurskie,
b) budowę kompleksu strażnicy SG w m. Węgorzewo,
c) przebudowę budynku nr 20 na internat w m. Kętrzyn,
d) rozbudowę placówki SG w m. Horyniec,
e) modernizację obiektów budowlanych w m. Sanok,
f) rozbudowę placówki SG w m. Zakopane,
g) budowę lądowiska i hangaru dla śmigłowców SG w m. Nowy Sącz,
h) modernizację bud. Nr 1 w m. Nowy Sącz,
i) termomodernizację budynku nr 1 w m. Racibórz wraz z przebudową
pomieszczeń,
j) rozbudowę budynku garażowo-magazynowego w m. Nowy Sącz,
k) modernizację sieci energetycznej i oświetlenia zewnętrznego w m. Kłodzko.

Departament Analiz i Nadzoru 31


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Opracowano 7 dokumentacji technicznych na planowane do realizacji zadania:


a) budowa garaży dla samochodów PJN w m. Huwniki,
b) adaptacja obiektu na potrzeby placówki SG w Opolu,
c) przebudowa budynku administracyjno - garażowego na potrzeby placówki
SG w m. Wrocław,
d) budowa i modernizacja wodociągu dla kompleksu Straży Granicznej przy
ul. 17 Stycznia w Warszawie,
e) wykonanie sieci c.o., c.w.u., dwu-i czteroprzewodowej z przyłączami oraz
węzłami cieplnymi w m. Koszalin,
f) modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Koszalin,
g) wykonanie sieci wodociągowej w m. Koszalin.

2.2.6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 57.395 tys. zł
Wykonanie: 57.395 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy SG, stosownie do art. 103 ust.
3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 Nr
234, poz. 1997, z późn. zm.), stanowi określana przez Radę Ministrów
wielokrotność kwoty bazowej.
Zgodnie z ustawą o Straży Granicznej w skład uposażenia funkcjonariusza
wchodzą: uposażenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, dodatek za stopień,
dodatek służbowy (funkcyjny) oraz inne dodatki uzasadnione szczególnymi
właściwościami służby, w tym: dodatek za służbę na morzu, dodatek dla
personelu latającego, dodatek dla bezpośredniej obsługi statków powietrznych,
dodatek instruktorski.
Stawki uposażenia zasadniczego wyrażone są w postaci mnożników kwoty
bazowej w podziale na 2 kategorie, różnicowane w zależności od grupy
zaszeregowania stanowiska służbowego oraz dodatek za posiadany stopień, który
ustalany jest także na podstawie mnożników kwoty bazowej.
W 2009 roku wzrost przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Straży
Granicznej w wyniósł 253,88 zł (wraz z nagrodami), a po uwzględnieniu wzrostu
kwoty bazowej funkcjonariuszy - 333,63 zł.

Departament Analiz i Nadzoru 32


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Przedmiotowy wskaźnik dla Straży Granicznej w 2009 roku wzrósł o 0,17


w stosunku do 2008 roku i wyniósł 2,67.
Umożliwiło to osiągnięcie przeciętnego planowanego uposażenia
funkcjonariuszy SG w 2009 r. w wysokości 4.067,18 zł (przeciętne uposażenie po
wyłączeniu nagrody rocznej w wysokości 3.762,42 zł).
Podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy możliwe było dzięki wydaniu przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do
uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 24, poz. 150)
Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenia na 8 typowych
stanowiskach oraz ich wzrost w stosunku do 2008 r. kształtowały się
następująco:

Przeciętne w tym: Przeciętne w tym:


uposażenie uposażenie Wzrost Wskaźnik
Lp. Nazwa typowego stanowiska z grudnia dodatek z grudnia dodatek uposażenia wzrostu
2008 r. służbowy/ 2009 r. służbowy/ (w zł) (w %)
(w zł) funkcyjny (w zł) funkcyjny

1. Dyrektor Biura 9 849 3 327 10 366 3 477 517 105,3

2. Naczelnik wydziału 7 133 2 111 7 502 2 233 368 105,2


Zastępca naczelnika
3. 5 171 973 5 291 1 061 121 102,3
wydziału
4. Starszy specjalista 4 877 772 5 137 850 260 105,3

5. Specjalista - kontroler 3 995 576 4 246 604 251 106,3


Starszy strażnik graniczny -
6. 3 410 485 3 691 553 281 108,3
kontroler
7. Asystent 2 909 412 3 199 477 289 109,9
Strażnik graniczny -
8. 2 631 351 2 893 409 262 110,0
kontroler

2.2.7. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 2.226 tys. zł
Wykonanie: 2.198 tys. zł
Wykonanie w procentach: 98,7%
W 2009 roku realizowany był ostatni etap procesu „ucywilnienia”.
W Programie zostały uwzględnione na ten cel środki finansowe umożliwiające
zatrudnienie 85 członków korpusu służby cywilnej oraz 7 pracowników
nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Plan zatrudnienia
w ramach „ucywilnienia” w 2009 roku dotyczył wyłącznie jednostek
organizacyjnych SG realizujących zadania na zewnętrznej granicy UE.

Departament Analiz i Nadzoru 33


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na 31 grudnia 2009 r. zatrudniono łącznie 99 osób, w tym:


− 92 członków ksc (przy wykorzystaniu 85 limitów zatrudnienia),
− 7 pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.
W podziale na rodzaje służb wzrost zatrudnienia przedstawia się następująco:
− komendy oddziałów 1, tj. 1,0%
− pion graniczny 51, tj. 51,5%
− pion logistyczny 28, tj. 28,3%
− pion szkoleniowy 3, tj. 3,0%
− pozostałe 16, tj. 16,2%
W wyniku procesu zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi,
uwolniono ogółem 99 etatów, które w 100% skierowano do oddziałów SG.

Departament Analiz i Nadzoru 34


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA.


3.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu
Stan wyposażenia formacji po drugim roku realizacji Programu przedstawiał
się w poszczególnych przedsięwzięciach następująco:
a) w zakresie sprzętu transportowego:
samochody ratownictwa wysokościowego (drabiny i podnośniki)
− stan dobry 241 szt.
− stan zadowalający 75 szt.
− zły (do wycofania) 208 szt.
− braki do normatywu 25 szt.
− zakupiono ze środków Programu 47 szt.
samochody ratowniczo-gaśnicze:
− stan dobry 513 szt.
− stan zadowalający 544 szt.
− zły (do wycofania) 301 szt.
− braki do normatywu 231 szt.
− zakupiono ze środków Programu 29 szt.
kontenery i nośniki kontenerów:
− stan dobry 195 szt.
− stan zadowalający 26 szt.
− zły (do wycofania) 18 szt.
− braki do normatywu 49 szt.
− zakupiono ze środków Programu 8 szt.
b) w zakresie sprzętu i wyposażenia specjalnego:
ubrania specjalne:
− stan dobry 23.797 szt.
− zły (do wycofania) 4.092 szt.
− braki do normatywu 137 szt.
− zakupiono ze środków Programu 250 szt.
rękawice specjalne:
− stan dobry 26.185 szt.
− zły (do wycofania) 0

Departament Analiz i Nadzoru 35


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

− braki do normatywu 408 szt.


− zakupiono ze środków Programu 335 szt.
kominiarki niepalne
− stan dobry 25.794 szt.
− zły (do wycofania) 0
− braki do normatywu 668 szt.
− zakupiono ze środków Programu 130 szt.
buty specjalne
− stan dobry 28.618 szt.
− zły (do wycofania) 0
− braki do normatywu 165 szt.
− zakupiono ze środków Programu 295 szt.
hełmy strażackie
− stan dobry 26.683 szt.
− zły (do wycofania) 0
− braki do normatywu 483 szt.
− zakupiono ze środków Programu 55 szt.
c) w zakresie sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.
W 2008 r. zrealizowano zakup radiotelefonów nasobnych, wykonano projekt
systemu przetwarzania danych oraz systemu wymiany danych i głosu dla
jednostek organizacyjnych PSP. Przeprowadzono modernizację i rozwój
systemów teleinformatycznych oraz baz danych.
e) w zakresie budowy nowych i modernizacji istniejących obiektów.
W roku 2008 realizowano 22 zadania inwestycyjne, w tym 10 zadań
polegających na budowie nowych strażnic i 12 zadań rozbudowy istniejących
obiektów. W ramach poniesionych nakładów wykonano m. in.:
− roboty ziemne, rozbiórkowe, fundamentowe, budowlano – montażowe,
instalacyjne oraz wykończeniowe przy realizacji 22 zadań budowlanych,
− nadzór inwestorski, nadzór autorski na budowach,
− zakup pierwszego wyposażenia obiektów,

Departament Analiz i Nadzoru 36


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

- zakończono (w trzech województwach: kujawsko-pomorskie, lubelskie,


łódzkie) realizację 3 zadań rozbudowy obiektów strażnic, uzyskując
następujący efekt rzeczowy: kubatura 1.769,00 m3, powierzchnia użytkowa
3.244,36 m2, 6 stanowisk garażowych.
Na koniec 2008 roku stan techniczny użytkowanych obiektów został
sklasyfikowany w trzech grupach jako: bardzo dobry i dobry, dostateczny
i do rozbiórki. Spośród ogólnej liczby 1634 budynków:
- 1.233 budynków tj.75,5% - w stanie technicznym bardzo dobrym i dobrym,
- 351 budynków tj.21,5% - w stanie technicznym dostatecznym,
- 50 budynków tj. 3% - w stanie technicznym do rozbiórki.
Zły stan techniczny 351 budynków związany jest z koniecznością
przeprowadzenie prac remontowych. W 50 obiektach przeznaczonych do
rozbiórki, nastąpiło zużycie techniczne elementów konstrukcyjnych,
instalacji, elewacji itp.

3.2. Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r.


W 2009 r. w ramach Programu, na modernizację i poprawę skuteczności
funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej, przeznaczono 267.843 tys. zł.
Uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania środków
finansowych, podejmowano działania zmierzające do dokonywania przeniesień
środków finansowych pomiędzy poszczególnymi przedsięwzięciami.
Szczegółowy podział kwot przypadający na realizację poszczególnych
przedsięwzięć przedstawiono poniżej:
w tys. zł
Ustawa Uchwała
Uchwała Uchwała Plan po
Lp Wyszczególnienie Ustawa z dn. Nr
Nr 35/09 Nr 73/09 zmianach
2.07.09 189/09
Zakup i wymiana sprzętu
1. 110 884 -24 906 0 -46 480 4 377 43 875
transportowego
Zakup sprzętu i wyposażenia
2. 17 062 -15 515 0 0 0 1 547
specjalnego
Zakup i wymiana sprzętu oraz
3. 56 993 -1 547 -3 798 -25 200 -12 569 13 879
systemów teleinformatycznych
Budowa nowych i modernizacja
4. 44 567 32 926 0 -19 225 8 192 66 460
użytkowanych obiektów
Wzmocnienie motywacyjnego
5. 123 387 9 042 0 0 0 132 429
systemu uposażeń funkcjonariuszy
Zastąpienie funkcjonariuszy
6. 9 653 0 0 0 0 9 653
pracownikami cywilnymi

Ogółem 362 546 0 -3 798 -90 905 0 267 843

Departament Analiz i Nadzoru 37


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 43.875 tys. zł
Wykonanie: 43.875 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W 2009 roku, w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono:
a) 41 samochodów ratownictwa wysokościowego (drabiny i podnośniki). Stan
techniczny pojazdów w tej klasyfikacji przedstawia się następująco:
− stan dobry 294 szt.
− stan zadowalający 72 szt.
− zły (do wycofania) 163 szt.
− braki do normatywu 27 szt.
b) 34 samochody ratowniczo-gaśnicze. Stan techniczny pojazdów w tej
klasyfikacji przedstawia się następująco:
− stan dobry 496 szt.
− stan zadowalający 543 szt.
− zły (do wycofania) 344 szt.
− braki do normatywu 231 szt.
c) 3 kontenery i nośniki kontenerów. Stan techniczny pojazdów w tej klasyfikacji
przedstawia się następująco:
− stan dobry 221 szt.
− stan zadowalający 26 szt.
− zły (do wycofania) 18 szt.
− braki do normatywu 23 szt.

3.2.2. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 1.547 tys. zł
Wykonanie: 1.547 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100 %
W 2009 roku, w ramach tego przedsięwzięcia zakupiono:
a) 711 sztuk ubrań specjalnych. Stan ubrań sklasyfikowano następująco:
− stan dobry 26.538 szt.
− zły (do wycofania) 1.075 szt.
− braki do normatywu 232 szt.

Departament Analiz i Nadzoru 38


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

b) 1.031 kpl. rękawic specjalnych. Do obowiązującego normatywu brakuje 434


kpl. Stan 25.778 kpl. rękawic w 100% sklasyfikowano jako dobry,
c) 791 sztuk kominiarek niepalnych. Do obowiązującego normatywu brakuje 754
szt. Stan 25.414 kominiarek w 100% sklasyfikowano jako dobry,
d) 1.033 par butów specjalnych. Do obowiązującego normatywu brakuje 126 par.
Stan 26.864 par butów w 100% sklasyfikowano jako dobry,
e) 426 sztuk hełmów strażackich. Do obowiązującego normatywu brakuje 643
szt. Stan 26.178 hełmów w 100% sklasyfikowano jako dobry.

3.2.3. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 13.879 tys. zł
Wykonanie: 13.875 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,9%
W ramach przedsięwzięcia realizowano następujące zadania:
a) modernizacja SWD-ST (System Wspomagania Dowodzenia). W roku 2009 na
realizację tego zadania zaplanowano 5.407,78 tys. zł z czego wydatkowano
5.386,77 tys. zł. Kwota ta została wydatkowana na wytworzenie specyfikacji
wymagań dla modernizowanego systemu SWD-ST, 22 licencje z nośnikami
oprogramowania bazodanowego, 42 serwery (dla KW PSP i szkół PSP) wraz
z systemami operacyjnymi dla KG PSP, 16 KW PSP i 5 szkół PSP,
b) koncepcja rozwoju systemów teleinformatycznych województw, obejmująca 27
rozwiązań. Na zadanie zaplanowano na kwotę 7.448,2 tys. zł. Budowę SPD
postanowiono kontynuować w roku 2010 r.,
c) zakupy teleinformatyczne dla 4 szkół PSP. W ramach tego zadania zakupiono
sprzęt komputerowy i oprogramowanie na łączną kwotę 50 tys. zł,
d) zakup urządzeń komputerowych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
dla KG PSP. Na realizację tego zadania przewidziano 590 tys. zł, z czego
zakupiono 183 jednostki sprzętowe i oprogramowanie (2 serwery dla SWD-ST)
na kwotę 613,5 tys. zł (zwiększenie z oszczędności z zadania „usługi VoIP”),
e) usługi VoIP dla KG PSP. Na realizację zadania przewidziano 400 tys. zł,
z czego w sumie zakupiono 152 telefony IP oraz 6 przełączników sieciowych za
łączną kwotę 376,12 tys. zł.

Departament Analiz i Nadzoru 39


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.2.4. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 66.460 tys. zł
Wykonanie: 66.426 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,9%

W ramach tego przedsięwzięcia realizowano 22 zadania inwestycyjne,


w tym 12 zadań polegających na budowie nowych strażnic:
a) KP i JRG Góra woj. dolnośląskie - 5.000 tys. zł,
b) JRG nr 4 Lublin woj. lubelskie - 3.663 tys. zł,
c) KP i JRG Żgań woj. lubuskie - 5.600 tys. zł,
d) JRG nr 5 Łódź, woj. łódzkie - 3.976 tys. zł,
e) KP i JRG Oświęcim, woj. małopolskie - 1.500 tys. zł,
f) JRG nr 15 Warszawa, woj. mazowieckie - 3.187 tys. zł,
g) KP JRG Sierpc, woj. mazowieckie - 2.000 tys. zł,
h) JRG nr 2 Gdańsk, woj. pomorskie - 3.700 tys. zł.,
i) KP i JRG Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie - 1.000 tys. zł,
j) KP i JRG Lubliniec, woj. śląskie - 3.689 tys. zł,
k) JRG nr 3 Kielce, woj. świętokrzyskie - 2.000 tys. zł,
l) KP i JRG Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie - 6.200 tys. zł,
oraz 10 zadań rozbudowy istniejących strażnic:
a) JRG nr 1 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie - 400 tys. zł,
b) KP i JRG Andrychów, woj. małopolskie - 2.300 tys. zł,
c) KP i JRG Namysłów, woj. opolskie - 5.330 tys. zł,
d) KP i JRG Przeworsk, woj. podkarpackie - 1.500 tys. zł,
e) KP i JRG Hajnówka, woj. podlaskie - 600 tys. zł,
f) KP i JRG Myszków, woj. śląskie - 1.500 tys. zł,
g) KP i JRG Słupca, woj. wielkopolskie - 5.157 tys. zł,
h) KP i JRG Wałcz, woj. zachodniopomorskie - 4.908 tys. zł,
i) KP i JRG Szczecinek, woj. zachodniopomorskie -1.650 tys. zł,
j) szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, środki z PM 1.600 tys. zł.

Departament Analiz i Nadzoru 40


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Środki Programu zaplanowane na 2009 rok zostały wydatkowane


w całości we wszystkich województwach z wyjątkiem województwa śląskiego,
gdzie z zaplanowanej kwoty 3.689,00 tys. zł wydatkowano kwotę 3.682,9 tys. zł
(99,8%) i zachodnio – pomorskiego, gdzie z zaplanowanej kwoty 4.908,00 tys. zł
wydatkowano kwotę 4.880,30 tys. zł.

W ramach poniesionych nakładów wykonano m.in.:


- roboty ziemne, fundamentowe, budowlano-montażowe, instalacyjne,
drogowe oraz wykończeniowe,
- nadzór inwestorski i nadzór autorski nad realizacją inwestycji,
- zakup pierwszego wyposażenia.

W wyniku realizowanych zadań w 2009 roku zakończono 9 inwestycji


w 10 województwach uzyskując następujące efekty rzeczowe:
- kubatura (ogółem) 53.912 m3,
- powierzchnia użytkowa (ogółem) 10.673 m2,
- stanowiska garażowe 59 szt.,
- stanowiska pracy 75 szt.,
- sale szkoleniowe 6 szt.,
- sale sportowe 5 szt.,
- świetlice 5 szt.,
- sale konferencyjne 1 szt.
Na koniec 2009 roku stan techniczny spośród ogólnej liczby 1.661
użytkowanych obiektów sklasyfikowano następująco:
- 1.295 budynków, tj. 78% - stan techniczny dobry i bardzo dobry,
- 323 budynki, tj.19,5% - stan techniczny dostateczny,
- 43 budynki tj. 2,5% - stan techniczny do rozbiórki.

Departament Analiz i Nadzoru 41


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

3.2.5. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 132.429 tys. zł
Wykonanie: 132.414 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,9%
Z dniem 18 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 43, poz.
352), które z mocą od 1 stycznia 2009 r. kontynuowało realizację założeń
motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy PSP. Od dnia 1 stycznia
2009 r. nastąpił kolejny wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia strażaków
PSP o kwotę 405,91 zł. (z nagrodą roczną), w stosunku do roku 2008.
Około 80% tej kwoty przeznaczone zostało na wzrost stałych składników
uposażenia. Kwotę tą rozdysponowano na:
- wzrost uposażenia w grupach zaszeregowania (wraz ze wzrostem
uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat),
- zmianę (podwyższenie) grup zaszeregowania dla strażaków pełniących
służbę na stanowiskach związanych bezpośrednio z udziałem
w działaniach ratowniczo-gaśniczych, stanowiskach kierowania,
stanowiskach specjalistycznych w komendach wojewódzkich oraz
szkołach,
- wzrost uposażenia w najniższej grupie zaszeregowania dla stanowiska
stażysta o około 20% celem zwiększenia konkurencyjności formacji na
rynku pracy i możliwości pozyskania do służby osób o odpowiednich
kwalifikacjach.
Pozostała część środków finansowych została przeznaczona na inne składniki
uposażenia, w tym na wzrost dodatku służbowego i motywacyjnego.
W 2009 r. przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza PSP wynosiło
(z nagrodą roczną) 3.945,32 zł, a mnożnik kwoty bazowej wzrósł o 0,22
w stosunku do 2008 r. i wyniósł 2,59.
Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenia na 10 typowych
stanowiskach oraz ich wzrost w stosunku do 2008 r. kształtowały się
następująco:

Departament Analiz i Nadzoru 42


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W tym: w tym:
Przeciętne Przeciętne
uposażenie uposażenie Wzrost Wskaźnik

służbowy

służbowy
dodatek

dodatek
Lp. Nazwa typowego stanowiska z grudnia z grudnia uposażenia wzrostu
2008 r. 2009 r. (w zł) (w %)
(w zł) (w zł)

Komendant powiatowy
1. 6 377 2 045 7 023 2 246 646 110,1
(miejski)

2. Dowódca JRG 4 951 1 368 5 468 1 509 517 110,4

3. Naczelnik wydziału 4 928 1 380 5 565 1 567 637 112,9

4. Dowódca zmiany 4 002 877 4 442 973 440 111,0

5. Specjalista 3 852 859 4 214 952 362 109,4

6. Dowódca sekcji 3 599 726 3 938 788 339 109,4

7. Dowódca zastępu 3 356 632 3 704 691 348 110,4

8. Starszy ratownik 2 982 517 3 297 559 314 110,5

9. Ratownik 2 679 450 2 941 470 262 109,8

10. Młodszy ratownik 2 389 375 2 678 399 289 112,1

3.2.6. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 9.653 tys. zł
Wykonanie: 9.182 tys. zł
Wykonanie w procentach: 95,1%
Na realizację tego przedsięwzięcia w ustawie ujęto środki, umożliwiające
zatrudnienie 250 pracowników, z tego:
- komendy wojewódzkie 57, tj. 22,8%,
- komendy powiatowe (miejskie) 193, tj. 77,2%,
W podziale na rodzaje służb wzrost zatrudnienia przedstawia się
następująco:
- pion operacyjny 10, tj. 4%,
- pion logistyczny 135, tj. 54%,
- pion szkoleniowy 5, tj. 2%,
- pozostałe 100, tj. 40%.
W wyniku procesu zastępowania funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi,
utworzono ogółem 250 etatów funkcjonariuszy, z tego:
- komendy wojewódzkie 54, tj. 21,6%,
- komendy powiatowe (miejskie) 196, tj. 78,4%.

Departament Analiz i Nadzoru 43


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. BIURO OCHRONY RZĄDU.


4.1. Stan formacji po drugim roku realizacji Programu
Główny wysiłek realizacji Programu został skierowany na zakup środków
transportowych. Zrealizowano wszystkie określone w harmonogramie zadania
w tym przedsięwzięciu, pozyskując najbardziej niezbędne do funkcjonowania
biura samochody. Zakupy pozwoliły na rozpoczęcie wycofywania samochodów
wyeksploatowanych oraz na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu
wykonywania zadań przez funkcjonariuszy BOR.
W dalszym ciągu realizowano zakup nowoczesnego uzbrojenia
i wyposażenia specjalnego pod kątem wykonywanych przez formację zadań
w rejonach uznanych za teren prowadzenia działań wojennych. Mobilny system
pirotechniczny do zadań specjalnych oraz pistolety maszynowe i noktowizory
znalazły się na wyposażeniu funkcjonariuszy wykonujących obowiązki na
placówkach w Bagdadzie i Kabulu.
Wydatki poniesione na modernizację systemów teleinformatycznych
pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa ochranianych obiektów. Rozpoczęto
również wycofywanie z eksploatacji przestarzałych urządzeń używanych
dotychczas. Stopniowe dokompletowywanie wyposażenia do wymaganych
poziomów umożliwiło, poprzez zastosowanie systemów szyfrujących, zwiększenie
poziomu bezpieczeństwa korespondencji radiowej oraz przetwarzania danych
i informacji niejawnych. Zmodernizowano również znaczną część przestarzałego
sprzętu informatycznego, co wpłynęło na jakość przetwarzania informacji.
Częściowo wyposażono również ochraniane obiekty specjalne w nowe
wyposażenie. Nie zrealizowano do końca remontu obiektu specjalnego. Przyczyną
były trudności w przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy, z którym
zawarto umowę w październiku 2008 roku oraz napotkane podczas prac
niezinwentaryzowane urządzenia podziemne. Stały się one główną przyczyną
niewykonania całości prac i przesunięcia ich zakończenia na 2009 rok.

Departament Analiz i Nadzoru 44


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4.2 Stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2009 r.


W 2009 r. w ramach Programu na modernizację i poprawę skuteczności
funkcjonowania Biura Ochrony Rządu przeznaczono 12.647 tys. zł.
Szczegółowy podział kwot przypadający na realizację poszczególnych
przedsięwzięć przedstawiono poniżej:
w tys. zł
Ustawa
Plan po
Lp. Wyszczególnienie Ustawa Uchwała z dn.
zmianach
Nr 35/09 2.07.09 r.

1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 19 882 - 567 -17 615 1 700

2. Zakup uzbrojenia 778 0 0 778

3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 1 135 0 -500 635


Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów
4.
teleinformatycznych
1 417 0 -332 1 085
Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia
5.
techniczno-obronnego
458 0 -310 148
Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń
6.
funkcjonariuszy
7 734 567 0 8 301

Ogółem 31 404 0 -18 757 12 647

4.2.1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 1.700 tys. zł
Wykonanie: 1.697 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,8%
Zakupiono następujące środki transportu:
- 1 samochód LAND ROVER DISCOVERY ze specjalną ochroną balistyczną.
Zakup tego samochodu został dofinansowany w kwocie 1.200 tys. zł
z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Koszt zakupu to 1.350 tys. zł,
-1 RANGE ROVER ze specjalną ochroną przeznaczony został do
wykonywania zadań w kraju w terenach o ograniczonym dostępie dla
innych samochodów. Koszt zakupu to 1.550 tys. zł.

4.2.2. Zakup uzbrojenia


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 778 tys. zł
Wykonanie: 778 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%

Departament Analiz i Nadzoru 45


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Środki finansowe przeznaczono na zakup pistoletów maszynowych (MP5)


wraz z celownikami (MPOINT -10 kpl.), noktowizorów (MONOKULAR MU3 PCO
- 7 kpl.) oraz karabinków (SCAR - 21 kpl.).

4.2.3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 635 tys. zł
Wykonanie: 635 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W tym przedsięwzięciu zrealizowano następujące zadania: zakup miernika
gazowego (ENTRY RAE – 7 kpl.), zakup przenośnego analizatora substancji
niewiadomego pochodzenia (AHURA FIRST DEFENDER – 2 kpl), zakup
analizatora biologicznego (HY-LITE – 1 szt.), zakup zestawu do badania wody
(MILIPORE – 1 kpl.) oraz zakup wideo endoskopu (GENERAL ELECTRIC XLVU –
1 kpl.) i dostawa 7 szt. monitorów skażeń.

4.2.4 Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 1.085 tys. zł
Wykonanie: 1.085 tys. zł
Wykonanie w procentach: 100%
W 2009 roku zakupiono:
- radiotelefon z osprzętem MOTOROLA GM 360 – 55 szt.,
- moduł szyfrujący VOSEC – 62 szt.,
- zestawy komputerowe – 42 kpl.,
- sprzęt do systemów techniki ochronnej – 40 jednostek różnego sprzętu,
- sprzęt łączności satelitarnej – 3 zestawy w tym 2 mobilne IRYDIUM 9505A
i 1 stacjonarny SALIOT SC 4000.
Ponadto wykonano ostatni etap dostaw z umowy zawartej w 2008 roku na
modernizację monitoringu widma radiowego. Zrealizowano dostawę sprzętu do
modernizacji infrastruktury teletechnicznej oraz urządzeń sieciowych (część
pozostała z innych postępowań) i oprogramowania komputerowego.

Departament Analiz i Nadzoru 46


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4.2.5. Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia tech. – obronnego


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 148 tys. zł
Wykonanie: 145 tys. zł
Wykonanie w procentach: 98%
W tym przedsięwzięciu pokryto koszt części robót remontowych obiektu
specjalnego, przeniesionych do realizacji z 2008 roku na rok bieżący. Zakres prac
objętych umową został zrealizowany.

4.2.6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy


Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia: 8.301 tys. zł
Wykonanie: 8.295 tys. zł
Wykonanie w procentach: 99,9%
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy BOR, stosownie do art. 90 ust.
3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu
(Dz. U. z 2004 nr 163, poz. 1712, z późn. zm.), stanowi określany przez Radę
Ministrów wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej.
Zgodnie z ustawą o BOR uposażenie funkcjonariuszy składa się
z uposażenia zasadniczego, które obejmuje uposażenie wg stopnia
i uposażenie wg stanowiska służbowego, dodatku specjalnego oraz innych
dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami
funkcjonariusza, warunkami albo miejscem pełnienia służby. Do dodatków za
szczególne właściwości służby należą dodatki: za pracę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych, za klasę kwalifikacyjną uzyskaną
w ramach specjalności właściwej dla zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz
za specjalizację medyczną. Dodatek specjalny określony został,
w rozporządzeniu Ministra SWiA, w wysokości 46% uposażenia zasadniczego dla
Szefa BOR i jego zastępców, a 37% dla pozostałych funkcjonariuszy.
W 2009 rok przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariusza w BOR
wynosiło odpowiednio z nagrodami rocznymi 4.204,28 zł i średnio wzrosło
o 351,26 zł. Mnożnik kwoty bazowej wzrósł o 0,18 w stosunku do 2008 r.
i wyniósł 2,76.

Departament Analiz i Nadzoru 47


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Po dokonaniu powyższych zmian przeciętne uposażenia na 7 typowych


stanowiskach oraz ich wzrost w stosunku do 2008 r. kształtowały się
następująco:

w tym: w tym:
Przeciętne Przeciętne
Wzrost
uposażenie uposażenie Wskaźnik
Nazwa typowego przeciętnego

specjalny

specjalny
dodatek

dodatek
Lp. z grudnia z grudnia wzrostu
stanowiska uposażenia
2008 r. 2009 r. (w %)
(w zł)
(w zł) (w zł)

1. Szef Oddziału 7 739 1 759 8 449 2 003 710 109,2

2. Szef Wydziału 5 714 1 319 6 236 1 530 523 109,2

3. Szef Zespołu 5 455 1 169 5 958 1 343 503 109,2

4. Starszy specjalista 4 609 1 007 5 033 1 151 424 109,2

5. Młodszy specjalista 3 815 834 4 169 945 354 109,3

6. Starszy funkcjonariusz 3 351 706 3 697 806 347 110,3

7. Funkcjonariusz 2 806 587 3 107 668 301 110,7

Departament Analiz i Nadzoru 48


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZDZIAŁ IV
PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU

1. POLICJA
Na realizację Programu w 2009 r. przeznaczono 1.350.680 tys. zł. Plan
wydatków w poszczególnych przedsięwzięciach był kilkakrotnie zmieniany, aby
racjonalnie wykorzystać przyznane środki. Wydatki zrealizowano na poziomie
1.348.914 tys. zł tj. 99,9%.
Realizacja zakupów w zakresie sprzętu transportowego miała na celu
odtworzenie parku transportowego Policji na właściwym poziomie,
umożliwiającym jego dalsze unowocześnianie.
W 2009 r. odebrano łącznie 4.699 pojazdów kompletnych, w tym: 602
pojazdy bazowe furgon zaadaptowane na wersje policyjne, zakupione
w 2008 r. oraz 320 samochodów furgon opłaconych środkami niewygasającymi
z upływem roku budżetowego 2008. Ogółem wartość opłaconych faktur za sprzęt
transportowy wynosi 245.991 tys zł. Zapłacono także zobowiązania
z 2008 r. (niezapłacone faktury za odebrane pojazdy) za kwotę 94.734 tys zł.
W zakresie lotnictwa w 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację
śmigłowców Mi-8T i W-3A. Zrealizowany zakres modernizacji umożliwia
wykorzystanie śmigłowców w warunkach ograniczonej widoczności. Rozszerzone
zostały również możliwości śmigłowców w zakresie zadań poszukiwawczo-
ratowniczych, desantowych i możliwości łączności z jednostkami naziemnymi.
W zakresie zakupu sprzętu i wyposażenia kontynuowano proces
modernizacji umundurowania, który jest przedsięwzięciem złożonym
i długotrwałym ze względu na specyfikę oraz potrzebę zastosowania do produkcji
ubiorów policyjnych nowoczesnych materiałów o wysokich parametrach
użytkowych, pozwalających na poprawę komfortu i bezpieczeństwa służby.
Efektem realizacji zakupów w 2009 r. uzbrojenia w ramach Programu jest
znaczny wzrost stanu wyposażenia policjantów służb liniowych w nowoczesną
broń krótką. Na koniec 2009 r. potrzeby wymienionych służb zabezpieczone
zostały na poziomie 71%. Obecnie na wyposażeniu policjantów znajduje się
68.771 kpl. nowoczesnej broni krótkiej.

Departament Analiz i Nadzoru 49


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

W odniesieniu do osłon balistycznych zakup kamizelek kuloodpornych na


mundur i kamuflowanych pozwolił na uzupełnienie stanu posiadania
wycofanych z eksploatacji kamizelek, które utraciły właściwości ochronne.
Na koniec 2009 r. procent pokrycia potrzeb w odniesieniu do norm należności
wyniósł odpowiednio 18% i 64%.
Od 2008 r. wprowadzono na wyposażenie oddziałów prewencji nowy typ
tarcz ochronnych, tzw. ciężkich o podwyższonych parametrach ochronnych
i o zwiększonej wytrzymałości. Realizowany w 2009 r. zakup pozwolił na
częściowe wycofanie z użytkowania sprzętu wyeksploatowanego.
Oceniając realizację Programu w 2009 roku, należy stwierdzić, że zadania
zaplanowane do realizacji zostały w pełni wykonane.
Podsumowanie realizacji Programu w poszczególnych przedsięwzięciach
przedstawiono poniżej.

Plan Wydatki %
Lp. Wyszczególnienie
(tys. zł) (tys. zł) realizacji

1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 329 092 392 092 100

2. Zakup uzbrojenia 7 837 7 837 100

3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 85 326 85 323 100

4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 62 149 62 149 100

5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów 480 080 480 079 100

Budowa i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno –


6. 29 935 29 935 100
obronnego

7. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 346 717 345 456 99,6

8. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 9 544 9 043 94,8

Ogółem 1 350 680 1 348 914 99,9

2. STRAŻ GRANICZNA.
Na realizację Programu w 2009 r. przeznaczono 358.431 tys. zł. Wydatki
zrealizowano na poziomie 358.403 tys. zł, tj. 100%.
W zakresie zakupów sprzętu transportowego, sprzętu i wyposażenia
specjalnego, systemów IT oraz w zakresie zamierzeń budowlanych wydatkowano
100 % planu.

Departament Analiz i Nadzoru 50


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Do najważniejszych efektów rzeczowych uzyskanych przez Straż Graniczną


w 2009 roku należą m.in.:
- rozbudowanie i utrzymanie platformy teleinformatycznej,
- rozbudowanie infrastruktury Centralnego Węzła Teleinformatycznego,
- zakup pakietów gwarancyjnych producenta do eksploatowanego sprzętu
telekomunikacyjnego,
- zakup 7 lekkich jednostek pływających typu Ponton,
- zakup 2 jednostek pomocniczych przeznaczonych do działań w ochronie
granicy państwowej,
- zakończenie budowy siedziby wydziału odwodowego ZZDG SG w m.
Augustów (Budowa SKO w m. Augustów),
- zakończenie budowy placówki SG w m. Mielnik.
Podsumowanie realizacji Programu w Straży Granicznej
w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawiono poniżej.

Plan Wydatki %
Lp. Wyszczególnienie
(tys. zł) (tys. zł) realizacji

1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 30 075 30 075 100

2. Zakup uzbrojenia 0 0 0

3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 3 813 3 813 100

4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 132 048 132 048 100

5. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów 132 874 132 874 100

6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 57 395 57 395 100

7. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 2 226 2 198 98,7

Ogółem 358 431 358 403 100

3. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA.


Na realizację Programu w 2009 r. przeznaczono 267.843 tys. zł. Wydatki
zrealizowano na poziomie 267.319 tys. zł, tj. 99,8%.
Państwowa Straż Pożarna jako zawodowa formacja ratownicza,
w ramach realizacji Programu w 2009 r., zakupiła 75 szt. samochodów
ratowniczo-gaśniczych i ratownictwa wysokościowego. Zakup ten pozwolił na
wycofanie ponad 35-letnich samochodów.

Departament Analiz i Nadzoru 51


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Innym bardzo ważnym elementem realizowanego Programu jest budowa


nowych i modernizacja 22 strażnic. Pozwala to na znaczącą poprawę pełnienia
służby przez strażaków z jednoczesnym zapewnieniem norm i standardów
europejskich w tym zakresie.
Kolejnym ważnym elementem wpływającym na skuteczność działania
Państwowej Straży Pożarnej był zakup wyposażenia specjalnego, tj. ubrań,
rękawic i butów specjalnych, kominiarek niepalnych oraz hełmów strażackich.
To część ochron indywidualnych strażaków pracujących często w ekstremalnych
warunkach, które gwarantują im maksymalne bezpieczeństwo oraz optymalne
wykonywanie prowadzonych działań ratowniczych.
W ubiegłym roku zakończono również kolejny etap zmierzający do
przeprowadzenia modernizacji systemów teleinformatycznych. W ramach
prowadzonych inwestycji wykonano m. in. modernizację sieci lokalnych i węzłów
teleinformatycznych, wdrożono nowoczesne rozwiązania nadzoru nad pojazdami
i obiegiem dokumentów oraz dostosowano systemy bezpieczeństwa do zmian
w technologii IT.
Wydatkowane środki na projekt modernizacji SWD-ST docelowo zapewnią
zwiększenie skuteczności i efektywności działania pionu operacyjnego w zakresie
organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk
żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń.
Podsumowanie realizacji Programu w poszczególnych przedsięwzięciach
przedstawiono poniżej.
Plan Wydatki %
Lp. Wyszczególnienie
(tys. zł) (tys. zł) realizacji

1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 43 875 43 875 100

2. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 1 547 1 547 100

3. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT 13 879 13 875 99,9

4. Budowa nowych i modernizacja użytkowanych obiektów 66 460 66 426 99,9

5. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 132 429 132 414 99,9

6. Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi 9 653 9 182 95,1

Ogółem 267 843 267 319 99,8

Departament Analiz i Nadzoru 52


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

4. BIURO OCHRONY RZĄDU.


Na realizację Programu w 2009 r. przeznaczono 12.647 tys. zł. Wydatki
zrealizowano na poziomie 12.635 tys. zł, tj. 99,9%.
W związku z dokonanymi korektami środków finansowych, ograniczono
liczbę planowanych zakupów środków transportu do dwóch samochodów
osobowo – terenowych ze specjalną ochroną. Kolejne zakupy pojazdów
zaplanowano do realizacji w 2010 i 2011 roku.
Biuro Ochrony Rządu wzbogaciło się o nowoczesne karabinki SCAR oraz
pistolety maszynowe MP5 wraz z celownikami oraz o sprzęt noktowizyjny. Zakup
nowoczesnego uzbrojenia pozwolił na lepsze wyposażenie funkcjonariuszy
wykonujących zadania w strefie objętej działaniami wojennymi.
Zakupiono również, poza drobnym sprzętem specjalnym do rozpoznania
pirotechnicznego, nieużywany dotąd przez BOR analizator substancji
niewiadomego pochodzenia, służący do prowadzenia rozpoznania substancji
z pomocą badania ich widma promieniowania.
Kontynuowano wymianę radiotelefonów i innego sprzętu oraz systemów IT.
Zakupiono nowoczesne szyfratory do radiotelefonów, zestawy komputerowe,
urządzenia sieciowe czy też oprogramowanie do nich. Zakończono I etap
modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zakończono remont obiektu
o specjalnym znaczeniu, który został rozpoczęty w 2008 roku.
Realizacja przedsięwzięć Programu modernizacji nie napotkała większych
trudności. Wszystkie zadania określone w planie realizacji Programu w 2009
roku zostały zrealizowane.
Wykonanie Programu w Biurze Ochrony Rządu w 2009 r.
w poszczególnych przedsięwzięciach przedstawiono poniżej.
Plan Wydatki %
Lp. Wyszczególnienie
(tys. zł) (tys. zł) realizacji

1. Zakup i wymiana sprzętu transportowego 1 700 1 697 99,8

2. Zakup uzbrojenia 778 778 100

3. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego 635 635 100

4. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych 1 085 1 085 100

5. Budowa i modernizacja urządzeń zabezpieczenia techniczno - obronnego 148 145 98

6. Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy 8 301 8 295 99,9

Ogółem 12 647 12 635 99,9

Departament Analiz i Nadzoru 53


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

5. Bilans realizacji Programu w 2009 r.

Realizacja Programu w 2009 r. poszczególnych formacjach przedstawia się


następująco:
Plan Wykonanie %
Lp. Wyszczególnienie
tys. zł tys. zł wykonania
1. Policja 1 350 680 1 348 914 99,9

2. Straż Graniczna 358 431 358 403 100

3. Państwowa Straż Pożarna 267 843 267 319 99,8

4. Biuro Ochrony Rządu 12 647 12 635 99,9

Ogółem 1 989 601 1 987 271 99,9

Jak wynika z przedstawionego podsumowania, wydatki przewidziane na


wykonanie w 2009 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011 ” zostały
zrealizowane na poziomie blisko 100%, co oznacza, że przedsięwzięcia
zaplanowane do wykonania w 2009 r. zostały w pełni zrealizowane.
W 2009 roku ustawa została znowelizowana, co w praktyce oznaczało
przeniesienie części wydatków na lata 2010 i 2011, tak aby zapewniona została
pełna realizacja zadań związanych z wymianą wyposażenia i sprzętu oraz
modernizacją infrastruktury teleinformatycznej i budowlanej, formacji
bezpieczeństwa i porządku publicznego podległych ministrowi właściwemu do
spraw wewnętrznych i administracji.
Zmiana ustawy nie spowodowała zmiany kwoty przewidzianej pierwotnie na
realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”. Zadania przeniesione
w ramach nowelizacji ustawy zostaną zrealizowane w 2010 i 2011 roku.

Departament Analiz i Nadzoru 54


Załącznik 1 a
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
POLICJA

Stan po II roku realizacji Programu stan na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu stan na 31.12.2009 r.

L.p. Rodzaj sprzętu i wyposażenia Stan Stan Stan Stan


Zakupiony Ilość sprzętu Zakupiony Ilość sprzętu
normatywny ukompletowania normatywny ukompletowania
sprzęt [szt.] (szt.) sprzęt [szt.] (szt.)
(szt.) (%) (szt.) (%)

1 2 6 8 9 6 8 9
I Zakup i wymiana sprzętu transportowego 3 843 20 354 22 364 110% 8 295 20 185 22 684
sprzęt transportowy 3 843 20 354 22 364 91 8 295 20 185 22 684
1 samochody osobowe 2 260 13 129 14 201 92 5 040 12 955 14 338 90

2 samochody osobowe terenowe 156 719 817 88 263 695 845 82

3 samochody furgon 732 3 514 4 128 85 2 238 3 642 4 159 88

4 autobusy 66 128 165 78 66 108 170 64


samochody nieoznakowane (w tym operacyjne) - dane
5 590 - - 590
niejawne*
6 pojazdy specjalne*** 39 384 512 75 98 356 524 68

7 samochody ciężarowe ** 638 675 95 520 703 74

8 łodzie motorowe ** 0 279 283 99 280 288 97

pozostały sprzęt transportowy (w tym m.in. motocykle,


9 0 1563 1583 99 1629 1657 98
przyczepy, ciągniki rolnicze) **

lotnictwo policyjne
dostosowanie kabiny śmigłowca Mi-8T do noktowizji
1 1 1 0 2 2 2****
(kpl.)
2 urzadzenia desantowe i dżwigowe do śmigłowca Mi-8T 0 2 0 2 2 2****

3 śmigłowce o masie do 3,5 t ** 0 13 13 100% 0 16 16**** 100%

* zad. nr 5 - stany pojazdów zostały uwzględnione w ogólnym rozliczeniu tj., w zad. 1-3 (samochody osobowe, osobowe terenowe i furgony)
** grupy sprzętu, w których nie dokonywano procedury zakupu w 2007 r. w ramach Programu modernizacji Policji
*** w tym ujęto 24 szt. Dużych Więźniarek
W wierszach 1 oraz 3-6 ujęto dodatkowo sprzęt transportowy zakupiony ze środków, które niewygasły z upływem roku 2007 r. a odebranych w 2008r. tj.:
- samochody osobowe - 30 szt.
- samochody furgon - 12 szt.
- autobusy - 65 szt.
- samochody nieoznakowane (w tym operacyjne) - 366 szt.
- pojazdy specjalne - 4 szt.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 1308 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudni
jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy od lutego 2008r. Nastąpiły zmiany w sposobie naliczania
norm należności, w tym:
- samochody mikrobus/minibus zostały zaliczone do furgonów,
- samochody ciężarowe zostały zaliczone do sprzętu transportowego wsparcia logistycznego
**** pozyskano ze Straży Granicznej

1
Załącznik 1 b
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
POLICJA

Stan po II roku realizacji Programu stan na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu stan na 31.12.2009 r.

L.p. Rodzaj sprzętu i wyposażenia


Stan
Zakupiony Ilość sprzętu Zakupiony Ilość sprzętu Stan normatywny
normatywny Stan ukompletowania (%) Stan ukompletowania (%)
sprzęt (szt.) sprzęt (szt.) (szt.)
(szt.)

1 2 7 8 9 10 7 8 9 10
II Zakup uzbrojenia 34 805 259 159 403 055 64,3% 54 418 261 044 403 055

1 9 mm pistolety samopowtarzalne * 16 782 61 382 96 800 63,4% 28 974 68 771 96 800 71,0%

2 strzelby gładkolufowe kal. 12 200 3 734 12 500 29,9% 221 3 638 12 500 29,1%

3 pałki szturmowe nowego typu 8 380 25 034 33 873 73,9% 11 780 24 970 33 873 73,7%

4 pałki wielofunkcyjne TONFA 8 000 56 409 120 288 46,9% 11 500 56 074 120 288 46,6%

5 pałki teleskopowe 146 580 12 571 4,6% 146 580 12 571 4,6%

6 kajdanki szczękowe 1 060 110 862 122 800 90,3% 1 660 105 803 122 800 86,2%

7 kajdanki na ręce i nogi 147 828 3 843 21,5% 47 828 3 843 21,5%

8 plecakowe miotacze pieprzu 90 330 380 86,8% 90 380 380 100,0%

* wykazany stan normatywny dotyczy ilości broni przeznaczonej dla policjantów służb liniowych Policji a nie całego stanu etatowego Pol

1
Załącznik 1 c
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
POLICJA

stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu


na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
III Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego
1 kamizelki kuloodporne kamuflowane 800 38 632 58 636 65,9% 3600 38 080 58 636 64,9%
2 kamizelki kuloodporne na mundur 0 4 830 25 743 18,8% 1449 4 658 25 743 18,1%
3 lekkie kombinezony ochronne IDAS 100 100 0 100 100 0
4 kamizelki kuloodporne typu Jackal 144 815 1 717 47,5% 144 144 1 717 8,4%
5 poszycia na kamizelki kuloodporne 140 140 0 140 0 0
6 hełmy kuloodporne bez przyłbicy 660 3 875 29 100 13,3% 660 3 875 29 100 13,3%
7 kaski ochronne nowego typu ** 3 160 12 433 32 066 38,8% 3160 12 433 32 066 38,8%
8 tarcze ochronne nowego typu ** 2 945 12 670 18 000 70,4% 3511 13 843 18 000 76,9%
9 roboty pirotechniczne 2 14 15 93,3% 2 14 15 93,3%
10 ubrania antywybuchowe 4 30 84 35,7% 4 30 84 35,7%
11 dawkomierze promieniowania jądrowego 10 10 0 10 10 0
12 kombinezony ochronne p/chem. 300 300 0 300 300 0
13 Aparat foto cyfrowy z dodat. wyposaż. *** 671 2 747 771 356,3% 699 3 835
14 Dyktafon cyfrowy 502 1 389 2 879 48,2% 535 1 456
15 Latarka halogenowa 9 455 17 419 46 390 37,5% 9 823 22 430
16 Zestaw do oświetlenia miejsca zdarzenia 82 113 718 15,7% 151 205
17 Wózek do mierzenia odległości 145 454 2 313 19,6% 155 1 340
18 Zestawy PIRO 1 14 0 1 42
19 Zestaw wyważeniowy 3 3 0 3 14
20 Videorejestrator 125 225 152 148,0% 122 248
21 Walizka kryminalistyczna 96 327 647 50,5% 143 1 362
22 Kolczatka drogowa 60 240 7 638 3,1% 67 1 153
23 Lampa błyskowa 98 558 2 831 19,7% 113 1 915
24 Projektory multimedialny 20 43 40 107,5% 21 203
25 Ochrony słuchowe 15 20 0 15 1 199
26 Alkotest 29 1 447 13 512 10,7% 29 4 414
27 Zestaw dla zespołu do spraw kibica 3 3 0 3 23
28 Zestaw dla zespołu do spraw kibica 1 1 0 1 14
29 Radarowy miernik prędkości 6 109 2 959 3,7% 6 1 159
1
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
30 Drabina szturmowa 2 2 63 3,2% 2 19
31 Drabina wisząca 10 m 2 2 63 3,2% 2 3
32 Drabina wisząca 5 m 1 1 63 1,6% 1 1
33 Taran 1 1 47 2,1% 1 8
34 Zestaw do wybijania szyb 2 2 0 2 5
35 Łom specjalny ciężki 1 1 41 2,4% 1 7
36 Łom specjalny lekki 1 1 41 2,4% 1 27
37 Zestaw znaków ZAPORA 1 115 7 886 1,5% 1 1 275
38 Sprężarka 2 2 0 2 6
39 Młoto-wiertarka 1 1 15 6,7% 1 20
40 Wiertarka 1 18 34 52,9% 1 100
41 Wkrętarka 2 3 46 6,5% 2 11
42 Zestaw narzędzi ze skrzynią 1 4 0 1 22
43 Walizka metalowa na sprzęt 4 8 143 5,6% 4 20
44 Kamera cyfrowa z wyposażeniem 53 310 2 160 14,4% 109 1 054
45 Latarka FENIX LED 5 5 0 5 5
46 Wykrywacz metali 21 122 259 47,1% 37 551
47 Lampa fluoroscencyjna 1 1 0 1 37
48 Lampa z lupą 3 9 0 3 49
49 Lampa UV 43 219 439 49,9% 43 601
50 Zestaw do daktyloskop. zwłok 2 3 0 2 28
51 Zest. do pobier. odbit. prób. obuwia 2 2 0 2 7
52 Laserowy miernik prędkości 13 189 0 13 50
53 Chromatograf 5 24 0 5 72
54 Tablica magnetyczna sucho ścierana 2 4 240 1,7% 2 49
55 Komora do kontroli broni 2 3 0 2 6
56 Drukarka do alkotestu 11 11 0 11 434
57 Parawan osłaniajacy miejsce zdarzenia 34 34 0 34 114
58 Drukarka foto video 3 3 0 3 19
59 Nawigacja GPS+AutoMapa XL 30 30 0 30 176
60 Nagrywarka DVD 4 4 0 4 41
61 Tuba elektroakustyczna 30 55 511 10,8% 30 356
62 Waga 2 2 0 2 379
63 Namiot oględzinowy 19 19 0 19 32
2
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
64 Obiektyw 41 148 0 41 1 420
65 Latarka specjalistyczna 14 14 0 14 16
66 Dalmierz laserowy 20 20 0 23 51
67 Miernik wodoru 1 1 0 1 1
68 Urządzeni do oględzin w świetle 20 20 0 20 20
69 Lupa z podświetleniem 10 10 0 10 97
70 Zestaw walizkowy proszków 1 1 0 1 1
71 Wytrząsarka laboratoryjna 1 1 0 1 18
72 Lodówka laboratoryjna 2 2 0 2 137
73 Pistolet do metody cjanoakrylowej 1 1 0 1 4
74 System do 3-wym.rekonstr. zdarz. 1 1 0 1 7
75 Zestaw do analiz śledczych w służbach krym. 12 12 0 12 12
76 Adapter do lampy błyskowej 33 33 0 33 65
77 Reflektory halogen. szperacze 28 253 5 699 4,4% 28 389
78 Torba z wyposaż. dla nieetat. zesp. negoc. 5 5 0 5 5
79 Drabina rozkładana 3,5 m z nosidełkiem 1 1 0 1 1
80 Zestaw elektro flara 6 6 0 6 6
81 Zestaw pierwszej pomocy RO 10 148 7 938 1,9% 10 213
82 Ładowarka wielofun. z wysięgnikiem 1 1 566 0,2% 1 170
83 UPS - urządzenie do zasil. awaryj. 1 1 0 1 426
84 Latarka olśniewająca na potrzeby SPAP 5 5 0 5 5
85 Lampy oświetleniowe pola 20 78 0 20 20
86 Videoskop 1 1 0 1 1
87 Szperacz ksenoonowy 9 115 0 9 121
88 Maska przeciwgazowa 9 614 9 614 110 808 8,7% 9 314 9 314 110 808 8,4%
89 Serwer video 41 41 0 40 41
90 Kamera megapikselowa 21 21 0 20 21
91 Kamera szykoobrotowa 40 40 0 40 40
92 Tarcza STOP 2 100 2 100 38 899 5,4% 2 100 3 900
93 Celownik optyczny do kbk AKMS 2 2 0 2 2
94 Szyna montażowa do PM MP5 1 1 0 1 1
95 Wkładka FX do PM MP5 3 3 0 3 3
96 Wkladka FX do pistlotu Glock 17 2 2 0 2 2

3
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
Zapalarka do odpalania materiałów
97 wybuchowych 1 1 0 1 1
98 Oświetlenie do PM MP5 1 1 0 1 1
99 Kajdanki szczekowe na ręce 200 200 0 200 200
100 Futerał na kajdanki 1 700 1 700 0 1 700 1 700
101 Pokrowce do RMG 1 500 1 500 0 1 500 1 500
102 Kamera z obiektywem 4 205
103 Analizator wydechu 25 1 471
104 Torby fotograficzne 239 1 531
105 Torby reporterskie 5 565
106 Drogomierz 53 707
107 Apteczka pmocy przedmedycznej 1 1 205
108 Latarka kryptonowa 3D Maglite 57 322
109 Latarka z uchwytem i nasadką sygnalityczną 140 1 287
110 Walizka pomocy przedmedycznej RO 30 544
111 Zestaw do zbierania mikrośladów 5 20
112 Elektro flary 8 12
113 Lustrzanka cyfrowa + zestaw 42 291
Kamera cyfrowa + rejestrator obrazu z łączem
114 radiowym 1 14
Zakup partii próbnej umundurowania do
115
testowania (kpl.)
Zakup dokumentacji technicznej na
116 7 11
przedmioty mundurowe
Umundurowanie nowy wzór (noszone w
117 8 800 8 800 100 000 9% 30 000 30 000 100 000 30%
okresie wiosenno – jesiennym)
118 Umundurowanie służbowe:**
1) Bluza służbowa męska 3 212 3 212
2) Bluza słuzbowa damska 100 100
3) Czapka ćwiczebna 5 900 15 900
4) Czapka gabardynowa 5 000
5) Czapka letnie 4 000
6) Czapka zimowa 4 000
7) Kombinezon AT 664 1 164
4
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
8) Mundur ćwiczebny 14 211 18 411
9) Kurtka ćwiczebna z podpinką i kamizelką 6 864 13 144
10) Kurtka gabardynowa męska 2 068 2 068
11) Kurtka gabardynowa damska 210 210
12) Kurtka 3/4 z podpinką futrzaną 3 800 3 800
13) Kombinezon ochronny letni 7 090 8 590
14) Koszula służbowa letnia 7 796 9 796
15) Koszula wyjściowa letnia 129 2 219
16) Pas biały z poprzeczką 1 270 1 770
17) Spodnie wyjściowe 3 756 4 756
18) Spodnie letnie 2 837 3 837
19) Półbuty 4 798 5 743
20) Trzewiki botki 2 400 3 400
21) Trzewiki skoczka 8 652 12 362
22) Koszulki z napisem Policja 750
23) Koszulki polo 300
24) Koszula służbowa 6 860 7 710
25) Kamizelka p/uderzeniowa 2 135 5 350
26) Ochraniacze przedramienia 2 815 6 940
27) Ochraniacze nóg 2 815 6 940
28) Rękawice p/uderzeniowe 2 025 4 950
29) Sweter służbowy 4671 5 121
30) Pas główny 6912 8 212
ok. 8 000
119 Zakup ochron osobistych 4 125
kpl.
1) Rękawice p/uderzeniowe 1 200
2) Kamizelka p/uderzeniowa 910

5
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia stan
Zakupiony Ilość Stan stan Zakupiony Ilość Stan
ukompletowa
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny
nia
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
różny różny
asortyment asortyment
120 Wyposażenie specjalne dla służb specjalnych
wyposażeni wyposażeni
a spec. a spec.

Uwaga: w kolumnie "stan normatywny" w przypadku gdzie nie podano należności, asortyment kupowany jest zgodnie z potrzebami.

6
Załącznik 1 d
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
POLICJA

stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Zakupiony Ilość Stan Stan Zakupiony Ilość Stan Stan
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania
[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]
IV. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT
1 Aparat telefoniczny stacjonarny 1020 24446 - - 1345 -
2 Analizator widma 1 1 - - 1 -
3 Bramki ISDN 41 25 - - 74 -
4 Brama VoIP Cisco 5 5 - - 5 -
5 Bufor taryfikacyjny 2 59 - - 2 -
6 Centrala telefoniczna 88 792 - - 89 1622 1666 97
7 Czytnik do kart mikroprocesorowych 8 - - - 132 - - -
8 Drukarka 3091 31947 45154 70,75 3374 44074 56650 78
Zestaw do programowania i zdalnego blokowania
9 32 - - - 32 -
urządzeń maskujących korespondencję głosową Daxon
10 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1 - - - 2 -
11 Fax 398 1408 1652 85,23 398 7206 7793 92
12 Firewall 7 1 - - 7 -
13 Karty do central telefonicznych 20 14 - - 20 -
14 Karty do urządzeń Vangrudard 12 - - - 16 -
15 Karta do rejestratora 19 19 - - 19 -
16 Komputery 1624 7307 9820 74,41 1868 31044 38222 81
17 Konwerter światłowodowy 6 6 - - 6 -
18 Konwerter Tibbo RS-Lan 16 26 - - 16 -
19 Koncentrator IP Cisco 2 2 - - 2 -
20 Ładowarka do radiotelefonu 1319 9117 20170 45,20 1319 -
21 Modem SHDSL 24 29 - - 24 -
22 Monitor 493 3699 - - 1164 -
23 Netperformer z kartami 1 - - - 4 -
24 Notebook 1392 3660 4501 81,32 1522 8263 10855 76
Oprogramowanie stanowiska dyspozytorskiego z
25 1
funkcją lokalizacji GPS dla systemu DMR 1 1 - - -
26 Przełącznik warstwowy 29 - 29 -
27 Przełącznik KVM 10 12 - - 12 -
28 Przełącznik MPLS 1 17 - - 1 -
29 Przełącznik Catalyst 6 13 - - 6 -
30 Przełącznik sieciowy z wyposażeniem 2 216 - - 2 -
31 Palmtopy 28 - 28 -
32 Radiotelefony 8417 54050 92828 58,23 9045 65387 99448 66
33 Rejestrator rozmów 229 54 40 135,00 230 -
34 Rezerwowe stanowisko zarządzania 1 - - - 1 -
35 Routery 17 83 - - 17 -
1
stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Zakupiony Ilość Stan Stan Zakupiony Ilość Stan Stan
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania
[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]
Rozbudowa i modernizacja sieci utajnionej łączności
36 239 239
telekopiowej SUŁTELP 131 - - -
37 Rejestrator korespondencji 1 31 41 75,61 1 -
38 Serwer zapowiedzi 1 1 - - 1 -
39 System
y taryfikacji
ą połączeń
y p y telefonicznych
j 7 7 - - 8 -
40 operacyjnego 1 1 - - 1 -
41 System ewidencji majątku ruchomego 1 1 - - 1 -
42 System nawigacji 30 39 - - 30 -
43 System zasilania awaryjnego UPS 5 5 - - 6 -
System komutacyjny telefonii IP 1 1 - - 1 -
44 Serwery 13 339 - - 20 -
45 Serwery wydruku 35 63 - - 35 -
46 Serwer klastrowy dla WWW i poczty 1 1 - - 5 -
Serwer klastrowy dla WWW i poczty (Zakup Licencji
47 1
Windows Serwer 2008 Enterprise MOLP)
Serwer klastrowy dla WWW i poczty (Zakup Macierzy
48 1
NAS Solphy DataEdge 3112NST)
49 Serwer radiokomunikacyjny 1 1 - - 2 -
50 Siłownia telekomunikacyjna 6 107 236 45,34 7 -
51 Skaner 110 235 712 33,01 119 4535 6197 73
52 Sprzęt zasilający 2 1 - - 2 -
53 Stanowiska dostępowe 3909 16499 25912 63,67 4079 19780 29615 67
54 Stacja retransmisyjna i bazowe 49 614 - - 78 5715 5911 97
55 Switche 29 794 - - 35 -
56 Szafa telekomunikacyjna 9 169 - - 16 -
57 Terminal NC 9 - - - 9 -
58 Terminale mobilne 5045 978 - - 5045 14316 29640 48
59 Telefaks 379 1292 - - 395 -
60 Urządzenia telekopiowe 124 - - - 124 -
61 Urządzenia wielofunkcyjne 44 268 - - 44 -
62 Urządzenia do sieci LAN 2 2 - - 2 -
63 Urządzenia sieciowe typu Multiplekser 50 59 - - 50 -
Urządzenia do modernizacji systemu taryfikacji
64 40 40 40
(komputery systemowe) - - -
Urządzenia do zarządzania sieciami
65 12 12
teleinformatycznymi 12 - - -
66 Wielokanałowy system nagrywania rozmów 4 21 29 72,41 4 -
67 Zestawy komputerowe klasy TEMPEST 16 - - - 16 -
68 Zasilacz UPS 1 - - - 2 -
69 Zestawy komputerowe PC 1053 6527 10588 61,65 1053 -
70 Zestawy podkaskowe 287 614 1767 34,75 287 -

2
stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Zakupiony Ilość Stan Stan Zakupiony Ilość Stan Stan
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania
[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]
71 Zestawy kamuflowane 1482 2362 8266 28,57 1482 -
72 Zestaw słuchawkowy do radiotelefonu noszonego 483 512 4334 11,81 483 -
73 Zestawy do programowania i strojenia radiotelefonów 18 125 - - 28 -
74 Zestaw anten bazowych 81 318 431 73,78 82 -
75 Zestaw serwisowy do radiotelefonów 5
76 Projektor Optoma 2
77 Ekran 1
Uzupełnienie struktury sieci regionalnych na terenie
78 13
kraju
79 Zakup pamięci operacyjnej RAM dla KGP 105
Zakup i budowa centrów serwerowych na poziomie
80 Komend Wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji 1
(SWD-I)
Zakup serwerów do systemu finansowo-księgowego (w
81 22
tym; 22 serwery)
Zakup serwerów do systemu finansowo-księgowego (w
82 22
tym; 22 serwery baz danych)
83 Zakup serwerów baz danych 6
84 Zakup licencji NOD 32 Antyvirus 4.0 licencja GOV 44
Zwiększenie bezpieczeństwa w istniejącej
infrastrukturze CSD oraz zintegrowanie systemów
poczty wewnętrznej i zewnętrznej w celu utworzenia
85 1
spójnego i zarządzalnego środowiska w zakresie
funkcjonowania systemów na styku sieci zewnętrznej i
wewnętrznej
Zakup oprogramowania do pozyskiwania danych z
86 tachografów cyfrowych (Zakup urządzeń Tachodrive 100
Plus model 10.TD1P.0000 szt.100)
Zakup oprogramowania do pozyskiwania danych z
87 tachografów cyfrowych (Zakup uniwersalnego 100
analizatora tarcz wykresówek tachografów szt.100)
Zakup oprogramowania do pozyskiwania danych z
88 tachografów cyfrowych (Czytnik kart chipowych Smart 100
card reader USB EZ100PU szt.100)
Zakup oprogramowania do pozyskiwania danych z
89 tachografów cyfrowych (Oprogramowanie Tachospeed z 200
modułem kontrolnym szt.200)
Zakup oprogramowania do pozyskiwania danych z
90 tachografów cyfrowych (Oprogramowanie Tachospeed 18
Stat z modułem kontrolnym i statystycznym szt.18)

3
stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Zakupiony Ilość Stan Stan Zakupiony Ilość Stan Stan
Lp. Rodzaj sprzętu i wyposażenia
sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania sprzęt sprzętu normatywny ukompletowania
[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]
Zmiana miejsca montażu mobilnych terminali
91 przewoźnych (MTP) w pojazdach służbowych Policji na 1
terenie kraju
92 Opieka autorska i serwisowa systemu TestOutComes 1
Rozbudowa mocy obliczeniowej centralnych systemów
93 1
teleinformatycznych Policji
Zakup narzędzi teleinformatycznych do monitorowania i
analizowania funkcjonowania sieci informatycznych
94 Policji (w tym PSTD) niezbędnych do utworzenia w 1
strukturach WUST BŁiI KGP zespołu odpowiedzialnego
za administrowanie i monitorowanie sieci IP

4
Załącznik 2
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
STRAŻ GRANICZNA

stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu


na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.

LP. Rodzaj sprzętu i wyposażenia Ilość Stan Stan Ilość Stan Stan
Zakupiony sprzęt Zakupiony sprzęt
sprzętu normatywny ukompletowania sprzętu normatywny ukompletowania

[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]


I. Zakup i wymiana sprzętu transportowego
Pojazdy
Samochody patrolowe - kat.A 21 szt. sam. Renault Thalia 204 276 74% 197 282 70%
1
szosowe kat. B 13 szt. sam. różnych marek 378 348 109% 408 533 77%
kat. A 36 szt. sam. Fiat Panda 4x4 96 219 44% 96 182 53%
Samochody patrolowe -
2 kat. B 492 458 107% 409 401 102%
terenowe
kat. C 27 76 36% 23 62 37%

Samochody ciężarowo- o dmc do 2,5 t. 33 szt. sam. Ford Connect 68 119 57% 66 133 50%
3 o dmc powyżej 2,5 t
osobowe 44 szt. sam. Ford Transit 93 110 85% 91 123 74%
do 3,5 t.
4 Mikrobusy 210 222 95% 205 252 81%
5 Motocykle 675 818 83% 588 595 99%
6 Pojazdy typu ATV 211 202 104% 219 219 100%
7 Skutery śnieżne 56 85 66% 66 64 103%
8 Łodzie patrolowe 21 31 68% 24 32 75%
6 szt. poj. Ford Transit -
9 Pojazdy specjalne 94 181 52% 116 149 78%
Schengen-Busy

10 Sam. do przewozu zatrzymanych 72 93 77% 83 112 74%

8 szt. autobusów Iveco Daily Iris 6 szt. autobusów Iveco Daily


do 20 miejsc 29 27 107% 27 33 82%
Bus C50 Iris Bus C50*
11 Autobusy:
6 szt. autobusów Ciacciamali
powyżej 20 miejsc 20 21 95% 19 23 83%
Iveco 100 Tema
o dmc do 3,5 t. 37 36 103% 38 37 103%
12 Samochody ciężarowe:
o dmc przekr. 3,5 t. 12 szt. sam. DAF FAL F45 40 36 111% 29 36 81%
o dmc do 3,5 t. 3 szt. sam. Fiat Ducato 36 60 60% 34 69 49%
13 Pojazdy logistyczne:
o dmc przek. 3,5 t. 5 szt. sam. MAN TGM 32 40 80% 29 34 85%

1
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.

LP. Rodzaj sprzętu i wyposażenia Ilość Stan Stan Ilość Stan Stan
Zakupiony sprzęt Zakupiony sprzęt
sprzętu normatywny ukompletowania sprzętu normatywny ukompletowania

[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]


transportowe 36 48 75% 38 64 59%
14 Przyczepy:
specjalne 92 128 72% 90 119 76%
Sprzęt techniki morskiej
Dostawca dwunastu lekkich środków
15 5 szt. 5 12 41,7% 7szt. 12 12 100,0%
pływających

Dostawa dwóch pomocniczych jednostek


16 0 szt. 0 0 0,0% 0 szt. 0 2 0,0%
pływających

Razem: 192 szt. 3 024 3 646 82,9% 13 szt. 2 907 3 568 81,5%
II. Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego
17 Kamizelka ostrzegawcza (szt.) 1200 5 471 14 933 36,6% 0 0 5 620 14086
18 Kamizelka operacyjno - taktyczna (szt.) 700 1 672 10 594 15,8% 0 0 1 668 9629
Mundur polowy letni z emblematem ,,Straż
19 4096 6 926 15 566 44,5% 0 0 6 758 13679
Graniczna" (kpl)
Mundur polowy z emblematem ,,Straż Graniczna
20 863 29 054 51 582 56,3% 0 0 27 018 49477
(kpl)
1711
21 Ubrania na złą pogodę (kpl) 21 019 30 474 69,0% 0 17 748 27 280 65,1%
2609
1711
22 Ubranie uniwersalne - ocieplacz (kpl) 18 998 30 474 62,3% 0 15 934 27 280 58,4%
2604
23 Buty z membraną izolacyjną (para) 4320 18 135 30 760 59,0% 0 15 028 28 705 52,4%
24 Rękawice z membraną izolacyjną (para) 0 14 529 15 416 94,2% 0 12 896 13 641 94,5%
Razem: 19 814 115 804 199 799 58,0% 0 61 606 137 970 44,7%
III. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT
25 Stacje końcowe systemu telekopiowego 164 719 1 146 62,7% 0 719 1 179 61,0%
26 Stacje telefoniczne różnej klasy 65 6 822 15 068 45,3% 0 6 822 15 361 44,4%

Stacje robocze, stanowiska komputerowe typu


27 4 047 12 890 15 170 85,0% 0 12 890 16 959 76,0%
PC, notebooki wraz z oprogramowaniem

28 Drukarki 223 2 978 8 491 35,1% 39 3 017 8 757 34,5%


29 Skanery różnej klasy i przeznaczenia 0 245 4 020 6,1% 0 245 4 013 6,1%
30 Zasilacze awaryjne UPS 0 317 555 57,1% 0 317 542 58,5%

2
stan po II roku realizacji Programu stan po III roku realizacji Programu
na 31.12.2008 r. na 31.12.2009 r.

LP. Rodzaj sprzętu i wyposażenia Ilość Stan Stan Ilość Stan Stan
Zakupiony sprzęt Zakupiony sprzęt
sprzętu normatywny ukompletowania sprzętu normatywny ukompletowania

[szt.] [szt.] [szt.] [%] [szt.] [szt.] [szt.] [%]


System obserwacji dzienno-nocnej na
31 14 82 116 70,7% 0 82 127 64,6%
samochodach
32 Stacjonarne czytniki paszportów 0 678 877 77,3% 23 701 634 110,6%
33 Zestawy do mobilnej odprawy granicznej 0 843 1 834 46,0% 200 1 043 1 913 54,5%
Systemy obserwacji dzienno-nocnej
34 0 0 46 0,0% 11 11 49 22,4%
na wieżach
Razem: 4 513 141 378 247 122 57,2% 273 25 847 49 534 52,2%
UWAGA.
W zestawieniu nie ujęto broni, z uwagi na brak ich zakupów w 2009 r.

Wartości ukompletowania sprzętu transportowego wykazane w kolumnie nr 9 tabeli nie stanowią nadwyżki sprzętu, a jedynie są konsekwencją kolejności dostaw i wycofywania z wyekspl
W zakresie Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego określony stan ukompletowania na dzień 31.12.2009 r. uległ zmianie w stosunku do stanu na dzien 31.12.2008, ze względu na:
- zmiany struktury SG,
- zmiany etatowe w OSG,
- zmiana zadań dla OSG,

3
Załącznik 3

STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA


PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

Stan na 31.12.2008 r. Stan na 31.12.2009 r.


zakupione z zakupione z
L.p. Rodzaj sprzętu i wyposażenia ilość normatyw ukompletowanie ilość normatyw ukompletowanie
modernizacji modernizacji
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
1. 2. 7. 8. 9. 10. 7. 8. 9. 10.
I. Sprzęt transportowy
Samochody ratownictwa wysokościowego
1. 47 524 549 95,4 41 529 556 95,1
(ogółem)
2. samochody z drabiną 15 208 210 99,0 6 199 211 94,3
3. samochody z podnośnikiem 32 316 339 93,2 35 330 345 95,7
4. Samochody ratowniczo-gaśnicze (ogółem) *1) 29 1358 1589 85,5 34 1383 1614 85,7
5. samochody średnie 1 703 857 82,0 13 729 878 83,0
6. samochody ciężkie 28 655 732 89,5 21 654 736 88,9
7. Kontenery i nośniki kontenerów *2) 8 239 288 83,0 3 265 288 92,0
Razem: 84 2121 2426 x 78 2177 2458 x
II. Sprzęt i wyposażenie specjalne
1 ubrania specjalne 250 27 889 28 026 99,51% 711 27 613 27 845 99,17%
2 rękawice specjalne 335 26 185 26 593 98,47% 1 031 25 778 26 212 98,34%
3 kominiarki niepalne 130 25 794 26 462 97,48% 791 25 414 26 168 97,12%
4 buty skórzane 295 28 618 28 783 99,43% 1 033 26 864 26 990 99,53%
5 hełmy strażackie 55 26 683 27 166 98,22% 426 26 178 26 821 97,60%
Razem: 1 065 135 169 137 030 x 3 992 131 847 134 036 x
III. Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT
1 Radiotelefony nasobne 2125 8846 8804 100 0 8846 8804 100
Wykonanie projektu systemu przetwarzania danych
brak brak
2 oraz systemu wymiany danych i głosu dla jednostek 1 1 b/d 0 1 b/d
normatywu normatywu
organizacyjnych PSP
Zakup sprzętu i oprogramowania dla KW PSP i KP(M) brak brak
3 2015 9328 b/d 0 9328 b/d
PSP normatywu normatywu
Modernizacja SWD-ST (zakup oprogramowania
brak
4 bazodanowego dla KG PSP, 16 KW PSP i 5 szkół PSP 22 22 b/d
normatywu
- nośniki i licencje)
Modernizacja SWD-ST (zakup zestawów
brak
5 komputerowych dla 16 KW PSP i 5 szkół PSP - 42 42 b/d
normatywu
serwery z systemami operacyjnymi)

1
Stan na 31.12.2008 r. Stan na 31.12.2009 r.
zakupione z zakupione z
L.p. Rodzaj sprzętu i wyposażenia ilość normatyw ukompletowanie ilość normatyw ukompletowanie
modernizacji modernizacji
(szt.) (szt.) (szt.) (%) (szt.) (szt.) (szt.) (%)
1. 2. 7. 8. 9. 10. 7. 8. 9. 10.
S Koncepcje (projekty) teleinformatyczne KW PSP -
brak
6 zakup, budowa lub modernizacja systemów, sieci i 27 27 b/d
normatywu
sprzętu teleinformatycznego
Zakupy teleinformatyczne 4 szkół PSP - grupy brak
7 4 4 b/d
sprzętowo-systemowo-aplikacyjne normatywu
Zakup urządzeń komputerowych, urządzeń brak
8 183 183 b/d
peryferyjnych i oprogramowania dla KG PSP normatywu
Usługi VoIP - zakup przełączników sieciowych i brak
9 158 158 b/d
telefonów IP dla KG PSP normatywu
Razem: 4 141 18 175 8 804 x 436 18 611 8 804 x

2
Załącznik 4
STAN ILOŚCIOWY SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
BIURO OCHRONY RZĄDU

Stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu Zakupiony Stan Stan Zakupiony Stan Stan
Ilość sprzętu Ilość sprzętu
sprzęt normatywny ukompletowania sprzęt normatywny ukompletowania
[szt] [szt.] [szt.] [%] [szt] [szt.] [szt.] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Zakup i wymiana sprzętu transportowego
1 Samochody osobowe 5 miejscowe 13 53 60 88,33
2 Samochody reprezentacyjne 5 56 64 87,50
3 Samochody reprezentacyjne ze specjalną ochroną 2 10 16 62,50
Samochody osobowo - terenowe ze specjalną
4 2 8 10 80,00 2 10 14 71,43
ochroną
5 Samochody ciężarowo - osobowe pirotechniczne 1 7 10 70,00
6 Samochody sanitarne 1 2 3 66,67
7 Autobusy o liczbie miejsc siedzących powyżej 20 1 4 5 80,00
8 Autobusy o liczbie miejsc siedzących do 20 1 5 7 71,43
9 Samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony 1 5 10 50,00
II Zakup uzbrojenia
1 Sprzęt nokotowizyjny 2 21 64 32,80 7 28 64 43,75
2 Pistolety maszynowe 8 352 737 47,80 10 362 737 49,12
3 Karabinki 0 104 862 12,06 21 125 862 14,5
III Zakup sprzętu i wyposażenia specjalnego
Mobilny system pirotechniczny do zadań
1 3 4 6 66,70 0 4 6 66,70
specjalnych
2 Miernik gazowy 0 1 27 3,70 7 8 27 29,60
Przenośny analizator substancji niewiadomego
3 0 0 9 0 2 2 9 22,20
pochodzenia
4 Monitor skażeń 0 14 36 38,90 7 21 36 58,30
5 Analizator biologiczny 0 0 5 0 1 1 17 5,90
6 Zestaw do badania wody 0 0 5 0 1 1 5 20,00
7 Wideoendoskop 0 0 17 0 1 1 17 5,90
IV Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów IT *
1 Radiotelefon z osprzętem 58 1647 1746 94,32 55 1413 1978 71,36
2 Urządzenia techniki ochronnej 6 12 72 16,66 40 52 72 72,22
3 Modernizacja aparatury techniki specjalnej 0 2 2 100 0 2 2 100

1
Stan po II roku realizacji Programu na 31.12.2008 r. Stan po III roku realizacji Programu na 31.12.2009 r.
Lp. Rodzaj sprzętu Zakupiony Stan Stan Zakupiony Stan Stan
Ilość sprzętu Ilość sprzętu
sprzęt normatywny ukompletowania sprzęt normatywny ukompletowania
[szt] [szt.] [szt.] [%] [szt] [szt.] [szt.] [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 Modernizacja systemu audiowizualnego 0 1 0 0 0 1 b/n b/n


5 Zestawy komputerowe 0 575 792 72,6 42 623 677 92,02
6 Moduł szyfrujący do radiotelefonu 62 64 b/n b/n
7 Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej 1 1 b/n b/n
8 Sprzęt łączności stelitarnej 0 0 0 0 2 8 22 36,36
9 System szyfrowania transmisji danych 0 1 0 0 0 1 4 25
10Modernizacja systemu monitoringu widma radioweg 0 0 0 0 1 1 2 50
12Urządzenia sieciowe 14 171 450 38 31 202 450 44,89
13Akcesoria komputerowe 100 100 0 0 0 0 b/n b/n
14Materiały informatyki 100 100 0 0 0 0 b/n b/n
Zakup i modernizacja urządzeń zabezpieczenia
V
techniczno - obronnego
Filtropochłaniacze do urządzeń
1 105 208 309 67,30 0 208 309 67,30
filtrowentylacyjnych
2 Fotele z regulowanym podnoszeniem 12 294 331 88,82 0 294 331 88,82
3 Biurko drewniane 28 933 1280 72,89 0 933 1280 72,89
4 Krzesło wyściełane na metalowej podstawie 206 1477 1620 91,17 0 1477 1620 91,17
5 Kanapa wersalka 6 38 42 90,47 0 38 42 90,47
6 Remont obiektu specjalnego 1 1 0 1

UWAGA
* dotyczy zakupu i wymiany sprzętu oraz systemów IT - trwa proces wycofywania z eksploatacji przestarzałych i zużytych radiotelefonów, urządzeń techniki specjalnej oraz
zestawów komputerowych.

You might also like