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Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos

Identificacin de peligros
La identificacin inicial fue realizada por un grupo ad-hoc y verificada y aprobada por el Comit
de Gestin en el 1er. semestre de 2001, dando origen a la primera versin del Listado de
Peligros (L-029).
Los peligros se codificaron de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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23.
24.
25.
26.
27.

cada de personas a distinto nivel


cada de personal al mismo nivel
cada de objetos por desplome o desprendimiento
cada de objetos en manipulacin
pisada sobre objetos
choques y golpes contra objetos inmviles
choques y golpes con objetos mviles
golpes y cortes por objetos o herramientas
proyeccin de fragmentos o partculas
atrapamiento por o entre objetos
atropello o golpes con vehculos
sobre esfuerzos o falsos movimientos
exposicin a temperaturas ambientales extremas
quemaduras por contacto
exposicin o contacto con la corriente elctrica
exposicin a radiaciones
iluminacin inadecuada
exposicin a ruido
exposicin a vibraciones
exposicin a sustancias nocivas o txicas
contacto con sustancias custicas o corrosivas
exposicin a contaminantes biolgicos
incendio
explosin
peligros relacionados con el uranio
peligros relacionados con espacios confinados
otros

La unidad MACS mantiene actualizado el Listado en la BDCD ante: a) solicitud de cualquier


miembro de CONUAR-FAE, de los facilitadores o de partes interesadas, b) nuevos proyectos, c)
nuevos requisitos legales.
La unidad MACS analiza las solicitudes presentadas con el formulario fGC-742 y en el caso de
que la apruebe la incluye en el Listado para proceder a su posterior evaluacin.
Evaluacin de riesgos
En el momento de la identificacin inicial, ante cada nuevo peligro incluido en la Listado L-029, o
una vez por ao, la unidad MACS y el Servicio Mdico evalan el nivel de riesgo de los peligros
identificados para determinar los significativos y elevar junto a las propuestas de acciones al
Comit de Gestin para su inclusin en el Programa de Gestin (ver seccin 1.05, Parte I).
Durante la evaluacin puede darse la necesidad de re-evaluar un riesgo ya existente ante
diversas circunstancias, tales como: comentarios de las partes interesadas, pedidos de acciones
correctivas, cambios en los requisitos legales.

Para determinar si un riesgo es significativo, se tienen en cuenta dos factores: la severidad de


las consecuencias y la probabilidad de ocurrencia del riesgo relacionado con cada peligro. Cada
factor tiene asignado niveles.
Los niveles de riesgo pueden tomar valores en el rango de 1 a 64. Todo riesgo cuyo nivel es 8
con severidad extrema, o superior a 8 es considerado significativo.
El nivel de riesgo surge de la frmula:
Nivel de riesgo = (severidad) x (probabilidad)
Los indicadores utilizados en la frmula son:
Severidad:
Severidad
Baja
Media
Alta
Extrema

Criterios
Lesiones superficiales, pequeos cortes, contusiones menores, irritacin ocular
Molestia pasajera, enfermedad temporal que no produce incapacidad
Daos menores a la propiedad (menos de $1.000)
Lesiones que producen incapacidad parcial temporaria
Laceraciones, heridas, quebraduras, dermatitis, enfermedades sin secuela
Daos a la propiedad (menos de $30.000)
Amputaciones, fracturas mayores, lesiones mltiples que generan incapacidad parcial
Enfermedades profesionales que generan incapacidad permanente parcial
Daos a la propiedad y/o que afecten la produccin ($300.000)
Lesiones fatales o que generen incapacidad total permanente
Enfermedades de trabajo que generen incapacidad total
Daos a la propiedad y/o que afecten la produccin (ms de $300.000)

Valor
1
2
4
8

Probabilidad:
Probabilidad
Criterios
Baja
Situacin que nunca ocurri
De ocurrir causara incredulidad o sorpresa
Situacin controlada con personal entrenado
Media
Situacin poco probable, hay antecedentes remotos
Es poco frecuente la exposicin al peligro
De ocurrir sera extrao
Peligro parcialmente controlado
Alta
Ocurre ocasionalmente
La frecuencia de exposicin es importante
De ocurrir no llamara la atencin
Peligro poco controlado
Extrema
Hay antecedentes cercanos
La frecuencia de exposicin es alta
Es muy probable que ocurra
Peligro no controlado
NOTA: Para la evaluacin del riesgo de los peligros identificados con cdigo 16 (Exposicin a
radiaciones ) y 25 (Peligros relacionados con el uranio) exclusivamente, se podr utilizar un
factor menor a 1 para la estimacin del ndice de probabilidad Baja. Los factores que se utilizarn
sern 0.25 y 0.50. Esta salvedad o excepcin se realiza para diferenciar adecuadamente el nivel

Valor
1
2

de riesgo de aquellos peligros identificados en los cuales, en funcin de las medidas de


seguridad y el control operativo existentes, permitan estimar un ndice de probabilidad de
ocurrencia del dao potencial inferior a Baja (casi nula, muy baja).
Nivel de riesgo
Los peligros con niveles de riesgo significativos son evaluados para definir:

disposicin transitoria (bajo control operativo)


plan de mejora

SxP
1y2

Nivel de riesgo
Trivial

Tolerable

Moderado

16

Apreciable

32

Importante

64

Intolerable

Medida de control
No se requiere disposicin inmediata ni medida de control.
No es necesario conservar registros de acciones tomadas
No se requiere disposicin inmediata.
Las medidas de control consisten en buenas prcticas de produccin y
mantenimiento
No se requieren registros documentados de acciones realizadas
Se deben tomar disposiciones inmediatas y/o medidas de control para reducir el
riesgo
Se debe ponderar el costo-beneficio de las medidas de control
Si el riesgo es de severidad extrema, la probabilidad de ocurrencia debe
mantenerse en su valor mnimo bajo control operativo documentado
Se deben tomar disposiciones inmediatas para reducir el riesgo antes de continuar
el trabajo
Estas disposiciones deben difundirse a todos los operadores afectados
Deben implementarse medidas de control definitivas y/o transitorias para reducir el
riesgo a valores de 8 o menos
Se deben tomar disposiciones inmediatas para reducir el riesgo antes de continuar
el trabajo
Estas disposiciones deben informarse por escrito al Comit de Gestin y difundirse
a todos los operadores afectados
Deben implementarse medidas de control definitivas y/o transitorias para reducir el
riesgo a valores de 8 o menos
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se haya reducido el nivel de
riesgo con medidas de control y disposiciones transitorias aprobadas por el Comit
de Gestin.
Estas medidas deben quedar documentadas y ser conocidas por todo el personal
Deben implementarse medidas de control definitivas para reducir el riesgo a valores
de 8 o menos
Si no es posible reducir el riesgo, el trabajo debe permanecer prohibido

La unidad MACS, Servicio Mdico y las unidades de negocio involucradas establecen las
medidas de control adecuadas, con el objetivo de llevar el nivel de riesgo a valores de 8 o
menores.
Los riesgos de mayor nivel tienen prioridad en la definicin de objetivos de mejora del
desempeo del sistema, en lo que se refiere a la seguridad y salud ocupacional.
Documentos

Listado: L-029
Registros
Identificacin
fGC-742

Almacenamiento
Papel

Proteccin/
Recuperacin
Area HSTyPR

Tiempo de
conservacin
2 aos

Disposicin
Destruccin

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