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EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER

TRUJILLO S.A.CC

NDICE
Pg.
I.
II.

III.

IV.
V.

VI.

Memorndum de planeamiento

Programa de Auditoria

16

II.1 Programa para el examen en el rea de


Produccin

17

II.2 Programa para el examen en el rea de


RR.HH

19

Programa para evaluar el control interno

21

III.1 Programa para evaluar el control interno


rea de produccin

22

III.2 Programa para evaluar el control interno


rea de RR.HH

24

Cuestionario de control interno

26

Papeles de Trabajo

28

V.1 Papeles de Trabajo rea de produccin

29

V.1 Papeles de Trabajo rea de RR.HH

40

Informe final de auditoria

66

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

I.
MEMORNDUM
DE
PLANIFICACION

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

1. ORIGEN DEL EXAMEN


En cumplimiento con el contrato de servicios profesionales con la empresa
agroindustrial DAMPER TRUJILLO S.A.C, efectuaremos una

examen

especial a las reas de Administracin de personal y Produccin.


2. OBJETIVO DEL EXAMEN
OBJETIVOS GENERALES:
Evaluar en forma integral el sistema de control interno.
Evaluar la estructura organizativa, polticas as tambin como la asignacin
de funciones y responsabilidades de la empresa.
Evaluar el cumplimiento eficiente y eficaz de las metas y objetivos de la
empresa.
Evaluar la estructura organizativa y poltica de la entidad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Evaluar la estructura orgnica, funciones y polticas del rea de Produccin.
Evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se han realizado las
operaciones y los resultados obtenidos en el rea citada.
Evaluar el grado de confiabilidad del sistema informtico en las reas objeto
de estudio del examen.
Determinar el grado de cumplimiento de las polticas Medio Ambientales.
3. NATURALEZA Y ALCANCE
Nuestro examen ser de naturaleza integral y cubrir los siguientes
aspectos: Ambiental, sistemas y gestin; el examen abarcar las
operaciones comprendidas del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2013.
4. CONSTITUCION JURIDICA
3

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La empresa Agroindustrial DAMPER TRUJILLO S.A.C es una sociedad


annima cerrada, se encuentra legalmente constituida mediante escritura
pblica con la ficha de inscripcin N 5824; sta empresa se rige bajo la Ley
26887 - Ley General de Sociedades.
5. RESEA HISTORICA
El origen del Nombre de DANPER proviene de Dan por Danmark (Dinamarca
en dans) y Per por Per.
Dan per Trujillo SAC es una joint venture de capitales daneses y peruanos que
comenz sus operaciones en febrero del ao 1994 en Trujillo - Per. Las
plantas de procesamiento estn situadas en Trujillo y Arequipa. DANPER se
dedica con mucho xito a la actividad agroindustrial de produccin y
exportacin de conservas de esprrago, alcachofa, pimiento del piquillo,
hortalizas en general y frutas, as como esprragos frescos y congelados
6. INFORMACION PRELIMINAR
AUDITORIA DE GESTIN
No se cuenta con una estrategia para la seleccin de proveedores.
No existe un sistema de control de las materias primas.
No se cumple con el programa de adquisicin y produccin basndose
en los estndares de calidad.
No se analiza las necesidades internas de la empresa ni las externas
del mercado.
Deficiente capacitacin al personal
Deficiencias en el proceso de seleccin de personal.
No cuenta con un Manual de Organizacin y Funciones actualizado
No existe una adecuada segregacin de funciones.
Inadecuando control de asistencias y cumplimientos de horas de
trabajo.
AUDITORIA DE SISTEMAS
4

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Los equipos no cuentan con plizas de seguros.


Deficiente seguridad de los equipos.
No realizan mantenimiento permanente a los equipos.
Los equipos no cuentan con paquetes de antivirus.
AUDITORIA AMBIENTAL
Los

trabajadores

no

tienen

conocimiento

de

las

normas

medioambientales.
No existe una adecuada reutilizacin de los residuos.
El personal no recibe capacitacin sobre actividades medioambientales
de reciclaje y reutilizacin de materiales.
No existen polticas para la eliminacin de los desechos txicos.
7. DISPOSITIVOS LEGALES
Cdigo Penal.
Ley del Medio Ambiente N 28245
Ley General de Salud N 26842.
Ley Orgnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos

Naturales, Ley N 26821.


Ley General de Aguas, Ley N 17752.
Ley General de Residuos Slidos, Ley N 27314.
Reglamento de desages Industriales D.S. N 028/60 S.A.CP.L.
Reglamento de Proteccin Industrial para el Desarrollo de Actividades de la

Industria Manufacturera, D.S. N 019-97-ITINCI.


Decreto Legislativo N 613, Cdigo del medio ambiente y los recursos

ambientales.
Aprobacin de guas para la elaboracin de estudios de impacto ambiental

Resolucin Ministerial N 108-99-ITINCI-DM.


Cdigo Penal Titulo XIII: Delitos contra la Ecologa D.L.635.
Protocolo de Monitoreo de Efluentes Lquidos y Emisiones Atmosfricas

R.M N 026-2000-ITINCI-DM.
Reglamento Nacional de la Aprobacin de Estndares de Calidad Ambiental
y Lmites Mximos Permisibles. D.S. N 044-98-PCM.
5

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Normas tcnicas que establecen Valores Lmites Permisibles para Agentes


Qumicos en el ambiente de trabajo, D.S. N 0258-72-SA.

8. NORMAS INTERNAS
GESTIN:
Manual de Organizacin y Funciones
Reglamento Interno de Trabajo.
Reglamento de Organizacin funciones.
Manual de Procedimientos.
Normas Internas de Control.
Plan estratgico.
Plan operativo.
SISTEMAS:
Normas Internas de Aplicacin de sistemas informticos.
Normas Internas de Tecnologas de la Informacin.
Manual de procedimiento de sistemas.
AMBIENTAL:
Medidas para disminuir el impacto Ambiental.
Iniciativas de Responsabilidad Medioambiental
Manual de procedimientos ambientales.
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


DIRECTORIO

GERENCIA
GERENCIA
GENERAL
GENERAL ADJUNTA

AUDITORIA
INTERNA

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GERENCIA DE
ASUNTOS
CORPORATIVOS

GERENCIA DE
RR.HH

GERENCIA DE
ADMINISTRACIO
N
G. COMERCIAL

G. DE PRODUCCION

GERENCIA
LEGALG. DE RR.HH

DIRECTORIO:
Son funciones del directorio de la empresa las siguientes:
Autorizar al Gerente de la Sociedad para celebrar los siguientes contratos:

Enajenar o grabar establecimientos de comercio de propiedad de la

sociedad.
Nombrar y remover libremente el representante legal y a sus suplentes
darles instrucciones y fijarles su remuneracin.
Determinar solo las obligaciones del Gerente y Administradores de Sucursales.
El Directorio convocar a Junta General Extraordinaria y para informar a los
socios sobre la marcha de los negocios y la situacin legal.
Determinar las polticas y presupuestos de la empresa los cuales deben ser
propuestos conforme a los presentes estatutos por el gerente de la sociedad.
Designar dentro de sus miembros y siempre que lo considere necesarios uno o
ms delegados para que cumplan funciones especficas.

GERENCIA GENERAL:
Son fines del Gerente:
El Gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros por los daos y
perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones.
Nombrar y remover a los empleados y obreros, como fijar sus sueldos y
salarios.
Informar al Directorio de todos los asuntos y negocios.
Dirigir directamente la administracin de la sociedad.
Organizar la contabilidad y el trabajo en las oficinas.

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Girar, endosar, aceptar, pagar, negociar y avalar, en general, hacer toda clase
de operaciones sobre letras de cambio, cheques y otros.
Llevar y firmar toda correspondencia de la sociedad.
Representar jurdicamente a la empresa.
CONTABILIDAD
Encargado de controlar el aspecto tributario.
Efectuar la codificacin contable de los documentos a registrarse.
Mantiene

un

archivo

de

los

documentos

probatorios

de

las

operaciones registradas en cada seccin.


Presentar los estados financieros.
Encargado de verificar que los registros contables estn en forma correcta.
Registrar y clasificar en forma sistemtica y en trminos monetarios las
operaciones desarrolladas por la empresa, presentar balances mensuales y
anuales a Gerencia General.
Pago oportunamente a los proveedores.
REA DE PRODUCCIN
Determinar los niveles ptimos de produccin de la institucin ni mucho ni muy
poco.
Elaborar pronsticos, programacin y planificacin de capacidad productiva.
Verificar la rotacin de los inventarios.
Hacer cumplir las funciones del personal a su cargo como de sus
requerimientos del personal del departamento de taller, mantenimiento, control
de costos y capacitacin.
Considerar diseo de puestos medicin del trabajo y tcnicas de motivacin.
Garantizar la calidad de productos y servicios producidos.
Considerar control de calidad, muestras pruebas, certificacin de calidad y
control de costos.
Ver la distribucin y equilibrio de las lneas de control y trasporte

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AREA DE VENTAS:
Mantener una relacin directa con el almacn, con la finalidad de contar con
suficiente inventario.
Planeacin de las ventas de la empresa en funcin a los objetivos
Programar estrategias y procedimientos de ventas
Seleccin del personal de ventas
Establecer los precios
Realizar publicidad y promocin de ventas

10. AMBIENTE DE CONTROL


El ambiente de control de la empresa refleja el compromiso del Directorio y de la
Gerencia General para establecer una atmosfera positiva para la implementacin y
ejecucin de las operaciones de negocios, mediante un buen funcionamiento de
los controles internos.
En base a entrevistas con funcionarios y actividades realizadas en los aspectos de
gestin,

sistemas y

ambientales

podemos

manifestar

que

existe

cierta

predisposicin para brindar las facilidades de hacer el examen.

11. EVALUACIN DE RIESGO


AREA DE PRODUCCION
COMPONENTE

INDICADORES

RIESGO

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1.
2.

Se evalan mensualmente la ejecucin de los planes operativos anuales.


Existe ndices de rendimiento para la materia prima e insumos ms

3.

importantes.
Existen variables exgenas: climatolgicos que inciden en la adquisicin de la

4.
5.
6.

materia prima.
Se efecta mantenimiento de la maquinaria trimestralmente.
Las maquinarias y equipos cuentan con plizas de seguro.
Se elaboran cuadros de rendimientos y estadsticas de los productos

7.
8.
9.
10.

terminados, para medir la productividad.


Se evala el desempeo del personal
Existen programas para la elaboracin de proyectos de mejora dentro el rea.
Las maquinarias y equipos estn acorde del avance de la tecnologa.
No existen datos estadsticos de la produccin con relacin a periodos

GESTION

INTERMEDIO

anteriores.
11. Se emite un reporte a la gerencia al final de cada lote de produccin.
12. No se produce con toda la capacidad instalada.

SISTEMAS
INFORMATICOS

1.
2.

Se Realiza Mantenimiento Preventivo Del Hardware Y Del Software.


Se Cuenta Con Un Programa Antivirus, Que Se Carga Inicialmente Al

3.
4.

Aprender La UPC.
Cuenta Con UPS Para Evitar Prdidas De Informacin.
El Personal Del rea Cuenta Con Experiencia Necesaria Para El Manejo De

5.
6.
7.

Sistemas.
No Se Cuenta Con Un Ambiente Adecuado Y Bien Acondicionado.
No Cuenta Con Estabilizador De Fluido Elctrico.
Existen Un Control Sobre El Programa
Del Mdulo De Produccin,
Restringiendo Los Recurso Para Editar Cualquier Tipo De Informacin ya

Procesada.
8. Se Emiten Los Reportes De Produccin Oportunamente.
9. El Sistema Y Los Programas Utilizados Cuentan Con Su Licencia Respectiva.
10. Existen Plizas De Seguros Y Contratos De Mantenimiento De Los Equipos
De Cmputo.
11. Existe Una Lista De Usuarios Permanente Y Ocasional Debidamente
Autorizada.

10

INTERMEDIO

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1.

El

personal operativo tiene un conocimiento superficial de las normas y

polticas ambientales.
2.

Cuentan con guas de estudio de impacto ambiental.

3.

Cuentan con programas de adecuacin del medio ambiente.

4.

No existe la emisin de residuos slidos orgnicos que se vierten al mar.

5.

Existe la emisin de gases txicos, que se dispersan en el aire.

6.

Existen zonas de seguridad especficas en toda la planta.

7.

Existe presupuesto para la conservacin y proteccin del medio ambiente.

8.

Los trabajadores disponen de implementos de seguridad industrial

AMBIENTAL

y estn

capacitados para la manipulacin de productos qumicos de limpieza.


9.

No existe una persona responsable de controlar y supervisar las actividades


de impacto significativo directo e indirecto sobre el medio ambiente.

10. No se dispone de un sistema de gestin ambiental, solo se procede segn


prcticas ambientales difundidas por entidades reguladoras.
11. No ha habido

quejas de la

comunidad, por las operaciones productivas

durante los ltimos 4 aos.


12. No se ha realizado auditora ambiental del proceso productivo, desde el inicio
de operaciones.
No existe restauracin del agua contaminada.

12. PROCEDIMIENTOS MINIMOS


Evaluaremos de manera integral el sistema de control

interno de las rea

Auditadas
Evaluaremos la estructura orgnica de las reas examinadas.
Evaluaremos las acciones y decisiones tomadas para el cumplimiento de los
objetivos y metas, con criterio de eficiencia y eficacia en la utilizacin de los
recursos materiales y recursos humanos.
Determinaremos la confiabilidad de la informacin producida por los sistemas
informticos.
Evaluaremos el sistema de gestin ambiental, referente a las reas de produccin,
para determinar el grado de aceptacin y cumplimiento de las normas
ambientales: Internas y Externas.

13. FUNCIONARIOS RESPONSABLES


CARGO

NOMBRE

11

ALTO

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Presidente del Directorio

Valencia Avendao Crislida

Gerente General

Rodrguez Ramrez Carlos

Gerente General Adjunto

Cabrera Mndez Jorge

Gerente de Produccin

Vega Snchez Martn

Administrador

Romero Crdova Korina

Contador

Crdova Broq Patricio

14. PERSONAL DE AUDITORIA


CARGO
Gerente de Auditoria

NOMBRE
Ysla Cruz Manuel

Auditor

Guevara Simon Rosa

Supervisor

Carranza Borges Roger

15. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:


ACCIONES

FECHA
01/01/13
01/02/13
30/09/2013

PLANEAMIENTO
EJECUCION
INFORME FINAL

16. PRESUPUESTO
CARGO
Gerente de Auditoria

HORAS HOMBRE
600

Auditor

500

Supervisor
TOTAL HORAS HOMBRE

500
1600

17. PLANIFICACIN
Este plan ha sido preparado en la primera semana de Junio se bas en el
conocimiento de las actividades desarrolladas por la empresa Agroindustrial DAMPER
TRUJILLO S.A.C y de las entrevista con la alta direccin y dems funcionarios y
personal as como en la evaluacin global de los controles internos.

12

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TRUJILLO S.A.CC
Este plan podr ser modificado cuando las circunstancias lo ameriten de acuerdo con
el resultado de nuestro trabajo y otros hechos que lo afecten para lo cual emitiremos un
memorando sobre cambios posteriores a la planificacin.

Trujillo, 08 de Junio del 2013

Ysla Cruz Manuel

Mndez Oliva Tatiana

(Gerente de Auditoria)

(Auditor Senior)

C.P.C . Dante Chvez Abanto.

II

13

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TRUJILLO S.A.CC

PROGRAMA
PARA EL
EXAMEN EN EL
REA DE
PRODUCCIN

N/

CODI

GO

APLICABL
DESCRIPCION

E
SI

14

NO

REF.
P/T

FECHA

OBS.

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TRUJILLO S.A.CC

AP1

Verificar que el legajo del


personal del rea se encuentre
debidamente actualizado.

APPT-1

01/01/14

AP2

Verificar
los
equipos
y
materiales al interior del rea de
produccin.

APPT-2

01/01/14

AP3

Verificacin del cumplimiento de


las polticas y normativas dentro
del rea.

APPT-3

01/01/14

AP4

Seleccionar una muestra de


trabajadores y verificar el
proceso de seleccin.

APPT-4

01/01/14

AP5

Seleccionar una muestra de


trabajadores y verificar el uso de
implementos de seguridad.

APPT-5

01/01/14

APPT-

AP6

Verificar si cuenta con


programa
vacacional,
rotacin y capacitacin
personal.

un
de
al

Verificar si el manual
usuario,
manual
procedimientos y manual
organizacin y funciones
encuentran actualizados.
Verifique
mediante
cronograma si se realiza
mantenimiento de Equipos
Cmputo en el rea
Produccin.

del
de
de
se

6.1
APPT6.2

01/01/14

APPT6.3

AP7

AP8

un
el
de
de

APPT-7

01/01/14

APPT-8

01/01/14

HECHO POR
ROSA.G

15

SUPERVISADO
POR
ROGER C.

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


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III
PROGRAMA
PARA EVALUAR
EL CONTROL
INTERNO
AREA DE
PRODUCCIN
16

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

N/

CODI

GO

APLICABL
DESCRIPCION

E
SI

CAP1

Comprobar si las rdenes de


pedido de materia prima tienen
relacin con las rdenes de
compra del rea de logstica.

CAP2

Verificar si el rea cuenta con


un manual de usuario y manual
procedimientos para los equipos
informticos y verificar el
cumplimiento de ellos.

CAP3

Verificar si la empresa cuenta


con
un
cronograma
de
mantenimiento de equipos de
cmputo
y
verificar
el
cumplimiento de ellos.

CAP4

Verificar si el personal tiene


conocimiento sobre las polticas
e
instrumentos
de
administracin ambiental.

CAP5

Verificar el cumplimiento de las


polticas medio ambientales de
la empresa.

NO

REF.

FECHA

P/T

CAPPT1

CAPPT2

CAPPT3

CAPPT4

CAPPT5

01/03/13

01/03/13

01/03/13

01/03/13

01/03/13

HECHO POR
ROSA.G

17

OBS.

SUPERVISADO
POR
ROGER C.

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VI
PAPELES DE
TRABAJO
AREA DE
PRODUCCIN

18

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EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACION DE LA ACTUALIZACIN DE LOS LEGAJOS DEL PERSONAL

ENUNCIADOS:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Partida de Nacimiento
Grado Acadmico
Ttulo Profesional
Asensos
Documento de Identidad
Falta de Disciplina
Remuneracin
Antecedentes Penales

CONCLUSIN:
En el examen realizado se encontr que el file del seor Carlos Aguilar Lpez se
encuentra incompleto pues faltan los antecedentes penales y la copia del
Documento de Identidad.
MARCAS:
= Conforme
= No conforme

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin Joel


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

19

FECHA

APPT1

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

20

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

"VERIFICACION DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES"

Conclusin: En la verificacin realizada se observ que existe maquinaria en mal estado y ma


estn correctamente almacenados.
Marcas:
= Conforme
= No conforme

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin Joel


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger
FECHA

APPT2

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

21

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

"VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS EN EL AREA DE PRODU

Conclusin: En la revisin realizada se pudo ver que hay trabajadores que no cumplen con las polticas de
Marcas:

Cumple
No Cumple

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin Joel


FECHA:
VERBorges
CEDULA
REVISADO POR: Carranza
Roger AA-6
FECHA

APPT3
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C
EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

22

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

VERIFICACION DEL PROCESO DE SELECCIN DEL PERSONAL

Conclusin: Se ha observado que alguno de los trabajadores no pasaron una de las etapas del proce
encuentra laborando en la empresa.
Marcas:
Revisado, conforme
No Conforme

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin Joel


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger
FECHA:

APPT-

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


4
EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFIQUE EL USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD POR PARTE DE LOS TRABA

23

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

Comentario: Se determin que los trabajadores del rea de sanidad no tienen los implementos necesarios para s
son ellos quienes estn ms en contacto con los desechos txicos.

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

Marcas:

Revisado, conforme
No conforme

FECHA:

APPT5

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN
VERIFICACIN DEL PROGRAMA VACACIONAL DE ROTACIN Y CAPACITACIN AL

24

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

Comentario: El criterio adoptado por el auditor fue solicitar los programas de vacaciones de rotacin y capacita
respectiva.

Conclusin: De la revisin respectiva se concluye que el rea de produccin no cuenta con un programa de capacit
HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin
FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

Marcas:

Revisado, conforme

FECHA:

APPT6.1

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN
PROGRAMA VACACIONAL PARA EL REA DE PRODUCCIN
PERIODO 2014

Comentario: El criterio adoptado por el


auditor fue solicitar los programas de vacaciones de rotacin y capacitacin para la verificacin respectiva.

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

Marcas:

Revisado, conforme

FECHA:

25

APPT6.2

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC
EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C
EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

PROGRAMA DE ROTACIN DEL PERSONAL PARA EL REA DE PRODUCCI


PERIODO - 2013

Comentario: El criterio adoptado por el auditor fue solicitar los programas de vacaciones de rotacin y capacita
respectiva.

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

Marcas:

Revisado, conforme

FECHA:

APPT6.3

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACIN DEL MANUAL DEL USUARIO, MANUAL DE PROCEDIMIENTO

26

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TRUJILLO S.A.CC
Y MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

Comentario: Se ha verificado todos los manuales, donde se pudo comprobar que la empresa AGROINDUSTRIAL D

cuenta con todos los manuales antes mencionados, los cuales estn aprobados y actualizados a excepcin del manu
no ha sido actualizado a la fecha.

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

Marcas:

Revisado, conforme

APPT-7

FECHA:

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACIN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CM

27

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TRUJILLO S.A.CC

Comentario: Hemos verificado el cronograma de mantenimiento del primer semestre 2012, encontrndose que

cuenta con un cronograma de mantenimiento de los equipos, ejecutndose semestral, sin embargo se constato que n
oportuno y total a dichos equipos.

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


Marcas:
EXAMEN
EXPECIAL
HECHO POR: Tantaquispe Paredes
Irvin
FECHA:
AREA DE PRODUCCIN
Revisado, conforme
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

APPT-7

FECHA:
COMPARACIN
DE LAS RDENES DE PEDIDO DE PRODUCCIN CON
LAS RDENES DE COMPRA

Fecha de
emisin

Cantidad TN.

05-01-13

450

N Orden de
Compra
O.C. 100-234

N Factura
N Liquidacin

Fecha de
Emisin

Cantidad TN.

F/. 001-1121

07-01-13

450

10-02-13

400

O.C. 120-334

F/. 001-2310

11-02-13

340

05-03-13

350

O.C. 160-434

F/. 001-1010

07-03-13

280

10-04-13

400

O.C. 180-534

F/. 001-1888

12-04-13

400

03-05-13

420

O.C. 220-634

F/. 001-0019

05-05-13

420

CONCLUSIN:
Al efectuar el procedimiento hemos tomado una muestra al azar , determinado
que existe una diferencia en los meses de febrero con 60 TN y marzo con 70
TN de materia prima con respecto a las rdenes de compra emitidas por el rea
de logstica.

LEYENDA:

Revisado,
Conforme
HECHO POR: Tantaquispe
Paredes
: No conforme
Irvin
FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges
Roger
FECHA:

28

CAP
PT-1

EXAMEN ESPECIAL AL AREA DE PRODUCCIN DE LA EMPRESA DANPER


TRUJILLO S.A.CC

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACIN DEL MANUAL DEL USUARIO, MANUAL DE


PROCEDIMIENTOS Y MANUAL DE ORGANIZACIN Y
FUNCIONES

DESCRIPCIN

FECHA

AUTORIZADO
SI
NO

MANUAL DEL USUARIO

APROB.
02.03.2013

MANUAL DE

20.04.2011

PROCEDIMIENTOS
MANUAL DE ORGANIZACIN Y

05.06.2013

ACTUALIZADO
SI
NO

FUNCIONES.

CONCLUSIN: S ha verificado todos los manuales, donde se pudo


comprobar que la empresa DAMPER TRUJILLO S.A.C,
cuenta con todos los manuales antes mencionados, los
cuales estn aprobados y actualizados a excepcin del
manual de procedimientos que no ha sido actualizado a la
fecha.
LEYENDA:

Revisado,
Conforme

HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

CAPPT-2

FECHA:

29

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACIN DEL CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE


EQUIPOS DE CMPUTO

EQUIPOS
Mantenimiento
(Enero Marzo 2013)
OBSERVACIONES
Cant.
Cod.
Descripcin
Marca
Si
No
Parcial
01
00103
Computadora Pentium III
COMPAQ

No se dio mantenimiento.
02
00207
Computadora Pentium III
SAMSUNG

02
00201
Computadora Pentium IV
COMPAQ


No se dio mantenimiento.
02
00406
Impresora F4180
EPSON

Slo se dio mante


imiento a uno (1)
01
00410
Impresora 2170
EPSON

CONCLUSIN: Hemos verificado el cronograma de mantenimiento del primer


semestre 2013, encontrndose que en el rea de informtica
cuenta con un cronograma de mantenimiento de los equipos,
ejecutndose semestral, sin embargo se constat que no se
da un mantenimiento oportuno y total a dichos equipos.
LEYENDA:

Revisado,
Conforme
HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin
FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger

CAPPT-3

FECHA

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL

AREA DE PRODUCCIN

VERIFICACION SOBRE EL CONOCIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS DE AD


AMBIENTAL

Conclusin: en las pruebas realizadas se ha podido constatar que existen instrumentos de administra
no son aprobados, por tal motivo el personal tiene desconocimiento de los mismos.
Marcas:
Revisado, conforme

HECHO POR: CPC. Tantaquispe Paredes


FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger
FECHA: REVISADO

Irvin

CAPPT
-4

EMPRESA AGROINDUSTRIAL DAMPER TRUJILLO S.A.C


EXAMEN EXPECIAL
AREA DE PRODUCCIN

"VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLTICAS MEDIO AMBIENTALES DE LA

Conclusin: En el examen realizado hemos llegado a la conclusin que no se ha establecido las actividad

cumplimiento del "tratamiento de residuos slidos" estipulada por escrito en las polticas ambientales de la empresa
personal responsable de entregar el presupuesto para la implementacin de esta poltica, an no le ha hecho efect
asignado.

Marcas:
HECHO POR: Tantaquispe Paredes Irvin
FECHA:
REVISADO POR: Carranza Borges Roger
FECHA:

Revisado, conforme
No conforme

CAPPT
-5

CRHPT

-11

VI.
INFORME
FINAL
DE AUDITORIA

I.

INFORMACIN INTRODUCTORIA:
Origen del examen:
Nuestro examen suscrito con la empresa AGROINDUSTRIAL DAMPER
TRUJILLO S.A.C se realiz entre el 14 de Octubre y 02 de Diciembre
del 2013.
Objetivos:
Para el desarrollo de nuestro examen se persiguieron los siguientes
objetivos:
Evaluar el Sistema de Control Interno.
Evaluar la estructura orgnica y las polticas del rea de produccin.
Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos.
Evaluar el grado de confiabilidad de la informacin emitida por el
sistema informtico.
Evaluar el cumplimiento de Normas Ambientales.
Naturaleza y Alcance:
La auditora que hemos efectuado ha sido de naturaleza Integral
relacionada con aspectos de gestin, de sistemas y ambientales; la
misma que cubri el perodo de 1 de Enero al 30 de Septiembre 2013.
Para tal efecto se aplic los procedimientos de Auditora, sobre la base
de comprobaciones selectivas, de las evidencias que respaldan los
importes y datos expuestos en los aspectos mencionados. Tambin
comprende la evaluacin de las principales estimaciones efectuadas
por la Gerencia, as como una evaluacin de documentos que se
consideren necesarios para el normal desarrollo.

II.

HALLAZGOS:

REA DE PRODUCCIN

NO SE REALIZA LA ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DEL


PERSONAL
Como resultado de la verificacin, se determin que hay trabajadores que
no tienen completa la documentacin requerida por la empresa. Al respecto
el Manual de procedimientos indica: Que todos los trabajadores deben
tener la documentacin solicitada completa.

FALTA DE CONTROL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y


ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS.
En la revisin realizada se determin que existen maquinarias que no estn
en buen estado, as tambin materia prima e insumos que no estn
debidamente almacenados donde corresponde.
El Manual establece que se debe realizar un mantenimiento mensual de la
maquinaria utilizada en la produccin; asimismo que la materia prima y los

insumos deben tener un lugar adecuado para su almacenamiento.


VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL AREA
DE PRODUCCIN.
Se determin en base a nuestras pruebas lo siguiente: Existe un grupo de
trabajadores que conocen las polticas establecidas en el rea y si las
saben no las acatan. El Manual de Procedimiento establece: "Se debe
hacer de conocimiento al personal de las polticas implementadas en el
rea ya sea de forma oral o por escrito, as mismo los trabajadores debern

acatar estas polticas.


INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIN DEL PERSONAL
De la revisin realizada se constat que hay trabajadores que no pasaron
los exmenes respectivas sin embargo se encuentra laborando en la
Empresa. El Manual de Organizacin y Funciones establece: Se debe
cumplir con realizar el proceso de seleccin del personal de acuerdo a las

polticas establecidas en la Empresa.


ALGUNOS TRABAJADORES NO CUENTAN CON IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD

Se determin que el personal de sanidad de la empresa, los cuales estn


en contacto con materiales txicos continuamente; no cuentan con
implementos de seguridad adecuados.
El manual de procedimientos establece, que al personal se le va a ser
entrega de la indumentaria e implementos de seguridad necesario con el fin

de velar por su seguridad y salud.


FALTA DE CAPACITACIN AL

PERSONAL

DEL

REA

DE

PRODUCCIN.
De acuerdo a la auditora realizada se ha comprobado que el personal del
rea de Produccin no est recibiendo cursos de capacitacin que le
permitan Ampliar sus conocimientos y estar actualizado con las ltimas
modificaciones y avances tecnolgicos.
Incumpliendo claramente el Manual de Organizacin y Funciones con
respecto a la capacitacin que debe recibir el personal del rea, en forma

adecuada y permanente.
CARENCIA DE ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Se ha determinado que el rea de produccin no cuenta con un manual de
procedimientos actualizados, para los cambios del mdulo de produccin
del sistema informtico.
El manual de procedimientos establece la forma efectiva como se va

efectuar las operaciones del mdulo del rea de produccin.


CARENCIA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y TOTAL A LOS
EQUIPOS DE CMPUTO
Al realizar el examen se ha observado que los equipos de cmputo,
utilizados para el mdulo de Produccin de la Empresa agroindustrial
Danper SAC. no recibe un mantenimiento oportuno y total.
De acuerdo a las polticas de la empresa, establece que se debe dar un
mantenimiento a los equipos de cmputo por lo menos cada 3 meses y en

forma total.
EXISTE UNA DIFERENCIA CON RESPECTO A LAS RDENES DE
PEDIDO Y ORDENES DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
En la revisin y cruce de documentos fuentes tales como rdenes de
pedido y rdenes de compra emitida por parte del rea de logstica, se ha
determinado que existe una diferencia significativa en los meses siguientes:
Febrero, con una diferencia de 60 toneladas de materia prima.
Marzo, con una diferencia de 70 toneladas de materia prima.

El manual de procedimientos establece la forma efectiva como se va

efectuar las operaciones de las compras de materia prima.


CARENCIA DE ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA EL USO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS
Se ha determinado que el rea de produccin no cuenta con un manual de
procedimientos actualizados, para los cambios del mdulo de produccin
del sistema informtico.
El manual de procedimientos establece la forma efectiva como se va

efectuar las operaciones del mdulo del rea de produccin.


CARENCIA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y TOTAL A LOS
EQUIPOS DE CMPUTO
Al realizar el examen se ha observado que los equipos de cmputo,
utilizados para el mdulo de Produccin de la Empresa DAMPER
TRUJILLO S.A.C no reciben un mantenimiento oportuno y total.
De acuerdo a las polticas de la empresa, establece que se debe dar un
mantenimiento a los equipos de cmputo por lo menos cada 3 meses y en

forma total.
LA EMPRESA

NO

ADMINISTRATIVOS

HA

APROBADO

AMBIENTALES

LOS

INSTRUMENTOS

RELACIONADOS

CON

LA

GESTIN AMBIENTAL
En la revisin realizada se constat que el personal encargado de elaborar
los instrumentos de Administracin Ambiental an no concluye con dichos
documentos.
Esto se contrapone, al Manual de Procedimientos; el cual indica: "Que los
Instrumentos de Administracin Ambiental deben estar elaborados en el

plazo establecido y debidamente actualizados.


DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS MEDIO
AMBIENTALES
Se determin que no se le ha implementado las actividades y procesos
para el tratamiento de los residuos slidos.
Segn Manual de procedimientos indica: "Se debe asignar en el
presupuesto anual, un monto de acuerdo a las posibilidades de la empresa
para la implementacin de polticas, y actividades para el tratamiento de los
residuos slidos.

III.

OBSERVACIONES:

REA DE PRODUCCIN
NO SE REALIZA LA ACTUALIZACION DE LOS LEGAJOS DEL
PERSONAL
Esto se debe a la falta de control de la documentacin requerida y la falta
de supervisin por parte de la Gerencia para el cumplimiento de las normas
establecidas.
Esta situacin ocasiona un desorden documentario y la falta de informacin
del personal que labora en el rea, asimismo dificulta la toma de
decisiones.
FALTA DE CONTROL EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y
ALMACENAMIENTO DE LOS INSUMOS.
La causa de este problema se encuentra en la falta de supervisin y control
de la gerencia para el cumplimiento de las normas.
Este hecho ocasiona que los procesos de produccin sean ms lentos pues
la maquinaria no recibe el mantenimiento adecuado; as tambin esta
situacin podra generar algn tipo de accidente con los insumos pues no
tiene un lugar adecuado para su almacenamiento.
VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DEL AREA
DE PRODUCCIN.
EL hecho de esta situacin encontrada es debido a la falta de supervisin
efectiva de la gerencia hacia los encargados del rea y de estos para con el
personal al no exigir el cumplimiento de las polticas
Esto conlleva a que existan un desorden y falta de control en los
trabajadores, por otro lado aumento de los costos de produccin y un
deficiente desempeo de las labores.
INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIN DEL PERSONAL
Este hecho se debe a la falta de control de la Gerencia en el proceso de
seleccin del personal; ocasionando que la empresa cuente con
trabajadores no capacitados para realizar la labores de produccin.

ALGUNOS TRABAJADORES NO CUENTAN CON IMPLEMENTOS DE


SEGURIDAD
Lo anterior es producto del descuido originado por la gerencia en no
distribuir los implementos de seguridad a todos los trabajadores teniendo en
cuenta el riesgo de las actividades de cada trabajar.
Esto provoca en el personal, enfermedades continuas como respiratorias y
de la piel; adems, de continuo reclamos por parte de los trabajadores
exigiendo sus derechos, los cual genera un inestable clima laborar.
FALTA

DE

CAPACITACIN

AL

PERSONAL

DEL

REA

DE

PRODUCCIN.
Esto se debe al incumplimiento de lo establecido en el Manual de
Organizacin y Funciones y a la poca supervisin que existe por parte de
la Gerencia.
Como consecuencia de esto ocasiona que los resultados del trabajo
realizado por el personal no sean oportunos y a la vez deficientes para la
toma de decisiones.
CARENCIA DE ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Esto se debe a la falta de inters y preocupacin por parte de la Gerencia,
de tener el correspondiente manual de procedimientos actualizados.
Esta situacin ha generado la disminucin en la efectividad y eficiencia en
el desarrollo de las operaciones del rea de produccin.
CARENCIA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y TOTAL A LOS
EQUIPOS DE CMPUTO
Esto se debe a la falta de inters y preocupacin del rea de Informtica en
actualizar su cronograma de mantenimiento.
Esto puede generar sobrecostos en los gastos de produccin.
EXISTE UNA DIFERENCIA CON RESPECTO A LAS RDENES DE
PEDIDO Y ORDENES DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
Esto se debe a la falta de inters por parte del rea de logstica que no
atiende las rdenes de pedido conforme a lo requerido.

Esta situacin ha generado la disminucin en la produccin por no a tender


los pedidos completos de planta, trayendo consigo como consecuencia los
incumplimientos de pedidos para los clientes. Asimismo esta situacin
genera falta de efectividad y eficiencia en el desarrollo de las operaciones
del rea de produccin.
CARENCIA DE ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PARA EL USO DE LOS EQUIPOS INFORMTICOS.
Esto se debe a la falta de inters y preocupacin por parte de la Gerencia,
de tener el correspondiente manual de procedimientos actualizados.
Esta situacin ha generado la disminucin en la efectividad y eficiencia en
el desarrollo de las operaciones del rea de produccin.
CARENCIA DE MANTENIMIENTO OPORTUNO Y TOTAL A LOS
EQUIPOS DE CMPUTO
Esto se debe a la falta de inters y preocupacin del rea de Informtica en
actualizar su cronograma de mantenimiento.
Esto puede generar sobrecostos en los gastos de produccin.
LA

EMPRESA

NO

ADMINISTRATIVOS

APROBADO

AMBIENTALES

LOS

INSTRUMENTOS

RELACIONADOS

CON

LA

GESTIN AMBIENTAL
Este hecho es producto de la falta de control de la gerencia en el
cumplimiento de las normas establecidas en el Manual.
Provocando que el personal no cuente con un Sistema de Control
Ambiental, ocasionando un impacto negativo en el medio ambiente pues no
hay un conocimiento del nivel de riesgos que genera las actividades de
produccin.
DEFICIENCIA EN LA IMPLEMENTACION DE POLITICAS MEDIO
AMBIENTALES
Esto se debe a que el comit ambiental encargado de equipar el sistema
del tratamiento de desechos slidos no ha recibido el valor asignado en el
presupuesto anual de la empresa. Asimismo, la falta de supervisin por

parte de los responsables encargados del pago, adems de la falta de


supervisin por parte de la gerencia.
Esto genera en la empresa inseguridad en cuanto al ambiente y a la salud
tanto de los trabajadores, como de los habitantes de la comunidad donde
se encuentra la empresa. A dems provoca daos irreversibles en el medio
ambiente.

IV.

RECOMENDACIONES:

REA DE PRODUCCIN

Se recomienda a la Gerencia supervisar a los trabajadores a los cuales


delega responsabilidades para que se regule la documentacin faltante y
as facilitar la toma de decisiones completa la documentacin requerida por

la empresa.
Se recomienda a la gerencia implementar controles para el cumplimiento
inmediato de la norma, para que de esta manera las operaciones de

produccin se realicen de manera eficiente.


Se le recomienda a la empresa en la medida de lo posible subsanar estas
deficiencias encontradas comunicando las polticas de la empresa a todo el
personal del rea de produccin, con el fin de que dicho personal pueda
cumplir con las normas establecidas en la citada rea para la mejora de la

productividad.
Se recomienda a la Gerencia participar en el proceso de seleccin del
personal, para evitar este tipo de acciones y mejorar la calidad de sus

trabajadores.
Se recomienda a la gerencia hacer la distribucin de los implementos de
seguridad as como del monitoreo de las actividades de los trabajadores

para velar por su seguridad.


Se recomienda a la Gerencia General instruya al Jefe del rea de
Produccin Para que se dicte Inmediatamente los Cursos de capacitacin y
actualizacin a todo el personal.

Se recomienda a la gerencia tomar las medidas correctivas necesarias


para la actualizacin del manual de procedimientos del Mdulo de

Produccin del rea de Produccin.


Se recomienda a la Gerencia instruir al Jefe del rea de Informtica para

que adopte las medidas correctivas bajo responsabilidad de dicha Jefatura.


Se recomienda a la Gerencia General en coordinacin con el jefe del rea
de logstica para que adopte las medidas correctivas bajo responsabilidad

en el rea de produccin.
Se recomienda a la gerencia tomar las medidas correctivas necesarias
para la actualizacin del manual de procedimientos del Mdulo de

Produccin del rea de Produccin.


Se recomienda a la Gerencia instruir al Jefe del rea de Informtica para

que adopte las medidas correctivas bajo responsabilidad de dicha Jefatura.


Se recomienda a la Gerencia agilizar la elaboracin y aprobacin de estos

instrumentos.
Se recomienda a la gerencia, hacer efectiva la supervisin en la
distribucin del presupuesto para as, velar el cumplimiento de polticas y
sus actividades.

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