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IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE Versin: 01


RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES Fecha de
aprobacin:

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos para la descripcin de actividades, condiciones y requisitos que se


deben tener en cuenta para realizar la identificacin de peligros y valoracin de los riesgos,
producto de las actividades, infraestructura y reas de trabajo, con el fin de determinar los
controles para evitar o mitigar el impacto de estos a la poblacin trabajadora y definir el Plan
Anual.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las actividades rutinarias y no rutinarias en los procesos
ejecutados por todas las partes interesadas que tengan acceso a SUMINISTROS DE
REPUESTOS E.U.

3. RESPONSABLE

Coordinacin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. REFERENCIA NORMATIVA

Decreto 1072 de 2015 Decreto nico Reglamentario del Sector Trabajo, Gua Tcnica
Colombiana GTC 45 versin 2012 (segunda actualizacin).

5. DEFINICIONES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) : Disciplina que trata de la prevencin de


las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la proteccin y
promocin de la salud de los trabajadores.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Toda actividad no comprendida en el desarrollo normal de la


operacin, incluyendo situaciones de emergencia.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Todas las actividades desarrolladas como parte normal de la


operacin.

EVALUACIN DEL RIESGO. Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir


si este es tolerable o no.

FACTOR DE RIESGO. Es todo elemento (condicin o accin) con capacidad potencial de


producir un dao en quien est expuesto a l y cuya presencia o variacin, modifica la
probabilidad de ocurrencia del dao.

IDENTIFICACIN DEL PELIGRO: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
caractersticas de ste.
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PELIGRO. Es una condicin o situacin con un potencial de causar daos en trminos de


lesin humana, enfermedad, dao a la propiedad, dao al entorno del lugar de trabajo o una
combinacin de estos.

RIESGO. Es la contingencia o proximidad de un dao en el lugar de trabajo resultante de las


modificaciones ambientales provocadas por el hombre y su trabajo con consecuencias
negativas.

VALORACIN DEL RIESGO. Proceso de identificacin, anlisis y evaluacin del riesgo

NIVEL DE DEFICIENCIA (ND). Es la magnitud de la relacin esperable entre (1) el conjunto


de peligros detectado y su relacin causal directa con posibles incidentes y (2) con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

NIVEL DE EXPOSICION (NE). Es la situacin de exposicin a un riesgo que se presenta en


un tiempo determinado durante la jornada laboral.

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP). Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de


exposicin.

NIVEL DE CONSECUENCIA (NC). Es una medida de la severidad de las consecuencias.

NIVEL DEL RIESGO (NR). Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de
probabilidad por el nivel de consecuencia.

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONTROL: Medida tomada para detectar o reducir un riesgo o medidas implementadas con
el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes de eliminacin o mitigacin de los peligros que
se han puesto en prctica en la fuente de origen, en el medio de transmisin, en las
personas o en el mtodo.

ARL: Administradora de Riesgos Laborales.

COPASST: Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ELEMENTO DE PROTECCIN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como barrera


entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio fsico en el que se realizan actividades


relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organizacin.

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Plan de trabajo anual


diseado y desarrollado para para alcanzar los objetivos propuestos de seguridad y salud en
el trabajo, en el cual se identifican las metas, responsabilidades, recursos y cronograma de
actividades.
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6. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

7. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

El procedimiento para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de


controles se debe ejecutar por parte del rea de SST y con el apoyo de todo el personal de
la empresa y el COPASST, cada vez que se presente uno de los siguientes casos:

Cuando se presenten cambios en los procesos, procedimientos, diseos de reas,


mtodos de trabajo, instalaciones, materias primas e insumos, aptitudes humanas,
cambios de legislacin (Aplicables) se gestionara con el apoyo del Procedimiento de
Gestin del Cambio.

Se deben tener en cuenta los peligros identificados que se originan fuera del lugar de
trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud y seguridad de las personas que
estn bajo el control de la organizacin en el lugar de trabajo.

Se deben tener en cuenta los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo controlado por la organizacin.

Se deben tener en cuenta los comportamientos, aptitudes y otros factores humanos.

1. ACTIVIDADES PARA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE LOS


RIESGOS.

1.1. Identificacin De Peligros


La identificacin de los peligros la realizara el rea de Seguridad y Salud en el Trabajo con
el soporte de los jefes de rea y colaboradores de la organizacin. En lo concerniente a la
Identificacin de Peligros de los Contratistas la realizara el rea de Seguridad y Salud en el
Trabajo con el apoyo del administrador del contrato y coordinador de Seguridad y Salud en
el trabajo del contratista.

sta identificacin de peligros se realizar mediante un recorrido de las reas de trabajo de


la compaa y las sedes que la conformen realizando un anlisis de los procesos y
actividades desarrollados por los empleados. Este recorrido se debe realizar con el
acompaamiento de los lderes de los procesos, durante el recorrido se entrevistarn a los
trabajadores con el fin de que estos puedan participar en la identificacin de peligros y as
poder conocer la percepcin que tienen acerca de los antecedentes en accidentes o
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enfermedades laborales, los riesgos a los que estn expuestos, las medidas de control
existentes y percibir a travs de la observaciones el desarrollo de las actividades rutinarias
y no rutinarias del trabajo.

Esta identificacin se evidenciara en el formato F-XXX Matriz de Identificacin De


Peligros, Valoracin De Riesgos y Determinacin De Controles.

1.2. Evaluacin de los riesgos

La evaluacin de los riesgos la realizara el rea de Seguridad y Salud en el Trabajo


utilizando la Metodologa de la Gua Tcnica Colombiana GTC 45 2012. Esta valoracin se
evidenciara en el formato F-XXX Matriz de Identificacin De Peligros, Valoracin De Riesgos
Y Determinacin De Controles.

1.3. Determinacin de controles

Una vez completada la evaluacin de los riesgos se determinara si los controles existentes
son suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren nuevos controles, este anlisis lo
realizaran lderes de procesos o supervisores y operarios con el acompaamiento del rea
de Seguridad y Salud en el Trabajo y en lo concerniente a los contratistas, estos seguirn
los lineamientos establecidos por Meico S.A.

Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe


contemplar la reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarqua:

Eliminacin
Sustitucin
Controles de ingeniera
Sealizacin, advertencias o controles administrativos:
Equipos / elementos de proteccin personal

Los controles que la Organizacin determine implementar quedaran evidenciados en el


formato F-SOP-0620-1 Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y control de los
riesgos.

1.4. Revisin y/o Actualizacin

La revisin del formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y control de los


riesgos, se realizara anualmente bajo la responsabilidad del rea de seguridad y salud en el
trabajo con el acompaamiento de los lderes de procesos o supervisores de reas.

La actualizacin del formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y control de los


riesgos, se realizara cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrfico o cambios en los procesos, instalaciones en la maquina o equipos bajo la
responsabilidad del rea de seguridad y salud en el trabajo o lderes de procesos o
Superintendentes o Coordinador de Salud en el Trabajo.
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2. ANEXOS
Formato Matriz de Identificacin de peligros, valoracin y control de los riesgos

3. HISTORIAL DE CAMBIOS.

VERSION FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIN


N.A N.A N.A N.A

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