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Seores
FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES - FONDEHOSMIL
Ciudad
Respetados seores:
Planeacin
Las actividades de planeacin consisten entre otras en la comprensin del negocio del ente econmico, su
proceso contable y la realizacin de procedimientos analticos, la mayora de estas actividades implican reunir
informacin que permita evaluar el riesgo a nivel de cuenta, transacciones y riesgos especficos identificados o no
identificados y desarrollar un plan de auditora adecuado.
Incluye supervisin a los ejecutores contables, asegurando visitas, de acuerdo con los requerimientos y asesora
permanente.
Auditora de Cumplimiento
Para asegurar el fiel cumplimiento a las disposiciones legales tributarias, comerciales, laborales, civiles u otras,
como de las disposiciones internas necesarias para un adecuado control interno.
Se evaluar peridicamente el control interno de la Empresa en cuanto a la preservacin de los ACTIVOS y los
asuntos informticos en general evaluando sus sistemas operacionales, su procesamiento y la presentacin de
informes resaltando la evaluacin de riesgos para emitir memorandos inmediatos de asesora en Control Interno.
Auditora Financiera
Se revisarn las operaciones con base en la denominada AUDITORIA TRANSACCIONAL para asegurar el
cumplimiento de Principios Fundamentales de Control Interno en cuanto niveles de autorizacin, soportes
adecuados, descuentos e impuestos, as como del adecuado registro y procesamiento, de informes de apoyo
administrativo y contable.
Se har revisin especial a los saldos de las cuentas que hacen parte de los Estados Financieros Intermedios
Mensuales como de procedimientos especficos de los Informes de Estados Financieros Bsicos Semestrales
presentando los Dictmenes e Informes correspondientes preparados.
INFORMES
Para el Estado
Se firmarn los informes exigidos por las Normas Legales Contables y Tributarias, as como los dems
documentos que por mandato legal o reglamentario se deban presentar a entidades de vigilancia y control y a
otras instituciones.
Se presentar el dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, al cierre del perodo contable, es
decir sobre Auditora Financiera como el Informe Especial formulado en el Cdigo de Comercio Arts. 208 y 209 en
cuanto la labor realizada en Auditora de Cumplimiento, de Gestin y de Control Interno.
El monto de los honorarios mensuales propuestos son de ochocientos cincuenta mil pesos, mcte. ($800.000.oo)
mas IVA, los cuales se estiman de acuerdo a la responsabilidad inherente al ejercicio del cargo de Revisor Fiscal
as como al tiempo invertido y previamente acordado, para llevar a cabo los trabajos conducentes a dictaminar
los Estados Financieros y vigilar el cumplimiento por parte de los organismos de administracin de los mandatos
del mximo rgano social, normas legales y estatutarias.
Cualquier servicio adicional al de Revisora Fiscal ser pactado entre las partes de manera independiente.
Cordialmente,
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CC.39.673.832
Tp. 212450