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TALLER

INTERPRETACIN DE LA NORMA OHSAS


18001:2007

1- OBJETIVO

Identificar las solicitudes en trminos de mandato que solicita cada uno de los
requisitos de la norma OHSAS 18001.

2- METODOLOGA

Se entrega un listado con los enunciados de la norma y al frente debe colocar en


forma resumida el mandato resumido que pide la norma, teniendo encuentra si
solicita, procedimiento, revisin, documentado, actualizacin, divulgacin,
registros, etc... Luego anotar la informacin que le puede ayudar a cumplir el
requisito y al final debe colocar mnimo 2 actividades y/o documentacin que le
sirve de evidencia para el cumplimiento del requisito.

3- RECURSOS

Formato con listado de enunciados


Resumen de la norma OHSAS 18001

4- TIEMPO

Se desarrollar aproximadamente en 60 minutos

1
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Establecer el
sistema de
Mapeo de
gestin SST y
procesos e
determinar la Manual del sistema de gestin
interacciones
4.1 Requisitos forma de SST
Definir el
generales cumplimiento, Alcance del sistema de gestin
alcance del
as como el SST
sistema de
alcance del
gestin
sistema de
gestin
Definir el
Definir y
alcance del
autorizar la
sistema de
poltica SST Documento Poltica SST
4.2 Poltica S gestin
de la Registro de difusin de Poltica
y SO Cumplir con
organizacin SST
los 8 requisitos
por la alta
enunciados en
direccin
la norma
4.3 PLANIFICACION
Mapeo de
Gestionar los procesos,
riesgos y subprocesos,
determinar actividades y
4.3.1
controles de tareas
Identificacin
acuerdo al rutinarias y no
de peligros, Procedimiento de gestin de
alcance del rutinarias
valoracin de riesgos y manejo del cambio
SG, identificar Estadsticas de
riesgos y Matriz IPERC
peligros y accidentes
determinacin Registro de difusin del IPERC
riesgos Inspecciones
de los
asociados con de reas de
controles
los cambios trabajo
en la Identificar
organizacin puestos de
trabajo

2
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Identificar
procesos,
subprocesos,
Identificar,
actividades y
tener acceso
tareas del
y actualizar
lugar de
los requisitos
trabajo de
legales y
acuerdo al
otros
alcance del
aplicables y Procedimiento de identificacin
4.3.2 SG
tenerlos en de requisitos legales y otros
Requisitos Leyes, normas,
cuenta en la Matriz de identificacin de
legales y otros resoluciones,
implementaci requisitos legales y otros
reglamentos, y
n.
dems
Comunicar la
aplicables de
informacin
acuerdo al
pertinente a
alcance del
las partes
sistema de
interesadas
gestin y la
normativa
nacional

3
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Establecer
los objetivos
cuantificables
y calificables
coherentes
con la
poltica,
teniendo en
cuenta los
requisitos Requisitos
legales y legales y otros
otros suscritos
suscritos Estadsticas de
Documento objetivos y metas
Establecer accidentabilida
4.3.3 SST
programas d
Objetivos y Programa de gestin de SST
para alcanzar Estadstica de
Programas Registros de cumplimiento de
los objetivos enfermedades
elementos del programa de SST
incluyendo ocupacionales
responsabilida Plan de gestin
des, de SST
autoridad, Matriz IPERC
medios y
plazos
establecidos
Revisar y
mejorar los
objetivos y
programas a
plazos
establecidos
4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN

4
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
La alta
direccin
debe
Identificar las
demostrar su
necesidades
compromiso
en cuanto a
con la SST
recursos para
asegurando
4.4.1 la
los recursos
Recursos, implementaci Organigrama funcional
necesarios
funciones, n del SG Designacin de representante
para la
responsabilida Definir las de la Direccin
gestin de
d, rendicin de funciones y Perfiles de puesto/cargo
SST, definir
cuentas y responsabilida
funciones,
autoridad des de
responsabilida
acuerdo al
des y
nivel de
delegando
autoridad del
autoridad
personal
para facilitar
la gestin de
SST

5
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Asegurarse
que el
personal sea
competente
tomando
como base
una
educacin,
formacin o Informacin
experiencia de educacin,
adecuada formacin o
Se debe experiencia de Perfil de puesto
4.4.2 identificar las acuerdo al Procedimiento de competencia,
Competencia. necesidades puesto de formacin y toma de conciencia
formacin y de formacin trabajo Programa de capacitacin SST
toma de de acuerdo a Identificacin Registros de calificacin y
conciencia las de peligros y asistencia
actividades riesgos por
que realiza puesto de
y/o que est trabajo
afectado
tomando
acciones para
satisfacer
estas
necesidades y
evaluar la
eficacia de la
formacin.

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Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Se debe Identificacin
establecer un de personal
procedimiento contratista
para la Identificacin
comunicacin de
interna y responsables
externa de las de los diversos
Procedimiento de gestin de
4.4.3 partes niveles y
comunicaciones
Comunicacin, interesadas funciones en la
Conformacin y nombramiento
participacin y sobre los organizacin
del CSST
consulta peligros para Identificar a
la SST, as las partes
como la interesadas
participacin externas a la
de los organizacin
trabajadores Elecciones de
en la gestin representantes
de SST del CSST
Elaborar
poltica SST
Establecer
objetivos
Definir el
alcance del SG
Los
Definir los
documentos Lista maestra de documentos
documentos
obligatorios internos
4.4.4 requeridos por
que debe Lista maestra de documentos
Documentaci el estndar
contener el externos
n OHSAS
sistema de Lista de distribucin
Definir los
gestin de
documentos
SST
necesarios
para asegurar
la eficacia de
la gestin de
los riesgos de
SST

7
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Los
documentos
Identificar los
requeridos y Procedimiento de control de
documentos y
4.4.5 Control generados documentos
registros del
de por el SG Lista maestra de documentos
sistema de
documentos deben ser internos
gestin
controlados, Lista maestra de documentos
generados
as como los externos
registros Lista de distribucin
Identificar los
Se deben
peligros
implementar
asociados a las Estndares de trabajo de alto
controles para
actividades riesgo
gestionar
realizadas Procedimientos de trabajo
4.4.6 Control efectivamente
Identificar los seguro
operacional los riesgos
bienes, Registros de difusin
para la SST
equipos, Listas de verificacin
incluyendo la
servicios Manuales de operacin
gestin de los
adquiridos y
cambios
contratistas
Se debe
realizar un Identificacin
procedimiento de situaciones
para de emergencia
identificar y potenciales
Conformacin de brigadas de
responder Identificar los
emergencia
4.4.7 ante recursos
Programa de capacitacin y
Preparacin y situaciones de necesarios
entrenamiento de brigadas de
respuesta ante emergencia, para responder
respuesta a emergencias
emergencias as como a las
Programa de simulacros de
realizar emergencias
emergencias
pruebas potenciales
peridicas Planificar los
para evaluar simulacros de
la efectividad emergencias
del mismo
4.5 VERIFICACION

8
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Se debe
implementar
un
procedimiento
Objetivos y
para medir y
metas
controlar en
cualitativos y
forma
cuantitativos
cualitativa y
propuestos Procedimiento de medicin y
cuantitativa el
para el SGSST seguimiento
desempeo
4.5.1 Identificacin e Matriz de acciones correctivas
de la gestin
Seguimiento y inventario de preventiva
de SST. Se
Medicin del equipos de Matriz de inspecciones
deben
desempeo monitoreo y Registro de avance y
controlar los
medicin cumplimiento de objetivos y
equipos y
utilizados metas
dispositivos
Programa de
de medicin
capacitacin
mediante un
Programa
procedimiento
anual de SST
para la
calibracin y
mantenimient
o
Se debe
implementar Matriz de
un requisitos
procedimiento legales
Procedimiento de evaluacin de
para evaluar Auditorias
4.5.2 cumplimiento legal
el Resultados de
Evaluacin del Registro de evidencias del
cumplimiento inspecciones
cumplimiento cumplimiento legal y otros
de los Inspecciones
legal Matriz de cumplimiento de
requisitos de
requisitos legales y otros
legales y instalaciones
otros equipos y
suscritos reas
identificados

9
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Se debe
Recopilacin
4.5.3 implementar
de incidentes Procedimiento de investigacin
Investigacin un
Reportes de de incidentes y no
de incidentes. procedimiento
actos y conformidades
No para la
condiciones Reporte de investigacin de
conformidades investigacin
subestndares incidentes
y acciones de incidentes
Auditorias Registro de acciones correctivas
correctivas y y no
Incidentes y preventivas
preventivas conformidade
detectados
s
Se debe
implementar
un
Procedimiento de control de
procedimiento
Matriz de registros
para el
documentos y Matriz de acciones correctivas y
4.5.4 Control control en la
registros del preventivas
de los emisin,
SG Inspecciones de SST
registros aprobacin,
Programas de Actas de reunin
difusin y
SST Inspecciones de instalaciones,
actualizacin
equipos y herramientas
de los
registros del
SG
Auditorias
previas
Verificacin del
grado de
Procedimiento de auditoria
Se debe cumplimiento
4.5.5 interna
implementar de los
Auditora Programa de auditorias
un programa requisitos del
Interna Plan de auditoria
de auditorias estndar
Listado de auditores calificados
OHSAS
Verificacin de
la eficacia del
SG
4.6 REVISION POR LA DIRECCION

10
Identifique Identifique la
los informacin Determine COMO evidencia
ELEMENTO
debe de la que requiere su cumplimiento (Salida)
norma (Entrada)
Registros de
Los cumplimiento
elementos del del sistema de
sistema de gestin
gestin deben Estadsticas de
ser revisados incidentes y no
Acta de reunin de la alta
4.6 Revisin peridicament conformidades
direccin
por la e por la alta Informes de
Programa de reuniones de
direccin direccin auditoras
revisin por la direccin
analizando los internas y
avances, externas
necesidades y Recomendacio
oportunidades nes de
de mejora oportunidades
de mejora

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