You are on page 1of 5

Departamento de Prevencin de Riesgos

Fecha emisin:
08-04-17
INFORME INSPECCIN OBRA Obra:
Edificio Const. Milenio
Fecha Inspeccin: 08-04-17 Hora inicio: 09:00 Hora trmino: 12:00
Tipo de actividad: Inspeccin general instalaciones de la obra Edificio Constructora Milenio S.A.
Inspeccin realizada por: Cristian Yaupe Silva
Cargo: Exp. En Prevencin de Riesgos

1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN


Nombre Cargo

Cristian Yaupe S. Exp. En Prevencin De Riesgos

Juan Prez P. Representante comit paritario

2.- DESARROLLO DE LA VISITA/REUNIN


1 Inspeccin general instalaciones de la obra.
2
3
4

3.- LEVANTAMIENTO DE RIESGOS


DESCRIPCIN DE CONDICIONES/ ACCIONES SUBESTNDARES
N REA/ LUGAR
DETECTADAS
Comedor Trabajadores/ Se Detecta que mesas y sillas no cuentan con cubierta de material lavable, no
Sector Edificio A existe sistemas de proteccin que impidan el ingreso de vectores.
1
No existen medios de refrigeracin, cocinilla, lavaplatos y sistema de energa
elctrica para los trabajadores que traen su comida. Aspecto legal DS 594
Exterior Oficina Se detecta conectores elctricos sin canalizacin, ausencia de sealtica que
2 Tcnica/ Sector indique riego elctrico.
Oficinas Tcnicas
Bodega rea de Se evidencia falta de orden y aseo en el lugar, no existe reas definidas para el
Adquisiciones almacenamiento de los residuos.
No existe extintor en el rea.
3
Existe riesgo de incendio
Existe riesgo de cada de materiales

Bodega de Se detecta que la bodega no cumple con Decreto 78 ya que, el


Almacenamiento de piso y estanteras no son de material liso no absorbente, no existe sistema de
4 Hidrocarburos control de derrames, un sistema de extincin de incendios.
No se observa hoja de dato de seguridad al alcance de los trabajadores, no
existe sistema de ventilacin, y etiquetado de NFPA.
rea de Trabajo Se detecta una evidente falta de orden y aseo en el lugar, existe riesgo de
Especialidad contacto con materiales cortopunzantes, cadas a mismo nivel por la gran
5 Carpintera / Sector cantidad de materiales en el piso.
Edificio
Taller de Mantencin Se observa falta de orden y aseo en el lugar de trabajo, se detecta restos de
Maquinaria Pesada bebida en un rea que est prohibido consumir alimentos o ingerir lquidos.
No existe va de evacuacin frente a una emergencia, los pasillos son menores
a 1,5 mt.
6
Conector elctrico en deficientes condiciones, se detecta riesgo de contacto
elctrico en el lugar.
Ausencia de sealticas de seguridad.

Minuta escrita por: 1/5


Departamento de Prevencin de Riesgos

3.- LEVANTAMIENTO DE RIESGOS


Exterior Oficina EL tablero de ndices de radiacin uv no est operativo, falta al DS. 594, que
Administrador de Obra indica que el tablero se debe publicar diariamente en un lugar visible el ndice
7 UV.

Bodega de Aditivos
8

Bodega de Residuos Se detecta que la bodega no cumple con Decreto 78 ya que, el


Peligroso piso y estanteras no son de material liso no absorbente, no existe sistema de
control de derrames, no existe sistema de extincin de incendios.
9
No existe segregacin de los residuos por clase.
No se observa hoja de dato de seguridad al alcance de los trabajadores, no
existe sistema de ventilacin, y etiquetado de NFPA.
Bodega residuos Se detecta que piso y estanteras no son de material liso no absorbente, no
peligrosos sector existe sistema de control de derrames, no existe sistema de extincin de
Edificios incendios.
10 No existe segregacin de los residuos por clase.
No se observa hoja de dato de seguridad al alcance de los trabajadores, no
existe sistema de ventilacin, y etiquetado de NFPA.
Existe acopio de materiales combustibles junto a lquidos inflamables.
Construccin Casas Se observa ausencia de epp para trabajos en altura en jornal, se utilizan
Peumo/ Manzana B14/ tablones de madera como plataforma sobre andamio metlico.
11 Jornal Riesgos de cadas a distinto nivel, golpes.

Construccin Casas Se detecta falta de orden en el lugar de trabajo


12 Alerce/ Manzana A4

Minuta escrita por: 2/5


Departamento de Prevencin de Riesgos

3.- LEVANTAMIENTO DE RIESGOS


DESCRIPCIN DE CONDICIONES/ ACCIONES SUBESTNDARES
N REA
DETECTADAS
Construccin Casas Se observa camin gra realizando trabajos cercanos a tendido elctrico,
13
Alerce/ Manzana A2 riesgo inminente de contacto elctrico o arco elctrico.
Construccin Casas Se detecta en inspeccin personal en el radio de giro del brazo de la gra y
14
Castao/ Manzana C3 bajo ste, riesgo de golpes y cada de materiales.
Construccin Casas Se observa personal sin elementos de proteccin personal para trabajos en
15
Mao/ Manzana A1 altura, adems la escala que se utiliza no est asegurada en su parte superior.
Plataforma de Se detecta riesgo de contacto elctrico con el cableado de media tensin
16
Hormigonado Edificio A debido a la cercana de maquinaria en el lugar.
Acceso camiones tolva Se observa en el acceso a la obra por camino el Venado la ausencia de
Edificio A (por Camino sealticas que advierta el riesgo de volcamiento por pendiente o velocidad
17
el Venado mxima de trnsito en el lugar, no existe barreras de contencin alrededor del
camino, aspectos a considerar: camino arcilloso hmedo y resbaladizo.
Ingreso Camiones Se observa en el rea, la ausencia de lugar de acopio de materiales definido,
18 Mixer/ Sector Edificio B estructuras metlicas estn muy cercanas al camino.

Plataforma de Se observa que no existe red de contencin de objetos que puedan caer desde
19 Hormigonado Edificio B altura.

Manzana C9 Se observa en el lugar trabajador efectuando labores de soldadura cercano a


(emplazamiento restos de materiales inflamables (Plsticos, cartones, madera). Falta delimitar
20 plazoleta) zona de acopio de residuos no peligrosos.

Camino de servicio Se detecta en la inspeccin el riesgo de volcamiento de vehculos por la


manzana E4 estrechez del camino en plena pendiente, no existen barreras de contencin
21 en el lugar.

Camino de servicios Se detecta riesgo de derrumbe de talud debido a las vibraciones en el terreno
22 manzana E8 provocadas por camiones en la cercana al camino.

Mirador Manzana C9 Se observa a trabajador manipulando equipo sin EPP, trabajando en altura sin
equipo de proteccin anti cadas. Riesgo de contacto con elementos irritantes
23 a la piel, riesgo critico de cada a distinto nivel.

Minuta escrita por: 3/5


Departamento de Prevencin de Riesgos

4.- RECOMENDACIONES / ACUERDOS / ACCIONES / CONDICIONES INSEGURAS


Fecha Fecha
Potencial Responsabl
N Recomendaciones / Acuerdos Programad
de Riesgo e Ejecucin
a
Comedor Trabajadores/ Sector Edificio
A:
Se solicita la habilitacin de comedor
en base a las caractersticas tcnicas Administrado
1 Bajo 1 mes
mencionadas en DS. 594 r de Obra

Bodegas de almacenamiento:
Se solicita programar orden y aseo en las
instalaciones de almacenamiento de
2 Medio Capataz Diario
materiales e insumos.
Disponer de libre acceso HDS de los
productos,
Bodegas de residuos:
Se solicita la instalacin de bodegas de
residuos peligrosos en base a Decreto 78. Administrado
r de Obra.
3 Segregar los residuos en base a su clase. Alto 1 mes
Experto en
Identificar mediante etiquetado de Prevencin
seguridad los tipos de peligros.

Implementacin de gua tcnica de


exposicin a radiacin UV.
Cambio de tablero de ndice UV. Exp. En
4 bajo 1 semana
Definir encargado de actualizacin del Prevencin
tablero.

Capacitacin riesgos de trabajo en altura,


Reforzar a travs de charlas de 5 minutos Ex. En
5 alto diario
el uso correcto de EPP. Prevencin

Definir zona de acopio de materiales Administrado


6 medio 1 semana
( residuos no peligrosos) r de Obra
Se solicita cumplir estndar de seguridad
en caminos de acceso a la obra: Instalacin
de sealticas; velocidad Mxima, Curva
peligrosa. Administrado
7 .Alto 1 semana
r de Obra
Se solicita instalacin de barreras de
contencin en caminos que bordean
pendiente.
Se solicita reforzar charla de seguridad
Procedimiento de trabajo correcto en Exp. En
8 caliente Alto Diario
prevencin

Edificio B: Se solicita instalar sistema de


contencin para objetos que pueden caer Administrado
9 desde altura. medio Inmediato
r de Obra

10

11

12

Minuta escrita por: 4/5


Departamento de Prevencin de Riesgos

Minuta escrita por: 5/5

You might also like