You are on page 1of 6

PROCEDIMIENTO PARA LA

IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y
EVALUACIN DE LOS RIESGOS

Identificacin de Peligros: Proceso que permite


1 OBJETIVO identificar que un peligro existe y que a la vez
Describir la metodologa y criterios a aplicar para permite definir sus caractersticas.
llevar adelante el proceso de identificacin de peligros
y evaluacin de riesgos, con el objeto de facilitar las Evaluacin de Riesgos: Proceso global de estimar
decisiones para el control de sus consecuencias la magnitud de los riesgos y decidir si un riesgo
es o no tolerable.

2 ALCANCE Riesgo: Contingencia o proximidad de un dao.


Toda la organizacin.
Accidente del Trabajo: Toda lesin que una persona
sufra a causa o con ocasin del trabajo, y que le
3 RESPONSABILIDADES produzca incapacidad o muerte.

Supervisor: ser el responsable de mantener Accidente del Trayecto: Son los ocurridos en el
actualizado el IPER de acuerdo a sus labores diarias, trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitacin
mensuales y anuales. y el lugar del trabajo.

4 DOCUMENTACIN APLICABLE Incidente: Evento que da lugar a un accidente o


que tiene el potencial para producir un accidente.
Ley N 16.744/68 Establece Normas Sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermedades Profesionales. Consecuencia: Resultado de un incidente en trminos
de lesiones, enfermedades profesionales o dao
Decreto Supremo N 594/99 Aprueba Reglamento a la propiedad, se considerar como el efecto ms
Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas probable que ocurra dado el incidente.
En Los Lugares De Trabajo.
Probabilidad: Posibilidad
5 TERMINOLOGA de que un evento ocurra.
La probabilidad es un factor
Peligro: Fuente o situacin con potencial de producir fundamental asociado al
un dao, en trminos de una lesin o enfermedad, riesgo, es condicional y se
dao a la propiedad, dao al ambiente del lugar de presenta por evento. La
trabajo, o una combinacin de stos. probabilidad de ocurrencia
de un evento va a depender de experiencias pasadas, la empresa para disminuir la probabilidad y/o
del tiempo de exposicin de la persona, de las consecuencia de ese riesgo definido como crtico
capacidades y cualidades de la persona expuesta y/o altamente crtico.
al riesgo, de las condiciones del lugar de trabajo
y de la complejidad de la actividad, entre otras Enfermedad Profesional: Es la causada de una
variables. manera directa por el ejercicio de la profesin o
el trabajo que realice una persona y que le produzca
Condicin de Operacin: Contexto en el que se incapacidad o muerte.
presentan los riesgos. Los que pueden ser Operacin
Normal (Actividades de rutina), Operacin de
Emergencia (Evento no planeado, poco frecuente 6 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
y cuyas consecuencias constituyen un Peligro para
las personas y/o las instalaciones) u Operacin NO APLICA.
Anormal (Actividad que se desarrolle en condicin
distinta a lo planificado).

Identificacin de Medidas de Control Existentes: 7 ACTIVIDADES DEL


Medidas de control previstas para el control de los PROCEDIMIENTO
riesgos, las que incluyen medidas o barreras duras
tales como: protecciones de mquinas y elementos 7.1 IDENTIFICACION DE PELIGRO
de proteccin personal y medidas blandas, tales
como: procedimientos, permisos de trabajo, Esta etapa contempla la identificacin de peligros a
instructivos de trabajo, procedimientos, inspecciones, partir de las siguientes actividades:
instruccin laboral, entrenamiento, etc.
Levantamiento de Peligros.
Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa Requisitos Legales y voluntarios.
del riesgo, expresada por la combinacin de valores Investigacin de Accidentes/Incidentes.
de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia Resultados de Auditoras,
de un evento. MR = Probabilidad x Consecuencia. Resultados de Inspecciones, Monitoreos.
Revisin de la Gerencia.
Riesgo Tolerable o Riesgo Aceptable: Riesgo que Nuevas actividades.
se ha reducido a un nivel que puede ser tolerable Reclamos y sugerencias.
o aceptable para la organizacin, teniendo en cuenta Programas de Capacitacin e Instruccin.
sus obligaciones legales y su propia Poltica de Otros.
Seguridad y Salud Ocupacional.
Posteriormente se procede a realizar una identificacin
Riesgo Significativo o Riesgo Crtico: Nivel de riesgo de todos los Peligros en las distintas reas y actividades
de la empresa, los que debern ser registrados en la
inaceptable. Se necesitan medidas de control para "Matriz de Identificacin de Peligros y evaluacin de
eliminar o reducir de inmediato este nivel. Riesgos"

Evaluacin Significancia: Valor mximo de la La identificacin de peligros debe considerar:


Magnitud de Riesgos que resulta del proceso de Actividades de rutina y no-rutina, en condicin normal,
evaluacin de riesgos y que la empresa define y emergencia, para todo el personal con acceso a los
lugares de trabajo (incluyendo contratistas y visitas),
aceptar y por sobre el cual se activan todas las la condicin de operacin se
medidas de control definidas por la organizacin. debe registrar en la "Matriz
Es el Riesgo que se ha reducido a un nivel que de Identificacin de Peligros
puede ser tolerable o aceptable para la organizacin. y evaluacin de Riesgos" y
sern los Jefes de reas,
Valor Residual: Valor final de la Magnitud de Riesgos Supervisores o Encargados
de Personal los encargados
(MR) asociada a un riesgo evaluado previamente de mantener en forma
como crtico y/o altamente crtico y que resulta al permanente (una vez al mes),
implementar las medidas de control definidas por dando instrucciones a sus
trabajadores para disminuir los riesgos que estos El proceso de identificacin debe considerar los
implican (Charla Induccin); debiendo realizar peligros sobre: (P) Personas, (E) Equipos, (M)
peridicamente (Cada mes) un anlisis que permita Materiales, y (A) Ambiente de Trabajo, de acuerdo a
controlar los riesgos especficos de cada labor de se la siguiente Tabla de Categora de Peligros:
realice (Formulario Evaluacin de Riesgos), informe
que deber mantenerse en cada carpeta de Supervisor
y dado a conocer al Experto en Prevencin de Riesgos
de la Empresa.

7.2 CLASIFICACIN PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS

1. Mecnico 5. Fsicos

Cadas de personas en el mismo nivel Ruido


Cadas de personas desde distinto nivel Carga trmica
Cada de herramientas, materiales desde altura Radiaciones no ionizantes
(derrumbes) Radiaciones ionizantes
Pisadas sobre objetos Vibraciones
Atropamiento por o entre objetos
Atropamiento por vuelco de maquinas o vehculos 6. Biolgicos
Choques contra objetos inmviles
Choques contra objetos mviles Infecto Contagioso
Golpes por o contra Picaduras Insectos
Golpes con partes de maquinas (en movimiento Vegetales
o estticas)
Proyeccin de fragmentos o partculas 7. Fisiolgicos
Sobreesfuerzo
Cortes con objetos Gasto energtico excesivo
Contactos trmicos
Contactos con sustancias custicas o corrosivas
8. Biomecnicos
o Atropello por vehculos
Movimiento repetitivo
2. Elctrico Sobrecarga postural
Uso de fuerza excesiva en extremidades superiores
Contacto elctrico directo Manejo manual de carga de forma inadecuada
Contacto elctrico indirecto
Electricidad esttica
9. Mentales y/o Psicosociales
3. Fuego y Explosin
Elevadas exigencias cognitivas (atencin sostenida
Fuego y explosin de gases o simultaneidad de tareas que exigen manejo de
Fuego y explosin de lquidos informacin)
Fuego y explosin de slidos Elevada probabilidad de error con consecuencias
Fuego y explosin combinados importantes
Incendios Tareas muy poco variadas que se repitan a lo
Incendios elctricos largo de la jornada
Incendios - Medios de lucha Trabaj con turnos
Incendios Evacuacin
4. Qumicos 10. Otros

Polvos (Slice, granos, otros) Asaltos


Metales (Soldaduras, Fundicin y otros) Hurtos
Solventes orgnicos ( pinturas, barnices, Altura Geogrfica
desengrasantes, lavado de piezas, otros) Hiperbrismo (ej. Buzos)
cidos Trabajo en espacios confinados
lcalis (soda custica, otros)
Gases y Vapores
Plaguicidas

EVALUACIN DEL RIESGO. Una vez hecha la primera evaluacin se consideran


los valores de probabilidad y consecuencia con los
Una vez identificados los peligros, se procede a actuales controles operacionales, o las actuales medidas
evaluarlos para determinar su Magnitud de Riesgos de control que se han establecido, determinando la
(MR), en funcin de su PROBABILIDAD de ocurrencia Magnitud del Riesgo residual (VR1).
por la CONSECUENCIA (S) que tendra, con el propsito
de facilitar las decisiones para lograr un efectivo y/o Si estos controles resultaran ineficaces o la organizacin
definir su aceptabilidad. La Magnitud del Riesgo (MR) desea superar esos estndares para administrar sus
se determinar de acuerdo a la siguiente relacin: riesgos, es decir el VR1, se desea disminuir, se
determinan nuevos controles o se complementan con
MR = Probabilidad x Consecuencia los existentes, los que se incorporaran al Plan de
Gestin del Sistema para alcanzar el mejoramiento
continuo. Una vez definidos los nuevos controles se
La evaluacin inicial de la magnitud de riesgo, debe vuelve a determinar los nuevos valores de probabilidad
ser realizada sin considerar medidas de control, es y consecuencia con los controles adicionales
decir, el objetivo es determinar los riesgos en una determinando un nuevo valor residual (VR2).
lnea base.
Los criterios para definir Probabilidad son:

Posible que ocurra un Incidente con lesin y/o dao material menor. Alguna vez ha
ocurrido en la organizacin y en otras partes (la organizacin debe definir una cantidad
de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla
como estndar). Baja
Probabilidad baja de adquirir una enfermedad profesional; Se detecta que El agente 1
est presente, sin embargo todas las evaluaciones cuantitativas presentan valores
menores a un 50% de los Limites Permisibles.

Probable que ocurra un incidente con lesin y/o dao material importante. Ocurre alguna
veces en el ao (la organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir
un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar).

Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional. Media


2
Se detectan una o ms exposiciones cuyos valores se encuentran por sobre 50% y
menos al 100% del Lmite Permisible a agentes nocivos para la salud.
Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin y/o dao material serio, ocurre
frecuentemente en un ao (la organizacin debe definir una cantidad de veces que
puede ocurrir un incidente de este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar).
Alta
Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional. 3
Exposicin por sobre el lmite permisible a agentes nocivos para la salud.

Los criterios para definir consecuencias son:

CONSECUENCIAS VALOR

Incidentes sin lesiones ni daos materiales importantes. Atencin de primeros auxilios, Baja
no requiere reposo. No se produce enfermedad profesional.
1
Incidentes con lesiones (accidentes con tiempo perdido, que genera incapacidad temporal)
y daos materiales menores. Enfermedad Profesional reversible Alteraciones a la salud
Media
reversibles (no se produce enfermedad profesional) 2
Incidentes con lesiones graves con invalidez parcial y/o con dao material importante.

Incidentes con lesin muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte).

Enfermedad Profesional irreversible


Alta
Dao material irreparable y extenso 3
Paralizacin de operacin (menos de un da paralizacin de operacin, ms de un turno,
un da de paralizacin).

De acuerdo a la Magnitud del Riesgo (MR), se definirn las acciones a seguir para la eliminacin, control o
aceptabilidad del riesgo evaluado, de acuerdo a la siguiente matriz:

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1


Valoracin del Riesgo aceptable Moderadamente Crtico Crtico

Magnitud del Riesgo


(MR) 1-2 3 6-9
7.3. VALORACIN DE RIESGOS:
8 REGISTROS
Segn el nivel de riesgos se procede con las siguientes
medidas de control: Registro de Identificacin de Peligros y Evaluacin
de los Riesgos.
Aceptable: En su actual estado no reviste riesgo
para las personas.

Moderadamente crtico: Deben corregirse a corto


9 ANEXOS
plazo las causas (Riesgo moderadamente Crtico: NO APLICA
Plan Mensual de Mejoras).

Crtico: Con urgencia deben corregirse las causas


(Riesgo Crtico: Durante el da) debern tomarse
las acciones inmediatas para corregir las causas.

Esta valoracin se debe registrar en Matriz de


Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,
en la columna valoracin del riesgo.

7.4. RIESGOS CRTICOS:


Se consideraran Riesgos Crticos o Significativos todos
aquellos con una Magnitud entre 6 y 9 que tengan
un requisito legal asociado que no se este cumpliendo.

Todos los Riesgos Crticos (MR igual a que tengan un


requisito legal asociado), se analizaran para definir
las medidas que se deben adoptar para su control, lo
que deber ser registrado en la Planilla de Identificacin
de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

Una vez finalizado el proceso de identificacin de


peligros / evaluacin de riesgos, cada rea deber
proponer las medidas de control de acuerdo a la
Magnitud del Riesgo y registrarlas en la Planilla de
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
(estas medidas son las definidas para calcular el valor
de riesgo residual VR2).

A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un


cambio relevante ya sea de tipo tecnolgico, de
procesos, de insumos, de nuevos productos, servicios
u otros, se deber realizar una nueva identificacin
de Peligros / Evaluacin de riesgos.

MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO


REV. FECHA DESCRIPCIN DEL CAMBIO
107400498-11-12

You might also like