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Grupo 11& Asociados

Guatemala 19 de diciembre de 2014

Licenciada
Susana Noem Carrillo Valdez
Gerente General y Representante Legal IMTEC
2015, S.A.
Ciudad.

Estimado Licenciada Carrillo:

Hemos elaborado nuestra propuesta de los servicios que como firma podemos
proporcionarles y, adems, para comunicarles nuestro firme deseo de proporcionarles servicios de
calidad y valor agregado.

Existe un fuerte compromiso por parte de cada miembro de nuestro equipo para proveer a
La Empresa IMTEC 2015, Sociedad Annima, de los servicios que ustedes esperan y desean.
Nuestros profesionales estn reconocidos dentro de la ciudad Guatemala y a nivel internacional por
su demostrada experiencia, en cada uno de los campos de su especializacin.

Por otra parte, comprendemos que los servicios profesionales de todo tipo son un costo
importante para la empresa que usted dirige, y deseamos reiterarle nuestro inters de ayudarle a
alcanzar sus objetivos de rentabilidad y crecimiento. Una de las formas de hacerlo es
proporcionarles un servicio efectivo y de calidad a un costo razonable.

Una vez ms, permtanos expresarle nuestro sincero agradecimiento por la oportunidad
que nos brinda para presentarle nuestra propuesta de servicios. Estamos a su completa disposicin
de proveerle cualquier informacin adicional que estime conveniente.

Atentamente,

Kimberly Luzvly Prez Corado Socio Director


Contador Pblico y Auditor Colegiado No.
201215985

Tel (502) 2727-7887 Fax (502) 2727-7888


Saln 211| Edificio S-3 Universidad De San Carlos de Guatemala Zona 12 Guatemala 01010 | Guatemala, C.A.
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Grupo 11 & Asociados Contadores Pblicos y Auditores


Saln 211 Edificio S-3 Universidad De San Carlos de Guatemala Zona 12
Guatemala 01010 Guatemala, C.A.

Guatemala, 19 de diciembre de 2014

Licenciado
Edgar Alberto Garca Pineda
Presidente del Consejo de Administracin Empresa
IMTEC 2015, S.A.
Ciudad

Estimado Licenciado Garca Pineda:

De acuerdo a nuestra conversacin que tuvimos en das pasados, por este medio estamos
agradecindole la oportunidad que nos brinda de presentarle nuestra Propuesta de Servicios
Profesionales, para llevar a cabo la auditoria a los Estados Financieros por el ao que terminar el
31 de diciembre de 2014 de la Empresa IMTEC 2015 Sociedad Annima. En atencin a ello,
sometemos a su consideracin sta.

Alcance del trabajo

Efectuaremos la auditoria a los Estados Financieros de la Empresa IMTEC 2015, Sociedad Annima,
por el ao que terminar el 31 de diciembre de 2014. Adicionalmente a ello, efectuaremos la
revisin de los aspectos fiscales y de control interno tanto en el orden contable como
administrativo.

Enfoque del trabajo

El enfoque de nuestro trabajo est basado en la observancia de Normas Internacionales de


Informacin Financiera para Pequeas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES) emitidas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de Normas Internacionales de
Auditoria -NIAs- en lo que sea aplicable, por lo consiguiente, incluir las pruebas de los registros
de contabilidad y aquellos otros procedimientos de auditoria que consideramos necesarios de
acuerdo a las circunstancias.

Estas normas de auditoria requieren que planifiquemos y supervisemos la auditoria, que se estudie
y evalu el sistema de Control Interno y que se establezcan los riesgos de auditoria, as como que
se ejecuten los procedimientos de auditoria que se consideren necesarios, para as estar en
condiciones de emitir una opinin independiente en relacin con la razonabilidad de las cifras que
presentan los Estados Financieros en su conjunto.

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Plan de Trabajo Relativo al Trabajo de Campo

El plan de trabajo para la ejecucin de la auditoria en lo concerniente al trabajo de campo ser


desarrollado en dos etapas de la manera siguiente:

Primera Etapa:

La efectuaremos a partir del 29 de diciembre 1 de Enero de 2015 de 2014, tomando como base la
Informacin Financiera de la compaa del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. En
esta etapa, evaluaremos el Control interno por rea de revisin, lo cual nos servir para determinar
naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas sustantivas, posteriormente ajustaremos nuestra
planeacin para proceder a realizar una revisin analtica a los Estados Financieros y a la
documentacin soporte de acuerdo al tamao de la muestra que se haya determinado en la fase
de planeacin

Segunda Etapa:

La efectuaremos a partir del 06 de enero de 2015, con el propsito de concluir el trabajo de


auditoria en lo referente a revisiones de campo, para el efecto, se aplicarn tcnicas y
procedimientos de auditoria a la Informacin Financiera y documentacin de soporte por el perodo
Enero -diciembre de 2014 y en definitiva se elaborarn los borradores de deficiencias de control
determinadas durante toda la revisin ya indicada.

Cabe mencionar, que participaremos en la toma fsica de los Inventarios al 31 de diciembre de


2014 en calidad de observadores y durante la misma efectuaremos algunas pruebas sustantivas y
de cumplimiento que consideremos necesarias de acuerdo a las circunstancias.

Plan de Trabajo Relativo al Trabajo de Gabinete y Presentacin de Informe

El trabajo de gabinete y el correspondiente a la elaboracin de Informe se desarrollar en dos


etapas as:

Primera Etapa:

Lo concerniente a gabinete se realizar del 06 de enero al 13 de marzo de 2014 y durante la


misma, se analizar toda la informacin obtenida de la fuente directa durante el trabajo de campo,
se revisarn cdulas de auditoria y se desarrollarn anlisis de resultados; as mismo se depurar
el borrador de deficiencias de control interno que se determinarn tambin durante el trabajo de
campo, esto previo a discutirlo con el cliente.

Finalmente se propondrn los ajustes y reclasificaciones que se consideren necesarios, se redactar


el borrador del Dictamen de Auditoria, as como el de Estados Financieros Auditados y sus Notas.

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Segunda Etapa:

Durante est, se discutirn con el cliente los resultados obtenidos, tanto a nivel de ajustes y
reclasificaciones, como en lo relativo a las deficiencias de control determinadas durante la
evaluacin del Sistema de Control Interno a nivel general y por reas de revisin. Finalmente, se
proceder a elaborar el Informe definitivo de la auditora realizada.

Productos a Presentar

Presentaremos como consecuencia del trabajo de auditoria realizado los siguientes productos en
fecha 25 de abril de 2014

Dictamen del Auditor Independiente segn NIA aplicable.


Informe como auditores independientes sobre auditoria de estados financieros
(base NIIF para las PYMES).
Estados Financieros Auditados.
Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
Carta a la Gerencia o de Representacin.
Informe a la administracin por deficiencias de Control Interno.

Honorarios profesionales

Basados en la definicin de actividades a realizar y en el alcance del trabajo, hemos considerado el


valor de nuestros servicios profesionales en Ciento Ochenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta
Quetzales Exactos (Q 186,825.00), con el IVA- incluido as como tambin el Impuesto sobre la
Renta (ISR), los cuales debern ser cancelados contra presentacin de nuestras facturas de la
siguiente manera:

20% al ser aceptada la presente propuesta.


30% al iniciar la primera etapa de nuestro trabajo de campo.
30% al iniciar la segunda etapa de nuestro trabajo de campo.
10% al momento de discutir los ajustes y hallazgos relativos al Control Interno.
10% al momento de entregar el Informe de Auditoria de manera definitiva.

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Clculo de Honorarios:

Costo Hora Hombre Costo H. Gastos de Utilidad Total


Total Administracin
Socio Director Q950.00 x 1 hora x 2 das Q. 1,900.00 Q. 1,900.00 Q. 1,900.00 Q 5,700.00
Gerente General Q500.00 x 3 horas x 2 das Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 9,000.00
Supervisor Q300.00 x 2 horas x 10 das Q 6,000.00 Q 6,000.00 Q 6,000.00 Q 18,000.00
Auditor I Q200.00 x 8 horas x 10 das Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 16,000.00 Q 12,600.00
Auditor II Q150.00 x 8 horas x 10 das Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 36,000.00
Auditor Asistente I Q100.00 x 8 horas x 12 das Q 9,600.00 Q 9,600.00 Q 9,600.00 Q 28,800.00
Auditor Asistente II Q 50.00 x 8 horas x 12 das Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 4,000.00 Q 12,000.00

Total Q 52,500.00 Q 52,500.00 Q 52,500.00 Q157,500.00

Total Honorarios: Q
157,500.00 Calculo de los Impuestos:
IVA= Q 157,500.00 X 12% = Q 18,900.00

Q 30,000.00 X 5%= Q 1,500.00


Q 127,500.00 X 7%= Q 8,925.00
TOTAL ISR= Q 10,425.00 Q 10,425.00

TOTAL DE LA FACTURA= Q 186,825.00

Es importante hacer notar que para poder cumplir en los tiempos ac propuestos, se
debe contar con la colaboracin del personal del rea administrativa-financiera, en
especial con la del Contador General y la del funcionario enlace que se designe para el
efecto. Esto en atencin a que tanto los registros contables y otros, los Informes
Financieros y la documentacin soporte, se nos deben hacer llegar con la prontitud que
cada caso amerite, para as poder con la prontitud del caso efectuar cada una de las
pruebas de auditoria previamente planificadas.

Adicional a ello, se hace necesario se nos proporcione un ambiente adecuado, seguro y


debidamente equipado para que dos auditores y un supervisor puedan realizar el
trabajo de campo ya mencionado en la presente propuesta.

CONFIDENCIALIDAD

La confidencialidad de los planes e informacin general de un proyecto como el que nos


ocupa es crtica. Grupo 11 & Asociados se compromete a proteger la confidencialidad
de toda la informacin a la que tenga acceso.

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Agradecemos su atencin a la presente, nos suscribimos de ustedes con las muestras de nuestra
consideracin, esperando poder servirles de la mejor manera y quedamos a su disposicin para
cualquier aclaracin o ampliacin.

Atentamente,

Kimberly Luzvely Prez Corado


Socio Director
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