NOMBRE DE NOSOTROS COMO AUDITORIES EL PUTO DESPACHO WEY
A los accionistas del Servicio Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De
Carmen. He examinado los Estados de Situación Financiera del Servicio Municipal De Agua Potable Y Alcantarillado De Carmen al 31 de diciembre de 2017 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situación Financiera que le son relativos por los años que terminaron en esas fechas. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoria. Con excepción de lo que se menciona en el párrafo siguiente, mis exámenes fueron realizados de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las Normas de Información Financiera utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Considero que mis exámenes proporcionan una base razonable para sustentar mi opinión. Debido a que fui contratado para una auditoria exterior tome muestras de un ejercicio anterior. En mi opinión, excepto por la memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de 2017 no contiene información respecto a una omisión de un monto de $30,000.00. Debido a que no somos responsables de preparar ni de procesar la información contable, y la mencionada información no es fácilmente obtenible (el volumen de la información omitida es significativo), se ha requerido a los administradores de la sociedad para que preparen la información necesaria y, en su caso, modifiquen las cuentas al objeto de incluirla. A la fecha de este informe se han modificado las cuentas y se ha recibido el detalle de la información omitida. En consecuencia, podemos determinar el impacto que la omisión de dicha información pudiera tener sobre las cuentas anuales del ejercicio 2017 adjuntas. Por los efectos de los ajustes que se pudieron haber determinado al haber presenciado los inventarios físicos, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía X, S.A. al 31 de diciembre de 2017 y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable, y los cambios en la situación financiera, por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las normas de información financiera.
FECHA: 31 de julio de 2017
LUGAR: Ciudad del Carmen, Campeche. AUDITORES ANDINOS LTDA. CONTADORES PÚBLICOS RUTH ZOÉ FONSECA C Tarjeta Profesional 400001-T
Análisis DOFA Agencia Carga ANKAJEL, el cual cumple con tener menos de y resumir de manera concisa el contenido del documento, que es realizar un análisis DOFA de la agencia de carga ANKAJEL