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INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EN

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y


MEDIO AMBIENTE

PROYECTO:

“AMPLIACIÓN Y REMODELACION EDIFICIO


SEDE CENTRAL DERRAMA MAGISTERIAL -
ETAPA I”

i-VALOREM
GERENCIA Y SUPERVISIÓN

SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE


INFORME DE AUDITORIA EXTRENA N° 001 DE CODIGO:
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO I-Valorem-SGSST-
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“Ampliación y Remodelacion Sede Versión: 01
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.1 Objetivos Específicos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. ALCANCE DE LA AUDITORIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.2 Alcance General --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1 Alcance Especifico ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4

3. PROCESO AUDITADO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4.1 Antecedentes --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4.2 Base Legal ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4.2.1 Ley de 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo ------------------------------------------------------------------------------------------- 4

4.2.2 El DS 005-2012-TR y su Modificatoria El DS 006 -------------------------------------------------------------------------------------- 6

5. ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

5.1 Términos del Informe ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

5.2 Responsabilidad ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7

6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

6.1 Conformidades Halladas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8

6.1.1 Liderazgo y Compromiso --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8

6.1.2 Labores, Normativa Legal, Organización y Comunicación ------------------------------------------------------------------------------ 8

6.1.3 Capacitación y Entrenamiento --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

6.1.4 Equipo de Protección Personal -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

6.1.5 Reporte e Investigación de Accidente e Incidente ---------------------------------------------------------------------------------------- 9

6.1.6 Programa de Emergencia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

6.1.7 Inspección y Evaluación Obtenidas -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

6.2 No Conformidades Potenciales - Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

6.2.1 No Conformidades en Campo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

6.2.2 No Conformidades en Gestión y Documentación ------------------------------------------------------------------------------------------ 14

7. OPORTUNIDAD DE MEJORA – RECOEMNDACIONES -------------------------------------------------------------------------------------- 14

. 8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

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1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo


(SG-SST) en el Proyecto Ampliación y Remodelacion Sede Central DM - Etapa I,
basándose en la Ley 29783 de SST Artículos 43, 44, 45 y 46; También en el DS 005-
2012-TR Articulo 33.
1.1 Objetivos Específicos:
Verificar la implementación de los siguientes requisitos:

 
Planificación del SGSST
 Política
 Objetivos
 Revisión por la Dirección
 Gestión de Cambios
 Adquisiciones
 Contratación
 Obligaciones del empleador
 Obligaciones de la administradora de riesgos laborales.
 Responsabilidades de los trabajadores
 Evaluación Inicial
 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
 Gestión de Peligros y Riesgos
 Medidas de Prevención y Control
 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
 Capacitación
 Comunicación
 Acciones preventivas y correctivas (plan de mejoramiento)
 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
 Indicadores que evalúa la estructura del SGSST
 Indicadores que evalúan el proceso del SGSST

Realizar recorrido al en campo por todo el Proyecto de manera de recabar actos y


condiciones inseguras tanto en el desempeño de las actividades como en la
administración y liberación documentaria para realizar las actividades.

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2. ALCANCE DE LA AUDITORIA

2.1 Alcance General


Aplica para todas los Proyectos que se encuentre bajo Gestión y Supervisión de
la Empresa i-Valorem basándose al Procedimiento de auditoria
2.2 Alcance Específico
Aplica íntegramente a todo el Proyecto “Ampliación y Remodelacion Sede
Central DM - Etapa I” que viene siendo ejecutada por la Empresa J.E.
Construcciones Generales S.A.
3. PROCESO AUDITADO

Todo el Proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo


4. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL

4.1 Antecedentes
La Empresa J.E. Construcciones Generales S.A., por encargo del Cliente “Derrama
Magisterial” viene ejecutando la construcción del proyecto Ampliación y Remodelacion
Sede Central DM - Etapa I, realizando diversos trabajos en el rubro de construcción
civil, por ende la Empresa J.E. Construcciones Generales S.A., ha implementado un
Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente lo cual según se refiere, contiene los
mecanismos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la integridad física
y salud de los trabajadores y de terceras personas, durante la ejecución de las
actividades previstas en el contrato de la obra y trabajos adicionales que se deriven
del mismo.
4.2 Base Legal
4.2.1 Ley 29783 Seguridad y Salud en el Trabajo
Artículo 43. Auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo
El empleador realiza auditorías periódicas a fin de comprobar si el Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido aplicado y es
adecuado y eficaz para la
prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud de los trabaj

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adores. La auditoría se realiza por auditores independientes. En la consulta


sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido
el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de los
trabajadores y de sus representantes.

Artículo 44. Efectos de las auditorías e investigaciones

Las investigaciones y las auditorías deben permitir a la dirección de la


empresa que la estrategia global del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo logre los fines previstos y determinar, de ser el caso,
cambios en la política y objetivos del sistema. Sus resultados deben ser
comunicados al comité de seguridad y salud en el trabajo, a los trabajadores
y a sus organizaciones sindicales.

Artículo 45. Vigilancia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud


en el Trabajo

La vigilancia de la ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud


en el Trabajo, las auditorías y los exámenes realizados por la empresa
deben permitir que se identifiquen las causas de su disconformidad con las
normas pertinentes o las disposiciones de dicho sistema, con miras a que
se adopten medidas apropiadas, incluidos los cambios en el propio sistema.

Artículo 46. Disposiciones del mejoramiento continuo

Las disposiciones adoptadas para la mejora continua del Sistema de


Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tienen en cuenta:

1. Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa.


2. Los resultados de las actividades de identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos.
3. Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia
4. La investigación de accidentes, enfermedades e incidentes relacionados
con el trabajo.

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5. Los resultados y recomendaciones de las auditorías y evaluaciones


realizadas por la dirección de la empres
6. Las recomendaciones del comité de seguridad y salud en el trabajo, o
del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro
de la empresa en pro de mejor
7. Los cambios en las normas legales.
8. Los acuerdos convencionales y actas de trabajo.
9. Los resultados de las inspecciones de trabajo y sus respectivas medidas
de recomendación, advertencia y requerimientos.

4.2.2 EL DS 005-2012-TR Y SU MODIFICATORIA EL DS 006-2014-TR

Artículo 33º.- Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de


Seguridad y Salud en el Trabajo son:

1. Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales,


incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la
investigación y las medidas correctivas.
2. Registro de exámenes médicos
3. Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
4. Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
5. Registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo.
6. Registro de equipos de seguridad o emergencia.
7. Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia.
8. Registro de auditorías.

Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información


mínima establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo mediante Resolución Ministerial.

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5. ASPECTOS GENERALES

5.1 Términos del Informe

Se utilizará para el presente Informe, los términos y definiciones establecidos en el


Procedimiento de Auditoría Interna y Externa (I-Valorem-SGSST-SSOMA-FOR-062),
los cuales deben ser tenidos en cuenta para su entendimiento y posterior formulación
de los planes de mejoramiento, a saber:
No Conformidad Real – NCR: Incumplimiento de un requisito legal, técnico, de
organización o cliente. Se constituye cuando existe evidencia objetiva del
incumplimiento.
No Conformidad Potencial - NCP: Hecho o situación que podría generar el
incumplimiento de un requisito legal, técnico, de la organización o del cliente.
Se constituye como una Observación.
Oportunidad de Mejora - OM: Acción para mejorar un procedimiento, proceso
o actividad. Se constituye como una Recomendación.

5.2 Responsabilidad
Es responsabilidad del auditor la planeación para la verificación de la implementación
y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los
proyectos que se encuentre Supervisando la Empresa.
La información tomada para la elaboración del presente informe y durante el ejercicio
de la auditoría en sitio, fue proporcionada bajo la estricta responsabilidad de los
Encargados de la Empresa Contratista J.E. Construcciones Generales S.A., la cual
viene ejecutando los trabajos, específicamente con el apoyo permanente del
Responsable del Área de Seguridad de la Obra y pleno conocimiento de la línea de
mando del Proyecto.
Por último, es responsabilidad del equipo auditor producir un informe objetivo que
refleje los resultados del proceso auditor, observaciones y/o recomendaciones, en
cumplimento de los objetivos propuestos para la misma.

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6. DESARROLLO DE LA AUDITORIA

El día 08 de Junio 2018, se procedió a la Auditoria Externa, donde se verifico de los


elementos de seguridad, condiciones de trabajo, verificación en cumplimiento de
documentación en campo.

En cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud


en el trabajo y basándose al Procedimiento de Auditorías Internas y Externas de i-
Valorem, presentado y aprobado a la Gerencia General; se desarrolló dicha auditoria
de acuerdo al procedimiento detallado que se elaboró, y en consecuencia se verificó
los requisitos exigidos de acuerdo al Artículo 43, 44, 45 y 46 de la Ley 29783 de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Modificación la Ley 30222, también en el Artículo
33 del DS 005-2012-TR y su Modificatoria el DS 006-2014-TR, donde se verifico la
Conformidad y Cumplimiento de los siguientes puntos detallados a continuación:
6.1 CONFORMIDADES HALLADAS
6.1.1 Liderazgo y Compromiso
 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: Se estableció en el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo con cronograma para la Implementación
y seguimiento al sistema SGSST, tal como se evidenció su existencia en
el Plan SST.

 Política: Se encuentra firmada por el Representante Legal de Solida y


difundida; como parte de la inducción de Hombre nuevo para el ingreso
a Obra, como se pudo evidencia en los registro de asistencia presentada
en el área de Seguridad del Proyecto.

 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

 IPERC

6.1.2 Labores, Normativa Legal, Organización y Comunicación

 Listado de todo el Personal en Obra

 Presencia de Supervisor SSOMA

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 Constancia vigente del SCTR Actualizada

6.1.3 Capacitación y Entrenamiento

 Cumplimiento de Inducción de SSOMA

 Realización de Charla de 5 Minutos

6.1.4 Equipo Protección Personal

 Existe Procedimiento de Uso de EPP

 Presenta Señalización del Uso Obligatorio del EPP

 Registro de entrega de EPP

6.1.5 Programa de Emergencia

 Se cuenta con un Plan de Emergencia

 Presencia de Evacuación, zonas Seguras y puntos de reunión

 Se realizan charlas de Primeros Auxilios

6.2 NO CONFORMIDADES POTENCIALES - OBSERVACIONES


La Auditoria se realizaron In Situ con el apoyo del Responsable de Seguridad Luis
Plasencia de la Empresa J.E. Construcciones Generales, se hizo un recorrido
buscando las acciones correctivas necesarias para dar cumplimiento a nuestros
estándares de seguridad y Ley N°. 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo.
Dividiendo las Observaciones en Campo y Gestión (Documentario) Registrando
las siguientes No Conformidades:

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6.2.1 No Conformidades en Campo


“Descripción de Inspección y Observaciones en Campo”
DESVIACIÓN DETECTADA:

1. Equipo de Extracción: Obstrucción de manga de extracción


(colocando equipo de poder inadecuadamente)

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 11/06/18


MEDIDAS DE CONTROL A EJECUTAR:

- Mantener permanente libre la manga de extracción libre, sin


ningún tipo de obstrucción para así optimizar su
funcionamiento.

DESVIACIÓN DETECTADA:
- Acceso Principal a Sótano: Acceso limitado a semisótano de obra,
por lo que encuentra con desmonte en todo su recorrido.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 11/06/18


MEDIDAS DE CONTROL A EJECUTAR:
- Eliminar o reubicar dicho desmonte, para así liberar el acceso
principal.

DESVIACIÓN DETECTADA:
- Riesgo a golpes y/o contusiones: En una actividad de excavación
manual se visualizó la proyección de piedras y arena hacia el
pasadizo o acceso donde transita el personal de obra.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 11/06/18


MEDIDAS DE CONTROL A EJECUTAR:
- Eliminar desmonte progresivamente, de acuerdo a lo
generado. Para tener más visibilidad para el trabajador.
- Realizar dicha actividad o similar con el apoyo de un vigía.

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DESVIACIÓN DETECTADA:
- Instalar Biombo de Seguridad: Se visualizó trabajo en caliente con
riesgo a proyección de partículas sin la protección adecuada.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: INMEDIATA


MEDIDAS DE CONTROL A EJECUTAR:

- Implementar o suministrar un biombo de preferencia metálico para


este tipo de trabajos (corte de acero) en caliente.

DESVIACIÓN DETECTADA:
- Ejecutando trabajos sin el AST: Se encontró a un colaborador de
la contratista DIAR Construcciones, realizando trabajo de
excavación en zanja sin el AST respectivo.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: INMEDIATA


MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS:

- Controlar y verificar el llenado del AST, por cada


actividad a realizar.

DESVIACIÓN DETECTADA:
- Liberación del AST: Se encontró personal de la contratista DIAR,
realizando trabajos de picado de zapata con el AST por liberar (El
AST no cuenta con todas las firmas respectivas para poder realizar
dicha actividad)

FECHA DE CUMPLIMIENTO: INMEDIATA


MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS:

- Constatar que todas las actividades en obra cuentes con


los permisos liberados correspondientes.

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DESVIACIÓN DETECTADA:
- Depósito de Producto Inflamables: Se presenció depósito
provisional de combustible (Petróleo), sin contar las medidas de
seguridad correspondientes: SIN BANDEJA ANTIDERRAME, SIN
NINGUNA SEÑALIZACIÓN DE PRODUCTO INFLAMABLE Y NO
TIENE CUENTA CON LA HOJA DE MSDS DEL PRODUCTO, EN
EL LUGAR.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 12/06/18


MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS:
- Colocar bandeja anti derrame.
- Colocar Señalización informativa del producto
- Colocar hoja de seguridad del producto (MSDS)

DESVIACIÓN DETECTADA:
- Depósitos de Combustible inadecuados: Se visualizaron varios
depósitos de menor cantidad tales como balde, bidones, botellas sin
la rotulación adecuada y expuestos al medio ambiente.

FECHA DE CUMPLIMIENTO: 11/06/18


MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS:

- Eliminar botellas o todo tipo de depósitos que no


cuente con tapas herméticas adecuadas para el almacén
de este producto y colocar el rotulo correspondiente.

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6.2.2 No Conformidades en Gestión y Documentación

Como se tiene en conocimiento el Proyecto en mención cuenta con un poco


más de dos semanas en ejecución por ende la documentación Básica
verificada en obra se encuentra conforme.

“Anexo N°01 F01-SSOMA-DAT Formato de Auditoría SG-SST”

6.3 OPORTUNIDADES DE MEJORA - RECOMENDACIONES


1. A medida que se va incrementando y liberando actividades para su ejecución
se tendría que verificar en campo la actividad a realizar dependiendo de la
dificultad y el alto riesgo que demande dicho trabajo.

2. Dar una Capacitación a todo el personal en obra para el llenado correcto del
AST, por cada una de las actividades que se vienen realizando.

3. Recabar las evidencias de levantamiento de observación y No Conformidades


por en la fecha indicada ya sea de Inspecciones Municipales y/o Auditorías
Externas e Internas.

4. Concientizar al personal en general, en la importancia del orden y la limpieza,


como realizando Limpiezas de cada área general una vez a la quincena antes
de iniciar labores.

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8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

Como resultado de la auditoria externa realizada al Proyecto Ampliación y Remodelacion


Sede Central DM - Etapa I, que viene siendo ejecutada por la Empresa J.E.
Construcciones Generales S.A, la cual contiene punto importes que se están cumpliendo
de acuerdo a Ley, pero también se comprobó ciertas condiciones que se vienen
cumpliendo de manera parcial, por lo mismo que recién inicio la obra.

Todas las personas deberían plantearse si están haciendo todo lo posible para prevenir
accidentes en el trabajo. Porque en definitiva, la Seguridad somos todos. Desde hoy sería
interesante pensar si podemos pasar a ser seguros. Cuidando nuestra salud y nuestra
vida que es el mas de valioso capital con que podemos contar.

I-Valorem S.A.C., mantiene su compromiso como supervisión en realizar el proceso de


inspecciones y auditorias en el Área de SST., Siempre teniendo como objetivo principal
la prevención en SST y “Cero Accidentes”.

Somos Responsables de nuestro propio criterio para elegir el camino a seguir o la vida y
todo lo hermoso que ella ofrece, o la incapacidad y la muerte, inútil, en cualquier lugar y
en cualquier momento. Se nos dio, la facultad de decidir sobre nosotros mismos. Ninguna
otra criatura o cosa puede hacerlo como el hombre.

Esto nos obliga a un replanteo sincero y si fuera preciso a pensar en un cambio de


conducta y de criterio. Un cambio que solo se producirá si nosotros lo empezamos. Nada
Cambia si uno no lo hace.

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