You are on page 1of 188

Zacznik Nr 3

do Uchway nr IV/19/10
Rady Miejskiej Biaegost
z dnia 20 grudnia 2010r.
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

400 40002 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

5,083,675

2,180,000

RAZEM

5,083,675

2,180,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

6057
/
600 60015 6059
/
6050

czne koszty
finansowe

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

12

190,000

1,990,000

931,000

1,059,000

190,000

1,990,000

931,000

1,059,000

A
B
C

A
42,549,605

10,187,232

110,000

10,077,232

210,077

9,867,155

B
C
A

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/

170,221,381

113,800,000

4,363,769

109,436,231

50,000

5,150,000

104,236,231

C
A

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
600 60015 6050
2008-2011/

22,092,129

6057
/
600 60015 6059
/
6050

67,874,747

20,668,930

1,200,000

21,868,930

30,232

21,838,698

B
C
A

Przebudowa ulic w centrum miasta


Biaegostoku- I etap /1998-2011/

52,756,000

1,500,000

5,522,082

48,733,918

6,630,140

14,524,005

27,579,773

C
A

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj


600 60015 6050
techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika
oraz owietlenia /2007-2012/

1,756,640

2,000

2,000

2,000

07/20/2011 21:10:47

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj


techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika
600 60015 6050
oraz owietlenia /2007-2012/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010

1,756,640

2,000

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

2,000

2,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050

6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

A
92,662,918

16,367,750

5,971,220

10,396,530

50,000

717,750

9,628,780

C
A
27,194,259

17,000

10,344

6,656

1,228

5,428

C
A
51,300,000

575,000

575,000

1,000

574,000

C
A
71,000,000

585,000

1,003,290

1,588,290

1,000

1,587,290

C
A

17 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

1,502,000

1,502,000

556,578

556,578

1,502,000

771,578

87,000

B
C

18 600 60015 6050

19 600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2011/

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

643,422

A
4,534,208

1,200,000

180,000

1,000,000

380,000

380,000

B
C

47,806,040

6,028,000

1,500,000

4,528,000

178,000

4,350,000

07/20/2011 21:10:47

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

19 600 60015 6050

Nazwa
zadanianawierzchni
inwestycyjnego
okres
realizacji
(w
Przebudowa
na icaej
dugoci
ulic
latach) Transportowa z
(eromskiego, Skadowa,

parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,


Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010

47,806,040

6,028,000

zwikszenia

zmniejszenia
1,500,000

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
4,528,000
178,000

kredyty,
poyczki i
4,350,000
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
A

Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul.


Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej na
21 600 60015 6050
odcinku od ul. Woodyjowskiego do ul. Waszyngtona
/2009-2011/

4,662,800

280,600

12,200

292,800

5,348

287,452

B
C

22 600 60015 6050

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2011/

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci 23 600 60015 6059
/
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/
25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010-2011/

2,169,003

2,070,000

20,140,000

5,500,000

20,665,000

Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr


29 600 60015 6050 678 z drog krajow nr 19 (ul. Nowowarszawskaul. Ciokowskiego-ul. Branickiego) /2010-2013/

7,000,000

5,582,000

90,000

3,017,100

2,474,900

350,000

675,000

595,000

80,000

200,000

535,000

366,200

168,800

100,000

5,000

95,000

A
B
C
A
B
C
A

B
C

Przebudowa ul. Lipowej od ul. W. Liniarskiego do


Pl. Niepodlegoci im.R.Dmowskiego /2010-2012/

15,110,000

RAZEM

897,112,034

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

A
B
C

100,000

600 60016 6050

82,000

1,025,000

38,350,000

600,000

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 678 (ul.


28 600 60015 6050 Ciokowskiego) na odcinku od ul. Sawiskiego do
ul. Mickiewicza /2010-2013/

770,000

735,000

Przebudowa ul. Biawny oraz przeduenie do ul.


600 60016 6050
Czstochowskiej /2009-2012/

1,370,000

735,000

30 600 60015 6050

700,000

10,000

100,000

262,009,943 4,634,068

4,950,000

12,298,560

8,740,000

20,283,993

600,000

110,000

10,000

100,000

246,360,018

10,568,764

90,830,119

8,140,000

97,399

8,042,601

A
B
C
3,510,923
A
B
C
A

141,450,212

07/20/2011 21:10:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

12,298,560

8,740,000

14 600 60016 6050

Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,350,000

1,150,000

18 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092011/

2,690,500

2,660,000

19 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z


infrastruktur /2009-2011/

410,000

410,000

24 600 60016 6050

Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul.


odziskiego), ul. odziskiego (od ul.
Cementowej do ul. Obonej) wraz z infrastruktur
oraz budowa ul. w. Kingi /2010-2012/

600 60016 6050

Budowa ul. Jaminowej od ul. Maczka do ul.


25 600 60016 6050 Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z
infrastruktur /2010-2011/
28 600 60016 6050

700 70095 6050

600,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

8,140,000

97,399

8,042,601

1,150,000

1,100,000

50,000

600,000

2,060,000

5,000

2,055,000

300,000

110,000

50,000

60,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

1,875,000

62,000

62,000

2,000

60,000

B
C
A

1,300,000

500,000

Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. J.K.


Branickiego /2010-2011/

70,000

20,000

RAZEM

82,136,763

28,134,565

Budowa mieszka komunalnych /2010-2012/

47,585,000

8,259,000

RAZEM

48,835,000

9,059,000

6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

30,000

30,000

530,000

1,500,000

80,000

450,000

20,000

1,000

19,000

26,664,565

7,468,759

17,431,264

1,800,000

6,459,000

5,000

6,454,000

1,800,000

7,259,000

260,000

6,999,000

B
C
A
B
C
1,764,542

0
A

175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

A
B
C
0

1,500,000

19,271,172

RAZEM

175,655,796

33,419,442

750 75023 6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2011/

13,762,866

4,972,524

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

1,760,000

3,212,524

3,009,524

203,000

1,500,000

19,271,172

A
B
C
A
90,000

90,000

B
C

07/20/2011 21:10:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

750 75023 6050

801 80101 6050

801 80101 6050

35 801 80101 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

360,000

60,000

RAZEM

32,413,866

6,699,794

Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie sanitariatw w Szkole


Podstawowej Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyskiego przy ul. Poleskiej 27 /
2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

45,000

15,000

15,000

1,895,000

4,804,794

3,093,724

1,711,070

B
C

A
5,200,192

500,000

500,000

10,000

490,000

B
C
A

72,009

72,009

5,582

5,582

72,009

10,406

40,000

B
C

Wykonanie ogrodzenia i pikochwytw przy Zespole


Szk Nr 2 ul. Gdaska 25 /2010/

30,000

30,000

RAZEM

30,894,382

18,211,021

35,582

Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu


dla niepenosprawnych wraz z wind w
Przedszkolu Samorzdowym Nr 26 przy ul.
Ciepej 19 /2010-2011/

1,132,080

200,000

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 77
przy ul. Rumiankowej 15 /2010-2011/

kredyty,
poyczki i
obligacje

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4


(Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne
Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /20092011/

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

5,582

21,603

A
B
C

30,000

30,000

18,241,021

2,716,920

13,733,263

200,000

48,000

152,000

1,790,838

A
B
C
A
1,050,500

960,000

200,000

760,000

246,542

513,458

B
C
A

Termomodernizacja wraz z rozbudow o sal


wicze Przedszkola Samorzdowego Nr 30
przy ul. Piastowskiej 1a /2010/

986,170

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/

750,000

990,000

7,490

982,510

2,055

980,455

B
C
A

700,000

56,578

643,422

294,377

349,045

B
C
A

33,000

33,000

33,000

07/20/2011 21:10:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/

750,000

33,000

801 80104 6050

Wykonanie drenau - plac zabaw przy Przedszkolu


801 80104 6050 Samorzdowym Nr 82 przy ul. Herberta 63 /20102011/
RAZEM

6057
801 80106
/
6059

801 80120 6050

801 80120 6050

852 85295 6050

8,568,358

10,000

3,000

7,000

4,380,000

264,068

4,115,932

733,974

3,329,668

52,290

RAZEM

231,526

231,526

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2012/

7,500,000

100,000

Budowa boisk przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Nr 9 ul. Upalna 26 /20102011/

1,195,000

595,000

RAZEM

13,611,401

4,719,040

231,526

39,218

192,308

28,847

163,461

C
0

39,218

192,308

28,847

100,000

5,000

95,000

163,461

108,602

A
B
C

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul


Dojnowskiej /2010/

768,000

806,000

RAZEM

768,000

806,000

176,700

418,300

45,000

373,300

176,700

4,542,340

460,149

3,973,589

38,000

768,000

42,000

726,000

38,000

768,000

42,000

726,000

A
B
C

A
B
C
A

24,465,729

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
900 90001 6050
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2012/

300,000

10,000

231,526

Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach: Chtnika,


Lawendowej, Hiszpaskiej, Portugalskiej,
Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wsplnej (od ul.
900 90001 6050
Harcerskiej do ul. Puaskiego), Zamoyskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) /20102011/

33,000

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2012/

900 90001 6050

33,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
110,000

zmniejszenia

kredyty,
poyczki i
obligacje

Adaptacja pomieszcze wraz z przystosowaniem do


potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
Podstawowej Nr 16 przy ul. Straackiej 25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP /2010/

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2011/

zwikszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

75,542

75,542

75,542

B
C
A

B
C
A

2,000,000

50,000

50,000

50,000

B
C
A

350,000

175,000

175,000

5,000

170,000

07/20/2011 21:10:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach: Chtnika,


Lawendowej, Hiszpaskiej, Portugalskiej,
Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wsplnej (od ul.
900 90001 6050
Harcerskiej do ul. Puaskiego), Zamoyskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) /20102011/

10 900 90001 6050

6057
900 90002
/
6059

czne koszty
finansowe

zwikszenia

350,000

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

175,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

175,000

5,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

170,000

Budowa studni chonnej w ul. Krlowej Jadwigi /


2010-2011/

50,000

50,000

RAZEM

30,036,720

1,110,542

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2011/

741,788

341,705

RAZEM

741,788

341,705

40,000

10,000

10,000

40,000

1,070,542

485,712

78,645

263,060

1,000

262,060

78,645

263,060

1,000

262,060

57,000

100

56,900

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru


nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul. Ciokowskiego) /
2008-2013/

12,890,000

90004

6050

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010/

57,000

57,000

57,000

100

56,900

90004

6050

Budowa Parku Botanicznego /2010-2011/

900 90004 6050

Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji


Skweru AK /2010/

61,000

66,000

5,000

61,000

2,000

59,000

900 90004 6050

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,392,505

20,000

7,495

12,505

100

12,405

RAZEM

16,783,505

323,000

12,495

310,505

22,200

288,305

900

90004

1b

900

1c

900

2
6

900 90015 6050

584,830

57,000

1a

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

15,150,000

900 90004 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul.
Ciokowskiego) /2008-2013/

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa owietlenia w ul. Owocowej i ul.


Mitowej /2010-2011/

155,000

155,000

RAZEM

2,537,455

780,000

140,000

15,000

15,000

140,000

640,000

71,100

568,900

900 90095 6050

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


terenem /2009-2011/

652,133

53,000

867

52,133

4,133

48,000

900 90095 6050

Budowa miejskich toalet wolnostojcych /20092011/

514,231

360,000

166,000

194,000

1,500

192,500

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

35,110

35,110

800

34,310

0
A
B
C

0
0

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

07/20/2011 21:10:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

900 90095 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

35,110

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

35,110

800

kredyty,
poyczki i
obligacje

34,310

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

60,593

68,214

12,301

55,913

8,214

47,699

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010-2011/

136,354

175,000

168,646

6,354

100

6,254

RAZEM

1,562,271

793,026

347,814

445,212

43,652

401,560

A
B
C
A
B
C
0

A
1

6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059

9,732,712

7,713,621

3,404,400

4,309,221

2,030,000

185,630

2,093,591

C
A
2

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6057/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,572,288

2,484,290

26,997

2,457,293

64,031

1,100,000

1,293,262

C
RAZEM
1

925 92504 6050

14,305,000
17,286,348

RAZEM

17,286,348

OGEM

10,197,911

3,431,397

6,766,514

2,094,031

1,285,630

3,386,853

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

B
C

210,000

1,414,399,281 404,430,372 4,699,650

12,453

197,547

39,326,735 369,803,287

1,000
33,015,636

196,547
161,834,006

10,681,947

164,271,698

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

zmniejszenie
2

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

1,763,769 ZDI

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

2,600,000 ZDI

07/20/2011 21:10:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

4
8
8

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6057
Mieszka I do ul. Wysockiego)
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego)
600 60015 6057

110,000 ZDI

24

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III.
Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego

350,000 ZDI

900 90002 6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I - Dziedziniec wstpny

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

600,000 ZDI

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap II.
Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu

rodki
pochodzce
z innych
rde*

5,371,220 ZDI

10,344 ZDI

600 60015 6057

kredyty,
poyczki i
obligacje

5,522,082 ZDI

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
promocja projektu

10

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

78,645 BFE
2,404,400 ZDI

921 92120 6057

921 92120 6059

921 92120 6057

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

4,671,370 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

3,400,000 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

1,000,000 ZDI
26,997 ZDI

880,000 DSR

07/20/2011 21:10:50

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

1
1
1

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
Adaptacja pomieszcze PNT
wraz z przystosowaniem do
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106 6057 Adaptacja
Podstawowej
Nr 16 przy
Straackiej 25 w do
pomieszcze
wrazul.
z przystosowaniem
Biaymstoku
na potrzeby
nowo tworzonego
punktu
potrzeb osb
niepenosprawnych
w Szkole
przedszkolnego
ramach
RPOWP
801 80106 6057
Podstawowej Nrw16
przy ul.programu
Straackiej
25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

120,000 DSR
33,336 EKIS
5,882 EKIS

zwikszenie
4

600 60015 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap

1,500,000 ZDI

13

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

1,003,290 ZDI

23

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III. Remont
600 60015 6059
wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H.
Dbrowskiego - remont dwch estakad
zasadniczych

82,000 ZDI

10

07/20/2011 21:10:50

cznik Nr 3
Uchway nr IV/19/10
y Miejskiej Biaegostoku
ia 20 grudnia 2010r.

ach 2010-2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

120,000
120,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17

ZDI
0

ZDI

46,000,000

ZDI / BFE

10,000

ZDI

7,950,000

ZDI

150,000

1,350,000

ZDI

11

07/20/2011 21:10:50

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

150,000

1,350,000

72,600,000

10,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ZDI
wykonanie
programu

ZDI

ZDI

5,025,000

27,300,000

ZDI

10,025,000

24,440,000

ZDI

ZDI

4,000,000

8,000,000

ZDI

10,000,000

ZDI

12

07/20/2011 21:10:51

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

8,000,000

10,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ZDI
wykonanie
programu

4,370,000

ZDI

700,000

ZDI

6,900,000

3,000,000

ZDI

75,000

19,630,000

ZDI

200,000

ZDI

65,000

27,480,000

ZDI

2,000,000

ZDI

5,600,000

9,400,000

ZDI

260,500,000 197,100,000
190,000

2,460,000

4,760,000

ZDI

ZDI

13

07/20/2011 21:10:51

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

2,460,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

400,000

ZDI

900,000

ZDI

400,000

ZDI

65,000

1,510,000

ZDI

800,000

ZDI

50,000

ZDI

24,002,500

24,770,000

24,126,000

17,000,000

24,126,000

17,000,000

71,577,235

69,992,441

71,577,235

69,992,441

ZMK

ZDI / DSR
1)

7,835,000

ZDI

2,590,000

ObU

14

07/20/2011 21:10:51

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

345,000

22,104,730

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ObU

4,100,000

ZDI

EKiS

EKiS
5,730,000

730,000

ZDI

290,500

ZDI

ZDI

ZDI

750,000

ZDI

15

07/20/2011 21:10:52

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

750,000

100,000
4,120,500

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
programu

ZDI
0

EKIS

6,800,000

ZDI

776,700

EKiS

7,576,700

0
ZMK

500,000

16,265,803

ZDI

70,000

230,000

ZDI

1,800,000

ZDI

100,000

ZDI

16

07/20/2011 21:10:52

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

100,000

ZDI

40,000

ZDI

3,510,000

16,495,803

500,000

4,090,000

ZDI /OSGK

500,000

4,090,000

DIn

BFE

OSGK

ZDI

OSGK
1,380,000
1,880,000

OSGK
4,090,000

150,000
450,000

ZDI
0

600,000

OSGK

320,000

OSGK

OSGK

17

07/20/2011 21:10:53

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
programu

OSGK

OSGK
920,000

4,817,463

ZDI

ZDI

4,817,463

1,000,000

15,790,000

1,000,000

15,790,000

434,849,128 353,431,038

OSGK

18

07/20/2011 21:10:53

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

19

07/20/2011 21:10:53

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

20

07/20/2011 21:10:54

Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

400 40002 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

400 40002 6050

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla Kampusu


Uniwersytetu w Biaymstoku w rejonie ul. K.
Ciokowskiego w Biaymstoku /2010/

RAZEM

5,083,675

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

5,083,675

2,180,000

zwikszenia

zmniejszenia

190,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

931,000

1,059,000

2,180,000

190,000

1,990,000

931,000

790,000

80,000

80,000

50,000

600 60004 6050

Budowa 2 punktw kontroli autobusw komunikacji


miejskiej /2010/

60,000

60,000

60,000

60,000

RAZEM

850,000

140,000

140,000

110,000

13

14

A
B
C
B
C

Budowa wiat przystankowych /2009-2013/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

600 60004 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

12

1,990,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,059,000
30,000

A
B
C
A
B
C

30,000
A

42,549,605

10,187,232

110,000

10,077,232

210,077

9,867,155

C
A

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/

600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
2008-2011/

170,221,381

113,800,000

4,363,769

109,436,231

50,000

5,150,000

104,236,231

C
22,092,129

20,668,930

1,200,000

21,868,930

30,232

21,838,698

A
B
C

21

07/20/2011 21:10:54

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6057
/
600 60015 6059
/
6050

67,874,747

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

52,756,000

1,500,000

5,522,082

48,733,918

6,630,140

14,524,005

27,579,773

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj


techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika
oraz owietlenia /2007-2012/

1,756,640

6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050

62,601

4,563,399

B
392,601

2,000

2,000

2,000

B
C
A

95,300,000

2,110,320

2,110,320

50,000

2,060,320

Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do


ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul.
witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2010/

14,539,750

"Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku


Biaystok - Kleosin". Przebudowa ul. Wiadukt,
przebudowa ul. Ciokowskiego od ul. Wiadukt do
ul. Sawiskiego, budowa dwch wiaduktw nad
lini kolejow, budowa ul. Sawiskiego od ul.
Kawaleryjskiej do ul. Ciokowskiego.wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/

5,018,601

92,662,918

6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050

5,018,601

6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

6057
/
11 600 60015 6059
/
6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

8,649,123

600 60015 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/

Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska,


Czstochowska z sygnalizacj wietln oraz
600 60015 6050
budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od abiej
do ul. Poleskiej /2008-2010/

600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

A
16,367,750

5,971,220

10,396,530

50,000

717,750

9,628,780

C
A
12,082,150

12,082,150

150,000

11,932,150

B
C
A

27,194,259

17,000

10,344

6,656

1,228

5,428

C
A

36,535,960

770,000

770,000

10,000

760,000

22

07/20/2011 21:10:54

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

51,300,000

6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

71,000,000

Przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte Cassino


i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte
Cassino (dokumentacja projektowa 2009-2010) /
2009-2011/

22,000,000

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul.


Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej
od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /20092010/

2,477,986

16 600 60015 6050

Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej


do ul. Wsplnej) /2009-2010/

5,058,965

4,654,360

17 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

1,502,000

1,502,000

15 600 60015 6050

18 600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2011/

575,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

575,000

1,000

574,000

C
A
585,000

1,003,290

1,588,290

1,000

1,587,290

B
C
A

170,000

170,000

20,000

150,000

B
C
A

2,330,000

2,330,000

40,000

2,290,000

B
C

556,578

556,578

4,654,360

4,360

4,650,000

1,502,000

771,578

87,000

A
B
C
A
B
C

643,422

A
4,534,208

1,200,000

180,000

1,000,000

380,000

380,000

B
C

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

47,806,040

20 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa


drogi dojazdowej do budynku przy ul.
Waszyngtona 12 /2009-2010/

89,520

70,000

21 600 60015 6050

Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul.


Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej na
odcinku od ul. Woodyjowskiego do ul. Waszyngtona
/2009-2011/

4,662,800

280,600

19 600 60015 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

14 600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

6,028,000

1,500,000

4,528,000

178,000

4,350,000

B
C

70,000

70,000

292,800

5,348

A
B
C
A

12,200

287,452

B
C

23

07/20/2011 21:10:54

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

22 600 60015 6050

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2011/

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/

2,169,003

2,070,000

zmniejszenia

700,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

1,370,000

770,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

600,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

20,140,000

5,500,000

82,000

5,582,000

90,000

3,017,100

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A

2,474,900

C
A
20,665,000

1,025,000

350,000

675,000

595,000

80,000

25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010-2011/

735,000

735,000

26 600 60015 6050

Przebudowa skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul.


Wysoki Stoczek z sygnalizacj wietln, budow
wodocigu magistralnego wraz z urzdzeniem
terenw w ssiedztwie Al. Jana Pawa II /2009-2011/

2,100,000

360,000

Przebudowa ul. Ciokowskiego do przeduenia ul.


27 600 60015 6050
27 Lipca /2010/

1,035,000

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 678 (ul.


28 600 60015 6050 Ciokowskiego) na odcinku od ul. Sawiskiego do
ul. Mickiewicza /2010-2013/

38,350,000

Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr


29 600 60015 6050 678 z drog krajow nr 19 (ul. Nowowarszawskaul. Ciokowskiego-ul. Branickiego) /2010-2013/

7,000,000

30 600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

200,000

535,000

366,200

168,800

360,000

10,000

350,000

A
B
C
A
B
C

1,035,000

1,035,000

100,000

100,000

5,000

5,000

1,030,000

95,000

A
B
C
A

B
C
A

B
C
A

Przebudowa ul. Lipowej od ul. W. Liniarskiego do


Pl. Niepodlegoci im.R.Dmowskiego /2010-2012/

15,110,000

RAZEM

897,112,034

262,009,943

10,000

100,000

110,000

10,000

100,000

B
C

4,634,068

20,283,993

246,360,018

10,568,764

90,830,119

600 60016 6050

Budowa ul. Obokw /2007-2010/

1,180,000

255,785

255,785

25,785

230,000

600 60016 6050

Przebudowa ul. Biawny oraz przeduenie do ul.


Czstochowskiej /2009-2012/

4,950,000

600 60016 6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej


wraz z infrastruktur /2007-2010/

24

3,510,923
A
B
C
A
B
C
A
B
C

141,450,212

07/20/2011 21:10:55

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

600 60016 6050

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

12,298,560

8,740,000

600 60016 6050

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.


Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2012/

9,155,849

600 60016 6050

Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastruktur /20082010/

600 60016 6050

Budowa ul. KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na


odcinku od ul. Obonej do ul. Octowej /2009-2010/

600 60016 6050 Budowa parkingu przy ul. Dziakowej /2009-2010/

600 60016 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

600,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

97,399

8,042,601

170,000

170,000

5,000

165,000

3,535,137

2,650,000

2,650,000

2,300,000

350,000

2,275,793

1,400,000

1,400,000

50,000

1,350,000

B
C
A
B
C
A

527,900

527,900

67,900

460,000

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy


Kopernikaskiej: ul. Przemysowa wraz z
dojazdem do ul. Przemysowej /2009-2010/

686,731

360,000

360,000

202,237

157,763

10 600 60016 6050

Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej


wraz ze skrzyowaniem /2009-2011/

2,200,000

2,000

2,000

1,000

1,000

11 600 60016 6050

Przebudowa nawierzchni i owietlenia w ul.


Kiliskiego /2009-2010/

3,767,196

3,627,000

3,627,000

3,000,100

626,900

12 600 60016 6050

Budowa parkingu przy ul. Sonecznikowej oraz


przy ul. w. A. Boboli wraz z drog dojazdow /
2009-2011/

447,000

147,000

147,000

50,000

97,000

13 600 60016 6050

Budowa ul.Kasztanowej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,050,000

200,000

200,000

50,000

150,000

14 600 60016 6050

Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,350,000

1,150,000

1,150,000

1,100,000

50,000

Budowa ul. Niskiej wraz z budow sygnalizacji


15 600 60016 6050 wietlnej na skrzyowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /
2009-2011/

3,100,000

300,000

300,000

1,000

299,000

Budowa nawierzchni ul. Drzymay wraz z


infrastruktur oraz kanalizacja sanitarna w ul. w.
Jzefa /2009-2011/

1,051,301

17 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2011/

2,000,000

126,880

18 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092011/

2,690,500

2,660,000

19 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z


infrastruktur /2009-2011/

410,000

410,000

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

8,140,000

552,936

16 600 60016 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

B
C
A
B
C
A
B
C
A

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

50,000

50,000

25

5,000

45,000

126,880

6,880

120,000

600,000

2,060,000

5,000

2,055,000

300,000

110,000

50,000

60,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/20/2011 21:10:55

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

20 600 60016 6050

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009-2010/

1,000,000

346,000

346,000

46,000

300,000

21 600 60016 6050

Budowa ul. Grabowej wraz z infrastruktur /20092010/

1,909,760

1,900,000

1,900,000

147,272

980,000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic
22 600 60016 6050
miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z
budow i przebudow infrastruktury /2009-2010/

A
B
C
A
B
C

96,000

10,000

10,000

10,000

772,728

B
C

Budowa ul. Brzoskwiniowej od ul. Mickiewicza


do ul. Dojlidy Grne wraz z infrastruktur /2010/

2,180,000

2,180,000

2,180,000

58,186

1,130,000

24 600 60016 6050

Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul.


odziskiego), ul. odziskiego (od ul.
Cementowej do ul. Obonej) wraz z infrastruktur
oraz budowa ul. w. Kingi /2010-2012/

1,875,000

62,000

62,000

2,000

60,000

A
B
C

991,814

A
B
C
A
1,300,000

500,000

30,000

530,000

80,000

450,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

26 600 60016 6050

Budowa ul. niwnej wraz z infrastruktur /20102011/

550,000

50,000

50,000

50,000

27 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej ulic


lokalnych /2010-2011/

450,000

210,000

210,000

1,000

209,000

28 600 60016 6050

Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. J.K.


Branickiego /2010-2011/

70,000

20,000

20,000

1,000

19,000

29 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010/

40,000

40,000

40,000

40,000

30 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Dugiej /2010-2011/

50,000

25,000

25,000

1,000

31 600 60016 6050

Budowa ul. witokrzyskiej od ul.


Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/

C
A
B
C
A

19,510,000

10,000

10,000

10,000

Budowa ulicy dojazdowej od ul. Ciokowskiego do


cmentarza /2010-2011/

405,000

RAZEM

82,136,763

32 600 60016 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

23 600 60016 6050

Budowa ul. Jaminowej od ul. Maczka do ul.


25 600 60016 6050 Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z
infrastruktur /2010-2011/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

24,000

B
C
A

5,000

5,000

5,000

B
C

28,134,565

30,000

26

1,500,000

26,664,565

7,468,759

17,431,264

1,764,542

07/20/2011 21:10:56

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

700 70001 6050

Modernizacja budynkw komunalnych /2010/

6,729,200

6,729,200

RAZEM

6,729,200

6,729,200

700 70095 6050 Rozbirki budynkw pod inwestycje drogowe /2010/

700 70095 6050

3
4

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

6,729,200

1,500,000

5,229,200

6,729,200

1,500,000

5,229,200

1,000,000

550,000

550,000

5,000

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej


budynku i dziedzica Galerii Arsena /2010/

200,000

200,000

200,000

200,000

700 70095 6050

Budowa mieszka komunalnych /2010-2012/

47,585,000

8,259,000

6,459,000

5,000

700 70095 6050

Rozbirki budynku przy Al. Jana Pawa II /2010/

50,000

50,000

50,000

50,000

RAZEM

48,835,000

9,059,000

7,259,000

260,000

1,800,000

1,800,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

545,000

6,454,000

710 71035 6050

Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/

458,399

710 71035 6050

Wykonanie nawierzchni cieek przy Cmentarzu


Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca w
Biaymstoku /2010/

29,050

29,050

29,050

12,277

16,773

RAZEM

487,449

29,050

29,050

12,277

16,773

6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM

175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,500,000

19,271,172

C
175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

1,500,000

19,271,172

750 75023 6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2011/

13,762,866

750 75023 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


modernizacj budynku przy ul. w. Rocha rg ul.
Krakowskiej /2010/

400,000

Docieplenie budynku biurowego Urzdu Miejskiego


wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

6,999,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

4,972,524

1,760,000

3,212,524

3,009,524

203,000

B
C

135,000

135,000

5,000

130,000

A
B
C
A

2,533,000

9,000

9,000

27

100

8,900

07/20/2011 21:10:56

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w

Docieplenie budynku biurowego


Urzdu Miejskiego
latach)
wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

czne koszty
finansowe

2,533,000

Rok budetowy
2010

9,000

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

9,000

100

kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

28

07/20/2011 21:10:56

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

750 75023 6050

1,307,000

1,307,000

Przebudowa frontu budynku Urzdu Miejskiego przy


ul. Sonimskiej 1 /2010-2011/

2,401,000

66,270

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

90,000

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
750 75023 6050
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

750 75095

6050
/
6058/
6059

750 75095 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,307,000

62,830

1,244,170

66,270

270

66,000

A
B
C

A
360,000

60,000

45,000

15,000

15,000

B
C
A

Budowa wielopoziomowego parkingu na posesji przy


ul. Sonimskiej 1- Etap I /2010-2011/

9,060,000

60,000

RAZEM

32,413,866

6,699,794

1,895,000

60,000

1,000

59,000

4,804,794

3,093,724

1,711,070

B
C
0

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci


wojewdztwa podlaskiego - cz II, administracja
samorzdowa - lokalne teleinformatyczne sieci
szerokopasmowe /2009-2012/

Miejska sie bezprzewodowa wraz z telefoni VOIP /


2010-2012/

4,012,794

1,400,000

RAZEM

4,012,794

1,400,000

1,400,000

200,000

1,200,000

1,400,000

200,000

1,200,000

Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /


2008-2010/

15,343,808

9,820,000

9,820,000

65,289

9,754,711

801 80101 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4


(Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne
Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /20092011/

5,200,192

500,000

500,000

10,000

490,000

801 80101 6050

Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk


szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole
Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10 /
2009-2010/

2,000,000

Wykonanie naprawy nawierzchni dachu nad sal


801 80101 6050 gimnastyczn w Szkole Podstawowej Nr 50 przy
ul. Puaskiego 96 /2010/

801 80101 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
90,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

750 75023 6050

750 75023 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

Opracowanie dokumentacji projektowej i docieplenie


budynku biurowego Urzdu Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Branickiego 9 /2010/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A

1,957,056

1,957,056

100,000

1,857,056

B
C
A

332,055

332,055

332,055

32,055

300,000

B
C

29

07/20/2011 21:10:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole


Szk Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

308,248

308,248

308,248

11,752

296,496

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole


Podstawowej Nr 28 przy ul. Warmiskiej 55 /
2010/

550,000

550,000

550,000

50,000

500,000

801 80101 6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 43


przy ul. Stromej 16 /2010-2011/

1,700,000

70,000

70,000

70,000

801 80101 6050

Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie sanitariatw w Szkole


Podstawowej Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyskiego przy ul. Poleskiej 27 /
2010/

72,009

72,009

72,009

10,406

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Jaworowej 8 /
2010/

390,000

Adaptacja pomieszcze w Szkole Podstawowej Nr


10 801 80101 6050 2 przy ul. Bohaterw Monte Cassino 25 na potrzeby
Samorzdowego Ogniska Baletowego /2010/

190,000

11 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 1 ZSMS ul. Sowackiego 4 /2010/

127,700

161,667

161,667

97,817

12 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 2 ul. B.Monte Cassino 25 /2010/

207,200

238,668

238,668

135,068

13 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 3 w ZS NR 2 ul. Gdaska 23/1 /
2010/

230,000

276,947

276,947

161,947

14 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 4 ul. Czstochowska 6A /2010/

150,000

171,768

171,768

96,768

15 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

230,900

264,262

264,262

148,812

16 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2010/

126,540

142,707

142,707

79,437

17 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

801 80101 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

5,582

5,582

40,000

B
C

21,603

A
390,000

390,000

90,000

300,000

B
C
A

190,000

190,000

90,000

100,000

B
C
A

30

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

63,850

103,600

115,000

75,000

115,450

63,270

07/20/2011 21:10:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

18 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 15 ul.Broniewskiego 1 /2010/

230,900

256,044

256,044

140,594

19 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 16 ul.Straacka 25 /2010/

230,000

254,699

254,699

139,699

20 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2010/

230,900

242,552

242,552

127,102

21 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 26 ul.Radzymiska 11 /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

22 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 28 ul.Warmiska 55 /2010/

216,000

1,900

1,900

1,900

23 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 31 w ZSO Nr 8 ul. urawia 12 /
2010/

126,000

143,740

143,740

80,740

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


24 801 80101 6050 Podstawowej Nr 32 przy ZS Nr 6 ul.Pietrasze 29 /
2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

25 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 34 ul. Pogodna 12 /2010/

230,900

254,937

254,937

139,487

26 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2010/

230,000

249,883

249,883

134,883

27 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 43 ul. Stroma 16 /2010/

230,900

249,852

249,852

134,402

28 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 44 ul. Rumiankowa 13 /2010/

230,900

249,503

249,503

134,053

29 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 45 przy ZSI ul. agodna 10 /
2010/

230,000

201,312

201,312

86,312

30 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 28 /2010/

149,280

169,659

169,659

95,019

31 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

230,900

240,562

240,562

125,112

31

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

115,450

115,000

115,450

63,000

115,450

115,000

115,450

115,450

115,000

74,640

115,450

B
C

07/20/2011 21:10:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

32 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 50 ul. Puaskiego 96 /2010/

115,450

143,391

143,391

85,666

33 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 51 ul. Kluka 11A /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

34 801 80101 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


rozbudow bazy sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

100,000

100,000

100,000

5,000

Wykonanie ogrodzenia i pikochwytw przy Zespole


Szk Nr 2 ul. Gdaska 25 /2010/

30,000

30,000

RAZEM

30,894,382

18,211,021

35,582

35 801 80101 6050

801 80102 6050

Likwidacja barier architektonicznych - budowa


pochylni, dostosowanie azienek oraz monta
porczy i uchwytw w Zespole Szk Nr 11 przy
ul. Rzemielniczej 16 /2010/

Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/
801 80102 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

57,725

A
95,000

B
C

5,582

30,000

30,000

18,241,021

2,716,920

A
B
C
13,733,263

1,790,838

A
87,612

87,612

87,612

9,334

60,000

B
C

18,278

A
22,875

22,875

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole


Szk Nr 12 ul. Krakowska 19 /2010/

163,820

163,820

RAZEM

274,307

274,307

Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy dla


niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009-2010/

1,493,627

1,410,000

Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu


dla niepenosprawnych wraz z wind w
Przedszkolu Samorzdowym Nr 26 przy ul.
Ciepej 19 /2010-2011/

1,132,080

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 77
przy ul. Rumiankowej 15 /2010-2011/

1,050,500

22,875

16,012

163,820

100,209

274,307

125,555

60,000

1,410,000

30,000

1,327,710

6,863

A
B
C

63,611

88,752

A
B
C

52,290

A
200,000

200,000

48,000

152,000

B
C
A

960,000

200,000

760,000

246,542

513,458

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow o sal


wicze Przedszkola Samorzdowego Nr 30
przy ul. Piastowskiej 1a /2010/

986,170

990,000

7,490

982,510

2,055

980,455

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

700,000

56,578

643,422

294,377

349,045

32

B
C
A
B
C
A
B

07/20/2011 21:10:58

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/

700,000

23,000

23,000

23,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/

700,000

24,000

24,000

24,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/

750,000

33,000

33,000

33,000

Wykonanie drenau - plac zabaw przy Przedszkolu


801 80104 6050 Samorzdowym Nr 82 przy ul. Herberta 63 /20102011/

110,000

10,000

10,000

3,000

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/

1,000,000

30,000

30,000

30,000

RAZEM

8,568,358

4,380,000

4,115,932

733,974

10 801 80104 6050

Adaptacja pomieszcze wraz z przystosowaniem do


6057
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106
/
Podstawowej Nr 16 przy ul. Straackiej 25 w
6059 Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP /2010/

RAZEM

zwikszenia

700,000

zmniejszenia

56,578

264,068

643,422

294,377

kredyty,
poyczki i
obligacje

349,045

7,000

231,526

231,526

39,218

192,308

28,847

231,526

231,526

39,218

192,308

28,847

1,341,492

1,300,000

1,300,000

380,645

919,355

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

2,420,000

1,880,000

1,880,000

1,326,429

553,571

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4


przy ul. Ciepej 32 /2009-2010/

1,257,480

1,216,000

1,216,000

103

1,215,897

Budowa sali gimnastycznej razem z nadbudow


801 80110 6050 zaplecza socjalnego przy Publicznym Gimnazjum
Nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2010-2012/

7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

801 80120 6050

163,461

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5


przy ul. Puaskiego 25 /2009-2010/

52,290
A

801 80110 6050

RAZEM

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3,329,668

Termomodernizacja Zespou Szk


Oglnoksztaccych i Technicznych przy ul.
Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

163,461

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

12,518,972
3,374,340

4,496,000

3,270,000

4,496,000
3,270,000

33

1,712,177
234,711

2,783,823
3,035,289

A
B
C

07/20/2011 21:10:58

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

801 80120 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2012/

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

B
C

34

07/20/2011 21:10:58

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80120 6050

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy


IV Liceum Ogolnoksztaccym przy ul.
Zwierzynieckiej 9A /2009-2010/

463,021

135,000

135,000

35,000

100,000

801 80120 6050

Rozbudowa sali gimnastycznej przy XI Liceum


Oglnoksztaccym przy ul. Grottgera 9 /2010/

470,000

10,000

10,000

5,000

5,000

801 80120 6050

Budowa boisk przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Nr 9 ul. Upalna 26 /20102011/

1,195,000

595,000

418,300

45,000

373,300

Likwidacja barier architektonicznych- wykonanie


kosztorysu,wymiana drzwi, wymiana wykadziny na
801 80120 6050 antyposlizgow oraz wykonanie dojcia do pochylni
w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 9 przy
ul. Upalnej 26 /2010/

Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego


i projektu wykonawczego na rozbudow i
nadbudow oraz zmian sposobu uytkowania
poddasza budynku byego pawilonu wiziennego
801 80120 6050
wraz infrastruktur techniczn i pozwoleniem na
budow w Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych z Oddziaami Integracyjnymi
przy ul.Sienkiewicza 57 /2010/

801 80130 6050

801 80130 6050

801 80130 6050

176,700

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

477,040

477,040

477,040

3,438

365,000

B
C

108,602

132,000

132,000

132,000

132,000

RAZEM

13,611,401

4,719,040

Budowa boiska ( II etap) wykonanie: ogrodzenia,


owietlenia i monitoringu przy Zespole Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /
2010/

176,700

4,542,340

460,149

3,973,589

108,602

A
B
C
A

Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w


Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 /
2010/

1,150,000

Wykonanie dokumentacji technicznej


termomodernizacji "starego" budynku szkoy oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespou Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2010/

300,000

RAZEM

1,450,000

1,150,000

1,150,000

50,000

1,100,000

B
C
A

300,000

300,000

10,000

290,000

B
C

1,450,000

35

1,450,000

60,000

1,390,000

07/20/2011 21:10:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

852 85202 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

5,061,801

2,910,000

RAZEM

5,061,801

2,910,000

2,910,000

5,000

1,705,000

2,910,000

5,000

1,705,000

852 85219 6050

Wykonanie kolejnej czci ogrodzenia wok


budynku przy ul. Biaej 13/33 /2010/

84,000

84,000

RAZEM

84,000

84,000

852 85295 6050

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul


Dojnowskiej /2010/

768,000

806,000

RAZEM

768,000

806,000

84,000

84,000

84,000

84,000
42,000

726,000

38,000

768,000

42,000

726,000

504,000

504,000

38,395

853 85305 6050

Termomodernizacja obka Miejskiego Nr 4 przy


ul. Broniewskiego 1A /2010-2011/

464,000

30,000

30,000

30,000

RAZEM

989,838

534,000

534,000

68,395

854 85407 6050

Budowa parkingu przy Midzyszkolnym Orodku


Sportu ul. Zwycistwa /2010/

412,900

412,900

RAZEM

412,900

412,900

854 85410 6050

Opracowanie audytu wraz z dokumentacj na


termomodernizacj internatu przy ul.
Warszawska 62 /2010/

50,000

35,000

RAZEM

50,000

35,000

900 90001 6050

1,200,000

768,000

525,838

"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2012/

1,200,000

B
0

A
B
C

38,000

Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul.


Grottgera 10/1 /2009-2010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
0

853 85305 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Modernizacja obiektw zgodnie z wymogami


standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy
ul.Baranowickiej /2009-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

465,605

5,000

407,900

412,900

5,000

407,900

35,000

1,000

34,000

35,000

1,000

34,000

A
B
C
A
B
C

465,605

412,900

0
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A

24,465,729

75,542

75,542

75,542

B
C
A

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:


Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2011/

1,452,401

40,000

40,000

30,000

10,000

B
C
A

900 90001 6050

Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul.


Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009-2010/

898,590

460,000

460,000

214,170

245,830

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.


Grzybowskiego /2009-2011/

320,000

60,000

60,000

1,000

59,000

900 90001 6050

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2012/

300,000

B
C
A
B
C
A

36

07/20/2011 21:10:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
900 90001 6050
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2012/

czne koszty
finansowe

300,000

Rok budetowy
2010

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

37

07/20/2011 21:10:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w "sigaczu" ul.


Glinianej /2010/

200,000

200,000

200,000

100,000

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2011/

2,000,000

50,000

50,000

50,000

Opracowanie projektu oraz odbudowa wodocigu i


kanalizacji sanitarnej w ul. Buska-Brzeska /2010/

900 90001 6050

Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach: Chtnika,


Lawendowej, Hiszpaskiej, Portugalskiej,
Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wsplnej (od ul.
900 90001 6050
Harcerskiej do ul. Puaskiego), Zamoyskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) /20102011/

10 900 90001 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

100,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C

A
B
C
A

350,000

175,000

175,000

5,000

170,000

B
C

Budowa studni chonnej w ul. Krlowej Jadwigi /


2010-2011/

50,000

50,000

RAZEM

30,036,720

1,110,542

40,000

10,000

10,000

40,000

1,070,542

485,712

A
B
C
584,830

6057
900 90002
/
6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2011/

741,788

341,705

RAZEM

741,788

341,705

900 90004 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul.
Ciokowskiego) /2008-2013/

15,150,000

12,890,000

78,645

263,060

1,000

262,060

78,645

263,060

1,000

262,060

57,000

57,000

100

56,900

0
A
B
C

0
0

A
B
C

1a

900

90004

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru


nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul. Ciokowskiego) /
2008-2013/

1b

900

90004

6050

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010/

57,000

57,000

57,000

100

56,900

1c

900

90004

6050

Budowa Parku Botanicznego /2010-2011/

900 90004 6050

Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji


Skweru AK /2010/

61,000

66,000

61,000

2,000

59,000

900 90004 6050

Wykonanie nawierzchni cieek w Parku


Antoniuk /2010/

900 90004 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

900 90004 6050

Modernizacja placu zabaw w Parku Konstytucji 3


Maja /2010/

180,000

180,000

180,000

20,000

5,000

38

160,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/20/2011 21:11:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90004 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,392,505

20,000

RAZEM

16,783,505

323,000

900 90011 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

RAZEM

900 90013 6050

Wykonanie projektu budowy schroniska dla


zwierzt /2010/

RAZEM

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,495

12,505

100

12,405

12,495

310,505

22,200

288,305

900 90015 6050

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy,


kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2011/

1,382,460

140,000

140,000

100

139,900

900 90015 6050

Budowa owietlenia ulic wylotowych z miasta /


2009-2010/

564,995

50,000

50,000

1,000

49,000

900 90015 6050

Wykonanie iluminacji obiektw


architektonicznych /2010/

300,000

300,000

300,000

50,000

250,000

900 90015 6050

Budowa owietlenia w ul. Owocowej i ul.


Mitowej /2010-2011/

155,000

155,000

15,000

15,000

900 90015 6050

Przebudowa sygnalizacji wietlnych na


skrzyowaniach /2010/

135,000

135,000

135,000

5,000

130,000

RAZEM

2,537,455

780,000

640,000

71,100

568,900

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


900 90095 6050
terenem /2009-2011/

900 90095 6050

652,133

53,000

Wykonanie projektu odbudowy roww


odprowadzajcych wody deszczowe z ul.
Elewatorskiej i ul. Nowosielskiej /2010/

900 90095 6050

Budowa miejskich toalet wolnostojcych /20092011/

514,231

360,000

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

900 90095 6050

Budowa placu zabaw w Parku Zwierzyniec /2010/

900 90095 6050

900 90095 6050

140,000

140,000
867

52,133

4,133

48,000

194,000

1,500

192,500

35,110

35,110

800

34,310

Wykonanie obiektu maej architektury (rzeby) maski /2009-2010/

79,952

21,952

21,952

21,952

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

60,593

68,214

55,913

8,214

166,000

12,301

39

47,699

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

07/20/2011 21:11:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

900 90095 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

czne koszty
finansowe

zwikszenia

60,593

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

68,214

zmniejszenia

12,301

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

55,913

8,214

kredyty,
poyczki i
obligacje

47,699

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

40

07/20/2011 21:11:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Pietrasze /20092010/

77,798

73,650

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010-2011/

136,354

175,000

Wykonanie tablicy upamitniajcej ofiary Katynia i


katastrofy lotniczej pod Smoleskiem w dn.
10.04.2010 r. /2010/

6,100

6,100

RAZEM

1,562,271

10 900 90095 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

168,646

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

73,650

853

72,797

6,354

100

6,254

6,100

6,100

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C

793,026

347,814

445,212

43,652

401,560

A
1

6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059

9,732,712

7,713,621

3,404,400

4,309,221

2,030,000

185,630

2,093,591

C
A
2

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6057/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,572,288

2,484,290

26,997

2,457,293

64,031

1,100,000

1,293,262

C
RAZEM
1

925 92504 6050

14,305,000

10,197,911

3,431,397

6,766,514

2,094,031

1,285,630

3,386,853

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

17,286,348

RAZEM

17,286,348

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

B
C

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

926 92601 6050

Budowa skateparku w parku im. Jadwigi


Dziekoskiej /2008-2010/

926 92601 6050

Budowa terenw rekreacyjno - sportowych przy ul.


Zachodniej /2009-2010/

926 92601 6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


nawierzchni w ramach Programu "Moje BoiskoOrlik 2012" /2010/

1,684,000

1,684,000

1,684,000

4,000

1,014,000

1,110,132

525,400

525,400

5,400

520,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego przy ul.


Woliskiej /2010/

20,000

20,000

20,000

5,000

15,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego na os. Pieczurki /


2010/

100,000

100,000

100,000

10,000

90,000

RAZEM

2,914,132

2,329,400

2,329,400

24,400

1,639,000

41

A
B
C
A
B
C
A

333,000

333,000

C
A
B
C
A
B
C
666,000

07/20/2011 21:11:01

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

926 92695 6050

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


boiskach sportowych /2010/
RAZEM

OGEM

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

1,414,399,281 404,430,372

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

zmniejszenia

0
0

4,699,650
34,627,085

39,326,735 369,803,287

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

0
33,015,636

-34,627,085 rnica

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

-34,627,085

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

rodki
pochodzce
z innych
rde*

kredyty,
poyczki i
obligacje

161,834,006

10,681,947

kredyt

0
164,271,698
un.

33,157,043

161,834,006

12,244,107

184,195,216

141,407

1,562,160

19,923,518

-1,763,769 Maczek zmniejszenie dochodw i wydatkw


-5,522,082 Centrum zmniejszenie dochodw i wydatkw
-5,371,220 Piastowska zmniejszenie dochodw i wydatkw
-10,344 SSSE zmniejszenie dochodw i wydatkw
-26,997 Dziedziniec wstpny zmniejszenie dochodw i wydatkw
-78,645 zmniejszenie BFE
30,000 zwikszenia EKiS
-176,700 zmiejszenia EKIS
-135,000 zmiejszenia OBU
-2,404,400 salon ogrodowy zmniejszenie dochodw i wydatkw
-1,000,000 1000 lecia PP zmniejszenie dochodw i wydatkw
-4,671,370 PKT zmniejszenie dochodw i wydatkw
-556,578 Skorupy zmniejszenie dochodw i wydatkw
-372,762 zmiejszenia OSGK
-9,690,000 Zwrot dla Pani Skarbnik
-1,838,000 zmiejszenia ZMK
-1,000,000 zmiejszenia DSR
-39,218

0
zmniejszenie
2

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

1,763,769 ZDI

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

2,600,000 ZDI

4
8

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


600 60015 6057
etap
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6057
Mieszka I do ul. Wysockiego)

5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI

42

07/20/2011 21:11:01

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

600 60015 6059

Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.


Mieszka I do ul. Wysockiego)

10

600 60015 6057

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
promocja projektu

10,344 ZDI

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap II.
Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu

110,000 ZDI

24

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III.
600 60015 6059
Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego

350,000 ZDI

900 90002 6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I - Dziedziniec wstpny

921 92120 6059

921 92120 6057

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

4,671,370 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

3,400,000 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

2,404,400 ZDI

rodki
pochodzce
z innych
rde*

78,645 BFE

921 92120 6057

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
Adaptacja pomieszcze PNT
wraz z przystosowaniem do
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106 6057 Adaptacja
Podstawowej
Nr
16
przy
Straackiej 25 w do
pomieszcze wrazul.
z przystosowaniem
Biaymstoku
na potrzeby
nowo tworzonego
punktu
potrzeb osb
niepenosprawnych
w Szkole
przedszkolnego
ramach
RPOWP
801 80106 6057
Podstawowej Nrw16
przy ul.programu
Straackiej
25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP

kredyty,
poyczki i
obligacje

600,000 ZDI

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

1,000,000 ZDI
26,997 ZDI

880,000 DSR

120,000 DSR
33,336 EKIS
5,882 EKIS

43

07/20/2011 21:11:02

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

zwikszenie
4

600 60015 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap

1,500,000 ZDI

13

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

1,003,290 ZDI

23

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III. Remont
600 60015 6059
wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H.
Dbrowskiego - remont dwch estakad
zasadniczych

82,000 ZDI

44

07/20/2011 21:11:02

Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

120,000

3812000 1640000

w zotych

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12

ZDI

SPRAWDZE
NIE

GWB

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

292,937

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,973,675

2,680,738

2,973,675

2,680,738

800,000
0

ZDI

120,000

80,000

80,000

80,000

GWB

292,937

BKM

GWB

125,634

125,634

424,366

BKM

GWB

125,634

125,634

-125,634

80,000

292,937

2,932,006

3,224,943

-125,634

61,260

501,420

4,575

31,905,118

32,472,373

2,014,835

418,097

10,652,218

13,085,150

1,700,000

771

212,428

213,199

PORPolska Wschodnia

ZDI

PWB/PUB

100,000.00

PORPolska Wschodnia
46,000,000

ZDI / BFE

PWB/PUB

1
1

10,000

ZDI

PWB

45

07/20/2011 21:11:02

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

7,950,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

PWB/PUB

SPRAWDZE
NIE

RPO Wojewdztwa Podlaskiego


0

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

651,462

113

1,594,517

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,394,737

6,640,829

4,550,000

150,000

1,350,000

ZDI

PWB

23,180

320,000

3,287,342

3,630,522

ZDI

PWB

106,506

90,134

196,640

58,000

1,221,164

1,213,358

2,434,522

-1,244,842

366,000

1,525,918

1,891,918

-2,225,530

97,600

2,417,593

2,515,193

-57,593

16,910,248

16,910,248

10,277,355

265,960

265,960

20,668,930

PORPolska Wschodnia
50,000,000

42,000,000

ZDI

PWB/PUB

PORPolska Wschodnia
72,600,000

15,000,000

10,000,000

20,500,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB/PUB

46

07/20/2011 21:11:03

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

1,381,263

1,381,263

17,018,737

46,699

46,699

34,900,011

147,986

147,986

158,965

158,965

245,640

154,208

154,208

PORPolska Wschodnia
5,025,000

27,300,000

ZDI

PWB/PUB

10,025,000

24,440,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

PORPolska Wschodnia

21,830,000

1,000,000
ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

9,326,040

9,326,040

15,952,000

ZDI

PWB

19,520

19,520

ZDI

PWB

wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane

4,000,000

8,000,000

4,370,000

10,000,000

przez developerw

47

10 000 000 - 2013

07/20/2011 21:11:03

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

700,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

ZDI

PWB

6,900,000

3,000,000

ZDI

PWB/PUB

75,000

19,630,000

ZDI

PWB/PUB

200,000

ZDI

PWB

2,000,000

ZDI

PWB

przez developerw

ZDI

PWB

wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP

0.75

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

1,858,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

1,621,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

99,003

99,003

1,179,000

4,658,000

285,000

93,682

-353,682

0
wspfinansowane

93,682

65,000

27,480,000

ZDI

PWB

10,705,000

2,000,000

ZDI

PWB

5,000,000

5,600,000

9,400,000

ZDI

PWB

85,481,418

96,341,918

81,105,098

816,270

816,270

107,945

593,441

605,142

-605,142

260,500,000 197,100,000

190,000

4,760,000

2,727,557
ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

400,000

moe
w 2009
300,000

9,590

2,382,713

2,015

48

5,750,230

96

07/20/2011 21:11:03

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

58,560

1,041,798

1,100,358

598,202

GWB

165,849

411,723

577,572

108,277

ZDI

GWB

885,137

885,137

ZDI

GWB

875,793

875,793

ZDI

GWB

22,936

22,936

2,100

ZDI

GWB

326,731

326,731

ZDI

GWB

30

30

97,970

ZDI

GWB

187,419

187,419

-47,223

300,000

ZDI

GWB

550,000

ZDI

GWB

24

24

299,976

400,000

ZDI

GWB

355

355

-200,355

2,500,000

ZDI

GWB

118,340

118,340

181,660

980,000

ZDI

GWB

21,301

21,301

1,842,500

ZDI

GWB

17,836

17,836

12,784

900,000

ZDI

GWB

30,500

30,500

-300,000

400,000

ZDI

GWB

-100,000

2,460,000

3,300,000

2,100,000

5,000,000

ZDI

GWB

ZDI

stay % kredytu

100,000

wspfinansowane
przez developerw

49

07/20/2011 21:11:04

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

27,500

27,500

626,500

ZDI

GWB

9,760

9,760

DIn

GWB

85,400

85,400

600

ZDI

GWB

ZDI

GWB

238,000

800,000

ZDI

GWB

-30,000

500,000

DIn

GWB

240,000

ZDI

GWB

50,000

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

5,708,404

991,294

65,000

1,510,000

25,000

6,000,000

13,500,000

400,000
24,002,500

24,770,000

9,590

9,774,678

50

9,772,663

5,472,294

07/20/2011 21:11:04

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZMK
0

24,126,000

24,126,000

17,000,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

GWB

9,590

39,302,024

29,527,346

19,530,274

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

9,995,396

ZMK

GWB

450,000

ZMK

GWB

ZMK

GWB

ZMK

GWB

450,000

17,000,000

SPRAWDZE
NIE

19,180
OSGK

GWB

OSGK

GWB

129,705,063

80,628,361

157,746

458,399

0
0

157,746

157,746

458,399

157,746

1,858,632

2,016,378

7,721,670

PORPolska Wschodnia
71,577,235

69,992,441

ZDI / DSR
1)

GWB/GUB

10,240,000.00

###
71,577,235

7,835,000

69,992,441

ZDI

GWB

ZMK

GWB

ObU

157,746

1,858,632

157,746

7,721,670

29,280

926,062

955,342

1,760,000

265,000

24,000

734,000

51

2,524,000

07/20/2011 21:11:04

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
0
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

24,000

734,000

52

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,524,000

07/20/2011 21:11:05

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ObU

GWB

2,334,730

ObU

GWB

2,590,000

ObU

GWB

345,000

ObU

GWB

9,000,000

ObU

GWB

24,000

763,280

22,104,730

926,062

955,342

4,549,000

157,746

157,746

-157,746

PORPolska Wschodnia
1
0
###

157,746

157,746

-157,746

157,746

157,746

-157,746

300,000

5,223,808

5,523,808

PORPolska Wschodnia
0

Inf

GWB

1
###

1,400,000

1,212,794

1,400,000

1,212,794

4,100,000

Inf

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

192

192

600,000

EKiS

GWB

42,944

42,944

EKiS

GWB

53

07/20/2011 21:11:05

Rok
budetowy
2011

1,630,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

EKiS

GWB

DIn

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

-33,967

EKiS

GWB

-31,468

EKiS

GWB

-46,947

EKiS

GWB

-21,768

EKiS

GWB

-33,362

EKiS

GWB

-16,167

EKiS

GWB

229,000

54

07/20/2011 21:11:05

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-25,144

EKiS

GWB

-24,699

EKiS

GWB

-11,652

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

214,100

EKiS

GWB

-17,740

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

-24,037

EKiS

GWB

-19,883

EKiS

GWB

-18,952

EKiS

GWB

-18,603

EKiS

GWB

28,688

EKiS

GWB

-20,379

EKiS

GWB

-9,662

55

07/20/2011 21:11:06

Rok
budetowy
2011

5,730,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-27,941

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,566,943

600,001

300,000

5,266,943

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,266,943

5,566,943

ZDI

GWB

77,627

77,627

6,000

730,000

ZDI

GWB

2,080

2,080

200,000

290,500

ZDI

GWB

4,880

4,880

-4,880

ZDI

GWB

3,660

3,660

ZDI

GWB

2,559

2,559

56

07/20/2011 21:11:06

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

2,559

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,559

650,000

ZDI

GWB

27,000

650,000

ZDI

GWB

26,000

750,000

ZDI

GWB

-33,000

100,000

ZDI

GWB

950,000

ZDI

GWB

20,000

90,806

201,120

39,218

11,099

11,099

48,120

41,492

41,492

4,120,500

EKIS

90,806

GWB/GUB

0
ZDI

GWB

400,000

500,000

6,900,000

500,000

6,900,000

ZDI

GWB

542,997

542,997

-2,997

ZDI

GWB

41,480

41,480

ZDI

GWB

625,969

625,969

-2,997

104,340

104,340

0
ZDI

PWB

57

07/20/2011 21:11:06

Rok
budetowy
2011

6,800,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

PWB

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

73,343

58

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

73,343

526,657

07/20/2011 21:11:07

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

776,700

7,576,700

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

328,020

EKiS

PWB

ZDI

PWB

460,000

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

505,702

108,602

SPRAWDZE
NIE

328,020

505,702

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

59

07/20/2011 21:11:07

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI
0

SPRAWDZE
NIE

434,000

16,265,803

760,000

2,151,801

21,838

21,838

DIn

GWB

21,838

15,000

GWB

ZDI

GWB

PWB

ZDI

PWB

0
ZDI

500,000

2,151,801

2,151,801

GWB

SPRAWDZENIE

ZDI

ZDI
0

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

GWB

434,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
ZMK

wydatki
poniesione do
2007 roku

PWB

MOPR
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

15,000

662,461

873,268

5,010,000

119,197

6,664,926

959,458

62,354

590,047

652,401

0
1,200,000

240,000

70,000

230,000

ZDI

GWB

438,590

438,590

DIn

GWB

20,000

ZDI

GWB

60

07/20/2011 21:11:07

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

70,000

230,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

61

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:08

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

1,800,000

ZDI

GWB

150,000

OSGK

GWB

100,000

ZDI

GWB

75,000

40,000

ZDI

GWB

3,510,000

16,495,803

662,461

709,244

7,317,327

959,458

692,010

692,010

-213,282

692,010

692,010

-213,282

500,000

4,090,000

ZDI /OSGK

GWB

10,503,000

500,000

4,090,000

DIn

GWB

8,300,000

OSGK

GWB

ZDI

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

BFE

GWB

873,268

5,072,354

0
662,461

873,268

62

5,072,354

07/20/2011 21:11:08

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

1,380,000
1,880,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

OSGK

600,000

320,000

873,268

5,072,354

150,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

10,503,000
0

662,461
GWB

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

300,000

450,000

GWB

wydatki
poniesione do
2007 roku

0
0

OSGK
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

4,090,000
OSGK

GWB

SPRAWDZE
NIE

0
0

ZDI

GWB

942,460

942,460

ZDI

GWB

514,995

514,995

DT

GWB

ZDI

GWB

-10,000

ZDI

GWB

514,995

514,995

-10,000

231

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

58,000

58,000

OSGK

GWB

400

400

4,280

231

63

07/20/2011 21:11:08

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

400

64

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

400

4,280

07/20/2011 21:11:09

Rok
budetowy
2011

920,000

Rok
budetowy
2012

SPRAWDZE
NIE

4,817,463

1,000,000

15,790,000

1,000,000

15,790,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,148

OSGK

GWB

OSGK

GWB

130,000

OSGK

GWB

4,817,463

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

GWB/GUB

ZDI

GWB/GUB

4,148

231

231

94,066

107,079

1,859

403,624

606,628

-600

219,746

1,895,249

2,114,995

221,605

2,298,873

422,750

-600

297,879

297,879

922

922

94,066
OSGK

GWB

107,079

0
0

ZDI

GWB

584,532

584,532

200

ZDI

GWB

1,114,488

1,114,488

-1,114,488

ZDI

GWB

ZDI

GWB

EKiS

GWB

0
0

65

-1,114,488

07/20/2011 21:11:09

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

EKiS

GWB

434,849,128 353,431,038

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
0

4,861,776

144,479,349

66

107,876,679

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

112,229,561

125,414,252

105,915,215

07/20/2011 21:11:09

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

67

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:10

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

68

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:10

BFE

69

07/20/2011 21:11:10

70

07/20/2011 21:11:11

0 000 000 - 2013

71

07/20/2011 21:11:11

72

07/20/2011 21:11:11

73

07/20/2011 21:11:12

74

07/20/2011 21:11:12

BFE

75

07/20/2011 21:11:12

76

07/20/2011 21:11:13

77

07/20/2011 21:11:13

78

07/20/2011 21:11:13

79

07/20/2011 21:11:14

80

07/20/2011 21:11:14

81

07/20/2011 21:11:14

82

07/20/2011 21:11:15

83

07/20/2011 21:11:15

84

07/20/2011 21:11:15

85

07/20/2011 21:11:16

86

07/20/2011 21:11:16

87

07/20/2011 21:11:16

88

07/20/2011 21:11:17

89

07/20/2011 21:11:17

90

07/20/2011 21:11:17

91

07/20/2011 21:11:18

92

07/20/2011 21:11:18

Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

400 40002 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

5,083,675

2,180,000

RAZEM

5,083,675

2,180,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

12

190,000

1,990,000

931,000

1,059,000

190,000

1,990,000

931,000

1,059,000

A
B
C

42,549,605

10,187,232

110,000

10,077,232

210,077

9,867,155

C
A

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/

600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
2008-2011/

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ulic w centrum miasta


Biaegostoku- I etap /1998-2011/

6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

czne koszty
finansowe

170,221,381

113,800,000

4,363,769

109,436,231

50,000

5,150,000

104,236,231

C
A
22,092,129

20,668,930

1,200,000

21,868,930

30,232

21,838,698

B
C
A

67,874,747

52,756,000

1,500,000

5,522,082

48,733,918

1,860,000

19,294,145

27,579,773

C
A
92,662,918

16,367,750

5,971,220

10,396,530

50,000

717,750

9,628,780

93

07/20/2011 21:11:18

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
17 600 60015 6050

18 600 60015 6050

19 600 60015 6050

21 600 60015 6050

22 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2011/

27,194,259

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

17,000

10,344

6,656

1,228

5,428

C
A
71,000,000

585,000

1,003,290

1,588,290

1,000

1,587,290

B
C

1,502,000

1,502,000

556,578

556,578

1,502,000

771,578

87,000

A
B
C

643,422

A
4,534,208

1,200,000

180,000

1,000,000

380,000

380,000

B
C

A
47,806,040

Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul.


Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej na
odcinku od ul. Woodyjowskiego do ul. Waszyngtona
/2009-2011/

4,662,800

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2011/

2,169,003

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

6,028,000

1,500,000

4,528,000

178,000

4,350,000

B
C
A

280,600

12,200

292,800

5,348

287,452

B
C

2,070,000

700,000

1,370,000

770,000

600,000

A
B
C
A

20,140,000

5,500,000

82,000

5,582,000

90,000

3,017,100

2,474,900
0

C
A
20,665,000

1,025,000

350,000

675,000

595,000

80,000

94

07/20/2011 21:11:19

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010-2011/

735,000

735,000

30 600 60015 6050

Przebudowa ul. Lipowej od ul. W. Liniarskiego do


Pl. Niepodlegoci im.R.Dmowskiego /2010-2012/

15,110,000

10,000

RAZEM

897,112,034

zmniejszenia

200,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

535,000

366,200

168,800

110,000

10,000

100,000

262,009,943

4,634,068

20,283,993

246,360,018

5,798,624

95,600,259

12,298,560

8,740,000

600,000

8,140,000

97,399

8,042,601

18 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092011/

2,690,500

2,660,000

600,000

2,060,000

5,000

2,055,000

19 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z


infrastruktur /2009-2011/

410,000

410,000

300,000

110,000

50,000

60,000

1,300,000

500,000

530,000

80,000

450,000

RAZEM
3

700 70095 6050

82,467,118

8,259,000

RAZEM

48,835,000

9,059,000

30,000

3,510,923

141,450,212

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

30,000

1,500,000

26,664,565

7,468,759

17,431,264

1,800,000

6,459,000

5,000

6,454,000

1,800,000

7,259,000

260,000

6,999,000

1,764,542

175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

A
B
C
0
A

1,500,000

19,271,172

C
175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

1,500,000

19,271,172

750 75023 6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2011/

13,762,866

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

360,000

750 75023 6050

28,134,565

47,585,000

RAZEM

Budowa mieszka komunalnych /2010-2012/

6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050

A
B
C

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

Budowa ul. Jaminowej od ul. Maczka do ul.


25 600 60016 6050 Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z
infrastruktur /2010-2011/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
100,000

600 60016 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

4,972,524

1,760,000

3,212,524

3,009,524

203,000

B
C
A

90,000

90,000

B
C
A

60,000

45,000

95

15,000

15,000

07/20/2011 21:11:19

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
750 75023 6050
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/
RAZEM

801 80101 6050

35 801 80101 6050

801 80104 6050

Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie sanitariatw w Szkole


Podstawowej Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyskiego przy ul. Poleskiej 27 /
2010/

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

360,000

60,000

32,413,866

6,699,794

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

zwikszenia

zmniejszenia

45,000

15,000

15,000

1,895,000

4,804,794

3,093,724

kredyty,
poyczki i
obligacje

72,009

72,009

5,582

5,582

72,009

10,406

40,000

Wykonanie ogrodzenia i pikochwytw przy Zespole


Szk Nr 2 ul. Gdaska 25 /2010/

30,000

30,000

RAZEM

30,894,382

18,211,021

35,582

5,582

30,000

30,000

18,241,021

2,716,920

13,733,263

960,000

960,000

200,000

760,000

246,542

513,458

982,510

2,055

980,455

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

700,000

56,578

643,422

294,377

349,045

RAZEM

8,417,858

4,380,000

264,068

4,115,932

733,974

3,329,668

801 80120 6050

Budowa boisk przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Nr 9 ul. Upalna 26 /20102011/

1,195,000

595,000

RAZEM

13,611,401

4,719,040

1b

900

90004

6050

900 90004 6050

B
C

7,490

1,790,838
A

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 77
przy ul. Rumiankowej 15 /2010-2011/

990,000

6057
900 90002
/
6059

21,603

A
B
C

986,170

10 900 90001 6050

B
C

Termomodernizacja wraz z rozbudow o sal


wicze Przedszkola Samorzdowego Nr 30
przy ul. Piastowskiej 1a /2010/

852 85295 6050

0
A

801 80104 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
1,711,070

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul


Dojnowskiej /2010/

768,000

806,000

RAZEM

768,000

806,000

Budowa studni chonnej w ul. Krlowej Jadwigi /


2010-2011/

50,000

50,000

RAZEM

30,036,720

1,110,542

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

413,991,000

341,705

RAZEM

413,991,000

341,705

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010/

57,000

57,000

Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji


Skweru AK /2010/

61,000

66,000

176,700

418,300

45,000

373,300

176,700

4,542,340

460,149

3,973,589

38,000

768,000

42,000

726,000

38,000

768,000

42,000

726,000

40,000

10,000

10,000

40,000

1,070,542

485,712

96

52,290

108,602

A
B
C

A
B
C
A
B
C

584,830

78,645

263,060

1,000

262,060

78,645

263,060

1,000

262,060

5,000

A
B
C
A
B
C

A
B
C

0
0

57,000

100

56,900

A
B
C

61,000

2,000

59,000

A
B
C

07/20/2011 21:11:20

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90004 6050

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,392,505

20,000

RAZEM

16,783,505

323,000

Budowa owietlenia w ul. Owocowej i ul.


Mitowej /2010-2011/

155,000

155,000

RAZEM

2,537,455

780,000

900 90015 6050

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


900 90095 6050
terenem /2009-2011/

900 90095 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,495

12,505

100

12,405

12,495

310,505

22,200

288,305

140,000

15,000

15,000

140,000

640,000

71,100

568,900

652,133

53,000

867

52,133

4,133

48,000

Budowa miejskich toalet wolnostojcych /20092011/

514,231

360,000

166,000

194,000

1,500

192,500

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

35,110

35,110

800

34,310

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

60,593

68,214

12,301

55,913

8,214

47,699

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010-2011/

136,354

175,000

168,646

6,354

100

6,254

RAZEM

1,562,271

793,026

347,814

445,212

43,652

401,560

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
1

6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059

9,732,712

7,713,621

3,405,000

4,308,621

2,030,000

185,630

2,092,991

C
A
2

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6057/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,572,288

2,484,290

14,305,000

10,197,911

26,997

2,457,293

64,031

1,100,000

3,431,997

6,765,914

2,094,031

1,285,630

1,293,262

C
RAZEM
1

925 92504 6050

3,386,253

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

17,286,348

RAZEM

17,286,348

OGEM

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

B
C

210,000

1,827,828,348 404,430,372

0
4,699,650

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

12,453

197,547

39,288,117 369,841,905

1,000
28,251,378

196,547
166,604,146

10,681,947

164,304,434

kredyt

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

174,834,006

97

07/20/2011 21:11:20

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

8,229,860

98

07/20/2011 21:11:20

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

zmniejszenie
2

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

1,763,769 ZDI

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

2,600,000 ZDI

600 60015 6057

8
8

10

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6057
Mieszka I do ul. Wysockiego)
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego)

5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI
600,000 ZDI

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
promocja projektu

10,344 ZDI

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap II.
Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu

110,000 ZDI

350,000 ZDI

600 60015 6057

24

600 60015 6059

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III.
Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego

900 90002 6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej

921 92120 6057

921 92120 6059

921 92120 6057

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

4,671,370 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

3,400,000 ZDI

Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I - Dziedziniec wstpny

78,645 BFE
2,405,000 ZDI
1,000,000 ZDI
26,997 ZDI

99

07/20/2011 21:11:21

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

880,000 DSR

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

120,000 DSR

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

zwikszenie
4

600 60015 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap

1,500,000 ZDI

13

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

1,003,290 ZDI

23

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III. Remont
600 60015 6059
wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H.
Dbrowskiego - remont dwch estakad
zasadniczych

82,000 ZDI

100

07/20/2011 21:11:21

Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

120,000

3812000 1640000

w zotych

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12

ZDI

SPRAWDZE
NIE

GWB

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

292,937

2,680,738

2,973,675

292,937

2,680,738

2,973,675

61,260

501,420

4,575

31,905,118

32,472,373

2,014,835

418,097

10,652,218

13,085,150

771

212,428

213,199

800,000
120,000

0
PORPolska Wschodnia

ZDI

PWB/PUB

100,000.00

PORPolska Wschodnia
47,700,000

ZDI / BFE

PWB/PUB

1
1

10,000

ZDI

PWB

13,000,000

ZDI

PWB/PUB

RPO Wojewdztwa Podlaskiego


0

651,462

113

1,594,517

4,394,737

6,640,829

-500,000

366,000

1,525,918

1,891,918

-2,225,530

1
PORPolska Wschodnia
72,600,000

10,000,000

ZDI

PWB/PUB

101

07/20/2011 21:11:22

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

PWB/PUB

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

16,910,248

16,910,248

10,277,355

PORPolska Wschodnia
10,025,000

24,440,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

46,699

46,699

34,900,011

wspfinansowane
przez developerw

154,208

154,208

wspfinansowane
4,000,000

ZDI

PWB

ZDI

PWB

9,326,040

9,326,040

13,472,000

4,370,000

ZDI

PWB

700,000

ZDI

PWB

99,003

99,003

1,179,000

4,658,000

10,480,000

10,000,000

6,900,000

3,000,000

ZDI

PWB/PUB

360,000

19,630,000

ZDI

PWB/PUB

przez developerw

0.75

1,858,000

102

1,621,000

10 000 000 - 2013

07/20/2011 21:11:22

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

200,000

6,000,000

9,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

PWB

ZDI

PWB

292,235,000 192,393,737

2,727,557

5,750,230

85,481,418

96,341,918

54,521,361

58,560

1,041,798

1,100,358

600,000

2,458,202

ZDI

GWB

900,000

ZDI

GWB

30,500

30,500

-300,000

400,000

ZDI

GWB

-100,000

800,000

ZDI

GWB

-30,000

5,708,404

968,447

27,275,702

21,850,000

24,126,000

17,000,000

24,126,000

17,000,000

stay % kredytu

2,382,713

9,590
ZMK

9,774,678

9,772,663

5,472,294

GWB

19,180

129,705,063

80,628,361

450,000

157,746

1,858,632

2,016,378

9,071,370

PORPolska Wschodnia
76,332,535

63,887,441

ZDI / DSR
1)

GWB/GUB

10,240,000.00

###
76,332,535

63,887,441

157,746

1,858,632

157,746

9,071,370

926,062

955,342

9,595,000

ZDI

GWB

29,280

2,590,000

ObU

GWB

345,000

ObU

GWB

103

07/20/2011 21:11:22

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

345,000

23,864,730

6,230,000

24,000

763,280

926,062

955,342

2,789,000

EKiS

GWB

5,266,943

5,566,943

100,001

300,000

ZDI

GWB

4,880

4,880

-95,380

ZDI

GWB

3,660

3,660

ZDI

GWB

2,559

2,559

90,806

90,806

-89,380

505,702

0
PWB

GWB

GWB

505,702

0
662,461

BFE

0
0

GWB

0
0

ZDI

SPRAWDZENIE

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

EKiS

21,190,261

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

GWB

40,000

wydatki
poniesione do
2007 roku

EKiS

ZMK
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

776,700
8,076,700

SPRAWDZE
NIE

290,500

4,210,500

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
GWB
wykonanie
programu

873,268

5,072,354

0
662,461

OSGK

GWB

OSGK

GWB

873,268

5,072,354

709,244

7,317,327

692,010

692,010

413,035,930

692,010

692,010

413,035,930

0
0

104

07/20/2011 21:11:23

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

1,380,000
5,660,000

OSGK

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

6,723,000

-10,000

514,995

514,995

-10,000

GWB

SPRAWDZENIE

0
0

ZDI

wydatki
poniesione do
2007 roku

GWB

4,090,000

150,000
450,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

600,000

OSGK

GWB

320,000

OSGK

GWB

231

231

OSGK

GWB

OSGK

GWB

400

4,280

OSGK

GWB

130,000

920,000

4,817,463

4,817,463

1,000,000

15,790,000

1,000,000

15,790,000

498,922,891 323,203,972

ZDI

GWB/GUB

ZDI

GWB/GUB

400

231

231

94,066

107,079

1,859

403,624

606,628

219,746

1,895,249

2,114,995

221,605

2,298,873

422,750

297,879

297,879

922

922

94,066
OSGK

GWB

0
0

107,079

4,861,776

144,479,349

105

107,876,679

112,229,561

125,414,252

486,618,185

07/20/2011 21:11:23

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

106

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:24

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

107

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:24

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

108

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:24

BFE

109

07/20/2011 21:11:25

0 000 000 - 2013

110

07/20/2011 21:11:25

BFE

111

07/20/2011 21:11:26

112

07/20/2011 21:11:26

113

07/20/2011 21:11:26

114

07/20/2011 21:11:27

115

07/20/2011 21:11:27

116

07/20/2011 21:11:27

Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

400 40002 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

400 40002 6050

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla Kampusu


Uniwersytetu w Biaymstoku w rejonie ul. K.
Ciokowskiego w Biaymstoku /2010/

RAZEM

5,652,675

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

5,652,675

2,180,000

zwikszenia

zmniejszenia

190,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

931,000

1,059,000

2,180,000

190,000

1,990,000

931,000

790,000

80,000

80,000

50,000

600 60004 6050

Budowa 2 punktw kontroli autobusw komunikacji


miejskiej /2010/

60,000

60,000

60,000

60,000

RAZEM

850,000

140,000

140,000

110,000

13

14

A
B
C
B
C

Budowa wiat przystankowych /2009-2013/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

600 60004 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

12

1,990,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,059,000
30,000

A
B
C
A
B
C

30,000
A

42,549,605

10,187,232

110,000

10,077,232

210,077

9,867,155

C
A

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/

600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
2008-2011/

170,000,000

113,800,000

4,363,769

109,436,231

50,000

5,150,000

104,236,231

C
22,092,129

20,668,930

1,200,000

21,868,930

30,232

21,838,698

A
B
C

117

07/20/2011 21:11:28

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6057
/
600 60015 6059
/
6050

67,874,747

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

52,756,000

1,500,000

5,522,082

48,733,918

1,860,000

19,294,145

27,579,773

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj


techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika
oraz owietlenia /2007-2011/

1,756,640

6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050

62,601

4,563,399

B
392,601

2,000

2,000

2,000

B
C
A

95,300,000

2,110,320

2,110,320

50,000

2,060,320

Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do


ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul.
witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2010/

14,539,750

"Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku


Biaystok - Kleosin". Przebudowa ul. Wiadukt,
przebudowa ul. Ciokowskiego od ul. Wiadukt do
ul. Sawiskiego, budowa dwch wiaduktw nad
lini kolejow, budowa ul. Sawiskiego od ul.
Kawaleryjskiej do ul. Ciokowskiego.wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/

5,018,601

92,662,918

6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050

5,018,601

6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

6057
/
11 600 60015 6059
/
6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

8,649,123

600 60015 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/

Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska,


Czstochowska z sygnalizacj wietln oraz
600 60015 6050
budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od abiej
do ul. Poleskiej /2008-2010/

600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

A
16,367,750

5,971,220

10,396,530

50,000

717,750

9,628,780

C
A
12,082,150

12,082,150

150,000

11,932,150

B
C
A

27,194,259

17,000

10,344

6,656

1,228

5,428

C
A

36,535,960

770,000

770,000

10,000

760,000

118

07/20/2011 21:11:28

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

51,300,000

6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

71,000,000

Przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte Cassino


i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte
Cassino (dokumentacja projektowa 2009-2010) /
2009-2011/

22,000,000

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul.


Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej
od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /20092010/

2,477,986

16 600 60015 6050

Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej


do ul. Wsplnej) /2009-2010/

5,058,965

4,654,360

17 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

1,502,000

1,502,000

15 600 60015 6050

18 600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2011/

575,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

575,000

1,000

574,000

C
A
585,000

1,003,290

1,588,290

1,000

1,587,290

B
C
A

170,000

170,000

20,000

150,000

B
C
A

2,330,000

2,330,000

40,000

2,290,000

B
C

556,578

556,578

4,654,360

4,360

4,650,000

1,502,000

771,578

87,000

A
B
C
A
B
C

643,422

A
4,534,208

1,200,000

180,000

1,000,000

380,000

380,000

B
C

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

47,806,040

20 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa


drogi dojazdowej do budynku przy ul.
Waszyngtona 12 /2009-2010/

89,520

70,000

21 600 60015 6050

Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul.


Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej na
odcinku od ul. Woodyjowskiego do ul. Waszyngtona
/2009-2011/

4,662,800

280,600

19 600 60015 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050

14 600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

6,028,000

1,500,000

4,528,000

178,000

4,350,000

B
C

70,000

70,000

292,800

5,348

A
B
C
A

12,200

287,452

B
C

119

07/20/2011 21:11:28

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

22 600 60015 6050

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2011/

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/

2,169,003

2,070,000

zmniejszenia

700,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

1,370,000

770,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

600,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

20,140,000

5,500,000

82,000

5,582,000

90,000

3,017,100

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A

2,474,900

C
A
20,665,000

1,025,000

350,000

675,000

595,000

80,000

25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010-2011/

735,000

735,000

26 600 60015 6050

Przebudowa skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul.


Wysoki Stoczek z sygnalizacj wietln, budow
wodocigu magistralnego wraz z urzdzeniem
terenw w ssiedztwie Al. Jana Pawa II /2009-2011/

2,100,000

360,000

Przebudowa ul. Ciokowskiego do przeduenia ul.


27 600 60015 6050
27 Lipca /2010/

1,035,000

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 678 (ul.


28 600 60015 6050 Ciokowskiego) na odcinku od ul. Sawiskiego do
ul. Mickiewicza /2010-2013/

38,350,000

Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr


29 600 60015 6050 678 z drog krajow nr 19 (ul. Nowowarszawskaul. Ciokowskiego-ul. Branickiego) /2010-2013/

7,000,000

30 600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

200,000

535,000

366,200

168,800

360,000

10,000

350,000

A
B
C
A
B
C

1,035,000

1,035,000

100,000

100,000

5,000

5,000

1,030,000

95,000

A
B
C
A

B
C
A

B
C
A

Przebudowa ul. Lipowej od ul. W. Liniarskiego do


Pl. Niepodlegoci im.R.Dmowskiego /2010-2012/

15,110,000

RAZEM

896,890,653

262,009,943

10,000

100,000

110,000

10,000

100,000

B
C

4,634,068

20,283,993

246,360,018

5,798,624

95,600,259

600 60016 6050

Budowa ul. Obokw /2007-2010/

1,180,000

255,785

255,785

25,785

230,000

600 60016 6050

Przebudowa ul. Biawny oraz przeduenie do ul.


Czstochowskiej /2009-2012/

4,950,000

600 60016 6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej


wraz z infrastruktur /2007-2010/

120

3,510,923
A
B
C
A
B
C
A
B
C

141,450,212

07/20/2011 21:11:29

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

600 60016 6050

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

12,298,560

8,740,000

600 60016 6050

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.


Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2012/

9,155,849

600 60016 6050

Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastruktur /20082010/

600 60016 6050

Budowa ul. KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na


odcinku od ul. Obonej do ul. Octowej /2009-2010/

600 60016 6050 Budowa parkingu przy ul. Dziakowej /2009-2010/

600 60016 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

600,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

97,399

8,042,601

170,000

170,000

5,000

165,000

3,535,137

2,650,000

2,650,000

2,300,000

350,000

2,275,793

1,400,000

1,400,000

50,000

1,350,000

B
C
A
B
C
A

527,900

527,900

67,900

460,000

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy


Kopernikaskiej: ul. Przemysowa wraz z
dojazdem do ul. Przemysowej /2009-2010/

686,731

360,000

360,000

202,237

157,763

10 600 60016 6050

Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej


wraz ze skrzyowaniem /2009-2011/

2,200,000

2,000

2,000

1,000

1,000

11 600 60016 6050

Przebudowa nawierzchni i owietlenia w ul.


Kiliskiego /2009-2010/

3,767,196

3,627,000

3,627,000

3,000,100

626,900

12 600 60016 6050

Budowa parkingu przy ul. Sonecznikowej oraz


przy ul. w. A. Boboli wraz z drog dojazdow /
2009-2011/

447,000

147,000

147,000

50,000

97,000

13 600 60016 6050

Budowa ul.Kasztanowej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,050,000

200,000

200,000

50,000

150,000

14 600 60016 6050

Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,700,355

1,150,000

1,150,000

1,100,000

50,000

Budowa ul. Niskiej wraz z budow sygnalizacji


15 600 60016 6050 wietlnej na skrzyowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /
2009-2011/

3,100,000

300,000

300,000

1,000

299,000

Budowa nawierzchni ul. Drzymay wraz z


infrastruktur oraz kanalizacja sanitarna w ul. w.
Jzefa /2009-2011/

1,051,301

17 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2011/

2,000,000

126,880

18 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092011/

2,690,500

2,660,000

19 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z


infrastruktur /2009-2011/

410,000

410,000

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

8,140,000

552,936

16 600 60016 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

B
C
A
B
C
A
B
C
A

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

50,000

50,000

121

5,000

45,000

126,880

6,880

120,000

600,000

2,060,000

5,000

2,055,000

300,000

110,000

50,000

60,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/20/2011 21:11:29

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

20 600 60016 6050

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009-2010/

1,000,000

346,000

346,000

46,000

300,000

21 600 60016 6050

Budowa ul. Grabowej wraz z infrastruktur /20092010/

1,909,760

1,900,000

1,900,000

147,272

980,000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic
22 600 60016 6050
miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z
budow i przebudow infrastruktury /2009-2010/

A
B
C
A
B
C

96,000

10,000

10,000

10,000

772,728

B
C

Budowa ul. Brzoskwiniowej od ul. Mickiewicza


do ul. Dojlidy Grne wraz z infrastruktur /2010/

2,180,000

2,180,000

2,180,000

58,186

1,130,000

24 600 60016 6050

Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul.


odziskiego), ul. odziskiego (od ul.
Cementowej do ul. Obonej) wraz z infrastruktur
oraz budowa ul. w. Kingi /2010-2011/

1,875,000

62,000

62,000

2,000

60,000

A
B
C

991,814

A
B
C
A
1,300,000

500,000

30,000

530,000

80,000

450,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

26 600 60016 6050

Budowa ul. niwnej wraz z infrastruktur /20102011/

550,000

50,000

50,000

50,000

27 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej ulic


lokalnych /2010-2011/

450,000

210,000

210,000

1,000

209,000

28 600 60016 6050

Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. J.K.


Branickiego /2010-2011/

50,000

20,000

20,000

1,000

19,000

29 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010/

40,000

40,000

40,000

40,000

30 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Dugiej /2010-2011/

50,000

25,000

25,000

1,000

31 600 60016 6050

Budowa ul. witokrzyskiej od ul.


Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/

C
A
B
C
A

19,510,000

10,000

10,000

10,000

Budowa ulicy dojazdowej od ul. Ciokowskiego do


cmentarza /2010-2011/

405,000

RAZEM

82,467,118

32 600 60016 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

23 600 60016 6050

Budowa ul. Jaminowej od ul. Maczka do ul.


25 600 60016 6050 Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z
infrastruktur /2010-2011/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

24,000

B
C
A

5,000

5,000

5,000

B
C

28,134,565

30,000

122

1,500,000

26,664,565

7,468,759

17,431,264

1,764,542

07/20/2011 21:11:29

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

700 70001 6050

Modernizacja budynkw komunalnych /2010/

6,729,200

6,729,200

RAZEM

6,729,200

6,729,200

700 70095 6050 Rozbirki budynkw pod inwestycje drogowe /2010/

700 70095 6050

3
4

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

6,729,200

1,500,000

5,229,200

6,729,200

1,500,000

5,229,200

1,000,000

550,000

550,000

5,000

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej


budynku i dziedzica Galerii Arsena /2010/

200,000

200,000

200,000

200,000

700 70095 6050

Budowa mieszka komunalnych /2010-2012/

47,585,000

8,259,000

6,459,000

5,000

700 70095 6050

Rozbirki budynku przy Al. Jana Pawa II /2010/

50,000

50,000

50,000

50,000

RAZEM

48,835,000

9,059,000

7,259,000

260,000

1,800,000

1,800,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

545,000

6,454,000

710 71035 6050

Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/

458,399

710 71035 6050

Wykonanie nawierzchni cieek przy Cmentarzu


Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca w
Biaymstoku /2010/

29,050

29,050

29,050

12,277

16,773

RAZEM

487,449

29,050

29,050

12,277

16,773

6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM

175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,500,000

19,271,172

C
175,655,796

33,419,442

9,071,370

24,348,072

85,000

3,491,900

1,500,000

19,271,172

750 75023 6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2011/

13,762,866

750 75023 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


modernizacj budynku przy ul. w. Rocha rg ul.
Krakowskiej /2010/

400,000

Docieplenie budynku biurowego Urzdu Miejskiego


wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

6,999,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

4,972,524

1,760,000

3,212,524

3,009,524

203,000

B
C

135,000

135,000

5,000

130,000

A
B
C
A

2,533,000

9,000

9,000

123

100

8,900

07/20/2011 21:11:30

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w

Docieplenie budynku biurowego


Urzdu Miejskiego
latach)
wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

czne koszty
finansowe

2,533,000

Rok budetowy
2010

9,000

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

9,000

100

kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

124

07/20/2011 21:11:30

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

750 75023 6050

1,307,000

1,307,000

Przebudowa frontu budynku Urzdu Miejskiego przy


ul. Sonimskiej 1 /2010-2011/

2,401,000

66,270

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

90,000

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
750 75023 6050
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

750 75095

6050
/
6058/
6059

750 75095 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,307,000

62,830

1,244,170

66,270

270

66,000

A
B
C

A
360,000

60,000

45,000

15,000

15,000

B
C
A

Budowa wielopoziomowego parkingu na posesji przy


ul. Sonimskiej 1- Etap I /2010-2011/

9,060,000

60,000

RAZEM

32,413,866

6,699,794

1,895,000

60,000

1,000

59,000

4,804,794

3,093,724

1,711,070

B
C
0

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci


wojewdztwa podlaskiego - cz II, administracja
samorzdowa - lokalne teleinformatyczne sieci
szerokopasmowe /2009-2012/

Miejska sie bezprzewodowa wraz z telefoni VOIP /


2010-2012/

4,012,794

1,400,000

RAZEM

4,012,794

1,400,000

1,400,000

200,000

1,200,000

1,400,000

200,000

1,200,000

Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /


2008-2010/

15,343,808

9,820,000

9,820,000

65,289

9,754,711

801 80101 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4


(Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne
Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /20092011/

5,200,192

500,000

500,000

10,000

490,000

801 80101 6050

Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk


szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole
Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10 /
2009-2010/

2,000,000

Wykonanie naprawy nawierzchni dachu nad sal


801 80101 6050 gimnastyczn w Szkole Podstawowej Nr 50 przy
ul. Puaskiego 96 /2010/

801 80101 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
90,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

750 75023 6050

750 75023 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

Opracowanie dokumentacji projektowej i docieplenie


budynku biurowego Urzdu Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Branickiego 9 /2010/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A

1,957,056

1,957,056

100,000

1,857,056

B
C
A

332,055

332,055

332,055

32,055

300,000

B
C

125

07/20/2011 21:11:31

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole


Szk Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

308,248

308,248

308,248

11,752

296,496

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole


Podstawowej Nr 28 przy ul. Warmiskiej 55 /
2010/

550,000

550,000

550,000

50,000

500,000

801 80101 6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 43


przy ul. Stromej 16 /2010-2011/

1,700,000

70,000

70,000

70,000

801 80101 6050

Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie sanitariatw w Szkole


Podstawowej Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyskiego przy ul. Poleskiej 27 /
2010/

72,009

72,009

72,009

10,406

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Jaworowej 8 /
2010/

390,000

Adaptacja pomieszcze w Szkole Podstawowej Nr


10 801 80101 6050 2 przy ul. Bohaterw Monte Cassino 25 na potrzeby
Samorzdowego Ogniska Baletowego /2010/

190,000

11 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 1 ZSMS ul. Sowackiego 4 /2010/

127,700

161,667

161,667

97,817

12 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 2 ul. B.Monte Cassino 25 /2010/

207,200

238,668

238,668

135,068

13 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 3 w ZS NR 2 ul. Gdaska 23/1 /
2010/

230,000

276,947

276,947

161,947

14 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 4 ul. Czstochowska 6A /2010/

150,000

171,768

171,768

96,768

15 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

230,900

264,262

264,262

148,812

16 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2010/

126,540

142,707

142,707

79,437

17 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

801 80101 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

5,582

5,582

40,000

B
C

21,603

A
390,000

390,000

90,000

300,000

B
C
A

190,000

190,000

90,000

100,000

B
C
A

126

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

63,850

103,600

115,000

75,000

115,450

63,270

07/20/2011 21:11:31

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

18 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 15 ul.Broniewskiego 1 /2010/

230,900

256,044

256,044

140,594

19 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 16 ul.Straacka 25 /2010/

230,000

254,699

254,699

139,699

20 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2010/

230,900

242,552

242,552

127,102

21 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 26 ul.Radzymiska 11 /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

22 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 28 ul.Warmiska 55 /2010/

216,000

1,900

1,900

1,900

23 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 31 w ZSO Nr 8 ul. urawia 12 /
2010/

126,000

143,740

143,740

80,740

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


24 801 80101 6050 Podstawowej Nr 32 przy ZS Nr 6 ul.Pietrasze 29 /
2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

25 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 34 ul. Pogodna 12 /2010/

230,900

254,937

254,937

139,487

26 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2010/

230,000

249,883

249,883

134,883

27 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 43 ul. Stroma 16 /2010/

230,900

249,852

249,852

134,402

28 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 44 ul. Rumiankowa 13 /2010/

230,900

249,503

249,503

134,053

29 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 45 przy ZSI ul. agodna 10 /
2010/

230,000

201,312

201,312

86,312

30 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 28 /2010/

149,280

169,659

169,659

95,019

31 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

230,900

240,562

240,562

125,112

127

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

115,450

115,000

115,450

63,000

115,450

115,000

115,450

115,450

115,000

74,640

115,450

B
C

07/20/2011 21:11:31

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

32 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 50 ul. Puaskiego 96 /2010/

115,450

143,391

143,391

85,666

33 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 51 ul. Kluka 11A /2010/

230,900

1,900

1,900

1,900

34 801 80101 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


rozbudow bazy sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

100,000

100,000

100,000

5,000

Wykonanie ogrodzenia i pikochwytw przy Zespole


Szk Nr 2 ul. Gdaska 25 /2010/

30,000

30,000

RAZEM

30,894,382

18,211,021

35,582

35 801 80101 6050

801 80102 6050

Likwidacja barier architektonicznych - budowa


pochylni, dostosowanie azienek oraz monta
porczy i uchwytw w Zespole Szk Nr 11 przy
ul. Rzemielniczej 16 /2010/

Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/
801 80102 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

57,725

A
95,000

B
C

5,582

30,000

30,000

18,241,021

2,716,920

A
B
C
13,733,263

1,790,838

A
87,612

87,612

87,612

9,334

60,000

B
C

18,278

A
22,875

22,875

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole


Szk Nr 12 ul. Krakowska 19 /2010/

163,820

163,820

RAZEM

274,307

274,307

Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy dla


niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009-2010/

1,493,627

1,410,000

Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu


dla niepenosprawnych wraz z wind w
Przedszkolu Samorzdowym Nr 26 przy ul.
Ciepej 19 /2010-2011/

1,132,080

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 77
przy ul. Rumiankowej 15 /2010-2011/

960,000

22,875

16,012

163,820

100,209

274,307

125,555

60,000

1,410,000

30,000

1,327,710

6,863

A
B
C

63,611

88,752

A
B
C

52,290

A
200,000

200,000

48,000

152,000

B
C
A

960,000

200,000

760,000

246,542

513,458

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow o sal


wicze Przedszkola Samorzdowego Nr 30
przy ul. Piastowskiej 1a /2010/

986,170

990,000

7,490

982,510

2,055

980,455

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

700,000

56,578

643,422

294,377

349,045

128

B
C
A
B
C
A
B

07/20/2011 21:11:32

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

645,981

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/

700,000

23,000

23,000

23,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/

700,000

24,000

24,000

24,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/

700,000

33,000

33,000

33,000

Wykonanie drenau - plac zabaw przy Przedszkolu


801 80104 6050 Samorzdowym Nr 82 przy ul. Herberta 63 /20102011/

100,000

10,000

10,000

3,000

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/

1,000,000

30,000

30,000

30,000

RAZEM

8,417,858

4,380,000

4,115,932

733,974

10 801 80104 6050

Adaptacja pomieszcze wraz z przystosowaniem do


6057
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106
/
Podstawowej Nr 16 przy ul. Straackiej 25 w
6059 Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP /2010/

RAZEM

zwikszenia

700,000

zmniejszenia

56,578

264,068

643,422

294,377

kredyty,
poyczki i
obligacje

349,045

7,000

231,526

231,526

231,526

34,729

231,526

231,526

231,526

34,729

1,341,492

1,300,000

1,300,000

380,645

919,355

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

2,420,000

1,880,000

1,880,000

1,326,429

553,571

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4


przy ul. Ciepej 32 /2009-2010/

1,257,480

1,216,000

1,216,000

103

1,215,897

Budowa sali gimnastycznej razem z nadbudow


801 80110 6050 zaplecza socjalnego przy Publicznym Gimnazjum
Nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2010-2012/

7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

801 80120 6050

196,797

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5


przy ul. Puaskiego 25 /2009-2010/

52,290
A

801 80110 6050

RAZEM

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3,329,668

Termomodernizacja Zespou Szk


Oglnoksztaccych i Technicznych przy ul.
Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

196,797

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

12,518,972
3,374,340

4,496,000

3,270,000

4,496,000
3,270,000

129

1,712,177
234,711

2,783,823
3,035,289

A
B
C

07/20/2011 21:11:32

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

801 80120 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2011/

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

B
C

130

07/20/2011 21:11:32

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80120 6050

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy


IV Liceum Ogolnoksztaccym przy ul.
Zwierzynieckiej 9A /2009-2010/

463,021

135,000

135,000

35,000

100,000

801 80120 6050

Rozbudowa sali gimnastycznej przy XI Liceum


Oglnoksztaccym przy ul. Grottgera 9 /2010/

470,000

10,000

10,000

5,000

5,000

801 80120 6050

Budowa boisk przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Nr 9 ul. Upalna 26 /20102011/

1,195,000

595,000

418,300

45,000

373,300

Likwidacja barier architektonicznych- wykonanie


kosztorysu,wymiana drzwi, wymiana wykadziny na
801 80120 6050 antyposlizgow oraz wykonanie dojcia do pochylni
w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 9 przy
ul. Upalnej 26 /2010/

Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego


i projektu wykonawczego na rozbudow i
nadbudow oraz zmian sposobu uytkowania
poddasza budynku byego pawilonu wiziennego
801 80120 6050
wraz infrastruktur techniczn i pozwoleniem na
budow w Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych z Oddziaami Integracyjnymi
przy ul.Sienkiewicza 57 /2010/

801 80130 6050

801 80130 6050

801 80130 6050

176,700

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

477,040

477,040

477,040

3,438

365,000

B
C

108,602

132,000

132,000

132,000

132,000

RAZEM

13,611,401

4,719,040

Budowa boiska ( II etap) wykonanie: ogrodzenia,


owietlenia i monitoringu przy Zespole Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /
2010/

176,700

4,542,340

460,149

3,973,589

108,602

A
B
C
A

Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w


Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 /
2010/

1,150,000

Wykonanie dokumentacji technicznej


termomodernizacji "starego" budynku szkoy oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespou Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2010/

300,000

RAZEM

1,450,000

1,150,000

1,150,000

50,000

1,100,000

B
C
A

300,000

300,000

10,000

290,000

B
C

1,450,000

131

1,450,000

60,000

1,390,000

07/20/2011 21:11:33

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

852 85202 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

5,061,801

2,910,000

RAZEM

5,061,801

2,910,000

2,910,000

5,000

1,705,000

2,910,000

5,000

1,705,000

852 85219 6050

Wykonanie kolejnej czci ogrodzenia wok


budynku przy ul. Biaej 13/33 /2010/

84,000

84,000

RAZEM

84,000

84,000

852 85295 6050

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul


Dojnowskiej /2010/

768,000

806,000

RAZEM

768,000

806,000

84,000

84,000

84,000

84,000
42,000

726,000

38,000

768,000

42,000

726,000

504,000

504,000

38,395

853 85305 6050

Termomodernizacja obka Miejskiego Nr 4 przy


ul. Broniewskiego 1A /2010-2011/

464,000

30,000

30,000

30,000

RAZEM

989,838

534,000

534,000

68,395

854 85407 6050

Budowa parkingu przy Midzyszkolnym Orodku


Sportu ul. Zwycistwa /2010/

412,900

412,900

RAZEM

412,900

412,900

854 85410 6050

Opracowanie audytu wraz z dokumentacj na


termomodernizacj internatu przy ul.
Warszawska 62 /2010/

50,000

35,000

RAZEM

50,000

35,000

900 90001 6050

1,200,000

768,000

525,838

"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/

1,200,000

B
0

A
B
C

38,000

Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul.


Grottgera 10/1 /2009-2010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
0

853 85305 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Modernizacja obiektw zgodnie z wymogami


standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy
ul.Baranowickiej /2009-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

465,605

5,000

407,900

412,900

5,000

407,900

35,000

1,000

34,000

35,000

1,000

34,000

A
B
C
A
B
C

465,605

412,900

0
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A

24,465,729

75,542

75,542

75,542

B
C
A

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:


Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2011/

1,452,401

40,000

40,000

30,000

10,000

B
C
A

900 90001 6050

Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul.


Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009-2010/

898,590

460,000

460,000

214,170

245,830

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.


Grzybowskiego /2009-2011/

320,000

60,000

60,000

1,000

59,000

900 90001 6050

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2011/

300,000

B
C
A
B
C
A

132

07/20/2011 21:11:33

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
900 90001 6050
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2011/

czne koszty
finansowe

300,000

Rok budetowy
2010

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

133

07/20/2011 21:11:33

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w "sigaczu" ul.


Glinianej /2010/

200,000

200,000

200,000

100,000

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2011/

2,000,000

50,000

50,000

50,000

Opracowanie projektu oraz odbudowa wodocigu i


kanalizacji sanitarnej w ul. Buska-Brzeska /2010/

900 90001 6050

Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach: Chtnika,


Lawendowej, Hiszpaskiej, Portugalskiej,
Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wsplnej (od ul.
900 90001 6050
Harcerskiej do ul. Puaskiego), Zamoyskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) /20102011/

10 900 90001 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

100,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C

A
B
C
A

350,000

175,000

175,000

5,000

170,000

B
C

Budowa studni chonnej w ul. Krlowej Jadwigi /


2010-2011/

50,000

50,000

RAZEM

30,036,720

1,110,542

40,000

10,000

10,000

40,000

1,070,542

485,712

A
B
C
584,830

6057
900 90002
/
6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

413,991,000

341,705

RAZEM

413,991,000

341,705

900 90004 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul.
Ciokowskiego) /2008-2013/

15,150,000

12,890,000

78,645

263,060

1,000

262,060

78,645

263,060

1,000

262,060

57,000

57,000

100

56,900

0
A
B
C

0
0

A
B
C

1a

900

90004

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru


nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul. Ciokowskiego) /
2008-2013/

1b

900

90004

6050

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010/

57,000

57,000

57,000

100

56,900

1c

900

90004

6050

Budowa Parku Botanicznego /2010-2011/

1,710,000

900 90004 6050

Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji


Skweru AK /2010/

61,000

66,000

61,000

2,000

59,000

900 90004 6050

Wykonanie nawierzchni cieek w Parku


Antoniuk /2010/

900 90004 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

900 90004 6050

Modernizacja placu zabaw w Parku Konstytucji 3


Maja /2010/

180,000

180,000

180,000

20,000

5,000

134

160,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/20/2011 21:11:34

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90004 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,392,505

20,000

RAZEM

16,783,505

323,000

900 90011 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

RAZEM

900 90013 6050

Wykonanie projektu budowy schroniska dla


zwierzt /2010/

RAZEM

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,495

12,505

100

12,405

12,495

310,505

22,200

288,305

900 90015 6050

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy,


kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2011/

1,382,460

140,000

140,000

100

139,900

900 90015 6050

Budowa owietlenia ulic wylotowych z miasta /


2009-2010/

564,995

50,000

50,000

1,000

49,000

900 90015 6050

Wykonanie iluminacji obiektw


architektonicznych /2010/

300,000

300,000

300,000

50,000

250,000

900 90015 6050

Budowa owietlenia w ul. Owocowej i ul.


Mitowej /2010-2011/

155,000

155,000

15,000

15,000

900 90015 6050

Przebudowa sygnalizacji wietlnych na


skrzyowaniach /2010/

135,000

135,000

135,000

5,000

130,000

RAZEM

2,537,455

780,000

640,000

71,100

568,900

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


900 90095 6050
terenem /2009-2011/

900 90095 6050

652,133

53,000

Wykonanie projektu odbudowy roww


odprowadzajcych wody deszczowe z ul.
Elewatorskiej i ul. Nowosielskiej /2010/

900 90095 6050

Budowa miejskich toalet wolnostojcych /20092011/

514,231

360,000

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

900 90095 6050

Budowa placu zabaw w Parku Zwierzyniec /2010/

900 90095 6050

900 90095 6050

140,000

140,000
867

52,133

4,133

48,000

194,000

1,500

192,500

35,110

35,110

800

34,310

Wykonanie obiektu maej architektury (rzeby) maski /2009-2010/

79,952

21,952

21,952

21,952

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

60,593

68,214

55,913

8,214

166,000

12,301

135

47,699

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

07/20/2011 21:11:34

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

900 90095 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

czne koszty
finansowe

zwikszenia

60,593

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

68,214

zmniejszenia

12,301

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

55,913

8,214

kredyty,
poyczki i
obligacje

47,699

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

136

07/20/2011 21:11:34

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Pietrasze /20092010/

77,798

73,650

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010-2011/

136,354

175,000

Wykonanie tablicy upamitniajcej ofiary Katynia i


katastrofy lotniczej pod Smoleskiem w dn.
10.04.2010 r. /2010/

6,100

6,100

RAZEM

1,562,271

10 900 90095 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

168,646

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

73,650

853

72,797

6,354

100

6,254

6,100

6,100

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C

793,026

347,814

445,212

43,652

401,560

A
1

6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059

9,732,712

7,713,621

3,405,000

4,308,621

2,030,000

185,630

2,092,991

C
A
2

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6057/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,572,288

2,484,290

26,997

2,457,293

64,031

1,100,000

1,293,262

C
RAZEM
1

925 92504 6050

14,305,000

10,197,911

3,431,997

6,765,914

2,094,031

1,285,630

3,386,253

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

17,286,348

RAZEM

17,286,348

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

B
C

210,000

12,453

197,547

1,000

196,547

926 92601 6050

Budowa skateparku w parku im. Jadwigi


Dziekoskiej /2008-2010/

926 92601 6050

Budowa terenw rekreacyjno - sportowych przy ul.


Zachodniej /2009-2010/

926 92601 6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


nawierzchni w ramach Programu "Moje BoiskoOrlik 2012" /2010/

1,684,000

1,684,000

1,684,000

4,000

1,014,000

1,110,132

525,400

525,400

5,400

520,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego przy ul.


Woliskiej /2010/

20,000

20,000

20,000

5,000

15,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego na os. Pieczurki /


2010/

100,000

100,000

100,000

10,000

90,000

RAZEM

2,914,132

2,329,400

2,329,400

24,400

1,639,000

137

A
B
C
A
B
C
A

333,000

333,000

C
A
B
C
A
B
C
666,000

07/20/2011 21:11:35

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

926 92695 6050

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


boiskach sportowych /2010/
RAZEM

OGEM

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

1,828,175,967 404,430,372

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

zmniejszenia

0
0

4,699,650
34,588,467

39,288,117 369,841,905

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

-34,588,467

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )


-34,588,467 rnica

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

28,251,378

rodki
pochodzce
z innych
rde*

kredyty,
poyczki i
obligacje

0
166,604,146

0
10,681,947

kredyt

0
164,304,434
un.

33,157,043

174,834,006

12,244,107

184,195,216

4,905,665

8,229,860

1,562,160

19,890,782

-1,763,769 Maczek zmniejszenie dochodw i wydatkw


-5,522,082 Centrum zmniejszenie dochodw i wydatkw
-5,371,220 Piastowska zmniejszenie dochodw i wydatkw
-10,344 SSSE zmniejszenie dochodw i wydatkw
-26,997 Dziedziniec wstpny zmniejszenie dochodw i wydatkw
-78,645 zmniejszenie BFE
30,000 zwikszenia EKiS
-176,700 zmiejszenia EKIS
-135,000 zmiejszenia OBU
-2,405,000 salon ogrodowy zmniejszenie dochodw i wydatkw
-1,000,000 1000 lecia PP zmniejszenie dochodw i wydatkw
-4,671,370 PKT zmniejszenie dochodw i wydatkw
-556,578 Skorupy zmniejszenie dochodw i wydatkw
-372,762 zmiejszenia OSGK
-9,690,000 Zwrot dla Pani Skarbnik
-1,838,000 zmiejszenia ZMK
-1,000,000 zmiejszenia DSR

0
zmniejszenie
2

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

1,763,769 ZDI

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka

2,600,000 ZDI

4
8

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


600 60015 6057
etap
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6057
Mieszka I do ul. Wysockiego)

5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI

138

07/20/2011 21:11:35

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

600 60015 6059

Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.


Mieszka I do ul. Wysockiego)

10

600 60015 6057

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
promocja projektu

10,344 ZDI

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap II.
Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu

110,000 ZDI

24

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III.
600 60015 6059
Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego

350,000 ZDI

900 90002 6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I- Salon Ogrodowy
Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
Biaymstoku Etap I - Dziedziniec wstpny

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

600,000 ZDI

78,645 BFE
2,405,000 ZDI

921 92120 6057

921 92120 6059

921 92120 6057

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

4,671,370 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

3,400,000 ZDI

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

880,000 DSR

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT

120,000 DSR

1,000,000 ZDI
26,997 ZDI

139

07/20/2011 21:11:35

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

zwikszenie
4

600 60015 6059

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap

1,500,000 ZDI

13

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

1,003,290 ZDI

23

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III. Remont
600 60015 6059
wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H.
Dbrowskiego - remont dwch estakad
zasadniczych

82,000 ZDI

140

07/20/2011 21:11:36

Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

120,000

3812000 1640000

w zotych

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12

ZDI

SPRAWDZE
NIE

GWB

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

292,937

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,973,675

569,000

2,680,738

2,973,675

569,000

2,680,738

800,000
0

ZDI

120,000

80,000

80,000

80,000

GWB

292,937

BKM

GWB

125,634

125,634

424,366

BKM

GWB

125,634

125,634

-125,634

80,000

292,937

2,932,006

3,224,943

-125,634

61,260

501,420

4,575

31,905,118

32,472,373

2,014,835

418,097

10,652,218

13,085,150

1,478,619

771

212,428

213,199

PORPolska Wschodnia

ZDI

PWB/PUB

100,000.00

PORPolska Wschodnia
46,000,000

ZDI / BFE

PWB/PUB

1
1

10,000

ZDI

PWB

141

07/20/2011 21:11:36

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

13,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

PWB/PUB

SPRAWDZE
NIE

RPO Wojewdztwa Podlaskiego


0

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

651,462

113

1,594,517

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,394,737

6,640,829

-500,000

1,550,000

ZDI

PWB

23,180

320,000

3,287,342

3,630,522

ZDI

PWB

106,506

90,134

196,640

8,000

1,221,164

1,213,358

2,434,522

-1,244,842

366,000

1,525,918

1,891,918

-2,225,530

97,600

2,417,593

2,515,193

-57,593

16,910,248

16,910,248

10,277,355

265,960

265,960

20,668,930

PORPolska Wschodnia
50,000,000

42,000,000

ZDI

PWB/PUB

PORPolska Wschodnia
72,600,000

15,000,000

10,000,000

20,500,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB/PUB

142

07/20/2011 21:11:36

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

1,381,263

1,381,263

46,699

46,699

34,900,011

147,986

147,986

158,965

158,965

245,640

154,208

154,208

PORPolska Wschodnia
25,000,000

24,343,737

ZDI

PWB/PUB

10,025,000

24,440,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

PORPolska Wschodnia

21,830,000

1,000,000
ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

9,326,040

9,326,040

13,952,000

ZDI

PWB

19,520

19,520

ZDI

PWB

wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane

4,000,000

10,000,000

4,370,000

10,000,000

przez developerw

143

10 000 000 - 2013

07/20/2011 21:11:37

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

700,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

ZDI

PWB

6,900,000

3,000,000

ZDI

PWB/PUB

360,000

19,630,000

ZDI

PWB/PUB

200,000

ZDI

PWB

2,000,000

ZDI

PWB

przez developerw

ZDI

PWB

wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP

0.75

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

1,858,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

1,621,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

99,003

99,003

1,179,000

4,658,000

93,682

-353,682

0
wspfinansowane

93,682

500,000

27,480,000

ZDI

PWB

10,270,000

10,000

2,000,000

ZDI

PWB

4,990,000

6,000,000

9,000,000

ZDI

PWB

85,481,418

96,341,918

56,479,980

816,270

816,270

107,945

593,441

605,142

-605,142

290,055,000 192,393,737

1,600,000

3,350,000

2,727,557
ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

400,000

moe
w 2009
300,000

9,590

2,382,713

2,015

144

5,750,230

96

07/20/2011 21:11:37

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

58,560

1,041,798

1,100,358

600,000

GWB

165,849

411,723

577,572

108,277

ZDI

GWB

885,137

885,137

ZDI

GWB

875,793

875,793

ZDI

GWB

22,936

22,936

2,100

ZDI

GWB

326,731

326,731

ZDI

GWB

30

30

97,970

ZDI

GWB

187,419

187,419

-47,223

300,000

ZDI

GWB

550,000

ZDI

GWB

24

24

299,976

550,000

ZDI

GWB

355

355

2,500,000

ZDI

GWB

118,340

118,340

181,660

980,000

ZDI

GWB

21,301

21,301

1,842,500

ZDI

GWB

17,836

17,836

12,784

900,000

ZDI

GWB

30,500

30,500

-300,000

400,000

ZDI

GWB

-100,000

2,458,202

3,300,000

2,100,000

5,000,000

ZDI

GWB

ZDI

stay % kredytu

100,000

wspfinansowane
przez developerw

145

07/20/2011 21:11:37

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

27,500

27,500

626,500

ZDI

GWB

9,760

9,760

DIn

GWB

85,400

85,400

600

ZDI

GWB

1,800,000

ZDI

GWB

13,000

800,000

ZDI

GWB

-30,000

500,000

DIn

GWB

240,000

ZDI

GWB

30,000

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

5,708,404

968,447

25,000

6,000,000

13,500,000

400,000
27,275,702

21,850,000

9,590

9,774,678

146

9,772,663

5,472,294

07/20/2011 21:11:38

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZMK
0

24,126,000

24,126,000

17,000,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

GWB

9,590

39,302,024

29,527,346

19,530,274

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

9,995,396

ZMK

GWB

450,000

ZMK

GWB

ZMK

GWB

ZMK

GWB

450,000

17,000,000

SPRAWDZE
NIE

19,180
OSGK

GWB

OSGK

GWB

129,705,063

80,628,361

157,746

458,399

0
0

157,746

157,746

458,399

157,746

1,858,632

2,016,378

9,071,370

PORPolska Wschodnia
76,332,535

63,887,441

ZDI / DSR
1)

GWB/GUB

10,240,000.00

###
76,332,535

9,595,000

63,887,441

ZDI

GWB

ZMK

GWB

ObU

157,746

1,858,632

157,746

9,071,370

29,280

926,062

955,342

265,000

24,000

734,000

147

2,524,000

07/20/2011 21:11:38

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
0
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

24,000

734,000

148

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,524,000

07/20/2011 21:11:38

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ObU

GWB

2,334,730

ObU

GWB

2,590,000

ObU

GWB

345,000

ObU

GWB

9,000,000

ObU

GWB

24,000

763,280

23,864,730

926,062

955,342

2,789,000

157,746

157,746

-157,746

PORPolska Wschodnia
1
0
###

157,746

157,746

-157,746

157,746

157,746

-157,746

300,000

5,223,808

5,523,808

PORPolska Wschodnia
0

Inf

GWB

1
###

1,400,000

1,212,794

1,400,000

1,212,794

4,600,000

Inf

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

192

192

100,000

EKiS

GWB

42,944

42,944

EKiS

GWB

149

07/20/2011 21:11:39

Rok
budetowy
2011

1,630,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

EKiS

GWB

DIn

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

-33,967

EKiS

GWB

-31,468

EKiS

GWB

-46,947

EKiS

GWB

-21,768

EKiS

GWB

-33,362

EKiS

GWB

-16,167

EKiS

GWB

229,000

150

07/20/2011 21:11:39

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-25,144

EKiS

GWB

-24,699

EKiS

GWB

-11,652

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

214,100

EKiS

GWB

-17,740

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

-24,037

EKiS

GWB

-19,883

EKiS

GWB

-18,952

EKiS

GWB

-18,603

EKiS

GWB

28,688

EKiS

GWB

-20,379

EKiS

GWB

-9,662

151

07/20/2011 21:11:39

Rok
budetowy
2011

6,230,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-27,941

EKiS

GWB

229,000

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,566,943

100,001

300,000

5,266,943

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,266,943

5,566,943

ZDI

GWB

77,627

77,627

6,000

930,000

ZDI

GWB

2,080

2,080

290,500

ZDI

GWB

4,880

4,880

-95,380

ZDI

GWB

3,660

3,660

ZDI

GWB

2,559

2,559

152

07/20/2011 21:11:40

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

2,559

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,559

650,000

ZDI

GWB

27,000

650,000

ZDI

GWB

26,000

650,000

ZDI

GWB

17,000

90,000

ZDI

GWB

950,000

ZDI

GWB

20,000

90,806

-89,380

11,099

11,099

-42,380

41,492

41,492

4,210,500

EKIS

90,806

GWB/GUB

0
ZDI

GWB

400,000

500,000

6,900,000

500,000

6,900,000

ZDI

GWB

542,997

542,997

-2,997

ZDI

GWB

41,480

41,480

ZDI

GWB

625,969

625,969

-2,997

104,340

104,340

0
ZDI

PWB

153

07/20/2011 21:11:40

Rok
budetowy
2011

7,300,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

PWB

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

73,343

154

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

73,343

26,657

07/20/2011 21:11:40

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

776,700

8,076,700

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

328,020

EKiS

PWB

ZDI

PWB

460,000

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

505,702

108,602

SPRAWDZE
NIE

328,020

505,702

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

155

07/20/2011 21:11:41

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI
0

SPRAWDZE
NIE

434,000

2,151,801

2,151,801

2,151,801

GWB

21,838

21,838

DIn

GWB

21,838

15,000

ZDI

GWB

760,000

ZDI

GWB

PWB

17,725,261

PWB

0
ZDI

SPRAWDZENIE

ZDI

ZDI
0

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

GWB

434,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
ZMK

wydatki
poniesione do
2007 roku

PWB

MOPR
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

15,000

662,461

873,268

5,010,000

119,197

6,664,926

62,354

590,047

652,401

0
1,200,000

ZDI

GWB

438,590

438,590

240,000

DIn

GWB

20,000

300,000

ZDI

GWB

156

07/20/2011 21:11:41

Rok
budetowy
2011

300,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

157

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:42

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

1,950,000

ZDI

GWB

OSGK

GWB

175,000

ZDI

GWB

40,000

ZDI

GWB

21,190,261

662,461

709,244

7,317,327

692,010

692,010

413,035,930

692,010

692,010

413,035,930

4,280,000

4,090,000

ZDI /OSGK

GWB

6,723,000

3,000,000

4,090,000

DIn

GWB

5,800,000

OSGK

GWB

1,710,000

ZDI

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

BFE

GWB

873,268

5,072,354

0
662,461

873,268

158

5,072,354

07/20/2011 21:11:42

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

1,380,000
5,660,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

OSGK

600,000

320,000

873,268

5,072,354

150,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

6,723,000
0

662,461
GWB

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

300,000

450,000

GWB

wydatki
poniesione do
2007 roku

0
0

OSGK
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

4,090,000
OSGK

GWB

SPRAWDZE
NIE

0
0

ZDI

GWB

942,460

942,460

ZDI

GWB

514,995

514,995

DT

GWB

ZDI

GWB

-10,000

ZDI

GWB

514,995

514,995

-10,000

231

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

58,000

58,000

OSGK

GWB

400

400

4,280

231

159

07/20/2011 21:11:42

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

400

160

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

400

4,280

07/20/2011 21:11:43

Rok
budetowy
2011

920,000

Rok
budetowy
2012

SPRAWDZE
NIE

4,817,463

1,000,000

15,790,000

1,000,000

15,790,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,148

OSGK

GWB

OSGK

GWB

130,000

OSGK

GWB

4,817,463

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

GWB/GUB

ZDI

GWB/GUB

4,148

231

231

94,066

107,079

1,859

403,624

606,628

219,746

1,895,249

2,114,995

221,605

2,298,873

422,750

297,879

297,879

922

922

94,066
OSGK

GWB

107,079

0
0

ZDI

GWB

584,532

584,532

200

ZDI

GWB

1,114,488

1,114,488

-1,114,488

ZDI

GWB

ZDI

GWB

EKiS

GWB

0
0

161

-1,114,488

07/20/2011 21:11:43

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

EKiS

GWB

496,742,891 323,203,972

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
0

4,861,776

144,479,349

162

107,876,679

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

112,229,561

125,414,252

489,145,804

07/20/2011 21:11:43

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

163

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:44

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

164

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/20/2011 21:11:44

BFE

165

07/20/2011 21:11:44

166

07/20/2011 21:11:45

0 000 000 - 2013

167

07/20/2011 21:11:45

168

07/20/2011 21:11:45

169

07/20/2011 21:11:46

170

07/20/2011 21:11:46

BFE

171

07/20/2011 21:11:46

172

07/20/2011 21:11:47

173

07/20/2011 21:11:47

174

07/20/2011 21:11:47

175

07/20/2011 21:11:48

176

07/20/2011 21:11:48

177

07/20/2011 21:11:48

178

07/20/2011 21:11:49

179

07/20/2011 21:11:49

180

07/20/2011 21:11:49

181

07/20/2011 21:11:49

182

07/20/2011 21:11:50

183

07/20/2011 21:11:50

184

07/20/2011 21:11:50

185

07/20/2011 21:11:51

186

07/20/2011 21:11:51

187

07/20/2011 21:11:51

188

07/20/2011 21:11:52

You might also like