Professional Documents
Culture Documents
do Uchway nr IV/19/10
Rady Miejskiej Biaegost
z dnia 20 grudnia 2010r.
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
5,083,675
2,180,000
RAZEM
5,083,675
2,180,000
6057
/
600 60015 6059
/
6050
czne koszty
finansowe
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
12
190,000
1,990,000
931,000
1,059,000
190,000
1,990,000
931,000
1,059,000
A
B
C
A
42,549,605
10,187,232
110,000
10,077,232
210,077
9,867,155
B
C
A
170,221,381
113,800,000
4,363,769
109,436,231
50,000
5,150,000
104,236,231
C
A
22,092,129
6057
/
600 60015 6059
/
6050
67,874,747
20,668,930
1,200,000
21,868,930
30,232
21,838,698
B
C
A
52,756,000
1,500,000
5,522,082
48,733,918
6,630,140
14,524,005
27,579,773
C
A
1,756,640
2,000
2,000
2,000
07/20/2011 21:10:47
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
1,756,640
2,000
zwikszenia
zmniejszenia
2,000
2,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
A
92,662,918
16,367,750
5,971,220
10,396,530
50,000
717,750
9,628,780
C
A
27,194,259
17,000
10,344
6,656
1,228
5,428
C
A
51,300,000
575,000
575,000
1,000
574,000
C
A
71,000,000
585,000
1,003,290
1,588,290
1,000
1,587,290
C
A
1,502,000
1,502,000
556,578
556,578
1,502,000
771,578
87,000
B
C
643,422
A
4,534,208
1,200,000
180,000
1,000,000
380,000
380,000
B
C
47,806,040
6,028,000
1,500,000
4,528,000
178,000
4,350,000
07/20/2011 21:10:47
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
Nazwa
zadanianawierzchni
inwestycyjnego
okres
realizacji
(w
Przebudowa
na icaej
dugoci
ulic
latach) Transportowa z
(eromskiego, Skadowa,
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
47,806,040
6,028,000
zwikszenia
zmniejszenia
1,500,000
kredyty,
poyczki i
4,350,000
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
4,662,800
280,600
12,200
292,800
5,348
287,452
B
C
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci 23 600 60015 6059
/
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/
25 600 60015 6050
2,169,003
2,070,000
20,140,000
5,500,000
20,665,000
7,000,000
5,582,000
90,000
3,017,100
2,474,900
350,000
675,000
595,000
80,000
200,000
535,000
366,200
168,800
100,000
5,000
95,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
15,110,000
RAZEM
897,112,034
A
B
C
100,000
82,000
1,025,000
38,350,000
600,000
770,000
735,000
1,370,000
735,000
700,000
10,000
100,000
262,009,943 4,634,068
4,950,000
12,298,560
8,740,000
20,283,993
600,000
110,000
10,000
100,000
246,360,018
10,568,764
90,830,119
8,140,000
97,399
8,042,601
A
B
C
3,510,923
A
B
C
A
141,450,212
07/20/2011 21:10:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
12,298,560
8,740,000
1,350,000
1,150,000
2,690,500
2,660,000
410,000
410,000
600,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,140,000
97,399
8,042,601
1,150,000
1,100,000
50,000
600,000
2,060,000
5,000
2,055,000
300,000
110,000
50,000
60,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1,875,000
62,000
62,000
2,000
60,000
B
C
A
1,300,000
500,000
70,000
20,000
RAZEM
82,136,763
28,134,565
47,585,000
8,259,000
RAZEM
48,835,000
9,059,000
6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
zmniejszenia
30,000
30,000
530,000
1,500,000
80,000
450,000
20,000
1,000
19,000
26,664,565
7,468,759
17,431,264
1,800,000
6,459,000
5,000
6,454,000
1,800,000
7,259,000
260,000
6,999,000
B
C
A
B
C
1,764,542
0
A
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
A
B
C
0
1,500,000
19,271,172
RAZEM
175,655,796
33,419,442
13,762,866
4,972,524
2,590,000
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
1,760,000
3,212,524
3,009,524
203,000
1,500,000
19,271,172
A
B
C
A
90,000
90,000
B
C
07/20/2011 21:10:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
360,000
60,000
RAZEM
32,413,866
6,699,794
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
45,000
15,000
15,000
1,895,000
4,804,794
3,093,724
1,711,070
B
C
A
5,200,192
500,000
500,000
10,000
490,000
B
C
A
72,009
72,009
5,582
5,582
72,009
10,406
40,000
B
C
30,000
30,000
RAZEM
30,894,382
18,211,021
35,582
1,132,080
200,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
zmniejszenia
5,582
21,603
A
B
C
30,000
30,000
18,241,021
2,716,920
13,733,263
200,000
48,000
152,000
1,790,838
A
B
C
A
1,050,500
960,000
200,000
760,000
246,542
513,458
B
C
A
986,170
645,981
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
750,000
990,000
7,490
982,510
2,055
980,455
B
C
A
700,000
56,578
643,422
294,377
349,045
B
C
A
33,000
33,000
33,000
07/20/2011 21:10:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
750,000
33,000
6057
801 80106
/
6059
8,568,358
10,000
3,000
7,000
4,380,000
264,068
4,115,932
733,974
3,329,668
52,290
RAZEM
231,526
231,526
7,500,000
100,000
1,195,000
595,000
RAZEM
13,611,401
4,719,040
231,526
39,218
192,308
28,847
163,461
C
0
39,218
192,308
28,847
100,000
5,000
95,000
163,461
108,602
A
B
C
768,000
806,000
RAZEM
768,000
806,000
176,700
418,300
45,000
373,300
176,700
4,542,340
460,149
3,973,589
38,000
768,000
42,000
726,000
38,000
768,000
42,000
726,000
A
B
C
A
B
C
A
24,465,729
300,000
10,000
231,526
33,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2012/
33,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
110,000
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
zwikszenia
75,542
75,542
75,542
B
C
A
B
C
A
2,000,000
50,000
50,000
50,000
B
C
A
350,000
175,000
175,000
5,000
170,000
07/20/2011 21:10:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
6057
900 90002
/
6059
czne koszty
finansowe
zwikszenia
350,000
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
175,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
175,000
5,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
170,000
50,000
50,000
RAZEM
30,036,720
1,110,542
741,788
341,705
RAZEM
741,788
341,705
40,000
10,000
10,000
40,000
1,070,542
485,712
78,645
263,060
1,000
262,060
78,645
263,060
1,000
262,060
57,000
100
56,900
6050
12,890,000
90004
6050
57,000
57,000
57,000
100
56,900
90004
6050
61,000
66,000
5,000
61,000
2,000
59,000
1,392,505
20,000
7,495
12,505
100
12,405
RAZEM
16,783,505
323,000
12,495
310,505
22,200
288,305
900
90004
1b
900
1c
900
2
6
584,830
57,000
1a
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
15,150,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
155,000
155,000
RAZEM
2,537,455
780,000
140,000
15,000
15,000
140,000
640,000
71,100
568,900
652,133
53,000
867
52,133
4,133
48,000
514,231
360,000
166,000
194,000
1,500
192,500
35,110
35,110
35,110
800
34,310
0
A
B
C
0
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
07/20/2011 21:10:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
35,110
35,110
zwikszenia
zmniejszenia
35,110
800
kredyty,
poyczki i
obligacje
34,310
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
60,593
68,214
12,301
55,913
8,214
47,699
136,354
175,000
168,646
6,354
100
6,254
RAZEM
1,562,271
793,026
347,814
445,212
43,652
401,560
A
B
C
A
B
C
0
A
1
6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059
9,732,712
7,713,621
3,404,400
4,309,221
2,030,000
185,630
2,093,591
C
A
2
4,572,288
2,484,290
26,997
2,457,293
64,031
1,100,000
1,293,262
C
RAZEM
1
14,305,000
17,286,348
RAZEM
17,286,348
OGEM
10,197,911
3,431,397
6,766,514
2,094,031
1,285,630
3,386,853
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
B
C
210,000
12,453
197,547
39,326,735 369,803,287
1,000
33,015,636
196,547
161,834,006
10,681,947
164,271,698
zmniejszenie
2
1,763,769 ZDI
2,600,000 ZDI
07/20/2011 21:10:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
4
8
8
110,000 ZDI
24
350,000 ZDI
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
600,000 ZDI
rodki
pochodzce
z innych
rde*
5,371,220 ZDI
10,344 ZDI
kredyty,
poyczki i
obligacje
5,522,082 ZDI
10
zmniejszenia
78,645 BFE
2,404,400 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
4,671,370 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
3,400,000 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
1,000,000 ZDI
26,997 ZDI
880,000 DSR
07/20/2011 21:10:50
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
1
1
1
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
Adaptacja pomieszcze PNT
wraz z przystosowaniem do
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106 6057 Adaptacja
Podstawowej
Nr 16 przy
Straackiej 25 w do
pomieszcze
wrazul.
z przystosowaniem
Biaymstoku
na potrzeby
nowo tworzonego
punktu
potrzeb osb
niepenosprawnych
w Szkole
przedszkolnego
ramach
RPOWP
801 80106 6057
Podstawowej Nrw16
przy ul.programu
Straackiej
25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
120,000 DSR
33,336 EKIS
5,882 EKIS
zwikszenie
4
1,500,000 ZDI
13
1,003,290 ZDI
23
82,000 ZDI
10
07/20/2011 21:10:50
cznik Nr 3
Uchway nr IV/19/10
y Miejskiej Biaegostoku
ia 20 grudnia 2010r.
ach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
120,000
120,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
ZDI
0
ZDI
46,000,000
ZDI / BFE
10,000
ZDI
7,950,000
ZDI
150,000
1,350,000
ZDI
11
07/20/2011 21:10:50
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
150,000
1,350,000
72,600,000
10,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ZDI
wykonanie
programu
ZDI
ZDI
5,025,000
27,300,000
ZDI
10,025,000
24,440,000
ZDI
ZDI
4,000,000
8,000,000
ZDI
10,000,000
ZDI
12
07/20/2011 21:10:51
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
8,000,000
10,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ZDI
wykonanie
programu
4,370,000
ZDI
700,000
ZDI
6,900,000
3,000,000
ZDI
75,000
19,630,000
ZDI
200,000
ZDI
65,000
27,480,000
ZDI
2,000,000
ZDI
5,600,000
9,400,000
ZDI
260,500,000 197,100,000
190,000
2,460,000
4,760,000
ZDI
ZDI
13
07/20/2011 21:10:51
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
2,460,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
400,000
ZDI
900,000
ZDI
400,000
ZDI
65,000
1,510,000
ZDI
800,000
ZDI
50,000
ZDI
24,002,500
24,770,000
24,126,000
17,000,000
24,126,000
17,000,000
71,577,235
69,992,441
71,577,235
69,992,441
ZMK
ZDI / DSR
1)
7,835,000
ZDI
2,590,000
ObU
14
07/20/2011 21:10:51
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
345,000
22,104,730
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ObU
4,100,000
ZDI
EKiS
EKiS
5,730,000
730,000
ZDI
290,500
ZDI
ZDI
ZDI
750,000
ZDI
15
07/20/2011 21:10:52
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
750,000
100,000
4,120,500
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
programu
ZDI
0
EKIS
6,800,000
ZDI
776,700
EKiS
7,576,700
0
ZMK
500,000
16,265,803
ZDI
70,000
230,000
ZDI
1,800,000
ZDI
100,000
ZDI
16
07/20/2011 21:10:52
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
100,000
ZDI
40,000
ZDI
3,510,000
16,495,803
500,000
4,090,000
ZDI /OSGK
500,000
4,090,000
DIn
BFE
OSGK
ZDI
OSGK
1,380,000
1,880,000
OSGK
4,090,000
150,000
450,000
ZDI
0
600,000
OSGK
320,000
OSGK
OSGK
17
07/20/2011 21:10:53
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
programu
OSGK
OSGK
920,000
4,817,463
ZDI
ZDI
4,817,463
1,000,000
15,790,000
1,000,000
15,790,000
434,849,128 353,431,038
OSGK
18
07/20/2011 21:10:53
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
19
07/20/2011 21:10:53
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
20
07/20/2011 21:10:54
Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
RAZEM
5,083,675
Rok budetowy
2010
5,083,675
2,180,000
zwikszenia
zmniejszenia
190,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
931,000
1,059,000
2,180,000
190,000
1,990,000
931,000
790,000
80,000
80,000
50,000
60,000
60,000
60,000
60,000
RAZEM
850,000
140,000
140,000
110,000
13
14
A
B
C
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
12
1,990,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,059,000
30,000
A
B
C
A
B
C
30,000
A
42,549,605
10,187,232
110,000
10,077,232
210,077
9,867,155
C
A
6057
/
600 60015 6059
/
6050
170,221,381
113,800,000
4,363,769
109,436,231
50,000
5,150,000
104,236,231
C
22,092,129
20,668,930
1,200,000
21,868,930
30,232
21,838,698
A
B
C
21
07/20/2011 21:10:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
/
600 60015 6059
/
6050
67,874,747
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
52,756,000
1,500,000
5,522,082
48,733,918
6,630,140
14,524,005
27,579,773
1,756,640
6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050
62,601
4,563,399
B
392,601
2,000
2,000
2,000
B
C
A
95,300,000
2,110,320
2,110,320
50,000
2,060,320
14,539,750
5,018,601
92,662,918
6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
5,018,601
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
6057
/
11 600 60015 6059
/
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,649,123
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/
Rok budetowy
2010
A
16,367,750
5,971,220
10,396,530
50,000
717,750
9,628,780
C
A
12,082,150
12,082,150
150,000
11,932,150
B
C
A
27,194,259
17,000
10,344
6,656
1,228
5,428
C
A
36,535,960
770,000
770,000
10,000
760,000
22
07/20/2011 21:10:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
51,300,000
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
71,000,000
22,000,000
2,477,986
5,058,965
4,654,360
1,502,000
1,502,000
575,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
575,000
1,000
574,000
C
A
585,000
1,003,290
1,588,290
1,000
1,587,290
B
C
A
170,000
170,000
20,000
150,000
B
C
A
2,330,000
2,330,000
40,000
2,290,000
B
C
556,578
556,578
4,654,360
4,360
4,650,000
1,502,000
771,578
87,000
A
B
C
A
B
C
643,422
A
4,534,208
1,200,000
180,000
1,000,000
380,000
380,000
B
C
47,806,040
89,520
70,000
4,662,800
280,600
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
Rok budetowy
2010
6,028,000
1,500,000
4,528,000
178,000
4,350,000
B
C
70,000
70,000
292,800
5,348
A
B
C
A
12,200
287,452
B
C
23
07/20/2011 21:10:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/
2,169,003
2,070,000
zmniejszenia
700,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
1,370,000
770,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
600,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
20,140,000
5,500,000
82,000
5,582,000
90,000
3,017,100
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
2,474,900
C
A
20,665,000
1,025,000
350,000
675,000
595,000
80,000
735,000
735,000
2,100,000
360,000
1,035,000
38,350,000
7,000,000
Rok budetowy
2010
200,000
535,000
366,200
168,800
360,000
10,000
350,000
A
B
C
A
B
C
1,035,000
1,035,000
100,000
100,000
5,000
5,000
1,030,000
95,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
15,110,000
RAZEM
897,112,034
262,009,943
10,000
100,000
110,000
10,000
100,000
B
C
4,634,068
20,283,993
246,360,018
10,568,764
90,830,119
1,180,000
255,785
255,785
25,785
230,000
4,950,000
24
3,510,923
A
B
C
A
B
C
A
B
C
141,450,212
07/20/2011 21:10:55
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
12,298,560
8,740,000
9,155,849
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
600,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
97,399
8,042,601
170,000
170,000
5,000
165,000
3,535,137
2,650,000
2,650,000
2,300,000
350,000
2,275,793
1,400,000
1,400,000
50,000
1,350,000
B
C
A
B
C
A
527,900
527,900
67,900
460,000
686,731
360,000
360,000
202,237
157,763
2,200,000
2,000
2,000
1,000
1,000
3,767,196
3,627,000
3,627,000
3,000,100
626,900
447,000
147,000
147,000
50,000
97,000
1,050,000
200,000
200,000
50,000
150,000
1,350,000
1,150,000
1,150,000
1,100,000
50,000
3,100,000
300,000
300,000
1,000
299,000
1,051,301
2,000,000
126,880
2,690,500
2,660,000
410,000
410,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
8,140,000
552,936
rodki
pochodzce
z innych
rde*
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
50,000
50,000
25
5,000
45,000
126,880
6,880
120,000
600,000
2,060,000
5,000
2,055,000
300,000
110,000
50,000
60,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/20/2011 21:10:55
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,000,000
346,000
346,000
46,000
300,000
1,909,760
1,900,000
1,900,000
147,272
980,000
A
B
C
A
B
C
96,000
10,000
10,000
10,000
772,728
B
C
2,180,000
2,180,000
2,180,000
58,186
1,130,000
1,875,000
62,000
62,000
2,000
60,000
A
B
C
991,814
A
B
C
A
1,300,000
500,000
30,000
530,000
80,000
450,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
550,000
50,000
50,000
50,000
450,000
210,000
210,000
1,000
209,000
70,000
20,000
20,000
1,000
19,000
40,000
40,000
40,000
40,000
50,000
25,000
25,000
1,000
C
A
B
C
A
19,510,000
10,000
10,000
10,000
405,000
RAZEM
82,136,763
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
24,000
B
C
A
5,000
5,000
5,000
B
C
28,134,565
30,000
26
1,500,000
26,664,565
7,468,759
17,431,264
1,764,542
07/20/2011 21:10:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6,729,200
6,729,200
RAZEM
6,729,200
6,729,200
3
4
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6,729,200
1,500,000
5,229,200
6,729,200
1,500,000
5,229,200
1,000,000
550,000
550,000
5,000
200,000
200,000
200,000
200,000
47,585,000
8,259,000
6,459,000
5,000
50,000
50,000
50,000
50,000
RAZEM
48,835,000
9,059,000
7,259,000
260,000
1,800,000
1,800,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
545,000
6,454,000
458,399
29,050
29,050
29,050
12,277
16,773
RAZEM
487,449
29,050
29,050
12,277
16,773
6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,500,000
19,271,172
C
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
1,500,000
19,271,172
13,762,866
400,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
6,999,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
4,972,524
1,760,000
3,212,524
3,009,524
203,000
B
C
135,000
135,000
5,000
130,000
A
B
C
A
2,533,000
9,000
9,000
27
100
8,900
07/20/2011 21:10:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
2,533,000
Rok budetowy
2010
9,000
zwikszenia
zmniejszenia
9,000
100
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
28
07/20/2011 21:10:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1,307,000
1,307,000
2,401,000
66,270
2,590,000
90,000
750 75095
6050
/
6058/
6059
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,307,000
62,830
1,244,170
66,270
270
66,000
A
B
C
A
360,000
60,000
45,000
15,000
15,000
B
C
A
9,060,000
60,000
RAZEM
32,413,866
6,699,794
1,895,000
60,000
1,000
59,000
4,804,794
3,093,724
1,711,070
B
C
0
4,012,794
1,400,000
RAZEM
4,012,794
1,400,000
1,400,000
200,000
1,200,000
1,400,000
200,000
1,200,000
15,343,808
9,820,000
9,820,000
65,289
9,754,711
5,200,192
500,000
500,000
10,000
490,000
2,000,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
90,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
Rok budetowy
2010
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
1,957,056
1,957,056
100,000
1,857,056
B
C
A
332,055
332,055
332,055
32,055
300,000
B
C
29
07/20/2011 21:10:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
308,248
308,248
308,248
11,752
296,496
550,000
550,000
550,000
50,000
500,000
1,700,000
70,000
70,000
70,000
72,009
72,009
72,009
10,406
390,000
190,000
127,700
161,667
161,667
97,817
207,200
238,668
238,668
135,068
230,000
276,947
276,947
161,947
150,000
171,768
171,768
96,768
230,900
264,262
264,262
148,812
126,540
142,707
142,707
79,437
230,900
1,900
1,900
1,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
5,582
5,582
40,000
B
C
21,603
A
390,000
390,000
90,000
300,000
B
C
A
190,000
190,000
90,000
100,000
B
C
A
30
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
63,850
103,600
115,000
75,000
115,450
63,270
07/20/2011 21:10:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
230,900
256,044
256,044
140,594
230,000
254,699
254,699
139,699
230,900
242,552
242,552
127,102
230,900
1,900
1,900
1,900
216,000
1,900
1,900
1,900
126,000
143,740
143,740
80,740
230,900
1,900
1,900
1,900
230,900
254,937
254,937
139,487
230,000
249,883
249,883
134,883
230,900
249,852
249,852
134,402
230,900
249,503
249,503
134,053
230,000
201,312
201,312
86,312
149,280
169,659
169,659
95,019
230,900
240,562
240,562
125,112
31
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
115,450
115,000
115,450
63,000
115,450
115,000
115,450
115,450
115,000
74,640
115,450
B
C
07/20/2011 21:10:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
115,450
143,391
143,391
85,666
230,900
1,900
1,900
1,900
100,000
100,000
100,000
5,000
30,000
30,000
RAZEM
30,894,382
18,211,021
35,582
Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/
801 80102 6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
57,725
A
95,000
B
C
5,582
30,000
30,000
18,241,021
2,716,920
A
B
C
13,733,263
1,790,838
A
87,612
87,612
87,612
9,334
60,000
B
C
18,278
A
22,875
22,875
163,820
163,820
RAZEM
274,307
274,307
1,493,627
1,410,000
1,132,080
1,050,500
22,875
16,012
163,820
100,209
274,307
125,555
60,000
1,410,000
30,000
1,327,710
6,863
A
B
C
63,611
88,752
A
B
C
52,290
A
200,000
200,000
48,000
152,000
B
C
A
960,000
200,000
760,000
246,542
513,458
986,170
990,000
7,490
982,510
2,055
980,455
645,981
700,000
56,578
643,422
294,377
349,045
32
B
C
A
B
C
A
B
07/20/2011 21:10:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
645,981
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/
700,000
23,000
23,000
23,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/
700,000
24,000
24,000
24,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
750,000
33,000
33,000
33,000
110,000
10,000
10,000
3,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/
1,000,000
30,000
30,000
30,000
RAZEM
8,568,358
4,380,000
4,115,932
733,974
RAZEM
zwikszenia
700,000
zmniejszenia
56,578
264,068
643,422
294,377
kredyty,
poyczki i
obligacje
349,045
7,000
231,526
231,526
39,218
192,308
28,847
231,526
231,526
39,218
192,308
28,847
1,341,492
1,300,000
1,300,000
380,645
919,355
2,420,000
1,880,000
1,880,000
1,326,429
553,571
1,257,480
1,216,000
1,216,000
103
1,215,897
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
163,461
52,290
A
RAZEM
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,329,668
rodki
pochodzce
z innych
rde*
163,461
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12,518,972
3,374,340
4,496,000
3,270,000
4,496,000
3,270,000
33
1,712,177
234,711
2,783,823
3,035,289
A
B
C
07/20/2011 21:10:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
B
C
34
07/20/2011 21:10:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
463,021
135,000
135,000
35,000
100,000
470,000
10,000
10,000
5,000
5,000
1,195,000
595,000
418,300
45,000
373,300
176,700
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
477,040
477,040
477,040
3,438
365,000
B
C
108,602
132,000
132,000
132,000
132,000
RAZEM
13,611,401
4,719,040
176,700
4,542,340
460,149
3,973,589
108,602
A
B
C
A
1,150,000
300,000
RAZEM
1,450,000
1,150,000
1,150,000
50,000
1,100,000
B
C
A
300,000
300,000
10,000
290,000
B
C
1,450,000
35
1,450,000
60,000
1,390,000
07/20/2011 21:10:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
5,061,801
2,910,000
RAZEM
5,061,801
2,910,000
2,910,000
5,000
1,705,000
2,910,000
5,000
1,705,000
84,000
84,000
RAZEM
84,000
84,000
768,000
806,000
RAZEM
768,000
806,000
84,000
84,000
84,000
84,000
42,000
726,000
38,000
768,000
42,000
726,000
504,000
504,000
38,395
464,000
30,000
30,000
30,000
RAZEM
989,838
534,000
534,000
68,395
412,900
412,900
RAZEM
412,900
412,900
50,000
35,000
RAZEM
50,000
35,000
1,200,000
768,000
525,838
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2012/
1,200,000
B
0
A
B
C
38,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
0
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
465,605
5,000
407,900
412,900
5,000
407,900
35,000
1,000
34,000
35,000
1,000
34,000
A
B
C
A
B
C
465,605
412,900
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
24,465,729
75,542
75,542
75,542
B
C
A
1,452,401
40,000
40,000
30,000
10,000
B
C
A
898,590
460,000
460,000
214,170
245,830
320,000
60,000
60,000
1,000
59,000
300,000
B
C
A
B
C
A
36
07/20/2011 21:10:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
300,000
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
37
07/20/2011 21:10:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
200,000
200,000
200,000
100,000
2,000,000
50,000
50,000
50,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
100,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
350,000
175,000
175,000
5,000
170,000
B
C
50,000
50,000
RAZEM
30,036,720
1,110,542
40,000
10,000
10,000
40,000
1,070,542
485,712
A
B
C
584,830
6057
900 90002
/
6059
741,788
341,705
RAZEM
741,788
341,705
15,150,000
12,890,000
78,645
263,060
1,000
262,060
78,645
263,060
1,000
262,060
57,000
57,000
100
56,900
0
A
B
C
0
0
A
B
C
1a
900
90004
6050
1b
900
90004
6050
57,000
57,000
57,000
100
56,900
1c
900
90004
6050
61,000
66,000
61,000
2,000
59,000
180,000
180,000
180,000
20,000
5,000
38
160,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/20/2011 21:11:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
1,392,505
20,000
RAZEM
16,783,505
323,000
RAZEM
RAZEM
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,495
12,505
100
12,405
12,495
310,505
22,200
288,305
1,382,460
140,000
140,000
100
139,900
564,995
50,000
50,000
1,000
49,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
155,000
155,000
15,000
15,000
135,000
135,000
135,000
5,000
130,000
RAZEM
2,537,455
780,000
640,000
71,100
568,900
652,133
53,000
514,231
360,000
35,110
140,000
140,000
867
52,133
4,133
48,000
194,000
1,500
192,500
35,110
35,110
800
34,310
79,952
21,952
21,952
21,952
60,593
68,214
55,913
8,214
166,000
12,301
39
47,699
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
07/20/2011 21:11:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
60,593
Rok budetowy
2010
68,214
zmniejszenia
12,301
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
55,913
8,214
kredyty,
poyczki i
obligacje
47,699
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
40
07/20/2011 21:11:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
77,798
73,650
136,354
175,000
6,100
6,100
RAZEM
1,562,271
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
168,646
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
73,650
853
72,797
6,354
100
6,254
6,100
6,100
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
793,026
347,814
445,212
43,652
401,560
A
1
6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059
9,732,712
7,713,621
3,404,400
4,309,221
2,030,000
185,630
2,093,591
C
A
2
4,572,288
2,484,290
26,997
2,457,293
64,031
1,100,000
1,293,262
C
RAZEM
1
14,305,000
10,197,911
3,431,397
6,766,514
2,094,031
1,285,630
3,386,853
17,286,348
RAZEM
17,286,348
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
B
C
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
1,684,000
1,684,000
1,684,000
4,000
1,014,000
1,110,132
525,400
525,400
5,400
520,000
20,000
20,000
20,000
5,000
15,000
100,000
100,000
100,000
10,000
90,000
RAZEM
2,914,132
2,329,400
2,329,400
24,400
1,639,000
41
A
B
C
A
B
C
A
333,000
333,000
C
A
B
C
A
B
C
666,000
07/20/2011 21:11:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
OGEM
Rok budetowy
2010
1,414,399,281 404,430,372
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
zmniejszenia
0
0
4,699,650
34,627,085
39,326,735 369,803,287
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
0
33,015,636
-34,627,085 rnica
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
-34,627,085
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
161,834,006
10,681,947
kredyt
0
164,271,698
un.
33,157,043
161,834,006
12,244,107
184,195,216
141,407
1,562,160
19,923,518
0
zmniejszenie
2
1,763,769 ZDI
2,600,000 ZDI
4
8
5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI
42
07/20/2011 21:11:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
10
10,344 ZDI
110,000 ZDI
24
350,000 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
4,671,370 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
3,400,000 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
2,404,400 ZDI
rodki
pochodzce
z innych
rde*
78,645 BFE
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
Adaptacja pomieszcze PNT
wraz z przystosowaniem do
potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
801 80106 6057 Adaptacja
Podstawowej
Nr
16
przy
Straackiej 25 w do
pomieszcze wrazul.
z przystosowaniem
Biaymstoku
na potrzeby
nowo tworzonego
punktu
potrzeb osb
niepenosprawnych
w Szkole
przedszkolnego
ramach
RPOWP
801 80106 6057
Podstawowej Nrw16
przy ul.programu
Straackiej
25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP
kredyty,
poyczki i
obligacje
600,000 ZDI
zmniejszenia
1,000,000 ZDI
26,997 ZDI
880,000 DSR
120,000 DSR
33,336 EKIS
5,882 EKIS
43
07/20/2011 21:11:02
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zwikszenie
4
1,500,000 ZDI
13
1,003,290 ZDI
23
82,000 ZDI
44
07/20/2011 21:11:02
Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
120,000
3812000 1640000
w zotych
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12
ZDI
SPRAWDZE
NIE
GWB
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
292,937
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,973,675
2,680,738
2,973,675
2,680,738
800,000
0
ZDI
120,000
80,000
80,000
80,000
GWB
292,937
BKM
GWB
125,634
125,634
424,366
BKM
GWB
125,634
125,634
-125,634
80,000
292,937
2,932,006
3,224,943
-125,634
61,260
501,420
4,575
31,905,118
32,472,373
2,014,835
418,097
10,652,218
13,085,150
1,700,000
771
212,428
213,199
PORPolska Wschodnia
ZDI
PWB/PUB
100,000.00
PORPolska Wschodnia
46,000,000
ZDI / BFE
PWB/PUB
1
1
10,000
ZDI
PWB
45
07/20/2011 21:11:02
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
7,950,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
PWB/PUB
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
651,462
113
1,594,517
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,394,737
6,640,829
4,550,000
150,000
1,350,000
ZDI
PWB
23,180
320,000
3,287,342
3,630,522
ZDI
PWB
106,506
90,134
196,640
58,000
1,221,164
1,213,358
2,434,522
-1,244,842
366,000
1,525,918
1,891,918
-2,225,530
97,600
2,417,593
2,515,193
-57,593
16,910,248
16,910,248
10,277,355
265,960
265,960
20,668,930
PORPolska Wschodnia
50,000,000
42,000,000
ZDI
PWB/PUB
PORPolska Wschodnia
72,600,000
15,000,000
10,000,000
20,500,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB/PUB
46
07/20/2011 21:11:03
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
1,381,263
1,381,263
17,018,737
46,699
46,699
34,900,011
147,986
147,986
158,965
158,965
245,640
154,208
154,208
PORPolska Wschodnia
5,025,000
27,300,000
ZDI
PWB/PUB
10,025,000
24,440,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
PORPolska Wschodnia
21,830,000
1,000,000
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
9,326,040
9,326,040
15,952,000
ZDI
PWB
19,520
19,520
ZDI
PWB
wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane
4,000,000
8,000,000
4,370,000
10,000,000
przez developerw
47
07/20/2011 21:11:03
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
700,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
ZDI
PWB
6,900,000
3,000,000
ZDI
PWB/PUB
75,000
19,630,000
ZDI
PWB/PUB
200,000
ZDI
PWB
2,000,000
ZDI
PWB
przez developerw
ZDI
PWB
wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP
0.75
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
1,858,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
1,621,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
99,003
99,003
1,179,000
4,658,000
285,000
93,682
-353,682
0
wspfinansowane
93,682
65,000
27,480,000
ZDI
PWB
10,705,000
2,000,000
ZDI
PWB
5,000,000
5,600,000
9,400,000
ZDI
PWB
85,481,418
96,341,918
81,105,098
816,270
816,270
107,945
593,441
605,142
-605,142
260,500,000 197,100,000
190,000
4,760,000
2,727,557
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
400,000
moe
w 2009
300,000
9,590
2,382,713
2,015
48
5,750,230
96
07/20/2011 21:11:03
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
58,560
1,041,798
1,100,358
598,202
GWB
165,849
411,723
577,572
108,277
ZDI
GWB
885,137
885,137
ZDI
GWB
875,793
875,793
ZDI
GWB
22,936
22,936
2,100
ZDI
GWB
326,731
326,731
ZDI
GWB
30
30
97,970
ZDI
GWB
187,419
187,419
-47,223
300,000
ZDI
GWB
550,000
ZDI
GWB
24
24
299,976
400,000
ZDI
GWB
355
355
-200,355
2,500,000
ZDI
GWB
118,340
118,340
181,660
980,000
ZDI
GWB
21,301
21,301
1,842,500
ZDI
GWB
17,836
17,836
12,784
900,000
ZDI
GWB
30,500
30,500
-300,000
400,000
ZDI
GWB
-100,000
2,460,000
3,300,000
2,100,000
5,000,000
ZDI
GWB
ZDI
stay % kredytu
100,000
wspfinansowane
przez developerw
49
07/20/2011 21:11:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
27,500
27,500
626,500
ZDI
GWB
9,760
9,760
DIn
GWB
85,400
85,400
600
ZDI
GWB
ZDI
GWB
238,000
800,000
ZDI
GWB
-30,000
500,000
DIn
GWB
240,000
ZDI
GWB
50,000
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
5,708,404
991,294
65,000
1,510,000
25,000
6,000,000
13,500,000
400,000
24,002,500
24,770,000
9,590
9,774,678
50
9,772,663
5,472,294
07/20/2011 21:11:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZMK
0
24,126,000
24,126,000
17,000,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
GWB
9,590
39,302,024
29,527,346
19,530,274
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
9,995,396
ZMK
GWB
450,000
ZMK
GWB
ZMK
GWB
ZMK
GWB
450,000
17,000,000
SPRAWDZE
NIE
19,180
OSGK
GWB
OSGK
GWB
129,705,063
80,628,361
157,746
458,399
0
0
157,746
157,746
458,399
157,746
1,858,632
2,016,378
7,721,670
PORPolska Wschodnia
71,577,235
69,992,441
ZDI / DSR
1)
GWB/GUB
10,240,000.00
###
71,577,235
7,835,000
69,992,441
ZDI
GWB
ZMK
GWB
ObU
157,746
1,858,632
157,746
7,721,670
29,280
926,062
955,342
1,760,000
265,000
24,000
734,000
51
2,524,000
07/20/2011 21:11:04
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
0
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
24,000
734,000
52
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,524,000
07/20/2011 21:11:05
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ObU
GWB
2,334,730
ObU
GWB
2,590,000
ObU
GWB
345,000
ObU
GWB
9,000,000
ObU
GWB
24,000
763,280
22,104,730
926,062
955,342
4,549,000
157,746
157,746
-157,746
PORPolska Wschodnia
1
0
###
157,746
157,746
-157,746
157,746
157,746
-157,746
300,000
5,223,808
5,523,808
PORPolska Wschodnia
0
Inf
GWB
1
###
1,400,000
1,212,794
1,400,000
1,212,794
4,100,000
Inf
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
192
192
600,000
EKiS
GWB
42,944
42,944
EKiS
GWB
53
07/20/2011 21:11:05
Rok
budetowy
2011
1,630,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
EKiS
GWB
DIn
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
-33,967
EKiS
GWB
-31,468
EKiS
GWB
-46,947
EKiS
GWB
-21,768
EKiS
GWB
-33,362
EKiS
GWB
-16,167
EKiS
GWB
229,000
54
07/20/2011 21:11:05
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-25,144
EKiS
GWB
-24,699
EKiS
GWB
-11,652
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
214,100
EKiS
GWB
-17,740
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
-24,037
EKiS
GWB
-19,883
EKiS
GWB
-18,952
EKiS
GWB
-18,603
EKiS
GWB
28,688
EKiS
GWB
-20,379
EKiS
GWB
-9,662
55
07/20/2011 21:11:06
Rok
budetowy
2011
5,730,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-27,941
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,566,943
600,001
300,000
5,266,943
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,266,943
5,566,943
ZDI
GWB
77,627
77,627
6,000
730,000
ZDI
GWB
2,080
2,080
200,000
290,500
ZDI
GWB
4,880
4,880
-4,880
ZDI
GWB
3,660
3,660
ZDI
GWB
2,559
2,559
56
07/20/2011 21:11:06
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
2,559
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,559
650,000
ZDI
GWB
27,000
650,000
ZDI
GWB
26,000
750,000
ZDI
GWB
-33,000
100,000
ZDI
GWB
950,000
ZDI
GWB
20,000
90,806
201,120
39,218
11,099
11,099
48,120
41,492
41,492
4,120,500
EKIS
90,806
GWB/GUB
0
ZDI
GWB
400,000
500,000
6,900,000
500,000
6,900,000
ZDI
GWB
542,997
542,997
-2,997
ZDI
GWB
41,480
41,480
ZDI
GWB
625,969
625,969
-2,997
104,340
104,340
0
ZDI
PWB
57
07/20/2011 21:11:06
Rok
budetowy
2011
6,800,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
PWB
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
73,343
58
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
73,343
526,657
07/20/2011 21:11:07
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
776,700
7,576,700
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
328,020
EKiS
PWB
ZDI
PWB
460,000
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
505,702
108,602
SPRAWDZE
NIE
328,020
505,702
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
59
07/20/2011 21:11:07
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
0
SPRAWDZE
NIE
434,000
16,265,803
760,000
2,151,801
21,838
21,838
DIn
GWB
21,838
15,000
GWB
ZDI
GWB
PWB
ZDI
PWB
0
ZDI
500,000
2,151,801
2,151,801
GWB
SPRAWDZENIE
ZDI
ZDI
0
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
GWB
434,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
ZMK
wydatki
poniesione do
2007 roku
PWB
MOPR
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
15,000
662,461
873,268
5,010,000
119,197
6,664,926
959,458
62,354
590,047
652,401
0
1,200,000
240,000
70,000
230,000
ZDI
GWB
438,590
438,590
DIn
GWB
20,000
ZDI
GWB
60
07/20/2011 21:11:07
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
70,000
230,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
61
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:08
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
1,800,000
ZDI
GWB
150,000
OSGK
GWB
100,000
ZDI
GWB
75,000
40,000
ZDI
GWB
3,510,000
16,495,803
662,461
709,244
7,317,327
959,458
692,010
692,010
-213,282
692,010
692,010
-213,282
500,000
4,090,000
ZDI /OSGK
GWB
10,503,000
500,000
4,090,000
DIn
GWB
8,300,000
OSGK
GWB
ZDI
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
BFE
GWB
873,268
5,072,354
0
662,461
873,268
62
5,072,354
07/20/2011 21:11:08
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
1,380,000
1,880,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
600,000
320,000
873,268
5,072,354
150,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
10,503,000
0
662,461
GWB
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
300,000
450,000
GWB
wydatki
poniesione do
2007 roku
0
0
OSGK
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
4,090,000
OSGK
GWB
SPRAWDZE
NIE
0
0
ZDI
GWB
942,460
942,460
ZDI
GWB
514,995
514,995
DT
GWB
ZDI
GWB
-10,000
ZDI
GWB
514,995
514,995
-10,000
231
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
58,000
58,000
OSGK
GWB
400
400
4,280
231
63
07/20/2011 21:11:08
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
400
64
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
400
4,280
07/20/2011 21:11:09
Rok
budetowy
2011
920,000
Rok
budetowy
2012
SPRAWDZE
NIE
4,817,463
1,000,000
15,790,000
1,000,000
15,790,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,148
OSGK
GWB
OSGK
GWB
130,000
OSGK
GWB
4,817,463
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
GWB/GUB
ZDI
GWB/GUB
4,148
231
231
94,066
107,079
1,859
403,624
606,628
-600
219,746
1,895,249
2,114,995
221,605
2,298,873
422,750
-600
297,879
297,879
922
922
94,066
OSGK
GWB
107,079
0
0
ZDI
GWB
584,532
584,532
200
ZDI
GWB
1,114,488
1,114,488
-1,114,488
ZDI
GWB
ZDI
GWB
EKiS
GWB
0
0
65
-1,114,488
07/20/2011 21:11:09
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
EKiS
GWB
434,849,128 353,431,038
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
0
4,861,776
144,479,349
66
107,876,679
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
112,229,561
125,414,252
105,915,215
07/20/2011 21:11:09
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
67
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:10
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
68
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:10
BFE
69
07/20/2011 21:11:10
70
07/20/2011 21:11:11
71
07/20/2011 21:11:11
72
07/20/2011 21:11:11
73
07/20/2011 21:11:12
74
07/20/2011 21:11:12
BFE
75
07/20/2011 21:11:12
76
07/20/2011 21:11:13
77
07/20/2011 21:11:13
78
07/20/2011 21:11:13
79
07/20/2011 21:11:14
80
07/20/2011 21:11:14
81
07/20/2011 21:11:14
82
07/20/2011 21:11:15
83
07/20/2011 21:11:15
84
07/20/2011 21:11:15
85
07/20/2011 21:11:16
86
07/20/2011 21:11:16
87
07/20/2011 21:11:16
88
07/20/2011 21:11:17
89
07/20/2011 21:11:17
90
07/20/2011 21:11:17
91
07/20/2011 21:11:18
92
07/20/2011 21:11:18
Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
5,083,675
2,180,000
RAZEM
5,083,675
2,180,000
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
12
190,000
1,990,000
931,000
1,059,000
190,000
1,990,000
931,000
1,059,000
A
B
C
42,549,605
10,187,232
110,000
10,077,232
210,077
9,867,155
C
A
6057
/
600 60015 6059
/
6050
6057
/
600 60015 6059
/
6050
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
czne koszty
finansowe
170,221,381
113,800,000
4,363,769
109,436,231
50,000
5,150,000
104,236,231
C
A
22,092,129
20,668,930
1,200,000
21,868,930
30,232
21,838,698
B
C
A
67,874,747
52,756,000
1,500,000
5,522,082
48,733,918
1,860,000
19,294,145
27,579,773
C
A
92,662,918
16,367,750
5,971,220
10,396,530
50,000
717,750
9,628,780
93
07/20/2011 21:11:18
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
17 600 60015 6050
27,194,259
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
17,000
10,344
6,656
1,228
5,428
C
A
71,000,000
585,000
1,003,290
1,588,290
1,000
1,587,290
B
C
1,502,000
1,502,000
556,578
556,578
1,502,000
771,578
87,000
A
B
C
643,422
A
4,534,208
1,200,000
180,000
1,000,000
380,000
380,000
B
C
A
47,806,040
4,662,800
2,169,003
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
Rok budetowy
2010
6,028,000
1,500,000
4,528,000
178,000
4,350,000
B
C
A
280,600
12,200
292,800
5,348
287,452
B
C
2,070,000
700,000
1,370,000
770,000
600,000
A
B
C
A
20,140,000
5,500,000
82,000
5,582,000
90,000
3,017,100
2,474,900
0
C
A
20,665,000
1,025,000
350,000
675,000
595,000
80,000
94
07/20/2011 21:11:19
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
735,000
735,000
15,110,000
10,000
RAZEM
897,112,034
zmniejszenia
200,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
535,000
366,200
168,800
110,000
10,000
100,000
262,009,943
4,634,068
20,283,993
246,360,018
5,798,624
95,600,259
12,298,560
8,740,000
600,000
8,140,000
97,399
8,042,601
2,690,500
2,660,000
600,000
2,060,000
5,000
2,055,000
410,000
410,000
300,000
110,000
50,000
60,000
1,300,000
500,000
530,000
80,000
450,000
RAZEM
3
82,467,118
8,259,000
RAZEM
48,835,000
9,059,000
30,000
3,510,923
141,450,212
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
30,000
1,500,000
26,664,565
7,468,759
17,431,264
1,800,000
6,459,000
5,000
6,454,000
1,800,000
7,259,000
260,000
6,999,000
1,764,542
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
A
B
C
0
A
1,500,000
19,271,172
C
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
1,500,000
19,271,172
13,762,866
2,590,000
360,000
28,134,565
47,585,000
RAZEM
6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
100,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
4,972,524
1,760,000
3,212,524
3,009,524
203,000
B
C
A
90,000
90,000
B
C
A
60,000
45,000
95
15,000
15,000
07/20/2011 21:11:19
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
360,000
60,000
32,413,866
6,699,794
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
zwikszenia
zmniejszenia
45,000
15,000
15,000
1,895,000
4,804,794
3,093,724
kredyty,
poyczki i
obligacje
72,009
72,009
5,582
5,582
72,009
10,406
40,000
30,000
30,000
RAZEM
30,894,382
18,211,021
35,582
5,582
30,000
30,000
18,241,021
2,716,920
13,733,263
960,000
960,000
200,000
760,000
246,542
513,458
982,510
2,055
980,455
645,981
700,000
56,578
643,422
294,377
349,045
RAZEM
8,417,858
4,380,000
264,068
4,115,932
733,974
3,329,668
1,195,000
595,000
RAZEM
13,611,401
4,719,040
1b
900
90004
6050
B
C
7,490
1,790,838
A
990,000
6057
900 90002
/
6059
21,603
A
B
C
986,170
B
C
0
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
1,711,070
rodki
pochodzce
z innych
rde*
768,000
806,000
RAZEM
768,000
806,000
50,000
50,000
RAZEM
30,036,720
1,110,542
413,991,000
341,705
RAZEM
413,991,000
341,705
57,000
57,000
61,000
66,000
176,700
418,300
45,000
373,300
176,700
4,542,340
460,149
3,973,589
38,000
768,000
42,000
726,000
38,000
768,000
42,000
726,000
40,000
10,000
10,000
40,000
1,070,542
485,712
96
52,290
108,602
A
B
C
A
B
C
A
B
C
584,830
78,645
263,060
1,000
262,060
78,645
263,060
1,000
262,060
5,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
0
57,000
100
56,900
A
B
C
61,000
2,000
59,000
A
B
C
07/20/2011 21:11:20
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1,392,505
20,000
RAZEM
16,783,505
323,000
155,000
155,000
RAZEM
2,537,455
780,000
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,495
12,505
100
12,405
12,495
310,505
22,200
288,305
140,000
15,000
15,000
140,000
640,000
71,100
568,900
652,133
53,000
867
52,133
4,133
48,000
514,231
360,000
166,000
194,000
1,500
192,500
35,110
35,110
35,110
800
34,310
60,593
68,214
12,301
55,913
8,214
47,699
136,354
175,000
168,646
6,354
100
6,254
RAZEM
1,562,271
793,026
347,814
445,212
43,652
401,560
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1
6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059
9,732,712
7,713,621
3,405,000
4,308,621
2,030,000
185,630
2,092,991
C
A
2
4,572,288
2,484,290
14,305,000
10,197,911
26,997
2,457,293
64,031
1,100,000
3,431,997
6,765,914
2,094,031
1,285,630
1,293,262
C
RAZEM
1
3,386,253
17,286,348
RAZEM
17,286,348
OGEM
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
B
C
210,000
1,827,828,348 404,430,372
0
4,699,650
12,453
197,547
39,288,117 369,841,905
1,000
28,251,378
196,547
166,604,146
10,681,947
164,304,434
kredyt
174,834,006
97
07/20/2011 21:11:20
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
8,229,860
98
07/20/2011 21:11:20
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zmniejszenie
2
1,763,769 ZDI
2,600,000 ZDI
8
8
10
5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI
600,000 ZDI
10,344 ZDI
110,000 ZDI
350,000 ZDI
24
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
4,671,370 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
3,400,000 ZDI
78,645 BFE
2,405,000 ZDI
1,000,000 ZDI
26,997 ZDI
99
07/20/2011 21:11:21
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
880,000 DSR
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
120,000 DSR
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zwikszenie
4
1,500,000 ZDI
13
1,003,290 ZDI
23
82,000 ZDI
100
07/20/2011 21:11:21
Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
120,000
3812000 1640000
w zotych
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12
ZDI
SPRAWDZE
NIE
GWB
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
292,937
2,680,738
2,973,675
292,937
2,680,738
2,973,675
61,260
501,420
4,575
31,905,118
32,472,373
2,014,835
418,097
10,652,218
13,085,150
771
212,428
213,199
800,000
120,000
0
PORPolska Wschodnia
ZDI
PWB/PUB
100,000.00
PORPolska Wschodnia
47,700,000
ZDI / BFE
PWB/PUB
1
1
10,000
ZDI
PWB
13,000,000
ZDI
PWB/PUB
651,462
113
1,594,517
4,394,737
6,640,829
-500,000
366,000
1,525,918
1,891,918
-2,225,530
1
PORPolska Wschodnia
72,600,000
10,000,000
ZDI
PWB/PUB
101
07/20/2011 21:11:22
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
PWB/PUB
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
16,910,248
16,910,248
10,277,355
PORPolska Wschodnia
10,025,000
24,440,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
46,699
46,699
34,900,011
wspfinansowane
przez developerw
154,208
154,208
wspfinansowane
4,000,000
ZDI
PWB
ZDI
PWB
9,326,040
9,326,040
13,472,000
4,370,000
ZDI
PWB
700,000
ZDI
PWB
99,003
99,003
1,179,000
4,658,000
10,480,000
10,000,000
6,900,000
3,000,000
ZDI
PWB/PUB
360,000
19,630,000
ZDI
PWB/PUB
przez developerw
0.75
1,858,000
102
1,621,000
07/20/2011 21:11:22
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
200,000
6,000,000
9,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
PWB
ZDI
PWB
292,235,000 192,393,737
2,727,557
5,750,230
85,481,418
96,341,918
54,521,361
58,560
1,041,798
1,100,358
600,000
2,458,202
ZDI
GWB
900,000
ZDI
GWB
30,500
30,500
-300,000
400,000
ZDI
GWB
-100,000
800,000
ZDI
GWB
-30,000
5,708,404
968,447
27,275,702
21,850,000
24,126,000
17,000,000
24,126,000
17,000,000
stay % kredytu
2,382,713
9,590
ZMK
9,774,678
9,772,663
5,472,294
GWB
19,180
129,705,063
80,628,361
450,000
157,746
1,858,632
2,016,378
9,071,370
PORPolska Wschodnia
76,332,535
63,887,441
ZDI / DSR
1)
GWB/GUB
10,240,000.00
###
76,332,535
63,887,441
157,746
1,858,632
157,746
9,071,370
926,062
955,342
9,595,000
ZDI
GWB
29,280
2,590,000
ObU
GWB
345,000
ObU
GWB
103
07/20/2011 21:11:22
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
345,000
23,864,730
6,230,000
24,000
763,280
926,062
955,342
2,789,000
EKiS
GWB
5,266,943
5,566,943
100,001
300,000
ZDI
GWB
4,880
4,880
-95,380
ZDI
GWB
3,660
3,660
ZDI
GWB
2,559
2,559
90,806
90,806
-89,380
505,702
0
PWB
GWB
GWB
505,702
0
662,461
BFE
0
0
GWB
0
0
ZDI
SPRAWDZENIE
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
EKiS
21,190,261
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
GWB
40,000
wydatki
poniesione do
2007 roku
EKiS
ZMK
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
776,700
8,076,700
SPRAWDZE
NIE
290,500
4,210,500
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
GWB
wykonanie
programu
873,268
5,072,354
0
662,461
OSGK
GWB
OSGK
GWB
873,268
5,072,354
709,244
7,317,327
692,010
692,010
413,035,930
692,010
692,010
413,035,930
0
0
104
07/20/2011 21:11:23
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
1,380,000
5,660,000
OSGK
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
6,723,000
-10,000
514,995
514,995
-10,000
GWB
SPRAWDZENIE
0
0
ZDI
wydatki
poniesione do
2007 roku
GWB
4,090,000
150,000
450,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
600,000
OSGK
GWB
320,000
OSGK
GWB
231
231
OSGK
GWB
OSGK
GWB
400
4,280
OSGK
GWB
130,000
920,000
4,817,463
4,817,463
1,000,000
15,790,000
1,000,000
15,790,000
498,922,891 323,203,972
ZDI
GWB/GUB
ZDI
GWB/GUB
400
231
231
94,066
107,079
1,859
403,624
606,628
219,746
1,895,249
2,114,995
221,605
2,298,873
422,750
297,879
297,879
922
922
94,066
OSGK
GWB
0
0
107,079
4,861,776
144,479,349
105
107,876,679
112,229,561
125,414,252
486,618,185
07/20/2011 21:11:23
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
106
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:24
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
107
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:24
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
108
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:24
BFE
109
07/20/2011 21:11:25
110
07/20/2011 21:11:25
BFE
111
07/20/2011 21:11:26
112
07/20/2011 21:11:26
113
07/20/2011 21:11:26
114
07/20/2011 21:11:27
115
07/20/2011 21:11:27
116
07/20/2011 21:11:27
Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... grud
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
RAZEM
5,652,675
Rok budetowy
2010
5,652,675
2,180,000
zwikszenia
zmniejszenia
190,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
931,000
1,059,000
2,180,000
190,000
1,990,000
931,000
790,000
80,000
80,000
50,000
60,000
60,000
60,000
60,000
RAZEM
850,000
140,000
140,000
110,000
13
14
A
B
C
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
12
1,990,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,059,000
30,000
A
B
C
A
B
C
30,000
A
42,549,605
10,187,232
110,000
10,077,232
210,077
9,867,155
C
A
6057
/
600 60015 6059
/
6050
170,000,000
113,800,000
4,363,769
109,436,231
50,000
5,150,000
104,236,231
C
22,092,129
20,668,930
1,200,000
21,868,930
30,232
21,838,698
A
B
C
117
07/20/2011 21:11:28
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
/
600 60015 6059
/
6050
67,874,747
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
52,756,000
1,500,000
5,522,082
48,733,918
1,860,000
19,294,145
27,579,773
1,756,640
6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050
62,601
4,563,399
B
392,601
2,000
2,000
2,000
B
C
A
95,300,000
2,110,320
2,110,320
50,000
2,060,320
14,539,750
5,018,601
92,662,918
6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
5,018,601
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
6057
/
11 600 60015 6059
/
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,649,123
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/
Rok budetowy
2010
A
16,367,750
5,971,220
10,396,530
50,000
717,750
9,628,780
C
A
12,082,150
12,082,150
150,000
11,932,150
B
C
A
27,194,259
17,000
10,344
6,656
1,228
5,428
C
A
36,535,960
770,000
770,000
10,000
760,000
118
07/20/2011 21:11:28
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
51,300,000
6057
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
71,000,000
22,000,000
2,477,986
5,058,965
4,654,360
1,502,000
1,502,000
575,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
575,000
1,000
574,000
C
A
585,000
1,003,290
1,588,290
1,000
1,587,290
B
C
A
170,000
170,000
20,000
150,000
B
C
A
2,330,000
2,330,000
40,000
2,290,000
B
C
556,578
556,578
4,654,360
4,360
4,650,000
1,502,000
771,578
87,000
A
B
C
A
B
C
643,422
A
4,534,208
1,200,000
180,000
1,000,000
380,000
380,000
B
C
47,806,040
89,520
70,000
4,662,800
280,600
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050
Rok budetowy
2010
6,028,000
1,500,000
4,528,000
178,000
4,350,000
B
C
70,000
70,000
292,800
5,348
A
B
C
A
12,200
287,452
B
C
119
07/20/2011 21:11:28
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6057
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2012/
2,169,003
2,070,000
zmniejszenia
700,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
1,370,000
770,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
600,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
20,140,000
5,500,000
82,000
5,582,000
90,000
3,017,100
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
2,474,900
C
A
20,665,000
1,025,000
350,000
675,000
595,000
80,000
735,000
735,000
2,100,000
360,000
1,035,000
38,350,000
7,000,000
Rok budetowy
2010
200,000
535,000
366,200
168,800
360,000
10,000
350,000
A
B
C
A
B
C
1,035,000
1,035,000
100,000
100,000
5,000
5,000
1,030,000
95,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
15,110,000
RAZEM
896,890,653
262,009,943
10,000
100,000
110,000
10,000
100,000
B
C
4,634,068
20,283,993
246,360,018
5,798,624
95,600,259
1,180,000
255,785
255,785
25,785
230,000
4,950,000
120
3,510,923
A
B
C
A
B
C
A
B
C
141,450,212
07/20/2011 21:11:29
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
12,298,560
8,740,000
9,155,849
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
600,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
97,399
8,042,601
170,000
170,000
5,000
165,000
3,535,137
2,650,000
2,650,000
2,300,000
350,000
2,275,793
1,400,000
1,400,000
50,000
1,350,000
B
C
A
B
C
A
527,900
527,900
67,900
460,000
686,731
360,000
360,000
202,237
157,763
2,200,000
2,000
2,000
1,000
1,000
3,767,196
3,627,000
3,627,000
3,000,100
626,900
447,000
147,000
147,000
50,000
97,000
1,050,000
200,000
200,000
50,000
150,000
1,700,355
1,150,000
1,150,000
1,100,000
50,000
3,100,000
300,000
300,000
1,000
299,000
1,051,301
2,000,000
126,880
2,690,500
2,660,000
410,000
410,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
8,140,000
552,936
rodki
pochodzce
z innych
rde*
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
50,000
50,000
121
5,000
45,000
126,880
6,880
120,000
600,000
2,060,000
5,000
2,055,000
300,000
110,000
50,000
60,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/20/2011 21:11:29
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,000,000
346,000
346,000
46,000
300,000
1,909,760
1,900,000
1,900,000
147,272
980,000
A
B
C
A
B
C
96,000
10,000
10,000
10,000
772,728
B
C
2,180,000
2,180,000
2,180,000
58,186
1,130,000
1,875,000
62,000
62,000
2,000
60,000
A
B
C
991,814
A
B
C
A
1,300,000
500,000
30,000
530,000
80,000
450,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
550,000
50,000
50,000
50,000
450,000
210,000
210,000
1,000
209,000
50,000
20,000
20,000
1,000
19,000
40,000
40,000
40,000
40,000
50,000
25,000
25,000
1,000
C
A
B
C
A
19,510,000
10,000
10,000
10,000
405,000
RAZEM
82,467,118
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
24,000
B
C
A
5,000
5,000
5,000
B
C
28,134,565
30,000
122
1,500,000
26,664,565
7,468,759
17,431,264
1,764,542
07/20/2011 21:11:29
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6,729,200
6,729,200
RAZEM
6,729,200
6,729,200
3
4
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6,729,200
1,500,000
5,229,200
6,729,200
1,500,000
5,229,200
1,000,000
550,000
550,000
5,000
200,000
200,000
200,000
200,000
47,585,000
8,259,000
6,459,000
5,000
50,000
50,000
50,000
50,000
RAZEM
48,835,000
9,059,000
7,259,000
260,000
1,800,000
1,800,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
545,000
6,454,000
458,399
29,050
29,050
29,050
12,277
16,773
RAZEM
487,449
29,050
29,050
12,277
16,773
6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,500,000
19,271,172
C
175,655,796
33,419,442
9,071,370
24,348,072
85,000
3,491,900
1,500,000
19,271,172
13,762,866
400,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
6,999,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
4,972,524
1,760,000
3,212,524
3,009,524
203,000
B
C
135,000
135,000
5,000
130,000
A
B
C
A
2,533,000
9,000
9,000
123
100
8,900
07/20/2011 21:11:30
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
2,533,000
Rok budetowy
2010
9,000
zwikszenia
zmniejszenia
9,000
100
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
124
07/20/2011 21:11:30
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1,307,000
1,307,000
2,401,000
66,270
2,590,000
90,000
750 75095
6050
/
6058/
6059
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,307,000
62,830
1,244,170
66,270
270
66,000
A
B
C
A
360,000
60,000
45,000
15,000
15,000
B
C
A
9,060,000
60,000
RAZEM
32,413,866
6,699,794
1,895,000
60,000
1,000
59,000
4,804,794
3,093,724
1,711,070
B
C
0
4,012,794
1,400,000
RAZEM
4,012,794
1,400,000
1,400,000
200,000
1,200,000
1,400,000
200,000
1,200,000
15,343,808
9,820,000
9,820,000
65,289
9,754,711
5,200,192
500,000
500,000
10,000
490,000
2,000,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
90,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
Rok budetowy
2010
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
1,957,056
1,957,056
100,000
1,857,056
B
C
A
332,055
332,055
332,055
32,055
300,000
B
C
125
07/20/2011 21:11:31
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
308,248
308,248
308,248
11,752
296,496
550,000
550,000
550,000
50,000
500,000
1,700,000
70,000
70,000
70,000
72,009
72,009
72,009
10,406
390,000
190,000
127,700
161,667
161,667
97,817
207,200
238,668
238,668
135,068
230,000
276,947
276,947
161,947
150,000
171,768
171,768
96,768
230,900
264,262
264,262
148,812
126,540
142,707
142,707
79,437
230,900
1,900
1,900
1,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
5,582
5,582
40,000
B
C
21,603
A
390,000
390,000
90,000
300,000
B
C
A
190,000
190,000
90,000
100,000
B
C
A
126
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
63,850
103,600
115,000
75,000
115,450
63,270
07/20/2011 21:11:31
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
230,900
256,044
256,044
140,594
230,000
254,699
254,699
139,699
230,900
242,552
242,552
127,102
230,900
1,900
1,900
1,900
216,000
1,900
1,900
1,900
126,000
143,740
143,740
80,740
230,900
1,900
1,900
1,900
230,900
254,937
254,937
139,487
230,000
249,883
249,883
134,883
230,900
249,852
249,852
134,402
230,900
249,503
249,503
134,053
230,000
201,312
201,312
86,312
149,280
169,659
169,659
95,019
230,900
240,562
240,562
125,112
127
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
115,450
115,000
115,450
63,000
115,450
115,000
115,450
115,450
115,000
74,640
115,450
B
C
07/20/2011 21:11:31
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
115,450
143,391
143,391
85,666
230,900
1,900
1,900
1,900
100,000
100,000
100,000
5,000
30,000
30,000
RAZEM
30,894,382
18,211,021
35,582
Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/
801 80102 6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
57,725
A
95,000
B
C
5,582
30,000
30,000
18,241,021
2,716,920
A
B
C
13,733,263
1,790,838
A
87,612
87,612
87,612
9,334
60,000
B
C
18,278
A
22,875
22,875
163,820
163,820
RAZEM
274,307
274,307
1,493,627
1,410,000
1,132,080
960,000
22,875
16,012
163,820
100,209
274,307
125,555
60,000
1,410,000
30,000
1,327,710
6,863
A
B
C
63,611
88,752
A
B
C
52,290
A
200,000
200,000
48,000
152,000
B
C
A
960,000
200,000
760,000
246,542
513,458
986,170
990,000
7,490
982,510
2,055
980,455
645,981
700,000
56,578
643,422
294,377
349,045
128
B
C
A
B
C
A
B
07/20/2011 21:11:32
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
645,981
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/
700,000
23,000
23,000
23,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/
700,000
24,000
24,000
24,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
700,000
33,000
33,000
33,000
100,000
10,000
10,000
3,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/
1,000,000
30,000
30,000
30,000
RAZEM
8,417,858
4,380,000
4,115,932
733,974
RAZEM
zwikszenia
700,000
zmniejszenia
56,578
264,068
643,422
294,377
kredyty,
poyczki i
obligacje
349,045
7,000
231,526
231,526
231,526
34,729
231,526
231,526
231,526
34,729
1,341,492
1,300,000
1,300,000
380,645
919,355
2,420,000
1,880,000
1,880,000
1,326,429
553,571
1,257,480
1,216,000
1,216,000
103
1,215,897
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
196,797
52,290
A
RAZEM
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,329,668
rodki
pochodzce
z innych
rde*
196,797
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
12,518,972
3,374,340
4,496,000
3,270,000
4,496,000
3,270,000
129
1,712,177
234,711
2,783,823
3,035,289
A
B
C
07/20/2011 21:11:32
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
B
C
130
07/20/2011 21:11:32
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
463,021
135,000
135,000
35,000
100,000
470,000
10,000
10,000
5,000
5,000
1,195,000
595,000
418,300
45,000
373,300
176,700
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
477,040
477,040
477,040
3,438
365,000
B
C
108,602
132,000
132,000
132,000
132,000
RAZEM
13,611,401
4,719,040
176,700
4,542,340
460,149
3,973,589
108,602
A
B
C
A
1,150,000
300,000
RAZEM
1,450,000
1,150,000
1,150,000
50,000
1,100,000
B
C
A
300,000
300,000
10,000
290,000
B
C
1,450,000
131
1,450,000
60,000
1,390,000
07/20/2011 21:11:33
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
5,061,801
2,910,000
RAZEM
5,061,801
2,910,000
2,910,000
5,000
1,705,000
2,910,000
5,000
1,705,000
84,000
84,000
RAZEM
84,000
84,000
768,000
806,000
RAZEM
768,000
806,000
84,000
84,000
84,000
84,000
42,000
726,000
38,000
768,000
42,000
726,000
504,000
504,000
38,395
464,000
30,000
30,000
30,000
RAZEM
989,838
534,000
534,000
68,395
412,900
412,900
RAZEM
412,900
412,900
50,000
35,000
RAZEM
50,000
35,000
1,200,000
768,000
525,838
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/
1,200,000
B
0
A
B
C
38,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
0
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
465,605
5,000
407,900
412,900
5,000
407,900
35,000
1,000
34,000
35,000
1,000
34,000
A
B
C
A
B
C
465,605
412,900
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
24,465,729
75,542
75,542
75,542
B
C
A
1,452,401
40,000
40,000
30,000
10,000
B
C
A
898,590
460,000
460,000
214,170
245,830
320,000
60,000
60,000
1,000
59,000
300,000
B
C
A
B
C
A
132
07/20/2011 21:11:33
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
300,000
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
133
07/20/2011 21:11:33
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
200,000
200,000
200,000
100,000
2,000,000
50,000
50,000
50,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
100,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
350,000
175,000
175,000
5,000
170,000
B
C
50,000
50,000
RAZEM
30,036,720
1,110,542
40,000
10,000
10,000
40,000
1,070,542
485,712
A
B
C
584,830
6057
900 90002
/
6059
413,991,000
341,705
RAZEM
413,991,000
341,705
15,150,000
12,890,000
78,645
263,060
1,000
262,060
78,645
263,060
1,000
262,060
57,000
57,000
100
56,900
0
A
B
C
0
0
A
B
C
1a
900
90004
6050
1b
900
90004
6050
57,000
57,000
57,000
100
56,900
1c
900
90004
6050
1,710,000
61,000
66,000
61,000
2,000
59,000
180,000
180,000
180,000
20,000
5,000
134
160,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/20/2011 21:11:34
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
1,392,505
20,000
RAZEM
16,783,505
323,000
RAZEM
RAZEM
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,495
12,505
100
12,405
12,495
310,505
22,200
288,305
1,382,460
140,000
140,000
100
139,900
564,995
50,000
50,000
1,000
49,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
155,000
155,000
15,000
15,000
135,000
135,000
135,000
5,000
130,000
RAZEM
2,537,455
780,000
640,000
71,100
568,900
652,133
53,000
514,231
360,000
35,110
140,000
140,000
867
52,133
4,133
48,000
194,000
1,500
192,500
35,110
35,110
800
34,310
79,952
21,952
21,952
21,952
60,593
68,214
55,913
8,214
166,000
12,301
135
47,699
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
07/20/2011 21:11:34
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
60,593
Rok budetowy
2010
68,214
zmniejszenia
12,301
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
55,913
8,214
kredyty,
poyczki i
obligacje
47,699
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
136
07/20/2011 21:11:34
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
77,798
73,650
136,354
175,000
6,100
6,100
RAZEM
1,562,271
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
168,646
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
73,650
853
72,797
6,354
100
6,254
6,100
6,100
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
793,026
347,814
445,212
43,652
401,560
A
1
6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059
9,732,712
7,713,621
3,405,000
4,308,621
2,030,000
185,630
2,092,991
C
A
2
4,572,288
2,484,290
26,997
2,457,293
64,031
1,100,000
1,293,262
C
RAZEM
1
14,305,000
10,197,911
3,431,997
6,765,914
2,094,031
1,285,630
3,386,253
17,286,348
RAZEM
17,286,348
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
B
C
210,000
12,453
197,547
1,000
196,547
1,684,000
1,684,000
1,684,000
4,000
1,014,000
1,110,132
525,400
525,400
5,400
520,000
20,000
20,000
20,000
5,000
15,000
100,000
100,000
100,000
10,000
90,000
RAZEM
2,914,132
2,329,400
2,329,400
24,400
1,639,000
137
A
B
C
A
B
C
A
333,000
333,000
C
A
B
C
A
B
C
666,000
07/20/2011 21:11:35
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
OGEM
Rok budetowy
2010
1,828,175,967 404,430,372
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
zmniejszenia
0
0
4,699,650
34,588,467
39,288,117 369,841,905
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
-34,588,467
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
28,251,378
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
0
166,604,146
0
10,681,947
kredyt
0
164,304,434
un.
33,157,043
174,834,006
12,244,107
184,195,216
4,905,665
8,229,860
1,562,160
19,890,782
0
zmniejszenie
2
1,763,769 ZDI
2,600,000 ZDI
4
8
5,522,082 ZDI
5,371,220 ZDI
138
07/20/2011 21:11:35
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
10
10,344 ZDI
110,000 ZDI
24
350,000 ZDI
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
600,000 ZDI
78,645 BFE
2,405,000 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
4,671,370 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
3,400,000 ZDI
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
880,000 DSR
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6057 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT
120,000 DSR
1,000,000 ZDI
26,997 ZDI
139
07/20/2011 21:11:35
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zwikszenie
4
1,500,000 ZDI
13
1,003,290 ZDI
23
82,000 ZDI
140
07/20/2011 21:11:36
Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... grudnia 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
120,000
3812000 1640000
w zotych
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12
ZDI
SPRAWDZE
NIE
GWB
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
292,937
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,973,675
569,000
2,680,738
2,973,675
569,000
2,680,738
800,000
0
ZDI
120,000
80,000
80,000
80,000
GWB
292,937
BKM
GWB
125,634
125,634
424,366
BKM
GWB
125,634
125,634
-125,634
80,000
292,937
2,932,006
3,224,943
-125,634
61,260
501,420
4,575
31,905,118
32,472,373
2,014,835
418,097
10,652,218
13,085,150
1,478,619
771
212,428
213,199
PORPolska Wschodnia
ZDI
PWB/PUB
100,000.00
PORPolska Wschodnia
46,000,000
ZDI / BFE
PWB/PUB
1
1
10,000
ZDI
PWB
141
07/20/2011 21:11:36
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
13,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
PWB/PUB
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
651,462
113
1,594,517
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,394,737
6,640,829
-500,000
1,550,000
ZDI
PWB
23,180
320,000
3,287,342
3,630,522
ZDI
PWB
106,506
90,134
196,640
8,000
1,221,164
1,213,358
2,434,522
-1,244,842
366,000
1,525,918
1,891,918
-2,225,530
97,600
2,417,593
2,515,193
-57,593
16,910,248
16,910,248
10,277,355
265,960
265,960
20,668,930
PORPolska Wschodnia
50,000,000
42,000,000
ZDI
PWB/PUB
PORPolska Wschodnia
72,600,000
15,000,000
10,000,000
20,500,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB/PUB
142
07/20/2011 21:11:36
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
1,381,263
1,381,263
46,699
46,699
34,900,011
147,986
147,986
158,965
158,965
245,640
154,208
154,208
PORPolska Wschodnia
25,000,000
24,343,737
ZDI
PWB/PUB
10,025,000
24,440,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
PORPolska Wschodnia
21,830,000
1,000,000
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
9,326,040
9,326,040
13,952,000
ZDI
PWB
19,520
19,520
ZDI
PWB
wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane
4,000,000
10,000,000
4,370,000
10,000,000
przez developerw
143
07/20/2011 21:11:37
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
700,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
ZDI
PWB
6,900,000
3,000,000
ZDI
PWB/PUB
360,000
19,630,000
ZDI
PWB/PUB
200,000
ZDI
PWB
2,000,000
ZDI
PWB
przez developerw
ZDI
PWB
wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP
0.75
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
1,858,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
1,621,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
99,003
99,003
1,179,000
4,658,000
93,682
-353,682
0
wspfinansowane
93,682
500,000
27,480,000
ZDI
PWB
10,270,000
10,000
2,000,000
ZDI
PWB
4,990,000
6,000,000
9,000,000
ZDI
PWB
85,481,418
96,341,918
56,479,980
816,270
816,270
107,945
593,441
605,142
-605,142
290,055,000 192,393,737
1,600,000
3,350,000
2,727,557
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
400,000
moe
w 2009
300,000
9,590
2,382,713
2,015
144
5,750,230
96
07/20/2011 21:11:37
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
58,560
1,041,798
1,100,358
600,000
GWB
165,849
411,723
577,572
108,277
ZDI
GWB
885,137
885,137
ZDI
GWB
875,793
875,793
ZDI
GWB
22,936
22,936
2,100
ZDI
GWB
326,731
326,731
ZDI
GWB
30
30
97,970
ZDI
GWB
187,419
187,419
-47,223
300,000
ZDI
GWB
550,000
ZDI
GWB
24
24
299,976
550,000
ZDI
GWB
355
355
2,500,000
ZDI
GWB
118,340
118,340
181,660
980,000
ZDI
GWB
21,301
21,301
1,842,500
ZDI
GWB
17,836
17,836
12,784
900,000
ZDI
GWB
30,500
30,500
-300,000
400,000
ZDI
GWB
-100,000
2,458,202
3,300,000
2,100,000
5,000,000
ZDI
GWB
ZDI
stay % kredytu
100,000
wspfinansowane
przez developerw
145
07/20/2011 21:11:37
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
27,500
27,500
626,500
ZDI
GWB
9,760
9,760
DIn
GWB
85,400
85,400
600
ZDI
GWB
1,800,000
ZDI
GWB
13,000
800,000
ZDI
GWB
-30,000
500,000
DIn
GWB
240,000
ZDI
GWB
30,000
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
5,708,404
968,447
25,000
6,000,000
13,500,000
400,000
27,275,702
21,850,000
9,590
9,774,678
146
9,772,663
5,472,294
07/20/2011 21:11:38
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZMK
0
24,126,000
24,126,000
17,000,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
GWB
9,590
39,302,024
29,527,346
19,530,274
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
9,995,396
ZMK
GWB
450,000
ZMK
GWB
ZMK
GWB
ZMK
GWB
450,000
17,000,000
SPRAWDZE
NIE
19,180
OSGK
GWB
OSGK
GWB
129,705,063
80,628,361
157,746
458,399
0
0
157,746
157,746
458,399
157,746
1,858,632
2,016,378
9,071,370
PORPolska Wschodnia
76,332,535
63,887,441
ZDI / DSR
1)
GWB/GUB
10,240,000.00
###
76,332,535
9,595,000
63,887,441
ZDI
GWB
ZMK
GWB
ObU
157,746
1,858,632
157,746
9,071,370
29,280
926,062
955,342
265,000
24,000
734,000
147
2,524,000
07/20/2011 21:11:38
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
ObU
0
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
24,000
734,000
148
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,524,000
07/20/2011 21:11:38
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ObU
GWB
2,334,730
ObU
GWB
2,590,000
ObU
GWB
345,000
ObU
GWB
9,000,000
ObU
GWB
24,000
763,280
23,864,730
926,062
955,342
2,789,000
157,746
157,746
-157,746
PORPolska Wschodnia
1
0
###
157,746
157,746
-157,746
157,746
157,746
-157,746
300,000
5,223,808
5,523,808
PORPolska Wschodnia
0
Inf
GWB
1
###
1,400,000
1,212,794
1,400,000
1,212,794
4,600,000
Inf
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
192
192
100,000
EKiS
GWB
42,944
42,944
EKiS
GWB
149
07/20/2011 21:11:39
Rok
budetowy
2011
1,630,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
EKiS
GWB
DIn
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
-33,967
EKiS
GWB
-31,468
EKiS
GWB
-46,947
EKiS
GWB
-21,768
EKiS
GWB
-33,362
EKiS
GWB
-16,167
EKiS
GWB
229,000
150
07/20/2011 21:11:39
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-25,144
EKiS
GWB
-24,699
EKiS
GWB
-11,652
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
214,100
EKiS
GWB
-17,740
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
-24,037
EKiS
GWB
-19,883
EKiS
GWB
-18,952
EKiS
GWB
-18,603
EKiS
GWB
28,688
EKiS
GWB
-20,379
EKiS
GWB
-9,662
151
07/20/2011 21:11:39
Rok
budetowy
2011
6,230,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-27,941
EKiS
GWB
229,000
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,566,943
100,001
300,000
5,266,943
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,266,943
5,566,943
ZDI
GWB
77,627
77,627
6,000
930,000
ZDI
GWB
2,080
2,080
290,500
ZDI
GWB
4,880
4,880
-95,380
ZDI
GWB
3,660
3,660
ZDI
GWB
2,559
2,559
152
07/20/2011 21:11:40
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
2,559
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,559
650,000
ZDI
GWB
27,000
650,000
ZDI
GWB
26,000
650,000
ZDI
GWB
17,000
90,000
ZDI
GWB
950,000
ZDI
GWB
20,000
90,806
-89,380
11,099
11,099
-42,380
41,492
41,492
4,210,500
EKIS
90,806
GWB/GUB
0
ZDI
GWB
400,000
500,000
6,900,000
500,000
6,900,000
ZDI
GWB
542,997
542,997
-2,997
ZDI
GWB
41,480
41,480
ZDI
GWB
625,969
625,969
-2,997
104,340
104,340
0
ZDI
PWB
153
07/20/2011 21:11:40
Rok
budetowy
2011
7,300,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
PWB
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
73,343
154
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
73,343
26,657
07/20/2011 21:11:40
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
776,700
8,076,700
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
328,020
EKiS
PWB
ZDI
PWB
460,000
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
505,702
108,602
SPRAWDZE
NIE
328,020
505,702
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
155
07/20/2011 21:11:41
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
0
SPRAWDZE
NIE
434,000
2,151,801
2,151,801
2,151,801
GWB
21,838
21,838
DIn
GWB
21,838
15,000
ZDI
GWB
760,000
ZDI
GWB
PWB
17,725,261
PWB
0
ZDI
SPRAWDZENIE
ZDI
ZDI
0
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
GWB
434,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
ZMK
wydatki
poniesione do
2007 roku
PWB
MOPR
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
15,000
662,461
873,268
5,010,000
119,197
6,664,926
62,354
590,047
652,401
0
1,200,000
ZDI
GWB
438,590
438,590
240,000
DIn
GWB
20,000
300,000
ZDI
GWB
156
07/20/2011 21:11:41
Rok
budetowy
2011
300,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
157
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:42
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
1,950,000
ZDI
GWB
OSGK
GWB
175,000
ZDI
GWB
40,000
ZDI
GWB
21,190,261
662,461
709,244
7,317,327
692,010
692,010
413,035,930
692,010
692,010
413,035,930
4,280,000
4,090,000
ZDI /OSGK
GWB
6,723,000
3,000,000
4,090,000
DIn
GWB
5,800,000
OSGK
GWB
1,710,000
ZDI
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
BFE
GWB
873,268
5,072,354
0
662,461
873,268
158
5,072,354
07/20/2011 21:11:42
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
1,380,000
5,660,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
600,000
320,000
873,268
5,072,354
150,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
6,723,000
0
662,461
GWB
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
300,000
450,000
GWB
wydatki
poniesione do
2007 roku
0
0
OSGK
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
4,090,000
OSGK
GWB
SPRAWDZE
NIE
0
0
ZDI
GWB
942,460
942,460
ZDI
GWB
514,995
514,995
DT
GWB
ZDI
GWB
-10,000
ZDI
GWB
514,995
514,995
-10,000
231
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
58,000
58,000
OSGK
GWB
400
400
4,280
231
159
07/20/2011 21:11:42
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
400
160
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
400
4,280
07/20/2011 21:11:43
Rok
budetowy
2011
920,000
Rok
budetowy
2012
SPRAWDZE
NIE
4,817,463
1,000,000
15,790,000
1,000,000
15,790,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,148
OSGK
GWB
OSGK
GWB
130,000
OSGK
GWB
4,817,463
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
GWB/GUB
ZDI
GWB/GUB
4,148
231
231
94,066
107,079
1,859
403,624
606,628
219,746
1,895,249
2,114,995
221,605
2,298,873
422,750
297,879
297,879
922
922
94,066
OSGK
GWB
107,079
0
0
ZDI
GWB
584,532
584,532
200
ZDI
GWB
1,114,488
1,114,488
-1,114,488
ZDI
GWB
ZDI
GWB
EKiS
GWB
0
0
161
-1,114,488
07/20/2011 21:11:43
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
EKiS
GWB
496,742,891 323,203,972
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
0
4,861,776
144,479,349
162
107,876,679
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
112,229,561
125,414,252
489,145,804
07/20/2011 21:11:43
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
163
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:44
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
164
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/20/2011 21:11:44
BFE
165
07/20/2011 21:11:44
166
07/20/2011 21:11:45
167
07/20/2011 21:11:45
168
07/20/2011 21:11:45
169
07/20/2011 21:11:46
170
07/20/2011 21:11:46
BFE
171
07/20/2011 21:11:46
172
07/20/2011 21:11:47
173
07/20/2011 21:11:47
174
07/20/2011 21:11:47
175
07/20/2011 21:11:48
176
07/20/2011 21:11:48
177
07/20/2011 21:11:48
178
07/20/2011 21:11:49
179
07/20/2011 21:11:49
180
07/20/2011 21:11:49
181
07/20/2011 21:11:49
182
07/20/2011 21:11:50
183
07/20/2011 21:11:50
184
07/20/2011 21:11:50
185
07/20/2011 21:11:51
186
07/20/2011 21:11:51
187
07/20/2011 21:11:51
188
07/20/2011 21:11:52