You are on page 1of 78

Zaczn

do Uchway Nr XL
Rady Miejskiej Bia
z dnia 07 wrze
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

600 60015 6050

6059
/
600 60015 6050
/
6058
6059
/
6050

600 60015

6050
600 60015
/
6059

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od


ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz
ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do
ul.Ogrodowej /2004-2009/

czne koszty
finansowe

24,320,237

20,884,000

44,664,655

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

212,170,538

29,860,000

10

11

12

rodki
pochodzce
z innych
rde*
13

25,000

20,909,000

809,000

20,100,000

14,950,000

12,500,000

32,310,000

27,443

1,000,000

B
C

53,237,606

100,000

9,900,060

43,437,546

58,477

23,208,595

A
B
C
A

64,754,979

19,408,887

2,450,000

16,958,887

120,611

6,400,000

B
C
A

31,847,217

600 60015 6050

Budowa ul. Czstochowskiej w tym:

7,843,180

7,500,000

7a

600

Budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od ul. abiej


do ul. Poleskiej /2007-2009/

3,443,180

4,800,000

6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap II. Dokoczenie budowy obwodnicy
rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do
ul. A. Mickiewicza /2005-2009/

60015

zmniejszenia

dochody
wasne jst

6059
/
600 60015 6050
/
6058

zwikszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny
(odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej,
Owsianej, Gowackiego i Narewskiej

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul.


K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem
ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M.
Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego,
Mynowa, Wiejska) /1998-2010/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

29,360,000

360,000

29,000,000

683,800

100,000

B
C

1,700,000

1,700,000

7,500,000

400,000

7,100,000

1,700,000

3,100,000

200,000

2,900,000

A
B
C
A
B

07/21/2011 03:31:47

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

7a

600

60015

**

6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

Budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od ul. abiej


do ul. Poleskiej /2007-2009/

3,443,180

4,800,000

zwikszenia

zmniejszenia
1,700,000

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

3,100,000

200,000

kredyty,
poyczki i
obligacje
2,900,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*
C

07/21/2011 03:31:47

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

4,200,000

Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska,


Czstochowska z sygnalizacj wietln /2008-2009/

4,400,000

2,700,000

1,700,000

4,400,000

200,000

Przebudowa drogi do Hryniewicz z


dokumentacj techniczn budowy cieki
rowerowej i chodnika oraz owietlenia /2007-2010/

1,523,506

67,000

30,000

97,000

97,000

6059
/
6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul.
Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/

92,190,444

12 600 60015 6050

Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka


do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od
ul. witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2010/

19,012,600

6059
/
6050

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Przebudowa ul.
Mickiewicza /2008-2009/

27,194,259

6050
/
6059

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
przeduenia ul. urawiej do ul. Borsuczej oraz
ul. Borsuczej od wjazdu do sdu ul. urawiej /
2008-2009/

7b

600

60015

600 60015 6050

10 600 60015

14 600 60015

15 600 60015

6050

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
6050
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
16 600 60015
/
pozostaych ulic: przeduenia Myliwskiej (od
6059
ul. Borsuczej do ul. KD-7L), przeduenia
Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej), KD-7L

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


6050
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
17 600 60015
/
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa ul.
6059 Borsuczej (od ul. urawiej do ul. Solnickiej) /
2008-2009/

rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C

A
B
C
A
7,535,000

1,500,000

6,035,000

559,000

4,801,500

B
C
A

3,860,000

2,500,000

1,360,000

60,000

1,300,000

B
C
A

15,255,000

2,300,000

17,555,000

64,600

3,806,946

B
C
A

5,379,712

5,307,000

5,307,000

345,000

201,326

B
C

13,690,710

13,623,000

13,623,000

167,300

1,256,979

C
A
14,827,000

17,127,000

2,300,000

14,827,000

50,000

1,496,186

B
C

07/21/2011 03:31:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

22 600 60015

6059
/
6050

31 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa ul. Gen. W. Andersa /2009-2010/

51,300,000

1,400,000

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic /


2009-2011/

24,800,000

5,000,000

Opracowanie dokumentacji projektowej na budow


ulic KD-5L (przeduenie ul. Wiewirczej do
39 600 60015 6050 KD-3Z) i KD-3Z (od ul. Ciokowskiego do KD5L) wraz z infrastruktur oraz budowa cieki
rowerowej w ul. KD-3Z /2009/
RAZEM
1

320,000

914,041,533

600 60016 6050

12,298,560

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.


Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/

9,155,849

390,000

11 600 60016 6050

Budowa ul. Wrblewskiego wraz z


infrastruktur /2008-2009/

570,669

395,000

16 600 60016 6050

Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej


na odcinku ul. Obonej do ul Octowej /2009/

1,620,000

1,100,000

157,380

78,690

Budowa ul. Wsplnej na odc. od Puaskiego do


Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wsplnej
do eromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /20072009/

1,151,225

425,000

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa ul. Krtej /2009/

730,000

25 600 60016 6050 Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2010/

26 600 60016 6050

32 600 60016 6050

780,078

284,323,212

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej,


Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z
dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008 2010/

600 60016 6050

300,000

5,800,000

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,100,000

200,000

900,000

10,800,000

1,300,000

9,500,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C

320,000

320,000

20,000

300,000

B
C

Budowa ul.Obokw /2007-2009/

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

600 60016 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

350,000

25,225,000

33,510,060

430,000

276,038,152
780,000

12,809,969
150,000

112,761,532
630,000

5,794,293
A
B
C
A

3,500,000

2,000,000

1,500,000

784,000

716,000

B
C

125,000

515,000

50,000

465,000

367,417

67,417

300,000

1,620,000

70,000

1,000,000

48,000

30,690

30,690

7,000

418,000

18,000

27,583

520,000

400,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

30,000

700,000

730,000

30,000

700,000

A
B
C

07/21/2011 03:31:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


ul. Brzoskwiniowej od ul. Solnickiej do ul.
Dojlidy Grne oraz ul. Dojlidy Grne od ul.
Brzoskwiniowej do ul. Halickiej /2009-2010/

2,650,000

38 600 60016 6050

Budowa ul. Ubocze wraz z owietleniem /2009/

300,000

300,000

300,000

50,000

250,000

39 600 60016 6050

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009/

250,000

250,000

250,000

30,000

220,000

RAZEM

54,053,691

25,165,028

2,335,000

2,082,583

25,417,445

5,901,847

15,631,000

140,000,000

4,430,000

4,000,000

1,000,000

7,430,000

3,441,700

400,000

33 600 60016 6050

710 71095

6050
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo/
Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
6059
PNT /2008-2011/

750 75023 6050

750 75023 6050

750 75023 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

150,000

10,000

160,000

60,000

100,000

B
C
A
B
C
A
B
C
3,884,598
A
B
C

RAZEM

140,000,000

4,430,000

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2010/

12,340,000

4,000,000

Termomodernizacja budynku przy ul. Skadowej


11 /2007-2010/

2,524,000

Prace remontowo-adaptacyjne pomieszcze po


banku w budynku C przy ul. Sonimskiej 1 /2009/

1,100,000

RAZEM

15,964,000

4,000,000

1,000,000

7,430,000

3,441,700

400,000

4,000,000

1,000,000

3,000,000

0
A
B
C
A

1,800,000

1,800,000

50,000

1,750,000

B
C
A

1,100,000

1,100,000

1,100,000

B
C

4,000,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /
2009/

801 80104 6050

Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy


dla niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009-2010/

1,360,000

1,360,000

RAZEM

2,622,210

2,610,000

700,000

700,000

2,900,000

6,900,000

2,150,000

4,750,000

700,000

472,648

227,352

800,000

560,000

204,302

355,698

800,000

1,810,000

976,768

833,232

0
A
B
C
A
B
C

07/21/2011 03:31:48

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

RAZEM

2,622,210

2,610,000

zwikszenia

zmniejszenia

800,000

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,810,000

976,768

833,232

rodki
pochodzce
z innych
rde*

07/21/2011 03:31:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

2,000,000

200,000

560,000

RAZEM

8,285,143

2,290,000

560,000

Momodernizacja obiektw zgodnie z wymogami


852 85202 6050 standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy
ul.Baranowickiej /2009-2010/
RAZEM

5,789,000

2,189,000

1,000,000

5,793,229

2,193,229

1,000,000

Instalacja windy w budynku przy ul. Malmeda 8


oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/

241,325

306,000

852 85219 6050

Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul.


Biaej 13/33 /2009/

138,675

44,000

94,675

RAZEM

410,000

380,000

94,675

Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na


obek. Termomodernizacja - obek Miejski Nr
4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/

30,000

Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul.


Grottgera 10/1 /2009-2010/

414,000

RAZEM

1,993,417

853 85305 6050

900 90001 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa


kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowskiego /
2009/

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2010/

dochody
wasne jst

760,000

760,000

2,850,000

1,826,830

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
1,023,170

1,000,000

2,189,000

289,182

899,818

B
C

852 85219 6050

853 85305 6050

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

1,000,000
64,675

2,193,229

293,411

241,325

241,325

138,675

138,675

64,675

410,000

410,000

30,000

899,818

1,000,000
A
B
C
A
B
C

0
A
B
C
A

30,000

30,000

30,000

B
C

220,000

1,210,000
20,000

30,000
200,000

30,000

1,210,000
220,000

609,780
20,000

600,220
200,000

0
A
B
C
A

2,000,000

200,000

200,000

50,000

150,000

B
C
A

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. w. Rocha Etap I /2009/

50,000

50,000

50,000

50,000

B
C

07/21/2011 03:31:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

50,000

50,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
9

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wczasowej /


2009/

50,000

50,000

B
C

RAZEM
1

900 90002

6050
/
6059

900 90015 6050

32,160,485

7,880,000

500,000

8,380,000

1,796,029

6,583,971

0
A

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

413,991,000

RAZEM

413,991,000

900,000

46,478

46,478

900,000

253,524

500,000

B
C

900,000

46,478

Budowa owietlenia w ul. Zagrnej /2009/

180,000

180,000

RAZEM

6,972,151

5,265,000

180,000

900 90095 6050

Budowa pomnika przy ul. Bema /2009/

120,000

900 90095 6050

Rekonstrukcja murku otaczajcego Park Centralny


wzdu ul. Kalinowskiego i ul. Marjaskiego /2009/

185,196

100,000

RAZEM

2,309,045

183,000

46,478

900,000

253,524

500,000

180,000

80,000

100,000

5,445,000

1,180,000

4,265,000

120,000

97,804

185,196

185,196

146,476
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C

1,417,290

183,000

217,804

1,382,486

1,082,486

300,000

0
A

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6058/ Biaymstoku Etap I "- Salon Ogrodowy /20066059
2010/

14,937,712

3,611,087

50,000

50,000

3,611,087

857,225

935,000

B
C

RAZEM
3

926 92601 6050

OGEM

21,026,062

7,573,155

50,000

Budowa terenw rekreacyjno - sportowych przy ul.


Zachodniej /2009/

1,200,000

500,000

700,000

RAZEM

4,117,826

1,815,000

700,000

50,000

7,573,155

2,292,163

1,885,000

1,200,000

10,000

1,190,000

2,515,000

525,000

1,990,000

0
A
B
C
0

### 397,592,357 37,804,153 38,801,600 396,594,910 48,659,371 184,053,522 10,825,367

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda

07/21/2011 03:31:49

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

07/21/2011 03:31:50

Zacznik Nr 3a
do Uchway Nr XLV/555/09
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 07 wrzenia 2009r.
w zotych

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15

DIn

30,770,200

DIn / BFE

1)

512,357
20,170,474

DIn / BFE

10,438,276

DIn

28,216,200

DIn / BFE

1)

DIn

DIn

10

07/21/2011 03:31:50

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu

11

07/21/2011 03:31:50

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn

DIn

674,500

DIn

DIn
0

13,683,454

DIn

4,760,674

DIn

12,198,721

DIn

13,280,814

DIn

12

07/21/2011 03:31:51

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn/DT

DIn

DIn

5,794,293

144,672,358
DIn

DIn

DIn

DIn

DIn
550,000
DT

DIn

DIn

13

07/21/2011 03:31:51

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn

DIn

DIn
3,884,598

3,588,300

DIn / BFE

1)

3,588,300

DIn

ObU

ObU
0

0
DIn

DIn

14

07/21/2011 03:31:52

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

15

07/21/2011 03:31:52

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn
0

1,000,000
DIn
1,000,000

0
MOPR

MOPR
0

0
DIn

DIn
0

0
DIn

DIn

OSGK

16

07/21/2011 03:31:52

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

OSGK

0
BFE

146,476
146,476

0
DIn

0
OSGK

OSGK / DIn
0

1,818,862

DIn /
OSGK

3,395,992
DIn

10,825,367 153,056,650

17

07/21/2011 03:31:53

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

18

07/21/2011 03:31:53

Zaczn
do Autopopr
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

6059
/
600 60015 6050
/
6058

600 60015

6059
/
6050

600 60016 6050

26 600 60016 6050

39 600 60016 6050

OGEM

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

10

11

12

13

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny
(odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej,
Owsianej, Gowackiego i Narewskiej wraz z
promocj projektu /2005-2010/

44,664,655

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

212,170,538

53,237,606

100,000

9,900,060

43,437,546

58,477

23,208,595

RAZEM

914,041,533

284,323,212

25,225,000

33,510,060

276,038,152

12,809,969

112,761,532

A
29,860,000

14,950,000

12,500,000

32,310,000

27,443

1,000,000

B
C
A
B
C
5,794,293
A

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej,


Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z
dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008 2010/

12,298,560

Budowa ul. Wsplnej na odc. od Puaskiego do


Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wsplnej
do eromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /20072009/

1,151,225

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009/

250,000

250,000

RAZEM

54,053,691

25,165,028

2,335,000

3,500,000

2,000,000

1,500,000

784,000

716,000

B
C
A

425,000

7,000

2,082,583

418,000

18,000

400,000

250,000

30,000

220,000

25,417,445

5,901,847

15,631,000

B
C
A
B
C
3,884,598

### 397,592,357 37,804,153 38,801,600 396,594,910 48,659,371 184,053,522 10,825,367

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

19

07/21/2011 03:31:53

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

zmniejszenie
1

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wr

9,900,060 inne konto

12,500,000 inne konto

zwiekszenie

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6050
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wr

1,200,000

20

07/21/2011 03:31:54

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

21

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

07/21/2011 03:31:54

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

22

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

07/21/2011 03:31:54

Zacznik Nr 3a
do Autopoprawki nr 2
w zotych

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

2011

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

PORPolska Wschodnia
30,770,200

DIn / BFE

1)

57.00%

567,255

11,787,400

512,357

3,884,598

4,714,960
20,170,474

5,794,293

7,072,440

DIn / BFE

PORPolska Wschodnia
77%
0
85%

144,672,358

166,300,060

128,051,046
38,249,014

30,910,297

382,362,740

223,831,196
158,531,544

10,740,000

0
121,295,000

106,440,000

42,258,750
79,036,250

-3,232,999

DIn

58,560

DIn

676,225

57,000

DIn

10,825,367 153,056,650

2,432,932

3,974,956

145,998,158

21,536,690

546,498,237
unijne

0
270,300,495
276,197,742

nasze

23

4,325,000

238,203,965
unijne
nasze

-1,200,436

132,388,958

381,115,992

96,965,698
141,238,267

07/21/2011 03:31:55

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

24

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:31:55

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

25

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:31:55

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

26

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:31:56

Zaczn
do Uc
Rady Miejskiej Bia
z dnia ... wrze
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


400 40002 6050 na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082010/

400 40002 6050

czne koszty
finansowe

11

12

Budowa magistrali wodocigowej w ul.


Wiosennej /2009/

370,000

370,000

370,000

170,000

200,000

RAZEM

4,670,000

1,430,000

1,430,000

330,000

1,100,000

RAZEM

170,000

170,000

600 60015 6050

600 60015 6050

10

900,000

Modernizacja ul.Wasilkowskiej( odc.od


ul.Andersa do ul.Towarowej) oraz
ul.Sienkiewicza od ul.Wasilkowskiej do
ul.Ogrodowej /2004-2009/

160,000

170,000

6059
/
6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,060,000

170,000

600 60015

zmniejszenia

dochody
wasne jst

1,060,000

Budowa 10 wiat przystankowych /2009/

zwikszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

4,300,000

600 60004 6050

6059
/
600 60015 6050
/
6058

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

170,000

170,000

170,000

170,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*
13

A
B
C
A
B
C
0
A
B
C

0
A

24,320,237

20,884,000

25,000

20,909,000

809,000

20,100,000

B
C

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny
(odc.od ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej,
Owsianej, Gowackiego i Narewskiej wraz z
promocj projektu /2005-2010/

44,664,655

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

212,170,538

53,237,606

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa


Polskiego (odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic
miasta) /2008-2010/

30,750,771

6,200,000

A
29,860,000

14,950,000

12,500,000

32,310,000

27,443

1,000,000

B
C

27

100,000

9,900,060

43,437,546

58,477

23,208,595

6,200,000

300,000

5,900,000

A
B
C
A
B
C

07/21/2011 03:31:56

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6050
600 60015
/
6059

6059
/
600 60015 6050
/
6058

600 60015 6050

7a

600

60015

7b

600

60015

600 60015 6050

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul.


K. Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem
ulic: Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M.
Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego,
Mynowa, Wiejska) /1998-2010/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap II. Dokoczenie budowy obwodnicy
rdmiejskiej na odc. od ul. Zwierzynieckiej do
ul. A. Mickiewicza /2005-2009/

64,754,979

19,408,887

31,847,217

rodki
pochodzce
z innych
rde*

16,958,887

120,611

6,400,000

360,000

29,000,000

683,800

100,000

A
B
C

Budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od ul. abiej


do ul. Poleskiej /2007-2009/

3,443,180

4,800,000

6050

Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska,


Czstochowska z sygnalizacj wietln /2008-2009/

4,400,000

2,700,000

Przebudowa drogi do Hryniewicz z


dokumentacj techniczn budowy cieki
rowerowej i chodnika oraz owietlenia /2007-2010/

1,523,506

67,000

Budowa nawierzchni wschodniej czci rynku


miejskiego /2007-2009/

6,065,356

2,305,602

6059
/
6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul.
Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/

92,190,444

7,535,000

6059
/
6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2011/

58,544,000

12 600 60015 6050

Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka


do ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od
ul. witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2010/

19,012,600

Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska


regionalnego na Krywlanach - ul.
Ciokowskiego /2008-2013/

71,000,000

13 600 60015 6050

2,450,000

29,360,000

6050

11 600 60015

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,500,000

10 600 60015

dochody
wasne jst

7,843,180

600 60015 6050

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

Budowa ul. Czstochowskiej w tym:

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

1,700,000

1,700,000

7,500,000

400,000

7,100,000

1,700,000

3,100,000

200,000

2,900,000

1,700,000

4,400,000

200,000

4,200,000

30,000

97,000

97,000

2,305,602

1,140,000

800,000

C
A
B
C
A

6,035,000

559,000

4,801,500

A
B
C
A
B
C

1,500,000

B
C
A

12,767,000

12,767,000

691,750

2,500,000

B
C
A

3,860,000

2,500,000

1,360,000

60,000

1,300,000

B
C
A

28

07/21/2011 03:31:56

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

Budowa drg dojazdowych do podlaskiego lotniska


regionalnego na Krywlanach - ul.
Ciokowskiego /2008-2013/

71,000,000

6059
/
6050

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Przebudowa ul.
Mickiewicza /2008-2009/

27,194,259

6050
/
6059

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
przeduenia ul. urawiej do ul. Borsuczej oraz
ul. Borsuczej od wjazdu do sdu ul. urawiej /
2008-2009/

**

13 600 60015 6050

14 600 60015

15 600 60015

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
6050
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa
16 600 60015
/
pozostaych ulic: przeduenia Myliwskiej (od
6059
ul. Borsuczej do ul. KD-7L), przeduenia
Solnickiej (od ul. KD-7L do ul. Borsuczej), KD-7L
(od ul. Mickiewicza do ul. Solnickiej) /2008-2009/

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


6050
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
17 600 60015
/
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa ul.
6059 Borsuczej (od ul. urawiej do ul. Solnickiej) /
2008-2009/
Przebudowa ul. Mickiewicza (od ul. Borsuczej do
18 600 60015 6050 wjazdu na lotnisko) oraz budowa cieki rowerowej
i owitlenia do granic miasta /2008-2009/

19 600 60015 6050

Przebudowa rynku miejskiego od ul.


Sienkiewicza do ul. Legionowej /2008-2009/

20 600 60015 6050

Dokumentacja projektowa przebudowy


nawierzchni i owietlenia w cigu ulic:
Nowowarszawska (od ul. Ciokowskiego) Zabudowska /2008 -2009/

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

C
A
15,255,000

2,300,000

17,555,000

64,600

3,806,946

B
C
A

5,379,712

5,307,000

5,307,000

345,000

201,326

B
C

13,690,710

13,623,000

13,623,000

167,300

1,256,979

C
A
14,827,000

17,127,000

2,300,000

14,827,000

50,000

1,496,186

B
C
A

400,000

400,000

400,000

320,000

80,000

B
C

7,088,925

6,910,000

6,910,000

1,060,000

5,850,000

A
B
C
A

B
C

29

07/21/2011 03:31:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

21 600 60015 6050

6059
/
6050
6059
23 600 60015
/
6050
22 600 60015

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

Przebudowa ul. Wiadukt od ul. Sawiskiego do


granicy miasta wraz z budow nowego wiaduktu i
przebudow istniejcego wiaduktu nad lini
kolejow relacji Biaystok - Bielsk Podlaski wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/

26,240,000

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa ul. Gen. W. Andersa /2009-2010/

51,300,000

1,400,000

Opracowanie dokumentacji technicznej na


przebudow ul. Gen. F.Kleeberga /2009-2010/

3,000,000

100,000

1,100,000

1,100,000

200,000

900,000

300,000

1,100,000

200,000

900,000

100,000

50,000

50,000

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte
Cassino i ul. Kopernika oraz przebudowa ul.
Boh. Monte Cassino /2009-2011/

22,000,000

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul.


Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej
od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /20092010/

4,800,000

27 600 60015 6050

Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej


do ul. Wsplnej) /2009/

1,850,000

1,850,000

1,850,000

850,000

1,000,000

28 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

2,417,000

1,000,000

1,000,000

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


29 600 60015 6050 wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2010/

4,300,000

900,000

900,000

50,000

100,000

26 600 60015 6050

Przebudowa skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul.


Wysoki Stoczek z sygnalizacj wietln, budow
30 600 60015 6050
wodocigu magistralnego wraz z urzdzeniem
terenw w ssiedztwie Al. Jana Pawa II /2009/

A
B
C
A
B
C
A

16,950,000

25 600 60015 6050

B
C

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" Etap III. Remont wza drogowego Al.
Solidarnoci - J.H. Dbrowskiego /2009-2011/

6059
24 600 60015
/
6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

1,200,000

1,200,000

196,205

100,000

B
C
A

100,000

100,000

100,000

B
C
A

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

1,600,000

1,600,000

1,600,000

200,000

600,000

B
C

30

07/21/2011 03:31:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

10,800,000

1,300,000

9,500,000

7,379,783

1,219,783

6,160,000

31 600 60015 6050

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic /


2009-2011/

24,800,000

5,000,000

32 600 60015 6050

Przebudowa ul. Legionowej na odcinku od ul.


M.C. Skodowskiej do ul. Paacowej z chodnikami i
sygnalizacj /2008-2009/

10,571,767

7,379,783

Dokoczenie budowy cieki rowerowej w ul.


Raginisa (ul. Jutrzenki-ul. Baniowa) oraz w ul.
Branickiego (do ul. Baranowickiej) /2008-2009/

600,000

34 600 60015 6050

Przebudowa ul. W. Wysockiego /2008-2009/

4,405,000

4,405,000

4,405,000

305,000

4,100,000

35 600 60015 6050

Budowa ul. Dojlidy Grne /2009/

5,116,334

5,116,334

5,116,334

100,000

2,650,000

36 600 60015 6050

ul.Produkcyjna od granic miasta w kierunku


oczyszczalni ciekw - opracowanie dokumentacji
technicznej /2006-2009/

328,343

100,000

100,000

100,000

37 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi


dojazdowej do budynku przy ul. Waszyngtona
12 /2009/

25,000

25,000

25,000

25,000

38 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na


przebudow ul. Waszyngtona na odcinku od ul.
Wesoej do ul. Skodowskiej /2009/

150,000

150,000

150,000

150,000

33 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na budow


ulic KD-5L (przeduenie ul. Wiewirczej do
39 600 60015 6050 KD-3Z) i KD-3Z (od ul. Ciokowskiego do KD5L) wraz z infrastruktur oraz budowa cieki
rowerowej w ul. KD-3Z /2009/
RAZEM
1

600 60016 6050

Budowa ul.Obokw /2007-2009/

600 60016 6050 Modernizacja ulicy M. Dbrowskiej /2007-2009/

600 60016 6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul.


Francuskiej wraz z infrastruktur /2007-2010/

5,800,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A

290,000

290,000

290,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

320,000

320,000

320,000

20,000

300,000

B
C

914,041,533

284,323,212

780,078

350,000

687,288
631,701

25,225,000

276,038,152

12,809,969

112,761,532

780,000

150,000

630,000

660,000

660,000

460,000

200,000

300,000

300,000

150,000

150,000

31

430,000

33,510,060

5,794,293
A
B
C
A
B
C
A

07/21/2011 03:31:57

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

600 60016 6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul.


Francuskiej wraz z infrastruktur /2007-2010/

600 60016 6050

Przebudowa ul. Ukonej /2007-2009/

600 60016 6050

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej,


Jesionowej z dojazdem oraz Oliwkowej z
dojazdami i dokoczenie ul. Jaminowej /2008 2010/

12,298,560

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

631,701

300,000

300,000

150,000

150,000

3,001,078

2,887,000

2,887,000

587,000

2,300,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

B
C
A
B
C
A

3,500,000

2,000,000

1,500,000

784,000

716,000

B
C

600 60016 6050

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.


Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2011/

9,155,849

390,000

600 60016 6050

Budowa parkingw przy ul. NMP Krlowej


Rodzin oraz budowa ptli przy ul. Herberta /
2008-2009/

480,000

600 60016 6050

Budowa ul. Pionierskiej wraz z infrastruktur /


2008-2009/

600 60016 6050

515,000

50,000

465,000

480,000

480,000

20,000

460,000

170,395

110,000

110,000

110,000

Budowa ul. rodkowej wraz z infrastruktur /


2008-2009/

309,572

221,000

221,000

221,000

10 600 60016 6050

Budowa ul. Stepowej wraz z infrastruktur /


2008-2009/

490,000

490,000

490,000

450,000

40,000

11 600 60016 6050

Budowa ul. Wrblewskiego wraz z


infrastruktur /2008-2009/

570,669

395,000

367,417

67,417

300,000

12 600 60016 6050

Budowa ul. Jutrzenki oraz KP-4 wraz z


infrastruktur /2008-2009/

2,800,000

2,645,000

2,645,000

345,000

2,300,000

13 600 60016 6050

Budowa ul. Uaskiej wraz z infrastruktur /20082009/

250,000

250,000

250,000

150,000

100,000

14 600 60016 6050

Budowa ul. w. Kingi i Cementowej /20082009/

2,353,518

768,000

768,000

98,000

670,000

15 600 60016 6050

Budowa ul. KD-2L i KD11CPJ czcej ul.


Transportow z ul. Puaskiego /2009/

1,100,000

1,100,000

1,100,000

160,000

640,000

16 600 60016 6050

Budowa ul. nr KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej


na odcinku ul. Obonej do ul Octowej /2009/

1,620,000

1,100,000

1,620,000

70,000

1,000,000

17 600 60016 6050

Budowa parkingu przy ul. Dziakowej /2009/

690,000

690,000

690,000

390,000

300,000

32

125,000

27,583

520,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/21/2011 03:31:58

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

720,000

225,000

270,000

Przebudowa drogi czcej ul. Modlisk i ul.


Warszawsk wraz z infrastruktur techniczn /
2009/

720,000

19 600 60016 6050

Dokoczenie budowy drogi dojazdowej z


parkingami od ul. Pogodnej /2008-2009/

723,416

720,000

720,000

120,000

600,000

20 600 60016 6050

Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej


wraz ze skrzyowaniem /2009-2010/

2,200,000

600,000

600,000

21 600 60016 6050

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy


Kopernikaskiej: ul. Przemysowa, ul. Bracka,
ul. Biaowieska /2009/

340,000

340,000

340,000

40,000

300,000

22 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji na przebudow ul.


Biawny oraz przeduenie do ul.
Czstochowskiej /2009/

150,000

150,000

150,000

150,000

23 600 60016 6050

Budowa ul. Stoczni Gdaskiej /2009/

4,649,598

4,649,598

4,649,598

120,000

24 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092010/

1,580,000

80,000

80,000

80,000

157,380

78,690

48,000

30,690

30,690

Budowa ul. Wsplnej na odc. od Puaskiego do


Zachodniej oraz ul. Kruczej na odc. od Wsplnej
do eromskiego wraz z uzbrojeniem terenu /20072009/

1,151,225

425,000

7,000

418,000

18,000

27 600 60016 6050

Budowa ul. Norwida wraz z infrastruktur /20072009/

197,364

19,740

19,740

19,740

28 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


przebudow nawierzchni i owietlenia w ul.
Kiliskiego /2009/

180,000

180,000

180,000

180,000

29 600 60016 6050

Modernizacja ptli autobusowej przy ul.


urawiej /2009/

295,000

295,000

295,000

95,000

30 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


parkingu przy ul. Sonecznikowej /2009/

25,000

25,000

25,000

25,000

31 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


przebudow ul. Drzymay /2009/

30,000

30,000

30,000

30,000

18 600 60016 6050

25 600 60016 6050 Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2010/

26 600 60016 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

720,000

2,320,000

400,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

33

200,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

07/21/2011 03:31:58

Planowane wydatki
Korekta
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w
latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

Opracowanie dokumentacji technicznej na


przebudow ul. Drzymay /2009/

30,000

30,000

32 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa ul. Krtej /2009/

730,000

33 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


ul. Brzoskwiniowej od ul. Solnickiej do ul.
Dojlidy Grne oraz ul. Dojlidy Grne od ul.
Brzoskwiniowej do ul. Halickiej /2009-2010/

Lp. Dzia Rozdz.

**

31 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


34 600 60016 6050 ul. Niskiej wraz z budow sygnalizacji wietlnej
na skrzyowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /2009/

zwikszenia

30,000

z tego rda finansowania

zmniejszenia

700,000

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

30,000

30,000

730,000

30,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

700,000

2,650,000

150,000

10,000

160,000

60,000

100,000

A
130,000

130,000

130,000

130,000

B
C
A

36 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Wielkopolskiej /2009/

70,000

70,000

70,000

70,000

37 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Kasztanowej /2009/

50,000

50,000

50,000

50,000

38 600 60016 6050

Budowa ul. Ubocze wraz z owietleniem /2009/

300,000

300,000

300,000

50,000

250,000

39 600 60016 6050

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009/

250,000

250,000

250,000

30,000

220,000

RAZEM

54,053,691

25,165,028

2,335,000

25,417,445

5,901,847

15,631,000

Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja


mieszka komunalnych /2008-2013/

Adaptacja budynku przy ul. Knyszyskiej 12A na


700 70095 6050 potrzeby Warsztatw Terapii Zajciowej /20072009/
RAZEM

B
C

86,000

700 70095 6050

C
A
B
C
A

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic
35 600 60016 6050
miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz
z budow i przebudow infrastruktury /2009/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

86,000

86,000

86,000

B
C

2,082,583

42,240,000

12,000,000

12,000,000

500,000

11,500,000

2,038,634

500,000

500,000

300,000

200,000

44,278,634

12,500,000

12,500,000

800,000

11,700,000

34

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,884,598
A
B
C
A
B
C
0

07/21/2011 03:31:58

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

RAZEM
1

710 71035 6050

czne koszty
finansowe

44,278,634

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

12,500,000

Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/

2,000,000

484,090

RAZEM

2,000,000

484,090

35

zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

12,500,000

800,000

11,700,000

484,090

84,090

400,000

484,090

84,090

400,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

0
A
B
C
0

07/21/2011 03:31:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

710 71095

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

6050
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo/
Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
6059
PNT /2008-2011/
RAZEM

750 75023 6050

750 75023 6050

750 75023 6050

750 75095 6050

czne koszty
finansowe

zmniejszenia

4,000,000

1,000,000

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,430,000

3,441,700

400,000

140,000,000

4,430,000

4,430,000

4,000,000

1,000,000

7,430,000

3,441,700

2,524,000

Prace remontowo-adaptacyjne pomieszcze po


banku w budynku C przy ul. Sonimskiej 1 /2009/

1,100,000

RAZEM

15,964,000

4,000,000

4,000,000

1,000,000

400,000

3,000,000

B
C
A

1,800,000

1,800,000

50,000

1,750,000

B
C
A

1,100,000

1,100,000

1,100,000

B
C

4,000,000

2,900,000

6,900,000

2,150,000

4,750,000

0
A

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci


wojewdztwa podlaskiego - cz II, administracja
samorzdowa - lokalne teleinformatyczne sieci
szerokopasmowe /2009-2012/

8,525,588

RAZEM

8,525,588

500,000

500,000

250,000

250,000

B
C

500,000

470,000

470,000

470,000

470,000

500,000

250,000

250,000

470,000

270,000

200,000

470,000

270,000

200,000

801 80101 6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 7


ul. Wiatrakowa 18 /2008-2009/

801 80101 6050

Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /


2008-2010/

18,000,000

6,280,000

6,280,000

2,280,000

801 80101 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4


(Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne
Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /20092010/

5,500,000

200,000

200,000

200,000

Termomodernizacja budynku przy ul. Skadowej


11 /2007-2010/

Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk


szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole
801 80101 6050
Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10
- opracowanie dokumentacji /2009-2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

12,340,000

RAZEM

zwikszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

A
140,000,000

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2010/

754 75495 6050 Budowa masztw do instalacji fotoradarw /2009/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

1,390,594

150,000

150,000

50,000

100,000
4,000,000

0
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

2,000,000

42,944

36

42,944

42,944

07/21/2011 03:31:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk


szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole
801 80101 6050
Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10
- opracowanie dokumentacji /2009-2010/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

2,000,000

42,944

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

42,944

dochody
wasne jst

42,944

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

37

07/21/2011 03:31:59

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

801 80101 6050

801 80102 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy


Szkole Podstawowej Nr 47, ul. Palmowa 21 /
2009/

400,000

400,000

RAZEM

34,363,538

7,072,944

Budowa maego boiska i placu zabaw przy Zespole


Szk Nr 12, ul. Krakowska 19 /2009/

150,000

150,000

RAZEM

300,000

150,000

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

400,000

200,000

200,000

7,072,944

2,772,944

4,300,000

150,000

150,000

150,000

150,000

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 14 przy ul. Pisudskiego
20/4 /2008-2009/

562,210

550,000

550,000

299,818

250,182

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /
2009/

700,000

700,000

700,000

472,648

227,352

801 80104 6050

Budowa przycza wodno - kanalizacyjnego do


budynku Przedszkola Samorzdowego Nr 1
przy ul. Kawaleryjskiej 70 /2009/

801 80104 6050

Nadbudowa budynku i monta windy dla


niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzadowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009/

Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy


dla niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009-2010/

1,360,000

RAZEM

2,622,210

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr


3 ul. Spacerowa 4 /2007-2009/

801 80110 6050

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy


801 80110 6050 Publicznym Gimnazjum Nr 13 ul. Piastowska 3d
/2009/

801 80110 6050

801 80104 6050

801 80104 6050

A
B
C
A
B
C

rodki
pochodzce
z innych
rde*

0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

B
C
A

1,360,000

800,000

560,000

204,302

355,698

B
C

2,610,000

800,000

1,810,000

976,768

833,232

1,152,593

800,000

800,000

145,330

654,670

400,000

400,000

400,000

200,000

200,000

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


5 przy ul. Puaskiego 25 /2009-2010/

1,700,000

100,000

100,000

100,000

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

2,000,000

200,000

760,000

760,000

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


4 przy ul. Ciepej 32 /2009-2010/

1,500,000

200,000

200,000

200,000

38

560,000

0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

07/21/2011 03:32:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


801 80110 6050
4 przy ul. Ciepej 32 /2009-2010/

Dokoczenie budowy boisk sportowych przy


Zespole Szk Sportowych Nr 1 przy ul. Promiennej
801 80110 6050
i przy Publicznym Gimnazjum nr 5 oraz przy Szkole
Podstawowej Nr 14 ul. Puaskiego 25 /2008-2009/

1,168,386

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


801 80110 6050 nawierzchni przy Publicznym Gimnazjum Nr 9
ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2008-2009

364,164

RAZEM

1,500,000

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zmniejszenia

200,000

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

200,000

200,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

B
C
A

410,000

410,000

241,500

168,500

A
180,000

180,000

180,000

B
C

8,285,143

2,290,000

560,000

2,850,000

1,826,830

1,023,170

801 80120 6050

Budowa sali gimnastycznej przy VI LO


ul.Warszawska 8 /2006-2009/

7,859,194

5,570,248

5,570,248

735,248

4,835,000

801 80120 6050

Termomodernizacja, remont sanitariatw i


monitoring XI Liceum Oglnoksztaccego ul.
Grottgera 9 /2007-2009/

1,277,060

1,200,000

1,200,000

735,000

465,000

801 80120 6050

Termomodernizacja, dobudowa szatni, remont


sanitariatw, monitoring w VIII Liceum
Oglnoksztaccym ul. Piastowska 5 /20072009/

2,565,854

601,706

601,706

601,706

Termomodernizacja, remont sanitariatw,


monitoring w Zespole Szk
801 80120 6050
Oglnoksztaccych Nr 10 ul. Soklska 1 /20082009/
Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy
IV Liceum Oglnoksztaccym, ul.
Zwierzyniecka 9A /2009/

801 80120 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


sali gimnastycznej przy Zespole Szk
801 80120 6050
Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego
ul. Konopnickiej 3 /2009/

B
C

rodki
pochodzce
z innych
rde*

0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

2,638,328

1,760,000

1,760,000

760,230

999,770

B
C

400,000

400,000

400,000

200,000

200,000

A
B
C
A

300,000

300,000

300,000

300,000

B
C

801 80120 6050

Termomodernizacja Zespou Szk


Oglnoksztaccych i Technicznych przy ul.
Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/

2,000,000

100,000

RAZEM

17,040,436

9,931,954

801 80130 6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


nawierzchni przy Zespole Szk BudowlanoGeodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2008-2009/

1,321,887

929,000

39

100,000

100,000

9,931,954

3,432,184

929,000

479,000

A
B
C
6,499,770
450,000

0
A
B

07/21/2011 03:32:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

801 80130 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


nawierzchni przy Zespole Szk BudowlanoGeodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2008-2009/

1,321,887

929,000

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

929,000

479,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

450,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

40

07/21/2011 03:32:00

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

801 80130 6050

801 80130 6050

801 80130 6050

801 80140 6050

851 85111 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

650,000

350,000

300,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w


Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 /
2009/

650,000

Uoenie sztucznej nawierzchni na istniejcym


boisku asfaltowym oraz budowa parkingu przy
Zespole Szk Rolniczych ul. Ks. St. Suchowolca
26 /2008-2009/

987,444

Wykonanie dokumentacji projektowej na budow


parkingu Zespou Szk Ponadgimnazjalnych
Nr 1 ul. Zwycistwa 28 /2009/

60,000

RAZEM

3,019,331

650,000

B
C
A

279,000

279,000

219,000

60,000

B
C
A

60,000

60,000

60,000

B
C

1,918,000

Rozbudowa Centrum Ksztacenia


Ustawicznego w Biaymstoku szans rozwoju
regionu - etap I /2009 - 2010/

4,000,000

2,000,000

RAZEM

4,000,000

2,000,000

Rozbudowa-Samodzielny Szpital Miejski


im.PCK przy ul.Sienkiewicza 79 - II etap, oraz
zakres robt zwizanych ze zniesieniem barier
architektonicznych /2006-2009/

4,527,780

25,548

RAZEM

4,527,780

25,548

1,918,000

1,108,000

810,000

2,000,000

300,000

300,000

2,000,000

300,000

300,000

25,548

25,548

25,548

25,548

0
A
B
C
0
A
B
C

0
A

851 85195 6050

Rozbudowa N.Z.O.Z. Modzieowy Orodek Terapii


i Readaptacji "Etap" w Biaymstoku /2008-2010/

6,400,000

18,300

18,300

18,300

B
C

RAZEM
1

5,789,000

Opracowanie wiadectw energetycznych budynku


852 85202 6050 Domu Pomocy Spoecznej przy ul. wierkowej /
2009/

4,229

852 85219 6050

Instalacja windy w budynku przy ul. Malmeda 8


oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/

18,300

18,300

18,300

0
A

Momodernizacja obiektw zgodnie z wymogami


852 85202 6050 standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy
ul.Baranowickiej /2009-2010/

RAZEM
1

6,400,000

2,189,000

1,000,000

1,000,000

2,189,000

289,182

899,818

B
C
A

4,229

4,229

4,229

B
C

5,793,229
241,325

2,193,229
306,000

41

1,000,000

1,000,000
64,675

2,193,229
241,325

293,411
241,325

899,818

1,000,000
A
B

07/21/2011 03:32:01

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

852 85219 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

Instalacja windy w budynku przy ul. Malmeda 8


oraz wykonanie podjazdu do windy /2009/

241,325

306,000

zwikszenia

z tego rda finansowania

zmniejszenia

64,675

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

241,325

241,325

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

42

07/21/2011 03:32:01

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zwikszenia

852 85219 6050

Ocieplenie i wykonanie elewacji w budynku przy ul.


Biaej 13/33 /2009/

138,675

44,000

852 85219 6050

Wykonanie projektu i budowa ogrodzenia wok


budynku przy ul. Biaej 13/33 2009/

30,000

30,000

RAZEM

410,000

380,000

zmniejszenia

94,675

94,675

64,675

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

138,675

138,675

30,000

30,000

410,000

410,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
0

0
A

852 85295 6050

Budowa wietlicy socjotetapeutycznej przy ul.


Dojnowskiej 80C /2009/

500,000

500,000

500,000

500,000

B
C

RAZEM

500,000

500,000

500,000

500,000

853 85305 6050

Termomodernizacja- obek Miejski Nr 3 ul.


Wasilkowska 4 /2008-2009/

500,025

500,000

500,000

265,809

234,191

853 85305 6050

Termomodernizacja wraz z wymian ogrodzenia Filia obka Miejskiego Nr 3 ul. Warszawska


75a /2008-2009/

500,000

500,000

500,000

233,971

266,029

853 85305 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i audytu na


obek. Termomodernizacja - obek Miejski Nr
4 ul. Broniewskiego 1A /2009-2010/

30,000

Termomodernizacja wraz z wykonaniem podjazdu


do budynku i remont tarasw - Filia obek
Miejski Nr 2 ul. Upalna 58 /2007-2009/

579,392

Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul.


Grottgera 10/1 /2009-2010/

414,000

RAZEM

1,993,417

853 85305 6050

853 85305 6050

Opracowanie koncepcji na Centrum Organizacji


853 85395 6050
Pozarzdowych rg ul. Sienkiewicza i ul.
Ogrodowej /2009/

Opracowanie wiadectw energetycznych budynku


Specjalnego Orodka Szkolno854 85403 6050
Wychowawczego ul. Antoniuk Fabryczny 40 /
2009/

RAZEM

RAZEM

30,000

0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

180,000

180,000

80,000

100,000

B
C
A

30,000

30,000

30,000

B
C

1,210,000

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

30,000

1,210,000

609,780

20,000

20,000

20,000

20,000

600,220

0
A
B
C

0
A

5,734

5,734

5,734

5,734

5,734

5,734

5,734

5,734

B
C

43

07/21/2011 03:32:01

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

RAZEM

czne koszty
finansowe

5,734

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

5,734

44

zwikszenia

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

5,734

5,734

07/21/2011 03:32:02

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

854 85407 6050

900 90001 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

Budowa parkingu przy Midzyszkolnym


Orodku Sportu ul. Zwycistwa /2009/

90,000

90,000

RAZEM

90,000

90,000

"Rozbudowa i modernizacja systemu


wodocigowo-kanalizacyjnego w Biaymstoku i
Gminie Wasilkw" - udzia wasny Miasta
Biaystok /2004-2011/

24,545,729

5,800,000

zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

90,000

90,000

90,000

90,000

5,800,000

1,000,000

4,800,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
0
A
B
C

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach


900 90001 6050 Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2010/

3,202,354

640,000

640,000

240,000

400,000

Budowa kanau sanitarnego, grawitacyjnego i


900 90001 6050 tocznego z przepompowni ciekw os. cianka /
2007-2009/

1,332,402

660,000

660,000

160,000

500,000

900 90001 6050

Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul.


Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009/

700,000

700,000

700,000

200,000

500,000

900 90001 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej na budow


kanalizacji sanitarnej w ul. Chtnika /2009/

60,000

60,000

60,000

26,029

33,971

900 90001 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa


kanalizacji sanitarnej w ul. Grzybowskiego /
2009/

220,000

20,000

200,000

220,000

20,000

200,000

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2010/

2,000,000

200,000

200,000

50,000

150,000

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. w. Rocha Etap I /2009/

50,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

900 90001 6050

50,000

50,000

50,000

B
C
A

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Wczasowej /


2009/

50,000

50,000

50,000

50,000

B
C

RAZEM
1

900 90002

6050
/
6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

32,160,485

7,880,000

500,000

8,380,000

1,796,029

6,583,971

0
A

413,991,000

900,000

46,478

46,478

900,000

253,524

500,000

B
C

45

07/21/2011 03:32:02

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

RAZEM
1

900 90004 6050

czne koszty
finansowe

413,991,000

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

900,000

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Poleskiej do ul.
Piastowskiej) /2008-2011/

15,000,000

1,300,000

RAZEM

15,000,000

1,300,000

zwikszenia

zmniejszenia

46,478

46,478

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

900,000

253,524

500,000

1,300,000

200,000

1,100,000

1,300,000

200,000

1,100,000

Wykonanie mapy akustycznej /2008-2009/

768,873

768,873

RAZEM

768,873

768,873

900 90015 6050

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy,


kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2009/

2,297,985

1,215,000

1,215,000

265,000

950,000

900 90015 6050

Modernizacja owietlenia ulicznego /2009/

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

Przebudowa i modernizacja sygnalizacji wietlnej z


900 90015 6050 przystosowaniem do systemu sterowania ruchem /
2009/

670,000

670,000

670,000

170,000

500,000

900 90015 6050

Budowa owietlenia ulic wylotowych z miasta (27Lipca, Popieuszki) /2009/

1,150,000

850,000

850,000

50,000

800,000

900 90015 6050

Iluminacja kocioa w. Jadwigii Krlowej /2009/

150,000

150,000

150,000

150,000

900 90015 6050

Iluminacja cerkwii pod wezwaniem w. Jerzego /


2009/

130,000

130,000

130,000

130,000

900 90015 6050

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z czciow


przebudow skrzyowania ulicy Skadowej z ulic
Pogodn, eromskiego i Transportow /20082009/

1,494,166

Budowa sygnalizacji wietlnej wraz z czciow


przebudow skrzyowania ul. Skadowej z ul.
Handlow /2009/

700,000

Budowa owietlenia w ul. Zagrnej /2009/

180,000

180,000

RAZEM

6,972,151

5,265,000

180,000

900 90015 6050

900 90015 6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /2008900 90095 6050


2009/

768,873

768,873

768,873

146,476
A
B
C
0
A
B
C

900 90007 6050

768,873

rodki
pochodzce
z innych
rde*

0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

1,350,000

1,350,000

185,000

1,165,000

B
C
A

700,000

700,000

50,000

650,000

B
C

114,280

110,000

46

180,000

80,000

100,000

5,445,000

1,180,000

4,265,000

110,000

110,000

A
B
C
0
A
B

07/21/2011 03:32:02

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082009/

114,280

110,000

110,000

110,000

900 90095 6050 Budowa studni gbinowej na os. Pietasze /2009/

110,000

110,000

110,000

110,000

900 90095 6050

Zagospodarowanie terenu przy ul. Bema /20082009/

334,569

160,300

160,300

160,300

900 90095 6050

Rewaloryzacja pomnika "Obrocom Biaegostoku


w 1939r." /2008-2009/

885,000

686,990

686,990

386,990

900 90095 6050

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


terenem /2009-2010/

600,000

50,000

50,000

50,000

47

kredyty,
poyczki i
obligacje

300,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/21/2011 03:32:03

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90095 6050

Budowa pomnika przy ul. Bema /2009/

120,000

900 90095 6050

Rekonstrukcja murku otaczajcego Park Centralny


wzdu ul. Kalinowskiego i ul. Marjaskiego /2009/

185,196

100,000

Wykonanie obiektu maej architektury (rzeby) na


pasau wzdu ul. Spdzielczej /2009/

80,000

RAZEM

2,309,045

900 90095 6050

921 92114 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009

183,000

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

120,000

97,804

185,196

185,196

zmniejszenia

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A

80,000

80,000

80,000

B
C

1,417,290

Budowa Centrum im. L. Zamenhofa /2007-2009/

7,042,555

6,285,000

RAZEM

7,042,555

6,285,000

183,000

217,804

1,382,486

1,082,486

300,000

6,285,000

1,614,191

4,670,809

6,285,000

1,614,191

4,670,809

0
A
B
C
0
A

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6058/ Biaymstoku Etap I "- Salon Ogrodowy /20066059
2010/

14,937,712

3,611,087

50,000

50,000

3,611,087

857,225

935,000

B
C
A

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6058/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,417,750

3,215,964

3,215,964

1,038,834

600,000

B
C

921 92120 6050

Rewaloryzacja dziedzica wstpnego Paacu


Branickich pawilony studni /2008-2009/

1,670,600

746,104

RAZEM

21,026,062

7,573,155

925 92504 6050

Przebudowa i remont kapitalny obiektw wraz z


towarzyszc infrastruktur w Akcencie ZOO /
2007-2011/

6,550,000

500,000

RAZEM

6,550,000

500,000

926 92601 6050

Budowa skateparku w parku im. Jadwigi


Dziekoskiej /2008-2009/

Dokoczenie budowy kompleksu sportowego "Moje


Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w
926 92601 6050
ssiedztwie Zespou Szk Handlowo Ekonomicznych /2008-2009/

1,104,600

1,100,000

50,000

50,000

746,104

396,104

350,000

7,573,155

2,292,163

1,885,000

500,000

200,000

300,000

500,000

200,000

300,000

1,100,000

300,000

800,000

A
B
C
0
A
B
C
0
A
B
C
A

1,813,226

215,000

48

215,000

215,000

07/21/2011 03:32:03

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Dokoczenie budowy kompleksu sportowego "Moje


Boisko - Orlik 2012" na osiedlu Bema w
926 92601 6050
ssiedztwie Zespou Szk Handlowo Ekonomicznych /2008-2009/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009

1,813,226

215,000

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

215,000

dochody
wasne jst

215,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

49

07/21/2011 03:32:03

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

926 92601 6050

Budowa terenw rekreacyjno - sportowych przy ul.


Zachodniej /2009/

1,200,000

500,000

700,000

RAZEM

4,117,826

1,815,000

700,000

OGEM

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2009
zmniejszenia

Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,200,000

10,000

1,190,000

2,515,000

525,000

1,990,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
0

### 397,592,357 37,804,153 38,801,600 396,594,910 48,659,371 184,053,522 10,825,367

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

997,447

-997,447
0
-997,447 rnica

50,955,651
2,296,280

kredyt
184,053,522
0

-48,000 ochr.r
-1,120,000 DT
252,357 devel
-8,000 SP34
-12,000 ZS11
-150,000 BFE
1,000,000 dotacja
-1,000,000 P.Skarbnik
30,000 MOPR
-34,804 OiGK
1,100,000 ObU
-300,000 DT Andersa
-700,000 DT
-7,000 Edukacja SP34

zmniejszenie
1

600 60015 6059

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

921 92120 6059

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


Biaymstoku Etap I "- Salon Ogrodowy

9,900,060 inne konto


50,000 inne konto

50

07/21/2011 03:32:04

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

Przebudowa ulic w centrum miasta - I etap (ul. K.


Kalinowskiego, Mazowiecka ze skrzyowaniem ulic:
600 60015 6059
Mazowiecka - Zwierzyniecka - Wiejska - M.
Kopernika, ul. Kijowska, Kard. St. Wyszyskiego,
Mynowa, Wiejska) /1998-2010/

2,450,000 inne konto

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6059
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj
projektu

12,500,000 inne konto

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od ul.
Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2011/

600 60015 6059

17

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
600 60015 6059
Ekonomicznej w Biaymstoku - Budowa ul.
Borsuczej (od ul. urawiej do ul. Solnickiej) /20082009/

2,300,000 inne konto

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
600 60015 6058 II. Dokoczenie budowy obwodnicy rdmiejskiej
na odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza
/2005-2009/

360,000 inne konto

900 90002 6050

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

600 60015 6059

Opracowanie dokumentacji technicznej i


przebudowa ul. Gen. W. Andersa /2009-2010/

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

1,500,000 inne konto

10

Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT /2008-2011/

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

1,000,000 BFE - inne konto


46,476 BFE
300,000 DT - inne konto

zwiekszenie
1

600 60015 6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2010/

100,000

51

07/21/2011 03:32:04

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2009
zwikszenia

921 92120 6050

"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


Biaymstoku Etap I "- Salon Ogrodowy

600 60015 6050

Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla


podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej w Biaymstoku - Przebudowa ul.
Mickiewicza /2008-2009/

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6050
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj
projektu

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6058
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic:Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj
projektu
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT /2008-2011/

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)

dochody
wasne jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

50,000

2,300,000

1,200,000

13,750,000 inne konto

4,000,000 DIN - inne konto

52

07/21/2011 03:32:04

Zacznik Nr 3a
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... wrzenia 2009r.
w zotych

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15

SPRAWDZE
NIE

DIn

440,000

DIn

Rok budetowy
2010

440,000

DT
0

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2011

2010

2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

3,239,000

-439,000
0

3,239,000

0
0

DIn

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

-439,000
0

3,411,237

0
0

PORPolska Wschodnia
30,770,200

DIn / BFE

1)

57.00%

567,255

11,787,400

512,357

7,072,440

4,714,960
20,170,474

DIn / BFE

DIn

PORPolska Wschodnia
77%
0
85%
Infrastruktura i rodowisko

2,432,932

166,300,060

128,051,046
38,249,014

771

24,550,000

8,021,100
18,715,900

53

07/21/2011 03:32:05

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

10,438,276

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

RPO Wojewdztwa Podlaskiego


0

DIn

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

2,246,092

45,550,000

29,607,500

65%

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

15,942,500

PORPolska Wschodnia
28,216,200

365,602

2,847,217

DIn

343,180

DIn

343,180

DIn

DIn

106,506

DIn

3,759,754

DIn / BFE

1)

57.00%

1,320,000

PORPolska Wschodnia
674,500

DIn

75%

1,221,164

44,529,280

33,396,960

40,405,000

11,132,320

30,303,750

10,101,250

PORPolska Wschodnia
9,575,250

DIn

75%

366,000

29,471,000

22,103,250

15,940,000

7,367,750

DIn

97,600

17,555,000

11,955,000

3,985,000

0
DIn

RPO wojewdztwa Podlaskiego


0

54

71,000,000

07/21/2011 03:32:05

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

65%

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

71,000,000

RPO wojewdztwa Podlaskiego


13,683,454

DIn

70%

9,639,259

RPO wojewdztwa Podlaskiego


4,760,674

DIn

70%

72,712

RPO wojewdztwa Podlaskiego

12,198,721

DIn

70%

67,710

0
RPO wojewdztwa Podlaskiego
13,280,814

DIn

70%

DIn

DIn

178,925

DIn

50,000

-50,000

55

07/21/2011 03:32:05

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

903,795

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

DIn

4,000,000

DIn/DT

PORPolska Wschodnia
75%
0

1,900,000

1,425,000
475,000

DIn

PORPolska Wschodnia
75%
0

2,900,000

2,175,000
725,000

DT

76%

7,200,000

9,750,000

DIn

8,700,000

13,200,000

DIn

3,800,000

DIn

2,400,000

3,400,000

DIn

wspfinansowane
przez developerw

1,000,000

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

10,000,000

11,140,000

25,000,000

24,300,000

-1,000,000

9,750,000

-1,200,000

-983,000

wspfinansowane
DIn

przez developerw

450,000

750,000
wspfinansowane
DIn

przez developerw

800,000

56

07/21/2011 03:32:06

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

2,366,334

5,794,293

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

DIn

7,000,000

DIn

3,191,984

DIn

310,000

DIn

DIn

DIn

228,343

DIn

DIn

DIn

144,672,358

30,910,297

382,362,740

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

7,000,000

223,831,196
158,531,544

121,295,000

SPRAWDZENIE

42,258,750
79,036,250

106,440,000

-3,232,999

DIn

78

DIn

27,288

DIn

11,701

320,000

57

07/21/2011 03:32:06

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

DIn

11,701

320,000

DIn

114,078

DIn

58,560

10,740,000

DIn

165,849

4,150,000

DIn

550,831

-550,831

DIn

156,000

-95,605

DIn

88,572

DIn

DIn

203,252

DIn

155,000

DIn

1,000

-1,000

DIn

1,585,518

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

0
0

4,325,000

DIn

wspfinansowane
przez developerw

DIn

wspfinansowane
przez developerw

300,000

550,000
DIn

58

07/21/2011 03:32:06

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

wspfinansowane

3,416

DIn

DIn

DIn

DT

1,500,000

DT

126,690

DIn

676,225

57,000

DIn

177,624

DIn

DIn

DIn

DIn

DIn

przez developerw

225,000
DIn

DIn

wspfinansowane
przez developerw

2,200,000

-600,000

600,000

2,209,598

59

07/21/2011 03:32:07

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

3,884,598

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

DIn

DIn

DIn

DIn

DIn

DIn

DIn

DIn

Rok budetowy
2010

21,536,690
12,000,000

240,000

DIn

1,538,634
1,778,634

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

2,500,000

3,974,956
ZMK

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

SPRAWDZENIE

-10,000

4,325,000

18,000,000

-1,200,436
0

0
12,000,000

60

18,000,000

07/21/2011 03:32:07

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

OSGK

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

1,778,634

12,000,000

1,451,773

1,451,773

61

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

18,000,000

07/21/2011 03:32:07

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

3,588,300

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn / BFE

1)

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

157,746

49,149,442

39,811,048

67,539,442

54,706,948

15,723,370

15,723,370

PORPolska Wschodnia
81%

###
0

3,588,300

49,149,442

39,811,048
9,338,394

67,539,442

54,706,948
12,832,494

29,280

8,310,720

ObU

24,000

700,000

ObU

0
DT

157,746

12,832,494

DIn

Inf

9,338,394

0
29,280

9,010,720

2,800,000

2,800,000

2,425,588

2,800,000

2,425,588

2,800,000

0
0

0
0

DIn

1,240,594

DIn

300,000

11,420,000

DIn

5,300,000

EKiS

1,957,056

62

07/21/2011 03:32:08

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
EKiS
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

1,957,056

63

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:32:08

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

EKiS

1,540,594
EKiS

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

0
18,677,056

0
1,540,594

SPRAWDZENIE

0
0

DIn

12,210

DIn

EKiS

EKiS

DIn

800,000

12,210

800,000

DIn

352,593

EKiS

DIn

1,600,000

DIn

1,240,000

DIn

1,300,000

64

07/21/2011 03:32:08

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

DIn

1,300,000

DIn

758,386

EKiS

20,008

164,156

352,593
DIn

RPO wojewdztwa Podlaskiego


0

4,140,000

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

2,288,946

DIn

77,060

DIn

1,964,148

DIn

878,328

EKiS

DIn

DIn

1,900,000

5,208,482

1,900,000

392,887

0
DIn

0
0

0
0

65

07/21/2011 03:32:09

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

392,887

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

66

07/21/2011 03:32:09

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

EKiS

DIn

708,444

EKiS

0
1,400,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn

1,400,000

DIn

0
BFE / DIn

Rok budetowy
2010

392,887

2,000,000

2,000,000

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

0
0

4,502,232

164,700

6,217,000

164,700

6,217,000
3,600,000

4,502,232
0

1,000,000

1,000,000

DIn

DIn

0
MOPR

3,600,000

10,462,541

0
0

0
-10,462,541

67

07/21/2011 03:32:09

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
MOPR
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

10,462,541

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

-10,462,541

68

07/21/2011 03:32:10

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

MOPR

400,000

-400,000

MOPR

10,862,541

ZMK

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

-10,862,541

25

DIn

DIn

DIn

399,392

DIn

384,000

0
0

0
0

384,000
399,417

Rok budetowy
2011

DIn

DIn

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

1,152,541

DIn
0

Rok budetowy
2010

0
0

27,694

69

07/21/2011 03:32:10

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

27,694

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

70

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:32:10

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

EKiS

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

6,200,000

DIn

6,545,729

6,000,000

DIn

62,354

2,500,000

DIn

672,402

DIn

DIn

DIn

DIn

OSGK

OSGK

0
BFE

1,800,000

7,280,485

10,300,000

4,840,905

6,200,000
11,995,445

0
396,254,650

146,476

71

07/21/2011 03:32:11

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

146,476

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

DIn
0

0
OSGK

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

14,560,969

4,840,905

3,200,000

22,513,855

3,200,000

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

#REF!

#REF!

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

11,995,445

396,254,650

3,000,000

7,500,000

3,000,000

7,500,000

0
37,074,825

0
0

DIn

1,082,985

DT

DT

DIn

300,000

DT

DT

DIn

144,166

DIn

DIn

1,227,151
OSGK

5,000

300,000

300,000
-720

72

07/21/2011 03:32:11

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

5,000

-720

OSGK

OSGK

177,200

-2,931

OSGK

200,000

-1,990

OSGK

Rok budetowy
2010

550,000

73

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:32:11

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

OSGK

OSGK / DIn

OSGK

2,454,302

DIn
0

1,818,862

DIn /
OSGK

55%

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

757,555

SPRAWDZENIE

-5,641
0

757,555

925,959

11,123,621

6,117,992

-722,955

5,005,629

1,577,130

DIn

55%

982,290

540,260

219,496

442,031
EKiS
0

3,395,992
OSGK

924,496

925,959

12,105,911

120,000

3,000,000

3,000,000

6,658,251
5,447,660

3,049,078
0

3,049,078

421,037
-119,078

-119,078

DIn

4,600

DIn

1,598,226

0
0

74

07/21/2011 03:32:12

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
DIn
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

1,598,226

Rok budetowy
2010

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

75

07/21/2011 03:32:12

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

DIn

10,825,367 153,056,650

Rok budetowy
2010

145,998,158

un.
-1,298,833

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

546,498,237
unijne

9,526,534

Rok budetowy
2011

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

1,602,826

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

0
270,300,495
276,197,742

nasze

238,203,965
unijne
nasze

132,388,958

381,115,992

96,965,698
141,238,267

153,056,650
0

76

07/21/2011 03:32:12

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

77

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:32:13

ane wydatki

ego rda finansowania


rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
koca 2008 roku

Rok budetowy
2010

78

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Rok budetowy
2011

rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.

Po roku 2011

SPRAWDZENIE

07/21/2011 03:32:13

You might also like