Professional Documents
Culture Documents
do Uchway Nr XL
Rady Miejskiej Bia
z dnia 07 wrze
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
6059
/
600 60015 6050
/
6058
6059
/
6050
600 60015
6050
600 60015
/
6059
czne koszty
finansowe
24,320,237
20,884,000
44,664,655
212,170,538
29,860,000
10
11
12
rodki
pochodzce
z innych
rde*
13
25,000
20,909,000
809,000
20,100,000
14,950,000
12,500,000
32,310,000
27,443
1,000,000
B
C
53,237,606
100,000
9,900,060
43,437,546
58,477
23,208,595
A
B
C
A
64,754,979
19,408,887
2,450,000
16,958,887
120,611
6,400,000
B
C
A
31,847,217
7,843,180
7,500,000
7a
600
3,443,180
4,800,000
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
60015
zmniejszenia
dochody
wasne jst
6059
/
600 60015 6050
/
6058
zwikszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
Rok budetowy
2009
29,360,000
360,000
29,000,000
683,800
100,000
B
C
1,700,000
1,700,000
7,500,000
400,000
7,100,000
1,700,000
3,100,000
200,000
2,900,000
A
B
C
A
B
07/21/2011 03:31:47
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
7a
600
60015
**
6050
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
3,443,180
4,800,000
zwikszenia
zmniejszenia
1,700,000
dochody
wasne jst
3,100,000
200,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,900,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
C
07/21/2011 03:31:47
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
4,200,000
4,400,000
2,700,000
1,700,000
4,400,000
200,000
1,523,506
67,000
30,000
97,000
97,000
6059
/
6050
92,190,444
19,012,600
6059
/
6050
27,194,259
6050
/
6059
7b
600
60015
10 600 60015
14 600 60015
15 600 60015
6050
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
7,535,000
1,500,000
6,035,000
559,000
4,801,500
B
C
A
3,860,000
2,500,000
1,360,000
60,000
1,300,000
B
C
A
15,255,000
2,300,000
17,555,000
64,600
3,806,946
B
C
A
5,379,712
5,307,000
5,307,000
345,000
201,326
B
C
13,690,710
13,623,000
13,623,000
167,300
1,256,979
C
A
14,827,000
17,127,000
2,300,000
14,827,000
50,000
1,496,186
B
C
07/21/2011 03:31:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
22 600 60015
6059
/
6050
51,300,000
1,400,000
24,800,000
5,000,000
320,000
914,041,533
12,298,560
9,155,849
390,000
570,669
395,000
1,620,000
1,100,000
157,380
78,690
1,151,225
425,000
730,000
780,078
284,323,212
300,000
5,800,000
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,100,000
200,000
900,000
10,800,000
1,300,000
9,500,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
320,000
320,000
20,000
300,000
B
C
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
Rok budetowy
2009
350,000
25,225,000
33,510,060
430,000
276,038,152
780,000
12,809,969
150,000
112,761,532
630,000
5,794,293
A
B
C
A
3,500,000
2,000,000
1,500,000
784,000
716,000
B
C
125,000
515,000
50,000
465,000
367,417
67,417
300,000
1,620,000
70,000
1,000,000
48,000
30,690
30,690
7,000
418,000
18,000
27,583
520,000
400,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
30,000
700,000
730,000
30,000
700,000
A
B
C
07/21/2011 03:31:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,650,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
250,000
250,000
250,000
30,000
220,000
RAZEM
54,053,691
25,165,028
2,335,000
2,082,583
25,417,445
5,901,847
15,631,000
140,000,000
4,430,000
4,000,000
1,000,000
7,430,000
3,441,700
400,000
710 71095
6050
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo/
Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
6059
PNT /2008-2011/
rodki
pochodzce
z innych
rde*
150,000
10,000
160,000
60,000
100,000
B
C
A
B
C
A
B
C
3,884,598
A
B
C
RAZEM
140,000,000
4,430,000
12,340,000
4,000,000
2,524,000
1,100,000
RAZEM
15,964,000
4,000,000
1,000,000
7,430,000
3,441,700
400,000
4,000,000
1,000,000
3,000,000
0
A
B
C
A
1,800,000
1,800,000
50,000
1,750,000
B
C
A
1,100,000
1,100,000
1,100,000
B
C
4,000,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /
2009/
1,360,000
1,360,000
RAZEM
2,622,210
2,610,000
700,000
700,000
2,900,000
6,900,000
2,150,000
4,750,000
700,000
472,648
227,352
800,000
560,000
204,302
355,698
800,000
1,810,000
976,768
833,232
0
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 03:31:48
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
RAZEM
2,622,210
2,610,000
zwikszenia
zmniejszenia
800,000
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,810,000
976,768
833,232
rodki
pochodzce
z innych
rde*
07/21/2011 03:31:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
2,000,000
200,000
560,000
RAZEM
8,285,143
2,290,000
560,000
5,789,000
2,189,000
1,000,000
5,793,229
2,193,229
1,000,000
241,325
306,000
138,675
44,000
94,675
RAZEM
410,000
380,000
94,675
30,000
414,000
RAZEM
1,993,417
dochody
wasne jst
760,000
760,000
2,850,000
1,826,830
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
1,023,170
1,000,000
2,189,000
289,182
899,818
B
C
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
Rok budetowy
2009
1,000,000
64,675
2,193,229
293,411
241,325
241,325
138,675
138,675
64,675
410,000
410,000
30,000
899,818
1,000,000
A
B
C
A
B
C
0
A
B
C
A
30,000
30,000
30,000
B
C
220,000
1,210,000
20,000
30,000
200,000
30,000
1,210,000
220,000
609,780
20,000
600,220
200,000
0
A
B
C
A
2,000,000
200,000
200,000
50,000
150,000
B
C
A
50,000
50,000
50,000
50,000
B
C
07/21/2011 03:31:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
50,000
50,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
9
50,000
50,000
B
C
RAZEM
1
900 90002
6050
/
6059
32,160,485
7,880,000
500,000
8,380,000
1,796,029
6,583,971
0
A
413,991,000
RAZEM
413,991,000
900,000
46,478
46,478
900,000
253,524
500,000
B
C
900,000
46,478
180,000
180,000
RAZEM
6,972,151
5,265,000
180,000
120,000
185,196
100,000
RAZEM
2,309,045
183,000
46,478
900,000
253,524
500,000
180,000
80,000
100,000
5,445,000
1,180,000
4,265,000
120,000
97,804
185,196
185,196
146,476
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
1,417,290
183,000
217,804
1,382,486
1,082,486
300,000
0
A
14,937,712
3,611,087
50,000
50,000
3,611,087
857,225
935,000
B
C
RAZEM
3
OGEM
21,026,062
7,573,155
50,000
1,200,000
500,000
700,000
RAZEM
4,117,826
1,815,000
700,000
50,000
7,573,155
2,292,163
1,885,000
1,200,000
10,000
1,190,000
2,515,000
525,000
1,990,000
0
A
B
C
0
07/21/2011 03:31:49
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
07/21/2011 03:31:50
Zacznik Nr 3a
do Uchway Nr XLV/555/09
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 07 wrzenia 2009r.
w zotych
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15
DIn
30,770,200
DIn / BFE
1)
512,357
20,170,474
DIn / BFE
10,438,276
DIn
28,216,200
DIn / BFE
1)
DIn
DIn
10
07/21/2011 03:31:50
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu
11
07/21/2011 03:31:50
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
DIn
674,500
DIn
DIn
0
13,683,454
DIn
4,760,674
DIn
12,198,721
DIn
13,280,814
DIn
12
07/21/2011 03:31:51
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn/DT
DIn
DIn
5,794,293
144,672,358
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
550,000
DT
DIn
DIn
13
07/21/2011 03:31:51
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
DIn
DIn
3,884,598
3,588,300
DIn / BFE
1)
3,588,300
DIn
ObU
ObU
0
0
DIn
DIn
14
07/21/2011 03:31:52
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15
07/21/2011 03:31:52
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
0
1,000,000
DIn
1,000,000
0
MOPR
MOPR
0
0
DIn
DIn
0
0
DIn
DIn
OSGK
16
07/21/2011 03:31:52
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
0
BFE
146,476
146,476
0
DIn
0
OSGK
OSGK / DIn
0
1,818,862
DIn /
OSGK
3,395,992
DIn
10,825,367 153,056,650
17
07/21/2011 03:31:53
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
18
07/21/2011 03:31:53
Zaczn
do Autopopr
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
6059
/
600 60015 6050
/
6058
600 60015
6059
/
6050
OGEM
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
10
11
12
13
44,664,655
212,170,538
53,237,606
100,000
9,900,060
43,437,546
58,477
23,208,595
RAZEM
914,041,533
284,323,212
25,225,000
33,510,060
276,038,152
12,809,969
112,761,532
A
29,860,000
14,950,000
12,500,000
32,310,000
27,443
1,000,000
B
C
A
B
C
5,794,293
A
12,298,560
1,151,225
250,000
250,000
RAZEM
54,053,691
25,165,028
2,335,000
3,500,000
2,000,000
1,500,000
784,000
716,000
B
C
A
425,000
7,000
2,082,583
418,000
18,000
400,000
250,000
30,000
220,000
25,417,445
5,901,847
15,631,000
B
C
A
B
C
3,884,598
19
07/21/2011 03:31:53
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
zmniejszenie
1
zwiekszenie
1,200,000
20
07/21/2011 03:31:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
21
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
07/21/2011 03:31:54
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
22
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
07/21/2011 03:31:54
Zacznik Nr 3a
do Autopoprawki nr 2
w zotych
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
2011
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
PORPolska Wschodnia
30,770,200
DIn / BFE
1)
57.00%
567,255
11,787,400
512,357
3,884,598
4,714,960
20,170,474
5,794,293
7,072,440
DIn / BFE
PORPolska Wschodnia
77%
0
85%
144,672,358
166,300,060
128,051,046
38,249,014
30,910,297
382,362,740
223,831,196
158,531,544
10,740,000
0
121,295,000
106,440,000
42,258,750
79,036,250
-3,232,999
DIn
58,560
DIn
676,225
57,000
DIn
10,825,367 153,056,650
2,432,932
3,974,956
145,998,158
21,536,690
546,498,237
unijne
0
270,300,495
276,197,742
nasze
23
4,325,000
238,203,965
unijne
nasze
-1,200,436
132,388,958
381,115,992
96,965,698
141,238,267
07/21/2011 03:31:55
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
24
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:31:55
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
25
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:31:55
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
26
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:31:56
Zaczn
do Uc
Rady Miejskiej Bia
z dnia ... wrze
Zadania inwestycyjne na 2009 r.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
11
12
370,000
370,000
370,000
170,000
200,000
RAZEM
4,670,000
1,430,000
1,430,000
330,000
1,100,000
RAZEM
170,000
170,000
10
900,000
160,000
170,000
6059
/
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,060,000
170,000
600 60015
zmniejszenia
dochody
wasne jst
1,060,000
zwikszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
4,300,000
6059
/
600 60015 6050
/
6058
Rok budetowy
2009
170,000
170,000
170,000
170,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
13
A
B
C
A
B
C
0
A
B
C
0
A
24,320,237
20,884,000
25,000
20,909,000
809,000
20,100,000
B
C
44,664,655
212,170,538
53,237,606
30,750,771
6,200,000
A
29,860,000
14,950,000
12,500,000
32,310,000
27,443
1,000,000
B
C
27
100,000
9,900,060
43,437,546
58,477
23,208,595
6,200,000
300,000
5,900,000
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 03:31:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6050
600 60015
/
6059
6059
/
600 60015 6050
/
6058
7a
600
60015
7b
600
60015
64,754,979
19,408,887
31,847,217
rodki
pochodzce
z innych
rde*
16,958,887
120,611
6,400,000
360,000
29,000,000
683,800
100,000
A
B
C
3,443,180
4,800,000
6050
4,400,000
2,700,000
1,523,506
67,000
6,065,356
2,305,602
6059
/
6050
92,190,444
7,535,000
6059
/
6050
58,544,000
19,012,600
71,000,000
2,450,000
29,360,000
6050
11 600 60015
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,500,000
10 600 60015
dochody
wasne jst
7,843,180
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
Rok budetowy
2009
1,700,000
1,700,000
7,500,000
400,000
7,100,000
1,700,000
3,100,000
200,000
2,900,000
1,700,000
4,400,000
200,000
4,200,000
30,000
97,000
97,000
2,305,602
1,140,000
800,000
C
A
B
C
A
6,035,000
559,000
4,801,500
A
B
C
A
B
C
1,500,000
B
C
A
12,767,000
12,767,000
691,750
2,500,000
B
C
A
3,860,000
2,500,000
1,360,000
60,000
1,300,000
B
C
A
28
07/21/2011 03:31:56
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
71,000,000
6059
/
6050
27,194,259
6050
/
6059
**
14 600 60015
15 600 60015
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
C
A
15,255,000
2,300,000
17,555,000
64,600
3,806,946
B
C
A
5,379,712
5,307,000
5,307,000
345,000
201,326
B
C
13,690,710
13,623,000
13,623,000
167,300
1,256,979
C
A
14,827,000
17,127,000
2,300,000
14,827,000
50,000
1,496,186
B
C
A
400,000
400,000
400,000
320,000
80,000
B
C
7,088,925
6,910,000
6,910,000
1,060,000
5,850,000
A
B
C
A
B
C
29
07/21/2011 03:31:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6059
/
6050
6059
23 600 60015
/
6050
22 600 60015
Rok budetowy
2009
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
26,240,000
51,300,000
1,400,000
3,000,000
100,000
1,100,000
1,100,000
200,000
900,000
300,000
1,100,000
200,000
900,000
100,000
50,000
50,000
22,000,000
4,800,000
1,850,000
1,850,000
1,850,000
850,000
1,000,000
2,417,000
1,000,000
1,000,000
4,300,000
900,000
900,000
50,000
100,000
A
B
C
A
B
C
A
16,950,000
B
C
6059
24 600 60015
/
6050
rodki
pochodzce
z innych
rde*
1,200,000
1,200,000
196,205
100,000
B
C
A
100,000
100,000
100,000
B
C
A
1,000,000
1,000,000
500,000
500,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1,600,000
1,600,000
1,600,000
200,000
600,000
B
C
30
07/21/2011 03:31:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
10,800,000
1,300,000
9,500,000
7,379,783
1,219,783
6,160,000
24,800,000
5,000,000
10,571,767
7,379,783
600,000
4,405,000
4,405,000
4,405,000
305,000
4,100,000
5,116,334
5,116,334
5,116,334
100,000
2,650,000
328,343
100,000
100,000
100,000
25,000
25,000
25,000
25,000
150,000
150,000
150,000
150,000
5,800,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
290,000
290,000
290,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
320,000
320,000
320,000
20,000
300,000
B
C
914,041,533
284,323,212
780,078
350,000
687,288
631,701
25,225,000
276,038,152
12,809,969
112,761,532
780,000
150,000
630,000
660,000
660,000
460,000
200,000
300,000
300,000
150,000
150,000
31
430,000
33,510,060
5,794,293
A
B
C
A
B
C
A
07/21/2011 03:31:57
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
12,298,560
Rok budetowy
2009
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
631,701
300,000
300,000
150,000
150,000
3,001,078
2,887,000
2,887,000
587,000
2,300,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
B
C
A
B
C
A
3,500,000
2,000,000
1,500,000
784,000
716,000
B
C
9,155,849
390,000
480,000
515,000
50,000
465,000
480,000
480,000
20,000
460,000
170,395
110,000
110,000
110,000
309,572
221,000
221,000
221,000
490,000
490,000
490,000
450,000
40,000
570,669
395,000
367,417
67,417
300,000
2,800,000
2,645,000
2,645,000
345,000
2,300,000
250,000
250,000
250,000
150,000
100,000
2,353,518
768,000
768,000
98,000
670,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
160,000
640,000
1,620,000
1,100,000
1,620,000
70,000
1,000,000
690,000
690,000
690,000
390,000
300,000
32
125,000
27,583
520,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 03:31:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
720,000
225,000
270,000
720,000
723,416
720,000
720,000
120,000
600,000
2,200,000
600,000
600,000
340,000
340,000
340,000
40,000
300,000
150,000
150,000
150,000
150,000
4,649,598
4,649,598
4,649,598
120,000
1,580,000
80,000
80,000
80,000
157,380
78,690
48,000
30,690
30,690
1,151,225
425,000
7,000
418,000
18,000
197,364
19,740
19,740
19,740
180,000
180,000
180,000
180,000
295,000
295,000
295,000
95,000
25,000
25,000
25,000
25,000
30,000
30,000
30,000
30,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
720,000
2,320,000
400,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
33
200,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
07/21/2011 03:31:58
Planowane wydatki
Korekta
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w
latach)
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
30,000
30,000
730,000
**
zwikszenia
30,000
zmniejszenia
700,000
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
30,000
30,000
730,000
30,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
700,000
2,650,000
150,000
10,000
160,000
60,000
100,000
A
130,000
130,000
130,000
130,000
B
C
A
70,000
70,000
70,000
70,000
50,000
50,000
50,000
50,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
250,000
250,000
250,000
30,000
220,000
RAZEM
54,053,691
25,165,028
2,335,000
25,417,445
5,901,847
15,631,000
B
C
86,000
C
A
B
C
A
rodki
pochodzce
z innych
rde*
86,000
86,000
86,000
B
C
2,082,583
42,240,000
12,000,000
12,000,000
500,000
11,500,000
2,038,634
500,000
500,000
300,000
200,000
44,278,634
12,500,000
12,500,000
800,000
11,700,000
34
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,884,598
A
B
C
A
B
C
0
07/21/2011 03:31:58
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
RAZEM
1
czne koszty
finansowe
44,278,634
Rok budetowy
2009
12,500,000
2,000,000
484,090
RAZEM
2,000,000
484,090
35
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
12,500,000
800,000
11,700,000
484,090
84,090
400,000
484,090
84,090
400,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
0
A
B
C
0
07/21/2011 03:31:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
710 71095
**
6050
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo/
Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
6059
PNT /2008-2011/
RAZEM
czne koszty
finansowe
zmniejszenia
4,000,000
1,000,000
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,430,000
3,441,700
400,000
140,000,000
4,430,000
4,430,000
4,000,000
1,000,000
7,430,000
3,441,700
2,524,000
1,100,000
RAZEM
15,964,000
4,000,000
4,000,000
1,000,000
400,000
3,000,000
B
C
A
1,800,000
1,800,000
50,000
1,750,000
B
C
A
1,100,000
1,100,000
1,100,000
B
C
4,000,000
2,900,000
6,900,000
2,150,000
4,750,000
0
A
8,525,588
RAZEM
8,525,588
500,000
500,000
250,000
250,000
B
C
500,000
470,000
470,000
470,000
470,000
500,000
250,000
250,000
470,000
270,000
200,000
470,000
270,000
200,000
18,000,000
6,280,000
6,280,000
2,280,000
5,500,000
200,000
200,000
200,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
12,340,000
RAZEM
zwikszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
A
140,000,000
Rok budetowy
2009
1,390,594
150,000
150,000
50,000
100,000
4,000,000
0
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
2,000,000
42,944
36
42,944
42,944
07/21/2011 03:31:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
2,000,000
42,944
zwikszenia
zmniejszenia
42,944
dochody
wasne jst
42,944
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
37
07/21/2011 03:31:59
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2009
400,000
400,000
RAZEM
34,363,538
7,072,944
150,000
150,000
RAZEM
300,000
150,000
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
400,000
200,000
200,000
7,072,944
2,772,944
4,300,000
150,000
150,000
150,000
150,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 14 przy ul. Pisudskiego
20/4 /2008-2009/
562,210
550,000
550,000
299,818
250,182
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 49 przy ul. Pogodnej 16 /
2009/
700,000
700,000
700,000
472,648
227,352
1,360,000
RAZEM
2,622,210
A
B
C
A
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1,360,000
800,000
560,000
204,302
355,698
B
C
2,610,000
800,000
1,810,000
976,768
833,232
1,152,593
800,000
800,000
145,330
654,670
400,000
400,000
400,000
200,000
200,000
1,700,000
100,000
100,000
100,000
2,000,000
200,000
760,000
760,000
1,500,000
200,000
200,000
200,000
38
560,000
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
07/21/2011 03:32:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1,168,386
364,164
RAZEM
1,500,000
Rok budetowy
2009
zmniejszenia
200,000
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
200,000
200,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
B
C
A
410,000
410,000
241,500
168,500
A
180,000
180,000
180,000
B
C
8,285,143
2,290,000
560,000
2,850,000
1,826,830
1,023,170
7,859,194
5,570,248
5,570,248
735,248
4,835,000
1,277,060
1,200,000
1,200,000
735,000
465,000
2,565,854
601,706
601,706
601,706
B
C
rodki
pochodzce
z innych
rde*
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
2,638,328
1,760,000
1,760,000
760,230
999,770
B
C
400,000
400,000
400,000
200,000
200,000
A
B
C
A
300,000
300,000
300,000
300,000
B
C
2,000,000
100,000
RAZEM
17,040,436
9,931,954
1,321,887
929,000
39
100,000
100,000
9,931,954
3,432,184
929,000
479,000
A
B
C
6,499,770
450,000
0
A
B
07/21/2011 03:32:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
1,321,887
929,000
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
929,000
479,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
450,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
40
07/21/2011 03:32:00
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2009
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
650,000
350,000
300,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
650,000
987,444
60,000
RAZEM
3,019,331
650,000
B
C
A
279,000
279,000
219,000
60,000
B
C
A
60,000
60,000
60,000
B
C
1,918,000
4,000,000
2,000,000
RAZEM
4,000,000
2,000,000
4,527,780
25,548
RAZEM
4,527,780
25,548
1,918,000
1,108,000
810,000
2,000,000
300,000
300,000
2,000,000
300,000
300,000
25,548
25,548
25,548
25,548
0
A
B
C
0
A
B
C
0
A
6,400,000
18,300
18,300
18,300
B
C
RAZEM
1
5,789,000
4,229
18,300
18,300
18,300
0
A
RAZEM
1
6,400,000
2,189,000
1,000,000
1,000,000
2,189,000
289,182
899,818
B
C
A
4,229
4,229
4,229
B
C
5,793,229
241,325
2,193,229
306,000
41
1,000,000
1,000,000
64,675
2,193,229
241,325
293,411
241,325
899,818
1,000,000
A
B
07/21/2011 03:32:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
241,325
306,000
zwikszenia
zmniejszenia
64,675
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
241,325
241,325
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
42
07/21/2011 03:32:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
138,675
44,000
30,000
30,000
RAZEM
410,000
380,000
zmniejszenia
94,675
94,675
64,675
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
138,675
138,675
30,000
30,000
410,000
410,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
0
0
A
500,000
500,000
500,000
500,000
B
C
RAZEM
500,000
500,000
500,000
500,000
500,025
500,000
500,000
265,809
234,191
500,000
500,000
500,000
233,971
266,029
30,000
579,392
414,000
RAZEM
1,993,417
RAZEM
RAZEM
30,000
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
180,000
180,000
80,000
100,000
B
C
A
30,000
30,000
30,000
B
C
1,210,000
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
1,210,000
609,780
20,000
20,000
20,000
20,000
600,220
0
A
B
C
0
A
5,734
5,734
5,734
5,734
5,734
5,734
5,734
5,734
B
C
43
07/21/2011 03:32:01
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
RAZEM
czne koszty
finansowe
5,734
Rok budetowy
2009
5,734
44
zwikszenia
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
5,734
5,734
07/21/2011 03:32:02
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2009
90,000
90,000
RAZEM
90,000
90,000
24,545,729
5,800,000
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
90,000
90,000
90,000
90,000
5,800,000
1,000,000
4,800,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
0
A
B
C
3,202,354
640,000
640,000
240,000
400,000
1,332,402
660,000
660,000
160,000
500,000
700,000
700,000
700,000
200,000
500,000
60,000
60,000
60,000
26,029
33,971
220,000
20,000
200,000
220,000
20,000
200,000
2,000,000
200,000
200,000
50,000
150,000
50,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
50,000
50,000
50,000
B
C
A
50,000
50,000
50,000
50,000
B
C
RAZEM
1
900 90002
6050
/
6059
32,160,485
7,880,000
500,000
8,380,000
1,796,029
6,583,971
0
A
413,991,000
900,000
46,478
46,478
900,000
253,524
500,000
B
C
45
07/21/2011 03:32:02
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
RAZEM
1
czne koszty
finansowe
413,991,000
Rok budetowy
2009
900,000
15,000,000
1,300,000
RAZEM
15,000,000
1,300,000
zwikszenia
zmniejszenia
46,478
46,478
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
900,000
253,524
500,000
1,300,000
200,000
1,100,000
1,300,000
200,000
1,100,000
768,873
768,873
RAZEM
768,873
768,873
2,297,985
1,215,000
1,215,000
265,000
950,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
670,000
670,000
670,000
170,000
500,000
1,150,000
850,000
850,000
50,000
800,000
150,000
150,000
150,000
150,000
130,000
130,000
130,000
130,000
1,494,166
700,000
180,000
180,000
RAZEM
6,972,151
5,265,000
180,000
768,873
768,873
768,873
146,476
A
B
C
0
A
B
C
768,873
rodki
pochodzce
z innych
rde*
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
1,350,000
1,350,000
185,000
1,165,000
B
C
A
700,000
700,000
50,000
650,000
B
C
114,280
110,000
46
180,000
80,000
100,000
5,445,000
1,180,000
4,265,000
110,000
110,000
A
B
C
0
A
B
07/21/2011 03:32:02
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
114,280
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
110,000
334,569
160,300
160,300
160,300
885,000
686,990
686,990
386,990
600,000
50,000
50,000
50,000
47
kredyty,
poyczki i
obligacje
300,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 03:32:03
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
120,000
185,196
100,000
80,000
RAZEM
2,309,045
Rok budetowy
2009
183,000
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
120,000
97,804
185,196
185,196
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
80,000
80,000
80,000
B
C
1,417,290
7,042,555
6,285,000
RAZEM
7,042,555
6,285,000
183,000
217,804
1,382,486
1,082,486
300,000
6,285,000
1,614,191
4,670,809
6,285,000
1,614,191
4,670,809
0
A
B
C
0
A
14,937,712
3,611,087
50,000
50,000
3,611,087
857,225
935,000
B
C
A
4,417,750
3,215,964
3,215,964
1,038,834
600,000
B
C
1,670,600
746,104
RAZEM
21,026,062
7,573,155
6,550,000
500,000
RAZEM
6,550,000
500,000
1,104,600
1,100,000
50,000
50,000
746,104
396,104
350,000
7,573,155
2,292,163
1,885,000
500,000
200,000
300,000
500,000
200,000
300,000
1,100,000
300,000
800,000
A
B
C
0
A
B
C
0
A
B
C
A
1,813,226
215,000
48
215,000
215,000
07/21/2011 03:32:03
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
1,813,226
215,000
zwikszenia
zmniejszenia
215,000
dochody
wasne jst
215,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
49
07/21/2011 03:32:03
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
1,200,000
500,000
700,000
RAZEM
4,117,826
1,815,000
700,000
OGEM
Rok budetowy
2009
zmniejszenia
Rok budetowy
2009 po korekcie
(11+12+13+14)
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,200,000
10,000
1,190,000
2,515,000
525,000
1,990,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
0
997,447
-997,447
0
-997,447 rnica
50,955,651
2,296,280
kredyt
184,053,522
0
-48,000 ochr.r
-1,120,000 DT
252,357 devel
-8,000 SP34
-12,000 ZS11
-150,000 BFE
1,000,000 dotacja
-1,000,000 P.Skarbnik
30,000 MOPR
-34,804 OiGK
1,100,000 ObU
-300,000 DT Andersa
-700,000 DT
-7,000 Edukacja SP34
zmniejszenie
1
50
07/21/2011 03:32:04
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
17
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
10
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
PNT /2008-2011/
zmniejszenia
zwiekszenie
1
100,000
51
07/21/2011 03:32:04
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2009
zwikszenia
zmniejszenia
dochody
wasne jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
50,000
2,300,000
1,200,000
52
07/21/2011 03:32:04
Zacznik Nr 3a
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... wrzenia 2009r.
w zotych
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15
SPRAWDZE
NIE
DIn
440,000
DIn
Rok budetowy
2010
440,000
DT
0
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2011
2010
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
3,239,000
-439,000
0
3,239,000
0
0
DIn
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
-439,000
0
3,411,237
0
0
PORPolska Wschodnia
30,770,200
DIn / BFE
1)
57.00%
567,255
11,787,400
512,357
7,072,440
4,714,960
20,170,474
DIn / BFE
DIn
PORPolska Wschodnia
77%
0
85%
Infrastruktura i rodowisko
2,432,932
166,300,060
128,051,046
38,249,014
771
24,550,000
8,021,100
18,715,900
53
07/21/2011 03:32:05
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
10,438,276
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
DIn
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
2,246,092
45,550,000
29,607,500
65%
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
15,942,500
PORPolska Wschodnia
28,216,200
365,602
2,847,217
DIn
343,180
DIn
343,180
DIn
DIn
106,506
DIn
3,759,754
DIn / BFE
1)
57.00%
1,320,000
PORPolska Wschodnia
674,500
DIn
75%
1,221,164
44,529,280
33,396,960
40,405,000
11,132,320
30,303,750
10,101,250
PORPolska Wschodnia
9,575,250
DIn
75%
366,000
29,471,000
22,103,250
15,940,000
7,367,750
DIn
97,600
17,555,000
11,955,000
3,985,000
0
DIn
54
71,000,000
07/21/2011 03:32:05
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
65%
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
71,000,000
DIn
70%
9,639,259
DIn
70%
72,712
12,198,721
DIn
70%
67,710
0
RPO wojewdztwa Podlaskiego
13,280,814
DIn
70%
DIn
DIn
178,925
DIn
50,000
-50,000
55
07/21/2011 03:32:05
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
903,795
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
DIn
4,000,000
DIn/DT
PORPolska Wschodnia
75%
0
1,900,000
1,425,000
475,000
DIn
PORPolska Wschodnia
75%
0
2,900,000
2,175,000
725,000
DT
76%
7,200,000
9,750,000
DIn
8,700,000
13,200,000
DIn
3,800,000
DIn
2,400,000
3,400,000
DIn
wspfinansowane
przez developerw
1,000,000
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
10,000,000
11,140,000
25,000,000
24,300,000
-1,000,000
9,750,000
-1,200,000
-983,000
wspfinansowane
DIn
przez developerw
450,000
750,000
wspfinansowane
DIn
przez developerw
800,000
56
07/21/2011 03:32:06
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
2,366,334
5,794,293
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
DIn
7,000,000
DIn
3,191,984
DIn
310,000
DIn
DIn
DIn
228,343
DIn
DIn
DIn
144,672,358
30,910,297
382,362,740
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
7,000,000
223,831,196
158,531,544
121,295,000
SPRAWDZENIE
42,258,750
79,036,250
106,440,000
-3,232,999
DIn
78
DIn
27,288
DIn
11,701
320,000
57
07/21/2011 03:32:06
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
DIn
11,701
320,000
DIn
114,078
DIn
58,560
10,740,000
DIn
165,849
4,150,000
DIn
550,831
-550,831
DIn
156,000
-95,605
DIn
88,572
DIn
DIn
203,252
DIn
155,000
DIn
1,000
-1,000
DIn
1,585,518
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
0
0
4,325,000
DIn
wspfinansowane
przez developerw
DIn
wspfinansowane
przez developerw
300,000
550,000
DIn
58
07/21/2011 03:32:06
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
wspfinansowane
3,416
DIn
DIn
DIn
DT
1,500,000
DT
126,690
DIn
676,225
57,000
DIn
177,624
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
przez developerw
225,000
DIn
DIn
wspfinansowane
przez developerw
2,200,000
-600,000
600,000
2,209,598
59
07/21/2011 03:32:07
ane wydatki
3,884,598
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
DIn
Rok budetowy
2010
21,536,690
12,000,000
240,000
DIn
1,538,634
1,778,634
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
2,500,000
3,974,956
ZMK
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
SPRAWDZENIE
-10,000
4,325,000
18,000,000
-1,200,436
0
0
12,000,000
60
18,000,000
07/21/2011 03:32:07
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
OSGK
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
1,778,634
12,000,000
1,451,773
1,451,773
61
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
18,000,000
07/21/2011 03:32:07
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
3,588,300
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn / BFE
1)
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
157,746
49,149,442
39,811,048
67,539,442
54,706,948
15,723,370
15,723,370
PORPolska Wschodnia
81%
###
0
3,588,300
49,149,442
39,811,048
9,338,394
67,539,442
54,706,948
12,832,494
29,280
8,310,720
ObU
24,000
700,000
ObU
0
DT
157,746
12,832,494
DIn
Inf
9,338,394
0
29,280
9,010,720
2,800,000
2,800,000
2,425,588
2,800,000
2,425,588
2,800,000
0
0
0
0
DIn
1,240,594
DIn
300,000
11,420,000
DIn
5,300,000
EKiS
1,957,056
62
07/21/2011 03:32:08
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
EKiS
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
1,957,056
63
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:32:08
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
EKiS
1,540,594
EKiS
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
0
18,677,056
0
1,540,594
SPRAWDZENIE
0
0
DIn
12,210
DIn
EKiS
EKiS
DIn
800,000
12,210
800,000
DIn
352,593
EKiS
DIn
1,600,000
DIn
1,240,000
DIn
1,300,000
64
07/21/2011 03:32:08
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
DIn
1,300,000
DIn
758,386
EKiS
20,008
164,156
352,593
DIn
4,140,000
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
2,288,946
DIn
77,060
DIn
1,964,148
DIn
878,328
EKiS
DIn
DIn
1,900,000
5,208,482
1,900,000
392,887
0
DIn
0
0
0
0
65
07/21/2011 03:32:09
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
DIn
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
392,887
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
66
07/21/2011 03:32:09
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
EKiS
DIn
708,444
EKiS
0
1,400,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
1,400,000
DIn
0
BFE / DIn
Rok budetowy
2010
392,887
2,000,000
2,000,000
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
0
0
4,502,232
164,700
6,217,000
164,700
6,217,000
3,600,000
4,502,232
0
1,000,000
1,000,000
DIn
DIn
0
MOPR
3,600,000
10,462,541
0
0
0
-10,462,541
67
07/21/2011 03:32:09
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
MOPR
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
10,462,541
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
-10,462,541
68
07/21/2011 03:32:10
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
MOPR
400,000
-400,000
MOPR
10,862,541
ZMK
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
-10,862,541
25
DIn
DIn
DIn
399,392
DIn
384,000
0
0
0
0
384,000
399,417
Rok budetowy
2011
DIn
DIn
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
1,152,541
DIn
0
Rok budetowy
2010
0
0
27,694
69
07/21/2011 03:32:10
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
27,694
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
70
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:32:10
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
EKiS
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
6,200,000
DIn
6,545,729
6,000,000
DIn
62,354
2,500,000
DIn
672,402
DIn
DIn
DIn
DIn
OSGK
OSGK
0
BFE
1,800,000
7,280,485
10,300,000
4,840,905
6,200,000
11,995,445
0
396,254,650
146,476
71
07/21/2011 03:32:11
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
146,476
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
DIn
0
0
OSGK
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
14,560,969
4,840,905
3,200,000
22,513,855
3,200,000
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
#REF!
#REF!
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
11,995,445
396,254,650
3,000,000
7,500,000
3,000,000
7,500,000
0
37,074,825
0
0
DIn
1,082,985
DT
DT
DIn
300,000
DT
DT
DIn
144,166
DIn
DIn
1,227,151
OSGK
5,000
300,000
300,000
-720
72
07/21/2011 03:32:11
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
5,000
-720
OSGK
OSGK
177,200
-2,931
OSGK
200,000
-1,990
OSGK
Rok budetowy
2010
550,000
73
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:32:11
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
OSGK
OSGK / DIn
OSGK
2,454,302
DIn
0
1,818,862
DIn /
OSGK
55%
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
757,555
SPRAWDZENIE
-5,641
0
757,555
925,959
11,123,621
6,117,992
-722,955
5,005,629
1,577,130
DIn
55%
982,290
540,260
219,496
442,031
EKiS
0
3,395,992
OSGK
924,496
925,959
12,105,911
120,000
3,000,000
3,000,000
6,658,251
5,447,660
3,049,078
0
3,049,078
421,037
-119,078
-119,078
DIn
4,600
DIn
1,598,226
0
0
74
07/21/2011 03:32:12
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
DIn
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
1,598,226
Rok budetowy
2010
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
75
07/21/2011 03:32:12
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
DIn
10,825,367 153,056,650
Rok budetowy
2010
145,998,158
un.
-1,298,833
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
546,498,237
unijne
9,526,534
Rok budetowy
2011
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
1,602,826
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
0
270,300,495
276,197,742
nasze
238,203,965
unijne
nasze
132,388,958
381,115,992
96,965,698
141,238,267
153,056,650
0
76
07/21/2011 03:32:12
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
77
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:32:13
ane wydatki
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
koca 2008 roku
Rok budetowy
2010
78
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Rok budetowy
2011
rodki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt
2 i 3 u.f.p.
Po roku 2011
SPRAWDZENIE
07/21/2011 03:32:13