You are on page 1of 12

UCHWAA NR XXXVI/276/10 RADY GMINY NAREWKA z dnia 3 wrzenia 2010 r. w sprawie zmian w budecie Gminy na 2010 r. Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241 z 2010r Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020) uchwala si, co nastpuje: 1. Dokona zmian w planie dochodw budetu Gminy w tym :

Rodzaj zadania: Wasne Dzia Rozdzia 1 853 85395 2 3 Nazwa 4 biece Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin 2707 (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin 2709 (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde biece razem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe 600 60016 Transport i czno Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycji i zakupw inwestycyjnych jednostek sektora finansw publicznych 801 80101 Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj 6330 inwestycji i zakupw inwestycyjnych wasnych gmin (zwizkw gmin) majtkowe razem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogem: w tym z tytuu dotacji i rodkw na finansowanie wydatkw na realizacj zada finansowanych z udziaem Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany 339 601 339 601 40 000 5 929 5 929 5 929 5 003 978 3 654 448 16 117 732 4 199 498 -40 000 -40 000 -40 000 -5 929 -5 929 -5 929 -45 929 0 -45 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 790 50 790 299 601 299 601 0 0 0 0 4 958 049 3 654 448 16 122 593 4 250 288 66 461 66 461 66 461 0 0 0 50 790 50 790 43 171 117 251 117 251 109 632 Plan przed Zmniejszenie Zwikszenie zmian 5 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8

0 10 122 042 481 850

0 0 0

7 619 50 790 50 790

7 619 10 172 832 532 640

Strona 1

rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2. Dokona zmian w planie wydatkw budetu Gminy w tym :

Rodzaj zadania: Wasne Dzia Rozdzia Paragraf 600 60016 4210 4270 6050 630 63095 4210 4260 4410 710 71004 4170 720 72095 6059 801 80101 6060 853 85395 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4247 4249 4307 4309 900 90001 6050 90002 4210 4390 90015 4260 90095 4010 4110 Transport i czno Drogi publiczne gminne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Turystyka Pozostaa dziaalno Zakup materiaw i wyposaenia Zakup energii Podre subowe krajowe Dziaalno usugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Informatyka Pozostaa dziaalno Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Owiata i wychowanie Szkoy podstawowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Pozostaa dziaalno Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na ubezpieczenia spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Gospodarka odpadami Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Owietlenie ulic, placw i drg Zakup energii Pozostaa dziaalno Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenia spoeczne Tre Przed zmian Zmiana Po zmianie 1 014 757 781 067 4 400 2 610 4 467 255 4 467 255 700 3 000 0 40 000 40 000 32 000 1 011 1 011 0 3 313 968 1 922 968 11 858 78 190 78 190 4 783 845 801 141 23 911 4 220 2 040 360 3 995 705 3 646 643 798 039 114 200 109 200 105 300 4 500 14 270 131 223 75 023 441 316 155 000 26 892 -90 000 -90 000 6 000 4 000 6 000 6 000 3 000 2 000 1 000 20 000 20 000 20 000 5 000 5 000 5 000 -11 858 -11 858 -11 858 50 790 50 790 1 363 240 221 39 15 892 2 805 357 63 12 495 2 205 12 843 2 267 14 929 -83 200 -83 200 24 000 4 000 20 000 20 000 20 000 54 129 26 000 6 000 924 757 691 067 10 400 6 610 647 500 4 473 255 4 473 255 3 700 5 000 1 000 60 000 60 000 52 000 6 011 6 011 5 000 3 302 110 1 911 110 0 128 980 128 980 6 146 1 085 1 022 180 39 803 7 025 2 397 423 16 490 2 910 16 489 2 910 812 968 31 000 26 000 129 300 8 500 34 270 151 223 95 023 495 445 181 000 32 892 Strona 2

747 500 -100 000

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

4120 6060 921 92116 2480

Skadki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacja podmiotowa z budetu dla samorzdowej instytucji kultury Razem:

4 412 0 837 640 125 000 125 000 18 384 763

2 129 20 000 10 000 10 000 10 000 4 861

6 541 20 000 847 640 135 000 135 000 18 389 624

3. 1. Ustala si limity wydatkw na zadania inwestycyjne zgodnie z zacznikiem nr 1. 2. Ustala si limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z zacznikiem nr 2. 3. Ustala si wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci, zgodnie z zacznikiem nr 3. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy, zgodnie z zacznikiem 4. 5. Objanienia do zmian zawarto w zaczniku Nr 5. 6. Budet po dokonanych zmianach wynosi : 1) dochody ogem : 16.122.593 z w tym: - dochody biece : 11.164.544 z - dochody majtkowe: 4.958.049 z 2) wydatki ogem : 18.389.624 z w tym: - biece : 10.019.359 z - majtkowe: 8.370.265 z 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 8. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego.

Przewodniczcy Andrzej Niedwied

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 wrzenia 2010 r. Zadania inwestycyjne 2010

Planowane wydatki Nazwa zadania Lp. Dzia Rozdz. ** inwestycyjnego czne koszty finansowe z tego rda finansowania Jednostka rok rodki organizacyjna rodki budetowy wymienione realizujca dochody kredyty pochodzce 2010 w art. 5 ust. program (8+9+10+11) wasne jst i poyczki z innych 1 pkt 2 i rde* 3 u.f.p. 7 8 9 10 11 12

Przebudowa uj wody 6057 i rozbudowa 010 01041 , sieci wodno5 262 079 6059 kanalizacyjnej w gminie Narewka Budowa Centrum 6057 sportowo010 01041 , 879 718 rekreacyjnego 6059 i kulturalnego w Siemianwce Obiekt maej architektury 6057 sucej 010 01041 , rekreacji 6059 codziennej cianka wspinaczkowa modernizacja drogi dojazdowej do 6050 gruntw rolnych pooonych w obrbie wsi uka i Tarnopol Przebudowa cigu drogi gminnej Nr 107103B ul.Cichej 6050 w Narewce Narodowy Program Przebudowy Drg Lokalnych 2008 -2011 projekt ulicy 6050 Cichej w Siemianwce 6050 Budowa chodnikw

2 241 989

422 546

900 000

919 443

UG Narewka

414 640

244 706

169 934

UG Narewka

150 000

150 000

100 000

50 000

UG Narewka

4 600

60016

10 000 10 000

10 000

UG Narewka

5 600

60016

600 994 580 000

280 399

299 601

UG Narewka

6 600 7 600

60016 60016

10 000 10 000 30 500 30 500

10 000 30 500

UG Narewka UG Narewka

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 1

8 600

60016

Projekt drogi 6050 gminnej Prty Pasieki Budowa Orodka turystyczno 6057 rekreacyjnego , i kulturalnego na 6059 Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianwka 6057 Maa , infrastruktura 6059 turystyczna Budowa Stanicy 6059 kajakowej w Narewce Budowa bezprzewodowej sieci 6059 internetowej obsugujcej teren Gminy Narewka budowa sieci kanalizacyjnej 6050 i wodocigowej Nowa uka Projekt 6050 kanalizacji w Gruszkach Przebudowa amfiteatru 6050 w Narewce projekt Ptasi Szlak Puszczy Biaowieskiej 6057 narzdziem , odciajcym 6059 ruch turystyczny z centralnej czci Puszczy Biaowieskiej

700 000 17 000

17 000

UG Narewka

9 630

63095

3 718 940 3 356 441

521 370

1 000 000

1 835 071 UG Narewka

10 630

63095

400 000 400 000

60 000

340 000 UG Narewka

11 630

63095

1 311 117 200 000

200 000

UG Narewka

12 720

72095

2 146 320 5 000

5 000

UG Narewka

13 900

90001

230 000 20 000

20 000

UG Narewka

14 900

90001

6 000 6 000

6 000

UG Narewka

15 921

92195

22 000 22 000

22 000

UG Narewka

16 925

92595

2 206 385 400 000

60 000

340 000 UG Narewka

Ogem

17 684 053

7 863 570

2 009 521

1 900 000

299 601

3 654 448

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 wrzenia 2010 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

klasyfi -kacja budeDotych towa Nazwa zadania - czas Dzia inwestycyjnego czne Lp. i okres koszty ponieRozdz. realizacji (w finansowe sione latach) wydaki

Planowane wydatki z tego rda finansowania rok buderodki rodki towy dochody kredyty wymienione pochodzce 2010 wasne i poycz w art. 5 ust. z innych (9+10+11 jst ki 1 pkt 2 i rde* +12) 3 u.f.p. 8 9 10 11 12

2011 r.

Jednostka organiza -cyjna realizu2012 r. jca program

13

14

15

Przebudowa ulicy kowej w Siemianwce 600, - Narodowy 60016, Program 6050 Przebudowy Drg Lokalnych 2008 -2011)*

353 535 11 839

341 696

UG Narewka

630, Budowa Stanicy 63095, Kajakowej 1 361 117 72 505 200 000 6057, w Narewce 6059 Budowa bezprzewodowej 720, sieci 72095, internetowej 2 146 320 6057, obsugujcej 6059 teren Gminy Narewka

200 000

1 028 612 60 000

UG Narewka

5 000

5 000

1 382 980 758 340

UG Narewka

Ogem

3 507 437 72 505 205 000

205 000 0

2 411 592 818 340

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 wrzenia 2010 r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci

Lp.

Projekt

Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (4+5) 3 16 074 559

w tym:

Planowane wydatki 2010 r. z tego:

rodki z budetu krajowego

rodki z budetu UE

Wydatki razem (7+10)

rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (8+9) 7 3 513 622 z tego, rda finansowania: poyczki i kredyty 8 1 900 000 pozostae 9 1 613 622

rodki z budetu UE Wydatki razem (11+12) 10 3 654 448 z tego, rda finansowania: poyczki pozostae i kredyty 11 0 12 3 654 448

4 7 443 164

5 8 631 395

6 7 168 070

Wydatki 1 majtkowe razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2014 Podstawowe usugi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej Przebudowa uj wody i rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Narewka

klasyfikacja dzia 010, rozdzia 01041, parag.6057,6059 1.1 budzetowa Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** 1.3 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Odnowa i rozwj wsi Obiekt maej architektury sucej rekreacji codziennej - cianka wspinaczkowa dzia 010, rozdzia 01041, parag.6057,6059 Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany Strona 1 Odnowa i rozwj wsi Budowa Centrum sportowo - rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianwce dzia 010, rozdzia 01041, parag.6057,6059 879 718 0 414 640 465 078 519 180 0 244 706 274 474 360 538 0 169 934 190 604 414 640 0 414 640 0 244 706 0 244 706 0 0 0 0 0 244 706 0 244 706 0 169 934 0 169 934 0 0 169 934 0 169 934 0 5 262 079 0 2 241 989 3 020 090 3 104 894 0 1 322 546 1 782 348 2 157 185 0 919 443 1 237 742 2 241 989 0 2 241 989 0 1 322 546 0 1 322 546 0 900 000 0 900 000 0 422 546 0 422 546 0 919 443 0 919 443 0 0 919 443 0 919 443 0

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2014

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2007-2014

Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.4 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.5 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.6 Razem wydatki: z tego: 2008 i 2009 2010 r. 2011, 2012r 1.7 Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.***

150 000 0 150 000 0

100 000 0 100 000 0

50 000 0 50 000 0

150 000 0 150 000 0

100 000 0 100 000 0

0 0 0 0

100 000 0 100 000 0

50 000 0 50 000 0

50 000 0 50 000 0

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2014 III. Rozwj Turystyki i kultury 3.1. Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Budowa Orodka Turystyczno - Rekreacyjnego i kulturalnego na Starym Dworze nad Zbiornikiem Wodnym Siemianwka dzia 630, rozdzia 63095, parag.6057,6059 3 718 940 362 499 3 356 441 0 1 684 523 163 153 1 521 370 0 2 034 417 199 346 1 835 071 0 3 356 441 0 3 356 441 0 1 521 370 0 1 521 370 0 1 000 000 0 1 000 000 0 521 370 0 521 370 0 1 835 071 0 1 835 071 0 0 1 835 071 0 1 835 071 0

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko V.Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw ekologicznych 5.1. Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarach chronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej Maa infrastruktura turystyczna dzia 630, rozdzia 63095, parag.6057,6059 400 000 0 400 000 0 60 000 0 60 000 0 340 000 0 340 000 0 400 000 0 400 000 0 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 0 340 000 0 340 000 0 0 340 000 0 340 000 0

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2014 III. Rozwj Turystyki i kultury 3.1. Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce dzia 630, rozdzia 63095, parag.6057,6059 1 311 117 72 505 200 000 1 038 612 567 949 72 505 200 000 295 444 743 168 0 0 743 168 200 000 0 200 000 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2014 IV. Spoeczestwo Informacyjne 4.1 Spoeczestwo Informacyjne Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsugujcej teren Gminy Narewka dzia 720, rozdzia 72095, parag.6057,6059 2 146 320 0 5 000 1 382 980 1 075 660 0 5 000 691 490 1 070 660 0 0 691 490 5 000 0 5 000 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 Strona 2 0 0 0 0 0

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

2012r Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 1.8 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Wydatki 2 biece razem: Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.1 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.2 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Program: Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: 2.3 Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r.*** Ogem (1+2)

758 340

379 170

379 170

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko V.Ochrona przyrody i ksztatowanie postaw ekologicznych 5.1. Wspieranie kompleksowych projektw z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemw) na obszarach chronionych oraz zachowanie rnorodnoci gatunkowej Ptasi Szlak Puszczy Biaowieskiej - narzdziem odciajcym ruch turystyczny z centralnej czci Puszczy Biaowieskiej" dzia 925, rozdzia 92595, parag.6057,6059 2 206 385 0 400 000 1 806 385 1 257 053 330 958 0 60 000 270 958 186 079 1 875 427 0 340 000 1 535 427 1 070 974 400 000 0 400 000 0 622 174 60 000 0 60 000 0 97 153 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 0 97 153 340 000 0 340 000 0 525 021 0 0 340 000 0 340 000 0 525 021

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa Podlaskiego na lata 2007-2014 III. Rozwj Turystyki i kultury 3.1. Rozwj atrakcyjnoci turystycznej regionu Promocja turystyki na terenie poudniowego Podlasia - Zielonej Krainy Dobrych Wiatrw dz.630 rozdz. 63095 956 363 463 169 493 194 0 140 974 63 169 77 805 0 815 389 400 000 415 389 0 493 194 0 493 194 0 77 805 0 77 805 0 77 805 0 0 77 805 415 389 0 415 389 0 0 415 389 0 415 389 0

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Klub Przedszkolaka. Upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Narewka" dz. 853, rozdz 85395 177 750 44 160 78 190 55 400 26 663 6 624 11 729 8 310 151 087 37 536 66 461 47 090 78 190 0 78 190 11 729 0 11 729 11 729 0 11 729 66 461 0 66 461 0 66 461 0 66 461

Program Operacyjny Kapita Ludzki IX. Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach 9.1. Wyrwnanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty Lepsze jutro - wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw gmin Narewka i Narew dz. 853, rozdz 85395 122 940 0 50 790 72 150 17 331 612 18 442 0 7 619 10 823 7 629 243 104 498 0 43 171 61 327 9 702 369 7 790 244 3 610 775 1 900 000 1 710 775 4 179 469 0 4 179 469 50 790 0 50 790 7 619 0 7 619 7 619 0 7 619 43 171 0 43 171 0 43 171 0 43 171

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 wrzenia 2010 r. Dotacje

Dotacje Dla jednostek sektora finansw publicznych Lp Podmiot dotowany Celowa 248 640 z 0 1 011 z 219 500 z 469 151 z Dla jednostek spoza sektora finansw publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa 5 000 z 21 000 z 50 000 z 76 000 z Podmiotowa Przedmiotowa 1 utrzymanie urzdze melioracji wodnych Prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkw pooonych na terenie 2 Gminy 3 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu razem : 556 000 z Podmiotowa Przedmiotowa 421 000 z 135 000 z 1 Gminny Orodek Kultury w Narewce 2 Samorzdowa Biblioteka Publiczna w Narewce 3 Wojewdztwo Podlaskie 4 Powiat Hajnowski razem :

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XXXVI/276/10 Rady Gminy Narewka z dnia 3 wrzenia 2010 r. Objanienia zmian w budecie Gminy W planie dochodw budetu Gminy realizowanych w ramach zada wasnych wprowadza si nastpujce zmiany : Dzia 600 Zmniejsza si plan dochodw o 40.000 z jest to dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntw Rolnych na modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych pooonych w obrbie wsi uka i Tarnopol Dzia 801 Zmniejsza si o kwot 5.929 z plan dotacji celowej z budetu pastwa przeznaczonej na realizacj zadania Radosna szkoa Dzia 853 Zwiksza si plan dochodw o kwot 50.790 z s to rodki europejskie i krajowe na realizacje zadania Lepsze jutro - wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw gmin Narewka i Narew. W planie wydatkw budetu Gminy realizowanych w ramach zada wasnych wprowadza si nastpujce zmiany : Dzia 600 Zwiksza si plan wydatkw biecych przeznaczonych na zakup materiaw do remontu drg (przepusty) o 6.000 z i na rwnanie drg o 4.000 z . Zmniejsza si plan wydatkw o 100.000 z ze rodkw przeznaczonych na modernizacj drogi dojazdowej do gruntw rolnych pooonych w obrbie wsi uka i Tarnopol, nie wykonano tego zadania , poniewa mieszkacy nie wyrazili zgody. Dzia 630 Zwiksza si o 6.000 z plan wydatkw biecych zwizanych z utrzymaniem Orodka Turystyczno Rekreacyjnego i Kulturalnego na Starym Dworze. Dzia 710 Zwiksza si plan wydatkw o 20.000 z z przeznaczenie m na opracowanie planw zagospodarowania przestrzennego. Dzia 720 W dziale tym zwiksza si plan wydatkw o 5.000 z z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie realizowane w ramach rodkw europejskich: Budowa bezprzewodowej sieci internetowej obsugujcej teren Gminy Narewka Dzia 801 Zmniejsza si plan wydatkw o 11.858 z w zwizku z rezygnacj z realizacji zadania w ramach Rzdowego programu Radosna Szkoa 2010, poniewa nie sta nas na poniesienie dodatkowych kosztw dotyczcych prac przygotowawczych tj. pokrycia powierzchni szkolnego placu zabaw nawierzchni amortyzujc upadek dziecka w wysokoci do 1,50 m Dzia 853 Zwiksza si plan wydatkw o 50.790 z w zwizku z wprowadzeniem nowego zadania realizowanego przez Zesp Szk w Narewce ze rodkw europejskich i krajowych : Lepsze jutro - wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw gmin Narewka i Narew. Dzia 900
Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany Strona 1

Zmniejsza si plan wydatkw o 83.200 z z zadania budowa sieci kanalizacyjnej i wodocigowej Nowa uka, oraz zwiksza si plan wydatkw : - 4.000 z zakup drutu i workw na skadowisko odpadw - 20.000 z na pomiary gazu skadowiskowego - 20.000 z na owietlenie ulic - 26.000 z na wynagrodzenie pracownikw interwencyjnych - 6.000 z skadki ZUS - 2.129 z skadki na Fundusz Pracy - 20.000 z na zakup beczki asenizacyjnej Dzia 921 Zwiksza si o 10.000 z plan dotacji na wydatki biece gminnej Biblioteki Publicznej.

Id: BQCLB-CNYDC-PMYCF-NWRHZ-MZKAG. Podpisany

Strona 2

You might also like