Professional Documents
Culture Documents
do Uchway Nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
5,412,675
2,299,000
RAZEM
5,412,675
2,299,000
6057
/
600 60015 6059
/
6050
Rok budetowy
2010
czne koszty
finansowe
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
13
14
12
119,000
2,180,000
931,000
1,249,000
119,000
2,180,000
931,000
1,249,000
A
B
C
42,799,605
10,067,232
260,000
10,327,232
342,077
9,985,155
21,442,129
20,178,930
490,000
20,668,930
30,232
20,638,698
A
B
C
A
6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
71,599,048
50,946,000
1,810,000
52,756,000
1,860,000
17,794,145
33,101,855
C
A
95,300,000
2,210,320
100,000
2,110,320
50,000
2,060,320
C
A
92,662,918
16,767,750
400,000
16,367,750
50,000
1,317,750
B
C
Strona 1
15,000,000
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
/
11 600 60015 6059
/
6050
6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050
6058
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
36,535,960
870,000
100,000
770,000
10,000
760,000
A
51,300,000
1,950,000
1,375,000
575,000
1,000
574,000
C
A
71,000,000
2,890,000
2,305,000
585,000
1,000
584,000
B
C
A
5,058,965
4,854,360
200,000
4,654,360
4,360
4,650,000
1,475,000
1,475,000
43,000
1,432,000
215,000
17,000
47,806,040
2,169,003
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
2,477,986
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
2,340,000
10,000
2,330,000
40,000
2,290,000
B
C
A
B
C
A
B
C
1,200,000
A
8,000,000
1,972,000
6,028,000
178,000
5,850,000
B
C
1,440,000
630,000
2,070,000
770,000
1,300,000
A
B
C
A
20,258,000
5,700,000
200,000
5,500,000
8,000
3,017,100
B
C
Strona 2
2,474,900
0
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
20,665,000
1,075,000
50,000
1,025,000
945,000
80,000
735,000
745,000
10,000
735,000
366,200
368,800
38,350,000
170,000
70,000
100,000
5,000
95,000
A
B
C
B
C
899,948,946
265,724,943
3,190,000
6,835,000
262,079,943
5,462,046
97,432,769
5,067,501
154,117,627
2,200,000
50,000
3,767,196
3,500,000
1,700,355
850,000
1,051,301
100,000
450,000
450,000
240,000
210,000
1,000
209,000
50,000
50,000
30,000
20,000
1,000
19,000
50,000
50,000
25,000
25,000
1,000
24,000
RAZEM
82,397,118
28,060,565
423,000
28,064,565
7,668,759
18,631,264
B
C
666,731
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
370,000
30,000
340,000
182,237
157,763
B
C
48,000
2,000
1,000
1,000
127,000
3,627,000
3,000,100
626,900
300,000
1,150,000
1,100,000
50,000
50,000
5,000
45,000
50,000
427,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,764,542
A
2,533,000
10,000
1,000
Strona 3
9,000
100
8,900
Planowane wydatki
Korekta
**
czne koszty
finansowe
2,533,000
Rok budetowy
2010
10,000
zwikszenia
zmniejszenia
1,000
9,000
100
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
Strona 4
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
2,401,000
65,270
1,000
66,270
270
66,000
2,590,000
90,000
90,000
5,000
85,000
360,000
9,060,000
60,000
RAZEM
32,723,866
6,799,794
211,000
A
B
C
B
C
A
60,000
60,000
1,000
59,000
B
C
A
1,000
60,000
1,000
59,000
7,009,794
4,086,894
2,922,900
100,000
90,000
10,000
3,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/
1,000,000
50,000
20,000
30,000
30,000
RAZEM
8,475,707
4,490,000
110,000
4,380,000
998,042
7,000
B
C
3,329,668
24,465,729
155,542
80,000
75,542
75,542
RAZEM
30,036,720
1,290,542
15,150,000
50,000
7,000
57,000
100
56,900
1b
900
407,000
50,000
7,000
57,000
100
56,900
A
B
C
1,400,000
1,400,000
1,380,000
20,000
100
19,900
A
B
C
RAZEM
16,796,000
1,696,000
1,380,000
323,000
22,200
300,800
C
560,000
52,290
898,590
6050
90004
0
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
100,000
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/
rodki
pochodzce
z innych
rde*
7,000
1,382,460
110,000
30,000
RAZEM
2,537,455
750,000
30,000
Strona 5
100,000
460,000
460,000
180,000
1,110,542
771,542
B
C
339,000
140,000
100
139,900
780,000
111,100
668,900
A
B
C
A
B
C
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
RAZEM
czne koszty
finansowe
2,537,455
Rok budetowy
2010
750,000
zwikszenia
zmniejszenia
30,000
Strona 6
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
780,000
111,100
kredyty,
poyczki i
obligacje
668,900
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
50,000
50,000
35,110
200,000
164,890
35,110
800
34,310
77,798
89,853
16,203
73,650
853
72,797
175,000
125,000
50,000
175,000
100
174,900
RAZEM
2,150,085
974,119
50,000
793,026
44,519
748,507
RAZEM
OGEM
231,093
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0
A
17,298,801
3,000,000
2,790,000
210,000
1,000
209,000
B
C
17,298,801
3,000,000
1,835,012,868 414,030,565
0
3,915,000
Strona 7
2,790,000
210,000
12,069,093 405,876,472
1,000
34,033,343
209,000
174,834,006
0
12,813,907
0
184,195,216
Zacznik Nr 3
do Uchway Nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 8 listopada 2010 r.
2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
1,000,000
1,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
ZDI
0
ZDI / BFE
560,000
ZDI
4,000,000
ZDI
50,000,000
42,000,000
ZDI
72,600,000
10,000,000
ZDI
Strona 8
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
15,000,000
20,500,000
ZDI
25,000,000
24,343,737
ZDI
14,370,000
24,440,000
ZDI
ZDI
ZDI
ZDI
10,480,000
10,000,000
ZDI
ZDI
6,900,000
3,000,000
ZDI
Strona 9
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
2,565,000
17,025,000
ZDI
500,000
ZDI
27,480,000
ZDI
283,795,642 189,778,737
ZDI
2,100,000
ZDI
ZDI
550,000
ZDI
980,000
ZDI
240,000
ZDI
30,000
ZDI
25,000
ZDI
25,975,702
21,850,000
ObU
Strona 10
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ObU
wykonanie
programu
Strona 11
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
2,334,730
ObU
2,500,000
ObU
300,000
ObU
9,000,000
ObU
21,969,730
90,000
ZDI
950,000
ZDI
3,920,000
17,725,261
ZDI
ZDI
21,150,261
4,280,000
4,090,000
ZDI /OSGK
350,000
OSGK
1,380,000
OSGK
5,660,000
4,090,000
300,000
300,000
ZDI
0
Strona 12
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
300,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
Strona 13
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
OSGK
OSGK
OSGK
1,290,000
10,000,000
6,790,000
10,000,000
6,790,000
507,496,778 389,740,502
OSGK
Strona 14
Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... listop
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
RAZEM
5,412,675
Rok budetowy
2010
5,412,675
2,299,000
zwikszenia
zmniejszenia
119,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10
11
931,000
1,249,000
2,299,000
119,000
2,180,000
931,000
790,000
80,000
80,000
50,000
60,000
60,000
60,000
60,000
RAZEM
850,000
140,000
140,000
110,000
13
14
A
B
C
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
12
2,180,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,249,000
30,000
A
B
C
A
B
C
30,000
A
42,799,605
10,067,232
260,000
10,327,232
342,077
9,985,155
C
A
6057
/
600 60015 6059
/
6050
170,000,000
113,800,000
113,800,000
50,000
7,750,000
106,000,000
C
21,442,129
20,178,930
490,000
20,668,930
30,232
20,638,698
A
B
C
15
07/21/2011 07:19:16
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
/
600 60015 6059
/
6050
71,599,048
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
50,946,000
1,810,000
52,756,000
1,860,000
17,794,145
33,101,855
1,756,640
6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050
62,601
4,563,399
B
392,601
2,000
2,000
2,000
B
C
A
95,300,000
2,210,320
100,000
2,110,320
50,000
2,060,320
14,539,750
5,018,601
92,662,918
6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050
5,018,601
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050
6057
/
11 600 60015 6059
/
6050
kredyty,
poyczki i
obligacje
8,649,123
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/
Rok budetowy
2010
A
16,767,750
400,000
16,367,750
50,000
1,317,750
15,000,000
C
A
12,082,150
12,082,150
150,000
11,932,150
B
C
A
27,194,259
17,000
17,000
1,228
15,772
C
A
36,535,960
870,000
100,000
770,000
10,000
760,000
16
07/21/2011 07:19:17
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
51,300,000
6058
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050
71,000,000
22,000,000
2,477,986
5,058,965
4,854,360
200,000
4,654,360
4,360
4,650,000
1,475,000
1,475,000
43,000
1,432,000
215,000
17,000
1,950,000
1,375,000
575,000
1,000
574,000
C
A
2,890,000
2,305,000
585,000
1,000
584,000
B
C
A
170,000
170,000
20,000
150,000
B
C
A
2,340,000
10,000
2,330,000
40,000
2,290,000
B
C
A
B
C
A
B
C
1,200,000
A
4,300,000
1,200,000
1,200,000
200,000
B
C
1,000,000
47,806,040
89,520
70,000
70,000
70,000
4,650,000
280,600
280,600
5,348
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050
rodki
pochodzce
z innych
rde*
8,000,000
1,972,000
6,028,000
178,000
5,850,000
B
C
A
B
C
A
275,252
B
C
17
07/21/2011 07:19:17
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6058
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2013/
2,169,003
Rok budetowy
2010
1,440,000
zmniejszenia
630,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
2,070,000
770,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,300,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
20,258,000
5,700,000
200,000
5,500,000
8,000
3,017,100
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
2,474,900
C
A
20,665,000
1,075,000
50,000
1,025,000
945,000
80,000
735,000
745,000
2,100,000
360,000
1,035,000
38,350,000
7,000,000
10,000
735,000
366,200
368,800
360,000
10,000
350,000
A
B
C
A
B
C
1,035,000
1,035,000
170,000
70,000
100,000
5,000
5,000
1,030,000
95,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
15,000,000
10,000
10,000
10,000
B
C
RAZEM
899,948,946
265,724,943
3,190,000
6,835,000
262,079,943
5,462,046
97,432,769
1,180,000
255,785
255,785
25,785
230,000
4,950,000
18
5,067,501
A
B
C
A
B
C
A
B
154,117,627
07/21/2011 07:19:17
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
19
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
07/21/2011 07:19:18
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
12,298,560
8,740,000
8,740,000
397,399
8,342,601
9,155,849
170,000
170,000
5,000
165,000
3,535,137
2,650,000
2,650,000
2,300,000
350,000
2,275,793
1,400,000
1,400,000
50,000
1,350,000
B
C
A
B
C
A
552,936
527,900
666,731
370,000
2,200,000
50,000
3,767,196
3,500,000
447,000
30,000
527,900
67,900
460,000
340,000
182,237
157,763
B
C
2,000
1,000
1,000
3,627,000
3,000,100
626,900
147,000
147,000
50,000
97,000
1,050,000
200,000
200,000
50,000
150,000
1,700,355
850,000
1,150,000
1,100,000
50,000
3,100,000
300,000
300,000
1,000
299,000
1,051,301
2,000,000
126,880
126,880
6,880
120,000
2,690,500
2,660,000
2,660,000
5,000
2,655,000
410,000
410,000
410,000
50,000
360,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
48,000
127,000
300,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
100,000
50,000
20
50,000
5,000
45,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 07:19:18
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,000,000
346,000
346,000
46,000
300,000
1,859,760
1,850,000
1,850,000
97,272
980,000
96,000
10,000
10,000
10,000
772,728
B
C
2,180,000
2,180,000
2,180,000
58,186
1,130,000
1,875,000
62,000
62,000
2,000
60,000
A
B
C
991,814
A
B
C
A
1,300,000
500,000
550,000
50,000
450,000
450,000
50,000
50,000
40,000
40,000
50,000
50,000
19,510,000
10,000
405,000
RAZEM
82,397,118
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
500,000
50,000
450,000
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
50,000
50,000
240,000
210,000
1,000
209,000
30,000
20,000
1,000
19,000
40,000
40,000
25,000
1,000
C
A
B
C
A
10,000
10,000
25,000
24,000
B
C
A
5,000
5,000
5,000
B
C
28,060,565
427,000
21
423,000
28,064,565
7,668,759
18,631,264
1,764,542
07/21/2011 07:19:18
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
6,729,200
6,729,200
RAZEM
6,729,200
6,729,200
3
4
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
6,729,200
1,500,000
5,229,200
6,729,200
1,500,000
5,229,200
1,000,000
550,000
550,000
5,000
200,000
200,000
200,000
200,000
47,585,000
8,259,000
8,259,000
5,000
50,000
50,000
50,000
50,000
RAZEM
48,835,000
9,059,000
9,059,000
260,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
545,000
8,254,000
458,399
29,050
29,050
29,050
12,277
16,773
RAZEM
487,449
29,050
29,050
12,277
16,773
6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM
175,655,796
33,419,442
33,419,442
2,850,890
5,006,010
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
1,500,000
24,062,542
C
175,655,796
33,419,442
33,419,442
2,850,890
5,006,010
1,500,000
24,062,542
13,762,866
400,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
8,799,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
4,972,524
4,972,524
4,009,524
963,000
B
C
135,000
135,000
5,000
130,000
A
B
C
A
2,533,000
10,000
1,000
9,000
100
8,900
B
C
22
07/21/2011 07:19:19
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,617,000
1,617,000
1,617,000
65,000
1,552,000
2,401,000
65,270
1,000
66,270
270
66,000
2,590,000
90,000
90,000
5,000
85,000
360,000
9,060,000
60,000
RAZEM
32,723,866
6,799,794
211,000
750 75095
6050
/
6058/
6059
B
C
A
60,000
60,000
1,000
59,000
B
C
A
1,000
60,000
1,000
59,000
7,009,794
4,086,894
2,922,900
B
C
0
4,012,794
1,400,000
RAZEM
4,012,794
1,400,000
5,200,192
2,000,000
A
B
C
A
B
C
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
rodki
pochodzce
z innych
rde*
15,343,808
9,820,000
1,400,000
200,000
1,200,000
1,400,000
200,000
1,200,000
9,820,000
65,289
9,754,711
A
B
C
0
A
B
C
A
500,000
500,000
10,000
490,000
B
C
A
1,957,056
1,957,056
100,000
1,857,056
B
C
A
322,055
322,055
322,055
22,055
300,000
B
C
23
07/21/2011 07:19:19
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
308,248
308,248
308,248
11,752
296,496
550,000
550,000
550,000
50,000
500,000
1,700,000
70,000
70,000
70,000
72,009
72,009
72,009
4,824
390,000
190,000
127,700
161,667
161,667
97,817
207,200
238,668
238,668
135,068
230,000
276,947
276,947
161,947
150,000
171,768
171,768
96,768
230,900
264,262
264,262
148,812
126,540
142,707
142,707
79,437
230,900
230,900
230,900
115,450
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
40,000
B
C
27,185
A
390,000
390,000
90,000
300,000
B
C
A
190,000
190,000
90,000
100,000
B
C
A
24
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
63,850
103,600
115,000
75,000
115,450
63,270
115,450
07/21/2011 07:19:19
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
230,900
256,044
256,044
140,594
230,000
254,699
254,699
139,699
230,900
242,552
242,552
127,102
230,900
230,900
230,900
115,450
216,000
216,000
216,000
108,000
126,000
143,740
143,740
80,740
230,900
230,900
230,900
115,450
230,900
254,937
254,937
139,487
230,000
249,883
249,883
134,883
230,900
249,852
249,852
134,402
230,900
249,503
249,503
134,053
230,000
201,312
201,312
86,312
149,280
169,659
169,659
95,019
230,900
240,562
240,562
125,112
25
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
115,450
115,000
115,450
115,450
108,000
63,000
115,450
115,450
115,000
115,450
115,450
115,000
74,640
115,450
B
C
07/21/2011 07:19:20
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
115,450
143,391
143,391
85,666
230,900
230,900
230,900
115,450
100,000
100,000
100,000
5,000
RAZEM
30,854,382
Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/
A
B
C
A
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
57,725
115,450
B
C
95,000
B
C
19,331,121
19,331,121
3,231,638
13,733,263
2,366,220
A
87,612
87,612
87,612
9,334
60,000
B
C
18,278
A
22,875
22,875
163,820
163,820
RAZEM
274,307
274,307
1,493,627
1,410,000
1,132,080
960,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
22,875
16,012
163,820
100,209
274,307
125,555
60,000
1,410,000
30,000
1,327,710
6,863
A
B
C
63,611
88,752
A
B
C
52,290
A
200,000
200,000
48,000
152,000
B
C
A
960,000
960,000
446,542
513,458
B
C
990,000
990,000
990,000
9,545
980,455
700,000
700,000
700,000
350,955
349,045
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/
700,000
23,000
23,000
23,000
26
A
B
C
A
B
C
A
B
07/21/2011 07:19:20
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/
700,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/
700,000
24,000
24,000
24,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/
700,000
33,000
33,000
33,000
100,000
100,000
90,000
10,000
3,000
Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/
1,000,000
50,000
20,000
30,000
30,000
RAZEM
8,475,707
4,490,000
110,000
4,380,000
998,042
6057
801 80106
/
6059
zwikszenia
zmniejszenia
23,000
23,000
23,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
7,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,329,668
52,290
231,526
RAZEM
231,526
231,526
231,526
34,729
196,797
C
231,526
231,526
34,729
1,341,492
1,300,000
1,300,000
380,645
919,355
2,420,000
1,880,000
1,880,000
1,326,429
553,571
1,257,480
1,216,000
1,216,000
103
1,215,897
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
12,518,972
4,496,000
4,496,000
1,712,177
2,783,823
RAZEM
rodki
pochodzce
z innych
rde*
196,797
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
3,374,340
3,270,000
3,270,000
234,711
3,035,289
7,500,000
100,000
100,000
5,000
95,000
A
B
C
A
B
C
27
07/21/2011 07:19:21
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
463,021
135,000
135,000
35,000
100,000
470,000
10,000
10,000
5,000
5,000
1,195,000
595,000
595,000
45,000
550,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
477,040
477,040
477,040
3,438
365,000
B
C
108,602
132,000
132,000
132,000
132,000
RAZEM
13,611,401
4,719,040
4,719,040
460,149
4,150,289
108,602
A
B
C
A
1,150,000
300,000
RAZEM
1,450,000
1,150,000
1,150,000
50,000
1,100,000
B
C
A
300,000
300,000
10,000
290,000
B
C
1,450,000
28
1,450,000
60,000
1,390,000
07/21/2011 07:19:21
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
5,061,801
2,910,000
RAZEM
5,061,801
2,910,000
2,910,000
5,000
1,705,000
2,910,000
5,000
1,705,000
100,000
100,000
RAZEM
100,000
100,000
480,000
806,000
RAZEM
480,000
806,000
100,000
100,000
100,000
100,000
726,000
806,000
80,000
726,000
504,000
504,000
38,395
464,000
30,000
30,000
30,000
RAZEM
989,838
534,000
534,000
68,395
412,900
412,900
RAZEM
412,900
412,900
50,000
35,000
RAZEM
50,000
35,000
1,200,000
80,000
525,838
"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/
1,200,000
B
0
A
B
C
806,000
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
C
0
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
465,605
5,000
407,900
412,900
5,000
407,900
35,000
1,000
34,000
35,000
1,000
34,000
A
B
C
A
B
C
465,605
412,900
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
24,465,729
155,542
80,000
75,542
75,542
B
C
A
1,452,401
40,000
40,000
30,000
10,000
B
C
A
898,590
560,000
320,000
300,000
100,000
460,000
460,000
60,000
60,000
1,000
59,000
B
C
A
B
C
A
29
07/21/2011 07:19:21
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
300,000
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
30
07/21/2011 07:19:22
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
200,000
200,000
200,000
100,000
2,000,000
50,000
50,000
50,000
kredyty,
poyczki i
obligacje
100,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
350,000
175,000
175,000
5,000
170,000
B
C
50,000
50,000
RAZEM
30,036,720
1,290,542
6057
900 90002
/
6059
413,991,000
341,705
RAZEM
413,991,000
341,705
15,150,000
12,890,000
50,000
0
7,000
180,000
50,000
50,000
1,110,542
771,542
A
B
C
339,000
341,705
1,000
340,705
341,705
1,000
340,705
57,000
100
56,900
0
A
B
C
0
0
A
B
C
1a
900
90004
6050
1b
900
90004
6050
407,000
50,000
1c
900
90004
6050
1,710,000
4
5
57,000
100
56,900
66,000
66,000
66,000
2,000
64,000
180,000
180,000
180,000
20,000
7,000
31
160,000
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
07/21/2011 07:19:22
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
Rok budetowy
2010
1,400,000
1,400,000
RAZEM
16,796,000
1,696,000
RAZEM
RAZEM
1,382,460
110,000
564,995
7,000
zmniejszenia
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
1,380,000
20,000
100
19,900
1,380,000
323,000
22,200
300,800
140,000
100
139,900
50,000
50,000
1,000
49,000
300,000
300,000
300,000
50,000
250,000
155,000
155,000
155,000
55,000
100,000
135,000
135,000
135,000
5,000
130,000
RAZEM
2,537,455
750,000
780,000
111,100
668,900
1,023,000
53,000
50,000
680,231
360,000
35,110
200,000
30,000
30,000
53,000
5,000
48,000
360,000
1,500
358,500
35,110
800
34,310
79,952
21,952
21,952
21,952
72,894
68,214
68,214
8,214
50,000
164,890
32
60,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
0
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
07/21/2011 07:19:22
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
72,894
68,214
zmniejszenia
68,214
8,214
kredyty,
poyczki i
obligacje
60,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
33
07/21/2011 07:19:23
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
77,798
89,853
175,000
125,000
6,100
6,100
RAZEM
2,150,085
Rok budetowy
2010
zmniejszenia
16,203
50,000
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
kredyty,
poyczki i
obligacje
73,650
853
72,797
175,000
100
174,900
6,100
6,100
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
A
B
C
A
B
C
974,119
50,000
231,093
793,026
44,519
748,507
A
1
6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059
13,137,712
7,713,621
7,713,621
3,030,000
185,630
4,497,991
C
A
2
4,587,285
2,484,290
2,484,290
64,031
1,100,000
1,320,259
C
RAZEM
1
17,724,997
10,197,911
10,197,911
3,094,031
1,285,630
5,818,250
17,298,801
RAZEM
17,298,801
3,000,000
2,790,000
210,000
1,000
209,000
B
C
3,000,000
2,790,000
210,000
1,000
209,000
1,684,000
1,684,000
1,684,000
4,000
1,014,000
1,110,132
525,400
525,400
5,400
520,000
20,000
20,000
20,000
5,000
15,000
100,000
100,000
100,000
10,000
90,000
RAZEM
2,914,132
2,329,400
2,329,400
24,400
1,639,000
34
A
B
C
A
B
C
A
333,000
333,000
C
A
B
C
A
B
C
666,000
07/21/2011 07:19:23
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
zwikszenia
OGEM
Rok budetowy
2010
1,835,012,868 414,030,565
Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
zmniejszenia
0
0
12,069,093 405,876,472
8,154,093
-8,154,093
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
A
B
C
3,915,000
rodki
pochodzce
z innych
rde*
kredyty,
poyczki i
obligacje
34,033,343
174,834,006
12,813,907
kredyt
184,195,216
un.
33,573,974
174,834,006
12,813,907
187,775,216
-459,369
3,580,000
-8,154,093 rnica
0
zmniejszenie
7
100,000
400,000
11
12
100,000
1,375,000
35
07/21/2011 07:19:23
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.
**
czne koszty
finansowe
Rok budetowy
2010
zwikszenia
2,205,000
13
100,000
23
200,000
24
50,000
13
zmniejszenia
kredyty,
poyczki i
obligacje
rodki
pochodzce
z innych
rde*
rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
zwikszenie
4
710,000
1,100,000
260,000
36
07/21/2011 07:19:24
Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... listopada 2010r.
atach 2010-2012
w zotych
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
15
16
1,000,000
3812000 1640000
w zotych
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12
ZDI
SPRAWDZE
NIE
GWB
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
292,937
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
2,973,675
-741,000
2,680,738
2,973,675
-741,000
2,680,738
800,000
0
ZDI
1,000,000
80,000
80,000
80,000
GWB
292,937
BKM
GWB
125,634
125,634
424,366
BKM
GWB
125,634
125,634
-125,634
80,000
292,937
2,932,006
3,224,943
-125,634
61,260
501,420
4,575
31,905,118
32,472,373
2,014,835
418,097
10,652,218
13,085,150
771
212,428
213,199
PORPolska Wschodnia
ZDI / BFE
PWB/PUB
100,000.00
PORPolska Wschodnia
43,114,850
ZDI / BFE
PWB/PUB
1
1
560,000
ZDI
PWB
37
07/21/2011 07:19:24
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
4,000,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
PWB/PUB
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
651,462
113
1,594,517
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,394,737
6,640,829
8,202,219
1,550,000
ZDI
PWB
23,180
320,000
3,287,342
3,630,522
ZDI
PWB
106,506
90,134
196,640
8,000
1,221,164
1,213,358
2,434,522
-1,244,842
366,000
1,525,918
1,891,918
-8,196,750
97,600
2,417,593
2,515,193
-57,593
16,910,248
16,910,248
10,267,011
265,960
265,960
20,178,930
PORPolska Wschodnia
50,000,000
42,000,000
ZDI
PWB/PUB
PORPolska Wschodnia
72,600,000
15,000,000
10,000,000
20,500,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB/PUB
38
07/21/2011 07:19:24
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
1,381,263
1,381,263
46,699
46,699
31,558,301
147,986
147,986
158,965
158,965
245,640
43,000
154,208
154,208
PORPolska Wschodnia
25,000,000
24,343,737
ZDI
PWB/PUB
14,370,000
24,440,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
PORPolska Wschodnia
21,830,000
1,000,000
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
ZDI
PWB
9,326,040
9,326,040
11,972,000
ZDI
PWB
19,520
19,520
ZDI
PWB
-600
wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane
2,945,792
10,480,000
4,370,000
10,000,000
przez developerw
39
07/21/2011 07:19:25
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
ZDI
PWB
6,900,000
3,000,000
ZDI
PWB/PUB
2,565,000
17,025,000
ZDI
PWB/PUB
ZDI
PWB
2,000,000
ZDI
PWB
przez developerw
ZDI
PWB
wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP
0.75
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
1,858,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
1,621,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
99,003
99,003
1,179,000
4,658,000
200,000
50,000
93,682
-353,682
0
wspfinansowane
93,682
500,000
27,480,000
ZDI
PWB
10,270,000
10,000
2,000,000
ZDI
PWB
4,990,000
6,000,000
8,990,000
ZDI
PWB
85,481,418
96,341,918
52,692,706
816,270
816,270
107,945
593,441
605,142
-605,142
283,795,642 189,778,737
1,600,000
3,350,000
2,727,557
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
400,000
moe
w 2009
9,590
2,382,713
2,015
40
5,750,230
96
07/21/2011 07:19:25
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
300,000
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
9,590
2,015
41
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
96
593,441
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
605,142
-605,142
07/21/2011 07:19:26
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
58,560
1,041,798
1,100,358
GWB
165,849
411,723
577,572
108,277
ZDI
GWB
885,137
885,137
ZDI
GWB
875,793
875,793
ZDI
GWB
22,936
22,936
2,100
ZDI
GWB
326,731
326,731
ZDI
GWB
30
30
97,970
ZDI
GWB
187,419
187,419
-47,223
300,000
ZDI
GWB
550,000
ZDI
GWB
24
24
299,976
550,000
ZDI
GWB
355
355
2,500,000
ZDI
GWB
118,340
118,340
181,660
980,000
ZDI
GWB
21,301
21,301
1,842,500
ZDI
GWB
17,836
17,836
12,784
ZDI
GWB
30,500
30,500
ZDI
GWB
2,458,202
3,300,000
2,100,000
5,000,000
ZDI
GWB
ZDI
stay % kredytu
100,000
wspfinansowane
przez developerw
42
07/21/2011 07:19:26
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
27,500
27,500
626,500
ZDI
GWB
9,760
9,760
DIn
GWB
85,400
85,400
600
ZDI
GWB
1,800,000
ZDI
GWB
13,000
800,000
ZDI
GWB
500,000
DIn
GWB
240,000
ZDI
GWB
30,000
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
5,708,404
798,447
25,000
6,000,000
13,500,000
400,000
25,975,702
21,850,000
9,590
9,774,678
43
9,772,663
5,472,294
07/21/2011 07:19:26
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZMK
0
22,326,000
22,326,000
17,000,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
GWB
9,590
39,302,024
29,527,346
19,530,274
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
9,995,396
ZMK
GWB
450,000
ZMK
GWB
ZMK
GWB
ZMK
GWB
450,000
17,000,000
SPRAWDZE
NIE
19,180
OSGK
GWB
OSGK
GWB
129,705,063
80,628,361
157,746
458,399
0
0
157,746
157,746
458,399
157,746
1,858,632
2,016,378
PORPolska Wschodnia
76,332,535
63,887,441
ZDI / DSR
1)
GWB/GUB
10,240,000.00
###
76,332,535
7,835,000
63,887,441
ZDI
GWB
ZMK
GWB
ObU
157,746
1,858,632
157,746
29,280
926,062
955,342
265,000
24,000
734,000
44
2,524,000
07/21/2011 07:19:27
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ObU
GWB
2,334,730
ObU
GWB
2,500,000
ObU
GWB
300,000
ObU
GWB
9,000,000
ObU
GWB
24,000
763,280
21,969,730
926,062
955,342
2,789,000
157,746
157,746
-157,746
PORPolska Wschodnia
1
0
###
157,746
157,746
-157,746
157,746
157,746
-157,746
300,000
5,223,808
5,523,808
PORPolska Wschodnia
0
Inf
GWB
1
###
1,400,000
1,212,794
1,400,000
1,212,794
4,600,000
Inf
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
192
192
100,000
EKiS
GWB
42,944
42,944
EKiS
GWB
45
07/21/2011 07:19:27
Rok
budetowy
2011
1,630,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
EKiS
GWB
DIn
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
-33,967
EKiS
GWB
-31,468
EKiS
GWB
-46,947
EKiS
GWB
-21,768
EKiS
GWB
-33,362
EKiS
GWB
-16,167
EKiS
GWB
46
07/21/2011 07:19:27
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-25,144
EKiS
GWB
-24,699
EKiS
GWB
-11,652
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
-17,740
EKiS
GWB
EKiS
GWB
-24,037
EKiS
GWB
-19,883
EKiS
GWB
-18,952
EKiS
GWB
-18,603
EKiS
GWB
28,688
EKiS
GWB
-20,379
EKiS
GWB
-9,662
47
07/21/2011 07:19:28
Rok
budetowy
2011
6,230,000
930,000
650,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
EKiS
GWB
-27,941
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,566,943
100,001
300,000
5,266,943
EKiS
GWB
EKiS
GWB
EKiS
GWB
5,266,943
5,566,943
ZDI
GWB
77,627
77,627
6,000
ZDI
GWB
2,080
2,080
ZDI
GWB
4,880
4,880
-4,880
ZDI
GWB
3,660
3,660
-3,660
ZDI
GWB
2,559
2,559
-2,559
ZDI
GWB
27,000
48
07/21/2011 07:19:28
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
650,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
27,000
650,000
ZDI
GWB
26,000
650,000
ZDI
GWB
17,000
90,000
ZDI
GWB
950,000
ZDI
GWB
20,000
90,806
-5,099
11,099
11,099
41,901
41,492
41,492
3,920,000
EKIS
90,806
GWB/GUB
0
ZDI
GWB
400,000
500,000
6,900,000
500,000
6,900,000
7,300,000
ZDI
GWB
542,997
542,997
-2,997
ZDI
GWB
41,480
41,480
ZDI
GWB
625,969
625,969
-2,997
ZDI
PWB
104,340
104,340
ZDI
PWB
73,343
73,343
26,657
49
07/21/2011 07:19:28
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
600,000
7,900,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
328,020
EKiS
PWB
ZDI
PWB
460,000
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
505,702
108,602
SPRAWDZE
NIE
328,020
505,702
EKiS
PWB
EKiS
PWB
EKiS
PWB
50
07/21/2011 07:19:29
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
0
SPRAWDZE
NIE
434,000
2,151,801
2,151,801
2,151,801
-326,000
-326,000
GWB
21,838
21,838
DIn
GWB
21,838
15,000
ZDI
GWB
760,000
ZDI
GWB
PWB
17,725,261
PWB
0
ZDI
SPRAWDZENIE
ZDI
ZDI
0
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
GWB
434,000
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
ZMK
wydatki
poniesione do
2007 roku
PWB
MOPR
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
15,000
662,461
873,268
5,010,000
119,197
6,664,926
62,354
590,047
652,401
0
1,200,000
ZDI
GWB
438,590
438,590
240,000
DIn
GWB
20,000
300,000
ZDI
GWB
51
07/21/2011 07:19:29
Rok
budetowy
2011
300,000
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
52
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/21/2011 07:19:29
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
ZDI
GWB
1,950,000
ZDI
GWB
OSGK
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
175,000
21,150,261
662,461
12,415,445
78,151,530
709,244
7,317,327
692,010
692,010
322,390,310
12,415,445
78,151,530
692,010
692,010
322,390,310
4,280,000
4,090,000
ZDI /OSGK
GWB
6,723,000
3,000,000
4,090,000
DIn
GWB
5,800,000
350,000
OSGK
GWB
1,710,000
ZDI
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
BFE
GWB
873,268
5,072,354
0
662,461
873,268
53
5,072,354
07/21/2011 07:19:30
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
1,380,000
5,660,000
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
OSGK
970,000
320,000
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
873,268
5,072,354
SPRAWDZENIE
6,723,000
0
662,461
GWB
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
300,000
300,000
GWB
wydatki
poniesione do
2007 roku
0
0
OSGK
0
wydatki
poniesione do
2006 roku
4,090,000
OSGK
GWB
SPRAWDZE
NIE
0
0
ZDI
GWB
942,460
942,460
ZDI
GWB
514,995
514,995
DT
GWB
ZDI
GWB
ZDI
GWB
514,995
514,995
231
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
58,000
58,000
OSGK
GWB
400
400
4,280
231
54
07/21/2011 07:19:30
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
400
55
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
400
4,280
07/21/2011 07:19:31
Rok
budetowy
2011
1,290,000
Rok
budetowy
2012
SPRAWDZE
NIE
4,817,463
10,000,000
6,790,000
10,000,000
6,790,000
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
4,148
OSGK
GWB
OSGK
GWB
OSGK
GWB
4,817,463
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
ZDI
GWB/GUB
ZDI
GWB/GUB
4,148
231
231
94,066
107,079
1,859
403,624
606,628
219,746
1,895,249
2,114,995
-12,000
221,605
2,298,873
422,750
-12,000
297,879
297,879
922
922
94,066
OSGK
GWB
107,079
0
0
ZDI
GWB
584,532
584,532
200
ZDI
GWB
1,114,488
1,114,488
-1,114,488
ZDI
GWB
ZDI
GWB
EKiS
GWB
0
0
56
-1,114,488
07/21/2011 07:19:31
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
EKiS
GWB
507,496,778 389,740,502
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
0
0
4,861,776
144,479,349
57
107,876,679
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
112,229,561
125,414,252
383,917,821
07/21/2011 07:19:31
Rok
budetowy
2011
Rok
budetowy
2012
Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
SPRAWDZE
NIE
wydatki
poniesione do
2006 roku
wydatki
poniesione do
2007 roku
58
wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec
wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku
SPRAWDZENIE
07/21/2011 07:19:32
BFE
59
07/21/2011 07:19:32
60
07/21/2011 07:19:32
61
07/21/2011 07:19:33
62
07/21/2011 07:19:33
63
07/21/2011 07:19:33
64
07/21/2011 07:19:34
65
07/21/2011 07:19:34
BFE
66
07/21/2011 07:19:34
67
07/21/2011 07:19:35
68
07/21/2011 07:19:35
69
07/21/2011 07:19:35
70
07/21/2011 07:19:36
71
07/21/2011 07:19:36
72
07/21/2011 07:19:36
73
07/21/2011 07:19:37
74
07/21/2011 07:19:37
75
07/21/2011 07:19:38
76
07/21/2011 07:19:38
77
07/21/2011 07:19:38
78
07/21/2011 07:19:39
79
07/21/2011 07:19:39
80
07/21/2011 07:19:39