You are on page 1of 80

Zacznik Nr 3

do Uchway Nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 8 listopada 2010 r.
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

400 40002 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

5,412,675

2,299,000

RAZEM

5,412,675

2,299,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
2008-2011/

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ulic w centrum miasta


Biaegostoku- I etap /1998-2011/

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

czne koszty
finansowe

zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

13

14

12

119,000

2,180,000

931,000

1,249,000

119,000

2,180,000

931,000

1,249,000

A
B
C

42,799,605

10,067,232

260,000

10,327,232

342,077

9,985,155

21,442,129

20,178,930

490,000

20,668,930

30,232

20,638,698

A
B
C
A

6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050
6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

71,599,048

50,946,000

1,810,000

52,756,000

1,860,000

17,794,145

33,101,855

C
A
95,300,000

2,210,320

100,000

2,110,320

50,000

2,060,320

C
A
92,662,918

16,767,750

400,000

16,367,750

50,000

1,317,750

B
C

Strona 1

15,000,000

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6057
/
11 600 60015 6059
/
6050

"Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku


Biaystok - Kleosin". Przebudowa ul. Wiadukt,
przebudowa ul. Ciokowskiego od ul. Wiadukt do
ul. Sawiskiego, budowa dwch wiaduktw nad
lini kolejow, budowa ul. Sawiskiego od ul.
Kawaleryjskiej do ul. Ciokowskiego.wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/

6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050
6058
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

36,535,960

870,000

100,000

770,000

10,000

760,000

A
51,300,000

1,950,000

1,375,000

575,000

1,000

574,000

C
A
71,000,000

2,890,000

2,305,000

585,000

1,000

584,000

B
C
A

16 600 60015 6050

Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej


do ul. Wsplnej) /2009-2010/

5,058,965

4,854,360

200,000

4,654,360

4,360

4,650,000

17 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

1,475,000

1,475,000

43,000

1,432,000

215,000

17,000

19 600 60015 6050

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

47,806,040

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2010/

2,169,003

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/

2,477,986

22 600 60015 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul.


Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej
od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /20092010/

15 600 60015 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

2,340,000

10,000

2,330,000

40,000

2,290,000

B
C
A
B
C
A
B
C

1,200,000

A
8,000,000

1,972,000

6,028,000

178,000

5,850,000

B
C

1,440,000

630,000

2,070,000

770,000

1,300,000

A
B
C
A

20,258,000

5,700,000

200,000

5,500,000

8,000

3,017,100

B
C

Strona 2

2,474,900
0

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


6058
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2013/
25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010/

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 678 (ul.


28 600 60015 6050 Ciokowskiego) na odcinku od ul. Sawiskiego do
ul. Mickiewicza /2010-2013/
RAZEM

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

20,665,000

1,075,000

50,000

1,025,000

945,000

80,000

735,000

745,000

10,000

735,000

366,200

368,800

38,350,000

170,000

70,000

100,000

5,000

95,000

A
B
C
B
C

899,948,946

265,724,943

3,190,000

6,835,000

262,079,943

5,462,046

97,432,769

5,067,501

154,117,627

Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej


wraz ze skrzyowaniem /2009-2011/

2,200,000

50,000

11 600 60016 6050

Przebudowa nawierzchni i owietlenia w ul.


Kiliskiego /2009-2010/

3,767,196

3,500,000

14 600 60016 6050

Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,700,355

850,000

16 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Drzymay wraz z


infrastruktur oraz kanalizacja sanitarna w ul. w.
Jzefa /2009-2011/

1,051,301

100,000

27 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej ulic


lokalnych /2010-2011/

450,000

450,000

240,000

210,000

1,000

209,000

28 600 60016 6050

Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. J.K.


Branickiego /2010-2011/

50,000

50,000

30,000

20,000

1,000

19,000

30 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Dugiej /2010-2011/

50,000

50,000

25,000

25,000

1,000

24,000

RAZEM

82,397,118

28,060,565

423,000

28,064,565

7,668,759

18,631,264

10 600 60016 6050

Docieplenie budynku biurowego Urzdu Miejskiego


wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

B
C

666,731

600 60016 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy


Kopernikaskiej: ul. Przemysowa wraz z
dojazdem do ul. Przemysowej /2009-2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

370,000

30,000

340,000

182,237

157,763

B
C

48,000

2,000

1,000

1,000

127,000

3,627,000

3,000,100

626,900

300,000

1,150,000

1,100,000

50,000

50,000

5,000

45,000

50,000

427,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,764,542
A

2,533,000

10,000

1,000

Strona 3

9,000

100

8,900

Planowane wydatki
Korekta

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w

Docieplenie budynku biurowego


Urzdu Miejskiego
latach)
wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

Lp. Dzia Rozdz.

**

czne koszty
finansowe

2,533,000

Rok budetowy
2010

10,000

zwikszenia

zmniejszenia
1,000

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

9,000

100

kredyty,
poyczki i
obligacje
8,900

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Strona 4

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

750 75023 6050

Przebudowa frontu budynku Urzdu Miejskiego przy


ul. Sonimskiej 1 /2010-2011/

2,401,000

65,270

1,000

66,270

270

66,000

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

90,000

90,000

5,000

85,000

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

360,000

Budowa wielopoziomowego parkingu na posesji przy


ul. Sonimskiej 1- Etap I /2010-2011/

9,060,000

60,000

RAZEM

32,723,866

6,799,794

211,000

750 75023 6050

750 75023 6050

Wykonanie drenau - plac zabaw przy Przedszkolu


801 80104 6050 Samorzdowym Nr 82 przy ul. Herberta 63 /20102011/

10 801 80104 6050

A
B
C

B
C
A

60,000

60,000

1,000

59,000

B
C
A

1,000

60,000

1,000

59,000

7,009,794

4,086,894

2,922,900

100,000

90,000

10,000

3,000

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/

1,000,000

50,000

20,000

30,000

30,000

RAZEM

8,475,707

4,490,000

110,000

4,380,000

998,042

7,000

B
C

3,329,668

24,465,729

155,542

80,000

75,542

75,542

RAZEM

30,036,720

1,290,542

900 90004 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul.
Ciokowskiego) /2008-2013/

15,150,000

50,000

7,000

57,000

100

56,900

1b

900

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010-2011/

407,000

50,000

7,000

57,000

100

56,900

A
B
C

900 90004 6050

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,400,000

1,400,000

1,380,000

20,000

100

19,900

A
B
C

RAZEM

16,796,000

1,696,000

1,380,000

323,000

22,200

300,800

900 90015 6050

C
560,000

52,290

898,590

6050

Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul.


Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009-2010/

90004

0
A
B
C
A
B
C

900 90001 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

100,000

"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

7,000

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy,


kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2011/

1,382,460

110,000

30,000

RAZEM

2,537,455

750,000

30,000

Strona 5

100,000

460,000

460,000

180,000

1,110,542

771,542

B
C
339,000

140,000

100

139,900

780,000

111,100

668,900

A
B
C

A
B
C

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

RAZEM

czne koszty
finansowe

2,537,455

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

750,000

zwikszenia

zmniejszenia

30,000

Strona 6

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

780,000

111,100

kredyty,
poyczki i
obligacje

668,900

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

900 90095 6050

Wykonanie projektu odbudowy roww


odprowadzajcych wody deszczowe z ul.
Elewatorskiej i ul. Nowosielskiej /2010/

50,000

50,000

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

200,000

164,890

35,110

800

34,310

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Pietrasze /20092010/

77,798

89,853

16,203

73,650

853

72,797

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010/

175,000

125,000

50,000

175,000

100

174,900

RAZEM

2,150,085

974,119

50,000

793,026

44,519

748,507

925 92504 6050

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

RAZEM

OGEM

231,093

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
0

A
17,298,801

3,000,000

2,790,000

210,000

1,000

209,000

B
C

17,298,801

3,000,000

1,835,012,868 414,030,565

0
3,915,000

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:


A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )
B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7

2,790,000

210,000

12,069,093 405,876,472

1,000
34,033,343

209,000
174,834,006

0
12,813,907

0
184,195,216

Zacznik Nr 3
do Uchway Nr LXI/810/10
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia 8 listopada 2010 r.
2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

1,000,000
1,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17

ZDI
0

ZDI / BFE

560,000

ZDI

4,000,000

ZDI

50,000,000

42,000,000

ZDI

72,600,000

10,000,000

ZDI

Strona 8

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

15,000,000

20,500,000

ZDI

25,000,000

24,343,737

ZDI

14,370,000

24,440,000

ZDI

ZDI

ZDI

ZDI

10,480,000

10,000,000

ZDI

ZDI

6,900,000

3,000,000

ZDI

Strona 9

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

2,565,000

17,025,000

ZDI

500,000

ZDI

27,480,000

ZDI

283,795,642 189,778,737

ZDI

2,100,000

ZDI

ZDI
550,000

ZDI

980,000

ZDI

240,000

ZDI

30,000

ZDI

25,000

ZDI

25,975,702

21,850,000

ObU

Strona 10

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
ObU
wykonanie
programu

Strona 11

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

2,334,730

ObU

2,500,000

ObU

300,000

ObU

9,000,000

ObU

21,969,730

90,000

ZDI

950,000

ZDI

3,920,000

17,725,261

ZDI

ZDI
21,150,261

4,280,000

4,090,000

ZDI /OSGK

350,000

OSGK

1,380,000

OSGK

5,660,000

4,090,000

300,000
300,000

ZDI
0

Strona 12

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

300,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

Strona 13

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
lub
koordynuj
ca
wykonanie
programu

OSGK

OSGK

OSGK

OSGK
1,290,000

10,000,000

6,790,000

10,000,000

6,790,000

507,496,778 389,740,502

OSGK

Strona 14

Zacz
do Uchway nr
Rady Miejskiej Bi
z dnia ... listop
Zadania inwestycyjne na 2010r. oraz limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

400 40002 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodocigowej


na osiedlu Zagrki i ul. Brzoskwiniowej /20082011/

400 40002 6050

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla Kampusu


Uniwersytetu w Biaymstoku w rejonie ul. K.
Ciokowskiego w Biaymstoku /2010/

RAZEM

5,412,675

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

5,412,675

2,299,000

zwikszenia

zmniejszenia

119,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst
10

11

931,000

1,249,000

2,299,000

119,000

2,180,000

931,000

790,000

80,000

80,000

50,000

600 60004 6050

Budowa 2 punktw kontroli autobusw komunikacji


miejskiej /2010/

60,000

60,000

60,000

60,000

RAZEM

850,000

140,000

140,000

110,000

13

14

A
B
C
B
C

Budowa wiat przystankowych /2009-2013/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

600 60004 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

12

2,180,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
6059 II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015
/
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
6050 Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,249,000
30,000

A
B
C
A
B
C

30,000
A

42,799,605

10,067,232

260,000

10,327,232

342,077

9,985,155

C
A

6057
/
600 60015 6059
/
6050

Przebudowa ul. Gen. St. Maczka /2003-2011/

600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


(odc. od ul. Gen. St. Maczka do granic miasta) /
2008-2011/

170,000,000

113,800,000

113,800,000

50,000

7,750,000

106,000,000

C
21,442,129

20,178,930

490,000

20,668,930

30,232

20,638,698

A
B
C

15

07/21/2011 07:19:16

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

6057
/
600 60015 6059
/
6050

71,599,048

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

50,946,000

1,810,000

52,756,000

1,860,000

17,794,145

33,101,855

Przebudowa drogi do Hryniewicz z dokumentacj


techniczn budowy cieki rowerowej i chodnika
oraz owietlenia /2007-2011/

1,756,640

6057
/
Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od
600 60015 6059
ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej) /2007-2012/
/
6050

62,601

4,563,399

B
392,601

2,000

2,000

2,000

B
C
A

95,300,000

2,210,320

100,000

2,110,320

50,000

2,060,320

Budowa ul. witokrzyskiej od ul. Gen. Maczka do


ul. Gen. Z. Berlinga i ul. Gen. Z. Berlinga od ul.
witokrzyskiej do ul. Dziesiciny /2008-2010/

14,539,750

"Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku


Biaystok - Kleosin". Przebudowa ul. Wiadukt,
przebudowa ul. Ciokowskiego od ul. Wiadukt do
ul. Sawiskiego, budowa dwch wiaduktw nad
lini kolejow, budowa ul. Sawiskiego od ul.
Kawaleryjskiej do ul. Ciokowskiego.wraz z
opracowaniem dokumentacji /2008-2012/

5,018,601

92,662,918

6057
Przygotowanie terenw inwestycyjnych dla
/
podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
10 600 60015 6059
w Biaymstoku - Przebudowa ul. Mickiewicza oraz
/
promocja projektu /2008-2010/
6050

5,018,601

6057
/
Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.
600 60015 6059
Mieszka I do ul. Wysockiego) /2007-2012/
/
6050

6057
/
11 600 60015 6059
/
6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

8,649,123

600 60015 6050

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

A
Przebudowa ulic w centrum miasta
Biaegostoku- I etap /1998-2011/

Przebudowa skrzyowania ulic: Poleska, Sitarska,


Czstochowska z sygnalizacj wietln oraz
600 60015 6050
budowa przeduenia ul. Czstochowskiej od abiej
do ul. Poleskiej /2008-2010/

600 60015 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

A
16,767,750

400,000

16,367,750

50,000

1,317,750

15,000,000

C
A
12,082,150

12,082,150

150,000

11,932,150

B
C
A

27,194,259

17,000

17,000

1,228

15,772

C
A

36,535,960

870,000

100,000

770,000

10,000

760,000

16

07/21/2011 07:19:17

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

51,300,000

6058
/
Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja
13 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2013/
/
6050

71,000,000

Przebudowa skrzyowania ul. Boh. Monte Cassino


i ul. Kopernika oraz przebudowa ul. Boh. Monte
Cassino (dokumentacja projektowa 2009-2010) /
2009-2011/

22,000,000

Przebudowa ul. Nowowarszawskiej od ul.


Woyskiej do ul. Baranowickiej i ul. Zaciaskiej
od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej /20092010/

2,477,986

16 600 60015 6050

Przebudowa ul. Puaskiego (od ul. Kawaleryjskiej


do ul. Wsplnej) /2009-2010/

5,058,965

4,854,360

200,000

4,654,360

4,360

4,650,000

17 600 60015 6050

Uzbrojenie terenw czci os. Skorupy z budow


nawierzchni ulic 04L, 05L i 6D /2009-2010/

1,475,000

1,475,000

43,000

1,432,000

215,000

17,000

15 600 60015 6050

18 600 60015 6050

Przebudowa Al. Tysiclecia Pastwa Polskiego


wraz ze skrzyowaniem Al. Tysiclecia Pastwa
Polskiego z ul. Wilesk /2009-2011/

1,950,000

1,375,000

575,000

1,000

574,000

C
A
2,890,000

2,305,000

585,000

1,000

584,000

B
C
A

170,000

170,000

20,000

150,000

B
C
A

2,340,000

10,000

2,330,000

40,000

2,290,000

B
C
A
B
C
A
B
C

1,200,000

A
4,300,000

1,200,000

1,200,000

200,000

B
C

1,000,000

Przebudowa nawierzchni na caej dugoci ulic


(eromskiego, Skadowa, Transportowa z
parkingiem, Branickiego, witojaska, Raginisa,
Meksykaska, Nowosielska, Niewodnicka,
Ogrodowa, Fabryczna, Traugutta, 27-Lipca) /20092013/

47,806,040

20 600 60015 6050

Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa


drogi dojazdowej do budynku przy ul.
Waszyngtona 12 /2009-2010/

89,520

70,000

70,000

70,000

21 600 60015 6050

Przebudowa ul. Waszyngtona na odcinku od ul.


Wesoej do ul. Akademickiej oraz ul. elaznej na
odcinku od ul. Woodyjowskiego do ul. Waszyngtona
/2009-2011/

4,650,000

280,600

280,600

5,348

19 600 60015 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

6057
/
Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja
12 600 60015 6059
projektowa 2009-2010) /2009-2012/
/
6050

14 600 60015 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

8,000,000

1,972,000

6,028,000

178,000

5,850,000

B
C
A
B
C
A

275,252

B
C

17

07/21/2011 07:19:17

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

22 600 60015 6050

Budowa ul. Produkcyjnej od oczyszczalni ciekw


do granic miasta /2006-2010/

6057
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
/
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
23 600 60015 6059
III. Remont wza drogowego Al. Solidarnoci /
J.H. Dbrowskiego - remont dwch estakad
6050
zasadniczych /2007-2012/
"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu
6058
transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
/
III. Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
24 600 60015 6059
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
/
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego /
6050
2010-2013/

2,169,003

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

1,440,000

zmniejszenia

630,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

2,070,000

770,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,300,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A

20,258,000

5,700,000

200,000

5,500,000

8,000

3,017,100

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

2,474,900

C
A
20,665,000

1,075,000

50,000

1,025,000

945,000

80,000

25 600 60015 6050

Budowa cieki rowerowej przy ul. 27 Lipca na


odcinku od ul. Zacisze do granic miasta /2010/

735,000

745,000

26 600 60015 6050

Przebudowa skrzyowania Al. Jana Pawa II z ul.


Wysoki Stoczek z sygnalizacj wietln, budow
wodocigu magistralnego wraz z urzdzeniem
terenw w ssiedztwie Al. Jana Pawa II /2009-2011/

2,100,000

360,000

Przebudowa ul. Ciokowskiego do przeduenia ul.


27 600 60015 6050
27 Lipca /2010/

1,035,000

Przebudowa drogi wojewdzkiej nr 678 (ul.


28 600 60015 6050 Ciokowskiego) na odcinku od ul. Sawiskiego do
ul. Mickiewicza /2010-2013/

38,350,000

Przebudowa skrzyowania drogi wojewdzkiej nr


29 600 60015 6050 678 z drog krajow nr 19 (ul. Nowowarszawskaul. Ciokowskiego-ul. Branickiego) /2010-2013/

7,000,000

10,000

735,000

366,200

368,800

360,000

10,000

350,000

A
B
C
A
B
C

1,035,000

1,035,000

170,000

70,000

100,000

5,000

5,000

1,030,000

95,000

A
B
C
A

B
C
A

B
C
A

30 600 60015 6050

Przebudowa ul. Lipowej od ul. W. Liniarskiego do


Pl. Niepodlegoci im.R.Dmowskiego /2010-2012/

15,000,000

10,000

10,000

10,000

B
C

RAZEM

899,948,946

265,724,943

3,190,000

6,835,000

262,079,943

5,462,046

97,432,769

600 60016 6050

Budowa ul. Obokw /2007-2010/

1,180,000

255,785

255,785

25,785

230,000

600 60016 6050

Przebudowa ul. Biawny oraz przeduenie do ul.


Czstochowskiej /2009-2012/

4,950,000

600 60016 6050

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej


wraz z infrastruktur /2007-2010/

18

5,067,501
A
B
C
A
B
C
A
B

154,117,627

07/21/2011 07:19:17

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

600 60016 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa ul.Polowej na przedueniu ul. Francuskiej


wraz z infrastruktur /2007-2010/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

19

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

07/21/2011 07:19:18

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

600 60016 6050

Budowa ulic Lodowej, Kocowej, Dolnej oraz


Oliwkowej (KD-2Z) z dojazdami /2008 - 2011/

12,298,560

8,740,000

8,740,000

397,399

8,342,601

600 60016 6050

Dokoczenie budowy nawierzchni ulic w os.


Bacieczki wraz z uzbrojeniem /2008-2012/

9,155,849

170,000

170,000

5,000

165,000

600 60016 6050

Budowa ul. Jutrzenki wraz z infrastruktur /20082010/

3,535,137

2,650,000

2,650,000

2,300,000

350,000

600 60016 6050

Budowa ul. KD-9D, KD-8D i ul. Ekologicznej na


odcinku od ul. Obonej do ul. Octowej /2009-2010/

2,275,793

1,400,000

1,400,000

50,000

1,350,000

B
C
A
B
C
A

600 60016 6050 Budowa parkingu przy ul. Dziakowej /2009-2010/

552,936

527,900

600 60016 6050

Dokoczenie budowy ulic w ssiedztwie Trasy


Kopernikaskiej: ul. Przemysowa wraz z
dojazdem do ul. Przemysowej /2009-2010/

666,731

370,000

10 600 60016 6050

Przebudowa ul. Warmiskiej i ul. Gospodarskiej


wraz ze skrzyowaniem /2009-2011/

2,200,000

50,000

11 600 60016 6050

Przebudowa nawierzchni i owietlenia w ul.


Kiliskiego /2009-2010/

3,767,196

3,500,000

12 600 60016 6050

Budowa parkingu przy ul. Sonecznikowej oraz


przy ul. w. A. Boboli wraz z drog dojazdow /
2009-2011/

447,000

13 600 60016 6050

Budowa ul.Kasztanowej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

14 600 60016 6050

30,000

527,900

67,900

460,000

340,000

182,237

157,763

B
C

2,000

1,000

1,000

3,627,000

3,000,100

626,900

147,000

147,000

50,000

97,000

1,050,000

200,000

200,000

50,000

150,000

Budowa ul. Wielkopolskiej wraz z infrastruktur /


2009-2011/

1,700,355

850,000

1,150,000

1,100,000

50,000

Budowa ul. Niskiej wraz z budow sygnalizacji


15 600 60016 6050 wietlnej na skrzyowaniu ulic Sikorskiego, Witosa /
2009-2011/

3,100,000

300,000

300,000

1,000

299,000

Budowa nawierzchni ul. Drzymay wraz z


infrastruktur oraz kanalizacja sanitarna w ul. w.
Jzefa /2009-2011/

1,051,301

17 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. Paacowej /2009-2011/

2,000,000

126,880

126,880

6,880

120,000

18 600 60016 6050

Przebudowa mostu w ul. witojaskiej /20092010/

2,690,500

2,660,000

2,660,000

5,000

2,655,000

19 600 60016 6050

Budowa nawierzchni ul. Sowiczej wraz z


infrastruktur /2009-2010/

410,000

410,000

410,000

50,000

360,000

16 600 60016 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

48,000

127,000

300,000

A
B
C
A
B
C
A

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

100,000

50,000

20

50,000

5,000

45,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/21/2011 07:19:18

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

20 600 60016 6050

Budowa cieki rowerowej wzdu ul. Miosza oraz


na przedueniu ul. Pod Krzyw /2009-2010/

1,000,000

346,000

346,000

46,000

300,000

21 600 60016 6050

Budowa ul. Grabowej wraz z infrastruktur /20092010/

1,859,760

1,850,000

1,850,000

97,272

980,000

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ulic: KD4L na odc. od ul. Elewatorskiej do granic
22 600 60016 6050
miasta i KD5L na odc. od ul. KD4L do KD-14 wraz z
budow i przebudow infrastruktury /2009-2010/

96,000

10,000

10,000

10,000

772,728

B
C

Budowa ul. Brzoskwiniowej od ul. Mickiewicza


do ul. Dojlidy Grne wraz z infrastruktur /2010/

2,180,000

2,180,000

2,180,000

58,186

1,130,000

24 600 60016 6050

Budowa ul.Cementowej (od ul. Starosielce do ul.


odziskiego), ul. odziskiego (od ul.
Cementowej do ul. Obonej) wraz z infrastruktur
oraz budowa ul. w. Kingi /2010-2011/

1,875,000

62,000

62,000

2,000

60,000

A
B
C

991,814

A
B
C
A
1,300,000

500,000

26 600 60016 6050

Budowa ul. niwnej wraz z infrastruktur /20102011/

550,000

50,000

27 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej ulic


lokalnych /2010-2011/

450,000

450,000

28 600 60016 6050

Budowa drogi gminnej dojazdowej od ul. J.K.


Branickiego /2010-2011/

50,000

50,000

29 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


drogi dojazdowej do Akcentu ZOO /2010/

40,000

40,000

30 600 60016 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na budow


ul. Dugiej /2010-2011/

50,000

50,000

31 600 60016 6050

Budowa ul. witokrzyskiej od ul.


Antoniukowskiej do ul. Gen. Z. Berlinga /2010-2012/

19,510,000

10,000

Budowa ulicy dojazdowej od ul. Ciokowskiego do


cmentarza /2010-2011/

405,000

RAZEM

82,397,118

32 600 60016 6050

A
B
C
A
B
C

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

23 600 60016 6050

Budowa ul. Jaminowej od ul. Maczka do ul.


25 600 60016 6050 Orzechowej oraz ul. Oliwkowej i ul. 16KD-DW wraz z
infrastruktur /2010-2011/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

500,000

50,000

450,000

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

50,000

50,000

240,000

210,000

1,000

209,000

30,000

20,000

1,000

19,000

40,000

40,000

25,000

1,000

C
A
B
C
A

10,000

10,000

25,000

24,000

B
C
A

5,000

5,000

5,000

B
C

28,060,565

427,000

21

423,000

28,064,565

7,668,759

18,631,264

1,764,542

07/21/2011 07:19:18

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

700 70001 6050

Modernizacja budynkw komunalnych /2010/

6,729,200

6,729,200

RAZEM

6,729,200

6,729,200

700 70095 6050 Rozbirki budynkw pod inwestycje drogowe /2010/

700 70095 6050

3
4

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

6,729,200

1,500,000

5,229,200

6,729,200

1,500,000

5,229,200

1,000,000

550,000

550,000

5,000

Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej


budynku i dziedzica Galerii Arsena /2010/

200,000

200,000

200,000

200,000

700 70095 6050

Budowa mieszka komunalnych /2010-2012/

47,585,000

8,259,000

8,259,000

5,000

700 70095 6050

Rozbirki budynku przy Al. Jana Pawa II /2010/

50,000

50,000

50,000

50,000

RAZEM

48,835,000

9,059,000

9,059,000

260,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

545,000

8,254,000

710 71035 6050

Budowa Cmentarza Miejskiego /2006-2010/

458,399

710 71035 6050

Wykonanie nawierzchni cieek przy Cmentarzu


Ewangelicko-Augsburskim przy ul. 27 Lipca w
Biaymstoku /2010/

29,050

29,050

29,050

12,277

16,773

RAZEM

487,449

29,050

29,050

12,277

16,773

6057
/
Budowa Biaostockiego Parku Naukowo710 71095 6059 Technologicznego oraz budowa ulic obsugujcych
/
PNT /2008-2012/
6050
RAZEM

175,655,796

33,419,442

33,419,442

2,850,890

5,006,010

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,500,000

24,062,542

C
175,655,796

33,419,442

33,419,442

2,850,890

5,006,010

1,500,000

24,062,542

750 75023 6050

Rozbirka budynku przy ul. J.K. Branickiego 3/5


oraz budowa obiektu na potrzeby Departamentu
Obsugi Mieszkacw /2007-2011/

13,762,866

750 75023 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


modernizacj budynku przy ul. w. Rocha rg ul.
Krakowskiej /2010/

400,000

Docieplenie budynku biurowego Urzdu Miejskiego


wraz ze stowk zlokalizowanego przy ul.
Skadowej 11 oraz przebudowa i adaptacja
750 75023 6050
pomieszcze po stowce, stanowicej segment
tego budynku na potrzeby Zespou Archiww /20072010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

8,799,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

4,972,524

4,972,524

4,009,524

963,000

B
C

135,000

135,000

5,000

130,000

A
B
C
A

2,533,000

10,000

1,000

9,000

100

8,900

B
C

22

07/21/2011 07:19:19

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

750 75023 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,617,000

1,617,000

1,617,000

65,000

1,552,000

Przebudowa frontu budynku Urzdu Miejskiego przy


ul. Sonimskiej 1 /2010-2011/

2,401,000

65,270

1,000

66,270

270

66,000

750 75023 6050

Kapitalny remont wewntrz budynku przy ul.


Branickiego 9 wraz z instalacj centralnej
klimatyzacji oraz kapitalny remont garay /20102012/

2,590,000

90,000

90,000

5,000

85,000

Opracowanie dokumentacji projektowej i remont


elewacji budynku przy ul. Kiliskiego 6 wraz z
montaem klimatyzacji i systemu dozoru wizyjnego /
2010-2011/

360,000

Budowa wielopoziomowego parkingu na posesji przy


ul. Sonimskiej 1- Etap I /2010-2011/

9,060,000

60,000

RAZEM

32,723,866

6,799,794

211,000

750 75023 6050

750 75095

6050
/
6058/
6059

750 75095 6050

B
C
A

60,000

60,000

1,000

59,000

B
C
A

1,000

60,000

1,000

59,000

7,009,794

4,086,894

2,922,900

B
C
0

Wdraanie elektronicznych usug dla ludnoci


wojewdztwa podlaskiego - cz II, administracja
samorzdowa - lokalne teleinformatyczne sieci
szerokopasmowe /2009-2012/

Miejska sie bezprzewodowa wraz z telefoni VOIP /


2010-2012/

4,012,794

1,400,000

RAZEM

4,012,794

1,400,000

Budowa Szkoy Podstawowej na os. Bacieczki /


2008-2010/

801 80101 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk Nr 4


(Szkoa Podstawowa Nr 52 i Publiczne
Gimnazjum Nr 31) ul. Dojlidy Grne 48 /20092011/

5,200,192

Budowa Centrum Rekreacji z kompleksem boisk


szkolnych ze sztuczn nawierzchni przy Zespole
Szk Integracyjnych Nr 1 przy ul. agodnej 10 /
2009-2010/

2,000,000

Wykonanie naprawy nawierzchni dachu nad sal


801 80101 6050 gimnastyczn w Szkole Podstawowej Nr 50 przy
ul. Puaskiego 96 /2010/

A
B
C
A

801 80101 6050

801 80101 6050

B
C

750 75023 6050

750 75023 6050

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

Opracowanie dokumentacji projektowej i docieplenie


budynku biurowego Urzdu Miejskiego
zlokalizowanego przy ul. Branickiego 9 /2010/

rodki
pochodzce
z innych
rde*

15,343,808

9,820,000

1,400,000

200,000

1,200,000

1,400,000

200,000

1,200,000

9,820,000

65,289

9,754,711

A
B
C
0

A
B
C
A

500,000

500,000

10,000

490,000

B
C
A

1,957,056

1,957,056

100,000

1,857,056

B
C
A

322,055

322,055

322,055

22,055

300,000

B
C

23

07/21/2011 07:19:19

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Zespole


Szk Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

308,248

308,248

308,248

11,752

296,496

801 80101 6050

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole


Podstawowej Nr 28 przy ul. Warmiskiej 55 /
2010/

550,000

550,000

550,000

50,000

500,000

801 80101 6050

Termomodernizacja Szkoy Podstawowej Nr 43


przy ul. Stromej 16 /2010-2011/

1,700,000

70,000

70,000

70,000

801 80101 6050

Likwidacja barier architektonicznych przystosowanie sanitariatw w Szkole


Podstawowej Nr 11 z Oddziaami Integracyjnymi
im. Kornela Makuszyskiego przy ul. Poleskiej 27 /
2010/

72,009

72,009

72,009

4,824

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Jaworowej 8 /
2010/

390,000

Adaptacja pomieszcze w Szkole Podstawowej Nr


10 801 80101 6050 2 przy ul. Bohaterw Monte Cassino 25 na potrzeby
Samorzdowego Ogniska Baletowego /2010/

190,000

11 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 1 ZSMS ul. Sowackiego 4 /2010/

127,700

161,667

161,667

97,817

12 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 2 ul. B.Monte Cassino 25 /2010/

207,200

238,668

238,668

135,068

13 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 3 w ZS NR 2 ul. Gdaska 23/1 /
2010/

230,000

276,947

276,947

161,947

14 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 4 ul. Czstochowska 6A /2010/

150,000

171,768

171,768

96,768

15 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 5 ul. Kamienna 15 /2010/

230,900

264,262

264,262

148,812

16 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 7 ul. Wiatrakowa 18 /2010/

126,540

142,707

142,707

79,437

17 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 11 ul. Poleska 27 /2010/

230,900

230,900

230,900

115,450

801 80101 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

40,000

B
C

27,185

A
390,000

390,000

90,000

300,000

B
C
A

190,000

190,000

90,000

100,000

B
C
A

24

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

63,850

103,600

115,000

75,000

115,450

63,270

115,450

07/21/2011 07:19:19

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

18 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 15 ul.Broniewskiego 1 /2010/

230,900

256,044

256,044

140,594

19 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 16 ul.Straacka 25 /2010/

230,000

254,699

254,699

139,699

20 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 19 ul. Mieszka I 18 /2010/

230,900

242,552

242,552

127,102

21 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 26 ul.Radzymiska 11 /2010/

230,900

230,900

230,900

115,450

22 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 28 ul.Warmiska 55 /2010/

216,000

216,000

216,000

108,000

23 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 31 w ZSO Nr 8 ul. urawia 12 /
2010/

126,000

143,740

143,740

80,740

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


24 801 80101 6050 Podstawowej Nr 32 przy ZS Nr 6 ul.Pietrasze 29 /
2010/

230,900

230,900

230,900

115,450

25 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 34 ul. Pogodna 12 /2010/

230,900

254,937

254,937

139,487

26 801 80101 6050

Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 37 ul. Jaworowa 8 /2010/

230,000

249,883

249,883

134,883

27 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 43 ul. Stroma 16 /2010/

230,900

249,852

249,852

134,402

28 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 44 ul. Rumiankowa 13 /2010/

230,900

249,503

249,503

134,053

29 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 45 przy ZSI ul. agodna 10 /
2010/

230,000

201,312

201,312

86,312

30 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 47 ul. Palmowa 28 /2010/

149,280

169,659

169,659

95,019

31 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

230,900

240,562

240,562

125,112

25

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

115,450

115,000

115,450

115,450

108,000

63,000

115,450

115,450

115,000

115,450

115,450

115,000

74,640

115,450

B
C

07/21/2011 07:19:20

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

32 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 50 ul. Puaskiego 96 /2010/

115,450

143,391

143,391

85,666

33 801 80101 6050

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole


Podstawowej Nr 51 ul. Kluka 11A /2010/

230,900

230,900

230,900

115,450

34 801 80101 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej na


rozbudow bazy sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 49 ul. Armii Krajowej 32 /2010/

100,000

100,000

100,000

5,000

RAZEM

30,854,382

801 80102 6050

Likwidacja barier architektonicznych - budowa


pochylni, dostosowanie azienek oraz monta
porczy i uchwytw w Zespole Szk Nr 11 przy
ul. Rzemielniczej 16 /2010/

Likwidacja barier architektonicznych 801 80102 6050 przystosowanie azienek, wymiana drzwi w Zespole
Szk Nr 12 przy ul. Krakowskiej 19 /2010/

A
B
C
A

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

57,725

115,450

B
C
95,000

B
C

19,331,121

19,331,121

3,231,638

13,733,263

2,366,220

A
87,612

87,612

87,612

9,334

60,000

B
C

18,278

A
22,875

22,875

163,820

163,820

RAZEM

274,307

274,307

Termomodernizacja, rozbudowa i monta windy dla


niepenosprawnych w Przedszkolu
Samorzdowym Nr 41 przy ul. witojaskiej
13/4b /2009-2010/

1,493,627

1,410,000

801 80104 6050

Termomodernizacja oraz wykonanie podjazdu


dla niepenosprawnych wraz z wind w
Przedszkolu Samorzdowym Nr 26 przy ul.
Ciepej 19 /2010-2011/

1,132,080

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 77
przy ul. Rumiankowej 15 /2010/

960,000

801 80104 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole


Szk Nr 12 ul. Krakowska 19 /2010/

801 80102 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

22,875

16,012

163,820

100,209

274,307

125,555

60,000

1,410,000

30,000

1,327,710

6,863

A
B
C

63,611

88,752

A
B
C

52,290

A
200,000

200,000

48,000

152,000

B
C
A

960,000

960,000

446,542

513,458

B
C

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow o sal


wicze Przedszkola Samorzdowego Nr 30
przy ul. Piastowskiej 1a /2010/

990,000

990,000

990,000

9,545

980,455

801 80104 6050

Termomodernizacja wraz z rozbudow wejcia


gwnego Przedszkola Samorzdowego Nr 10
przy Al. Pisudskiego 34 /2010/

700,000

700,000

700,000

350,955

349,045

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/

700,000

23,000

23,000

23,000

26

A
B
C
A
B
C
A
B

07/21/2011 07:19:20

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 43 przy ul. Gowackiego 3 /
2010-2011/

700,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 35 przy ul. Wesoej 22 /
2010-2011/

700,000

24,000

24,000

24,000

801 80104 6050

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 36 przy ul. w. Mikoaja 3A /
2010-2011/

700,000

33,000

33,000

33,000

Wykonanie drenau - plac zabaw przy Przedszkolu


801 80104 6050 Samorzdowym Nr 82 przy ul. Herberta 63 /20102011/

100,000

100,000

90,000

10,000

3,000

Termomodernizacja Przedszkola
Samorzdowego Nr 27 przy Al. Pisudskiego 8a /
2010-2011/

1,000,000

50,000

20,000

30,000

30,000

RAZEM

8,475,707

4,490,000

110,000

4,380,000

998,042

10 801 80104 6050

6057
801 80106
/
6059

zwikszenia

zmniejszenia

23,000

23,000

23,000

kredyty,
poyczki i
obligacje

7,000

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

3,329,668

52,290

Adaptacja pomieszcze wraz z przystosowaniem do


potrzeb osb niepenosprawnych w Szkole
Podstawowej Nr 16 przy ul. Straackiej 25 w
Biaymstoku na potrzeby nowo tworzonego punktu
przedszkolnego w ramach programu RPOWP /2010/

231,526

RAZEM

231,526

231,526

231,526

34,729

196,797

C
231,526

231,526

34,729

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 5


przy ul. Puaskiego 25 /2009-2010/

1,341,492

1,300,000

1,300,000

380,645

919,355

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr


15 przy ul. Porzeczkowej 11 /2009-2010/

2,420,000

1,880,000

1,880,000

1,326,429

553,571

801 80110 6050

Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 4


przy ul. Ciepej 32 /2009-2010/

1,257,480

1,216,000

1,216,000

103

1,215,897

Budowa sali gimnastycznej razem z nadbudow


801 80110 6050 zaplecza socjalnego przy Publicznym Gimnazjum
Nr 9 przy ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2010-2012/

7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

12,518,972

4,496,000

4,496,000

1,712,177

2,783,823

RAZEM

rodki
pochodzce
z innych
rde*

196,797

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

801 80120 6050

Termomodernizacja Zespou Szk


Oglnoksztaccych i Technicznych przy ul.
Antoniuk Fabryczny 1 /2009-2010/

3,374,340

3,270,000

3,270,000

234,711

3,035,289

801 80120 6050

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Mistrzostwa Sportowego
przy ul. Konopnickiej 3 /2009-2011/

7,500,000

100,000

100,000

5,000

95,000

A
B
C
A
B
C

27

07/21/2011 07:19:21

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

801 80120 6050

Modernizacja nawierzchni boiska sportowego przy


IV Liceum Ogolnoksztaccym przy ul.
Zwierzynieckiej 9A /2009-2010/

463,021

135,000

135,000

35,000

100,000

801 80120 6050

Rozbudowa sali gimnastycznej przy XI Liceum


Oglnoksztaccym przy ul. Grottgera 9 /2010/

470,000

10,000

10,000

5,000

5,000

801 80120 6050

Budowa boisk przy Zespole Szk


Oglnoksztaccych Nr 9 ul. Upalna 26 /20102011/

1,195,000

595,000

595,000

45,000

550,000

Likwidacja barier architektonicznych- wykonanie


kosztorysu,wymiana drzwi, wymiana wykadziny na
801 80120 6050 antyposlizgow oraz wykonanie dojcia do pochylni
w Zespole Szk Oglnoksztaccych Nr 9 przy
ul. Upalnej 26 /2010/

Opracowanie kompleksowego projektu budowlanego


i projektu wykonawczego na rozbudow i
nadbudow oraz zmian sposobu uytkowania
poddasza budynku byego pawilonu wiziennego
801 80120 6050
wraz infrastruktur techniczn i pozwoleniem na
budow w Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych z Oddziaami Integracyjnymi
przy ul.Sienkiewicza 57 /2010/

801 80130 6050

801 80130 6050

801 80130 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A

477,040

477,040

477,040

3,438

365,000

B
C

108,602

132,000

132,000

132,000

132,000

RAZEM

13,611,401

4,719,040

Budowa boiska ( II etap) wykonanie: ogrodzenia,


owietlenia i monitoringu przy Zespole Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /
2010/

4,719,040

460,149

4,150,289

108,602

A
B
C
A

Budowa boisk sportowych wraz z ogrodzeniem w


Zespole Szk Technicznych i
Oglnoksztaccych przy ul. Sienkiewicza 57 /
2010/

1,150,000

Wykonanie dokumentacji technicznej


termomodernizacji "starego" budynku szkoy oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Zespou Szk
Budowlano-Geodezyjnych ul. Sonimska 47/1 /2010/

300,000

RAZEM

1,450,000

1,150,000

1,150,000

50,000

1,100,000

B
C
A

300,000

300,000

10,000

290,000

B
C

1,450,000

28

1,450,000

60,000

1,390,000

07/21/2011 07:19:21

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

852 85202 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

5,061,801

2,910,000

RAZEM

5,061,801

2,910,000

2,910,000

5,000

1,705,000

2,910,000

5,000

1,705,000

852 85219 6050

Wykonanie kolejnej czci ogrodzenia wok


budynku przy ul. Biaej 13/33 /2010/

100,000

100,000

RAZEM

100,000

100,000

852 85295 6050

Budowa wietlicy socjoterapeutycznej przy ul


Dojnowskiej /2010/

480,000

806,000

RAZEM

480,000

806,000

100,000

100,000

100,000

100,000

726,000

806,000

80,000

726,000

504,000

504,000

38,395

853 85305 6050

Termomodernizacja obka Miejskiego Nr 4 przy


ul. Broniewskiego 1A /2010-2011/

464,000

30,000

30,000

30,000

RAZEM

989,838

534,000

534,000

68,395

854 85407 6050

Budowa parkingu przy Midzyszkolnym Orodku


Sportu ul. Zwycistwa /2010/

412,900

412,900

RAZEM

412,900

412,900

854 85410 6050

Opracowanie audytu wraz z dokumentacj na


termomodernizacj internatu przy ul.
Warszawska 62 /2010/

50,000

35,000

RAZEM

50,000

35,000

900 90001 6050

1,200,000

80,000

525,838

"Rozbudowa i modernizacja systemu wodocigowo900 90001 6050 kanalizacyjnego w Biaymstoku i Gminie Wasilkw"
- udzia wasny Miasta Biaystok /2004-2011/

1,200,000

B
0

A
B
C

806,000

Termomodernizacja - obek Miejski Nr 5 ul.


Grottgera 10/1 /2009-2010/

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

C
0

853 85305 6050

rodki
pochodzce
z innych
rde*

Modernizacja obiektw zgodnie z wymogami


standaryzacji w Domu Pomocy Spoecznej przy
ul.Baranowickiej /2009-2010/

kredyty,
poyczki i
obligacje

465,605

5,000

407,900

412,900

5,000

407,900

35,000

1,000

34,000

35,000

1,000

34,000

A
B
C
A
B
C

465,605

412,900

0
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A

24,465,729

155,542

80,000

75,542

75,542

B
C
A

Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlach:


Dojlidy, kol. Dojlidy, Dojlidy Grne, Halickie,
Zagrki /2008-2011/

1,452,401

40,000

40,000

30,000

10,000

B
C
A

900 90001 6050

Budowa kolektora sanitarnego Z-4 od ul.


Ciokowskiego do kanau dojlidzkiego /2009-2010/

898,590

560,000

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.


Grzybowskiego /2009-2011/

320,000

900 90001 6050

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2011/

300,000

100,000

460,000

460,000

60,000

60,000

1,000

59,000

B
C
A
B
C
A

29

07/21/2011 07:19:21

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa zabezpiecze eksploatacyjnych na


istniejcych kanaach rzeki Baantarki przy tunelu
900 90001 6050
pod torami PKP na przedueniu ul. Ks. J. Popieuszki
w Biaymstoku /2010-2011/

czne koszty
finansowe

300,000

Rok budetowy
2010

zwikszenia

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

30

07/21/2011 07:19:22

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zwikszenia

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

900 90001 6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w "sigaczu" ul.


Glinianej /2010/

200,000

200,000

200,000

100,000

900 90001 6050

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Nowe


Miasto - ulice Krta, Zachodnia, Pogodna opracowanie dokumentacji /2009-2011/

2,000,000

50,000

50,000

50,000

Opracowanie projektu oraz odbudowa wodocigu i


kanalizacji sanitarnej w ul. Buska-Brzeska /2010/

900 90001 6050

Budowa sieci kanalizacyjnych w ulicach: Chtnika,


Lawendowej, Hiszpaskiej, Portugalskiej,
Belgijskiej, Szwajcarskiej, Wsplnej (od ul.
900 90001 6050
Harcerskiej do ul. Puaskiego), Zamoyskiego (opracowanie dokumentacji technicznej) /20102011/

10 900 90001 6050

kredyty,
poyczki i
obligacje

100,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C

A
B
C
A

350,000

175,000

175,000

5,000

170,000

B
C

Budowa studni chonnej w ul. Krlowej Jadwigi /


2010/

50,000

50,000

RAZEM

30,036,720

1,290,542

6057
900 90002
/
6059

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla


aglomeracji biaostockiej /2004-2015/

413,991,000

341,705

RAZEM

413,991,000

341,705

900 90004 6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa


bulwaru nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul.
Ciokowskiego) /2008-2013/

15,150,000

12,890,000

50,000

0
7,000

180,000

50,000

50,000

1,110,542

771,542

A
B
C
339,000

341,705

1,000

340,705

341,705

1,000

340,705

57,000

100

56,900

0
A
B
C

0
0

A
B
C

1a

900

90004

6050

Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa bulwaru


nad rzek Bia (od ul. Soklskiej do ul. Ciokowskiego) /
2008-2013/

1b

900

90004

6050

Przebudowa rzeki Biaej - meandryzacja /2010-2011/

407,000

50,000

1c

900

90004

6050

Budowa Parku Botanicznego /2010-2011/

1,710,000

900 90004 6050

Wykonanie projektu budowlanego rewaloryzacji


Skweru AK /2010/

900 90004 6050

4
5

57,000

100

56,900

66,000

66,000

66,000

2,000

64,000

Wykonanie nawierzchni cieek w Parku


Antoniuk /2010/

900 90004 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

900 90004 6050

Modernizacja placu zabaw w Parku Konstytucji 3


Maja /2010/

180,000

180,000

180,000

20,000

7,000

31

160,000

A
B
C
A
B
C
A
B
C

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

07/21/2011 07:19:22

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90004 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

Urzdzenie placu zabaw w Parku Planty /20102011/

1,400,000

1,400,000

RAZEM

16,796,000

1,696,000

900 90011 6050

Rozbudowa i uzupenienie elementw systemu


nawadniania drzew i trawnikw /2010/

RAZEM

900 90013 6050

Wykonanie projektu budowy schroniska dla


zwierzt /2010/

RAZEM

900 90015 6050

Budowa owietlenia w osiedlach Dojlidy,


kol.Dojlidy Grne i Zagrki /2007-2011/

1,382,460

110,000

900 90015 6050

Budowa owietlenia ulic wylotowych z miasta /


2009-2010/

564,995

900 90015 6050

Wykonanie iluminacji obiektw


architektonicznych /2010/

900 90015 6050

900 90015 6050

Urzdzenie kopca papieskiego wraz z przylegym


900 90095 6050
terenem /2009-2011/

900 90095 6050

7,000

zmniejszenia

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

1,380,000

20,000

100

19,900

1,380,000

323,000

22,200

300,800

140,000

100

139,900

50,000

50,000

1,000

49,000

300,000

300,000

300,000

50,000

250,000

Budowa owietlenia w ul. Owocowej i ul.


Mitowej /2010/

155,000

155,000

155,000

55,000

100,000

Przebudowa sygnalizacji wietlnych na


skrzyowaniach /2010/

135,000

135,000

135,000

5,000

130,000

RAZEM

2,537,455

750,000

780,000

111,100

668,900

1,023,000

53,000

Wykonanie projektu odbudowy roww


odprowadzajcych wody deszczowe z ul.
Elewatorskiej i ul. Nowosielskiej /2010/

50,000

900 90095 6050

Budowa miejskich toalet wolnostojcych /20092011/

680,231

360,000

900 90095 6050

Opracowanie projektu i wykonanie konstrukcji "Koa


olimpijskie" przy Al. Solidarnoci / ul.
Zwycistwa /2010/

35,110

200,000

900 90095 6050

Budowa placu zabaw w Parku Zwierzyniec /2010/

900 90095 6050

Wykonanie obiektu maej architektury (rzeby) maski /2009-2010/

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

30,000

30,000

53,000

5,000

48,000

360,000

1,500

358,500

35,110

800

34,310

79,952

21,952

21,952

21,952

72,894

68,214

68,214

8,214

50,000

164,890

32

60,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
0

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B

07/21/2011 07:19:22

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

900 90095 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

Budowa studni gbinowej na os. Wygoda /20082010/

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

72,894

68,214

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

68,214

8,214

kredyty,
poyczki i
obligacje

60,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

33

07/21/2011 07:19:23

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na os. Pietrasze /20092010/

77,798

89,853

900 90095 6050

Budowa studni gbinowej na ul. Wysockiego /


2010/

175,000

125,000

Wykonanie tablicy upamitniajcej ofiary Katynia i


katastrofy lotniczej pod Smoleskiem w dn.
10.04.2010 r. /2010/

6,100

6,100

RAZEM

2,150,085

10 900 90095 6050

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010
zmniejszenia

16,203

50,000

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

73,650

853

72,797

175,000

100

174,900

6,100

6,100

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C
A
B
C
A
B
C

974,119

50,000

231,093

793,026

44,519

748,507

A
1

6050/
"Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w
921 92120 6057/
Biaymstoku Etap I"- Salon Ogrodowy /2006-2011/
6059

13,137,712

7,713,621

7,713,621

3,030,000

185,630

4,497,991

C
A
2

6050/ "Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w


921 92120 6058/ Biaymstoku Etap I" - Dziedziniec wstpny /20076059
2010/

4,587,285

2,484,290

2,484,290

64,031

1,100,000

1,320,259

C
RAZEM
1

925 92504 6050

17,724,997

10,197,911

10,197,911

3,094,031

1,285,630

5,818,250

Przebudowa, budowa i remont kapitalny obiektw


wraz z towarzyszc infrastruktur w Akcencie
ZOO /2007-2012/

17,298,801

RAZEM

17,298,801

3,000,000

2,790,000

210,000

1,000

209,000

B
C

3,000,000

2,790,000

210,000

1,000

209,000

926 92601 6050

Budowa skateparku w parku im. Jadwigi


Dziekoskiej /2008-2010/

926 92601 6050

Budowa terenw rekreacyjno - sportowych przy ul.


Zachodniej /2009-2010/

926 92601 6050

Budowa boiska sportowego ze sztuczn


nawierzchni w ramach Programu "Moje BoiskoOrlik 2012" /2010/

1,684,000

1,684,000

1,684,000

4,000

1,014,000

1,110,132

525,400

525,400

5,400

520,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego przy ul.


Woliskiej /2010/

20,000

20,000

20,000

5,000

15,000

926 92601 6050

Modernizacja boiska sportowego na os. Pieczurki /


2010/

100,000

100,000

100,000

10,000

90,000

RAZEM

2,914,132

2,329,400

2,329,400

24,400

1,639,000

34

A
B
C
A
B
C
A

333,000

333,000

C
A
B
C
A
B
C
666,000

07/21/2011 07:19:23

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

zwikszenia

926 92695 6050

Budowa zaplecza socjalnego (kontenerowgo) przy


boiskach sportowych /2010/
RAZEM

OGEM

z tego rda finansowania

Rok budetowy
2010

1,835,012,868 414,030,565

* Wybra odpowiednie oznaczenie rda finansowania:

Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

zmniejszenia

0
0

12,069,093 405,876,472

8,154,093

-8,154,093

A. Dotacje i rodki z budetu pastwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, )

B. rodki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansw publicznych
C. Inne rda
(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

A
B
C

3,915,000

rodki
pochodzce
z innych
rde*

kredyty,
poyczki i
obligacje

34,033,343

174,834,006

12,813,907

kredyt

184,195,216
un.

33,573,974

174,834,006

12,813,907

187,775,216

-459,369

3,580,000

-8,154,093 rnica

90,000 zwikszenie zadanie ObU


120,000 zwikszenie zadanie ObU
57,000 zwikszenie zadanie OSGK
-4,401,093 zmniejszenie zadanie OSGK
-400,000 zwikszenie gminy utrzymanie
-40,000 zwikszenie par. 4300 i 4170 r. 90003
-1,375,000 zmniejszenie dochodw Andersa
-2,205,000 zmniejszenie dochodw Kleeberga

0
zmniejszenie
7

600 60015 6050

Budowa przeduenia ul. Gen. Andersa (odcinek od


ul. Wasilkowskiej do ul. Baranowickiej)

100,000

600 60015 6050

Budowa przeduenia ul. Piastowskiej (odc. od ul.


Mieszka I do ul. Wysockiego)

400,000

11

Przebudowa drogi wojewdzkiej Nr 678 na odcinku


Biaystok - Kleosin. Przebudowa ul. Wiadukt,
przebudowa ul. Ciokowskiego od ul. Wiadukt do ul.
600 60015 6050 Sawiskiego, budowa dwch wiaduktw nad lini
kolejow, budowa ul. Sawiskiego od ul.
Kawaleryjskiej do ul. Ciokowskiego.wraz z
opracowaniem dokumentacji

12

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. W. Andersa (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

100,000

1,375,000

35

07/21/2011 07:19:23

Planowane wydatki
Korekta
Lp. Dzia Rozdz.

**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w


latach)

czne koszty
finansowe

Rok budetowy
2010
zwikszenia

600 60015 6057

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

2,205,000

13

600 60015 6050

Przebudowa ul. Gen. F.Kleeberga (dokumentacja


projektowa 2009-2010)

100,000

23

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III. Remont
600 60015 6050
wza drogowego Al. Solidarnoci - J.H.
Dbrowskiego - remont dwch estakad
zasadniczych

200,000

24

Poprawa jakoci funkcjonowania systemu transportu


publicznego miasta Biaegostoku - Etap III.
600 60015 6050
Przebudowa Al. J. Pisudskiego (odc.od Placu A.
Lussy do Placu Dmowskiego) wraz ze
skrzyowaniem ul. Sienkiewicza z Al. Pisudskiego

50,000

13

zmniejszenia

z tego rda finansowania


Rok
budetowy po dochody wasne
korekcie 2010
jst

kredyty,
poyczki i
obligacje

rodki
pochodzce
z innych
rde*

rodki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.

zwikszenie
4

600 60015 6050

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


etap

710,000

Przebudowa ulic w centrum miasta Biaegostoku- I


600 60015 6059
etap

1,100,000

"Poprawa jakoci funkcjonowania systemu


transportu publicznego miasta Biaegostoku" - Etap
II. Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc.od
600 60015 6050
ul.Swobodnej do ul.Antoniukowskiej), ul.
Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyskiej, Owsianej,
Gowackiego i Narewskiej wraz z promocj projektu /
2005-2010/

260,000

36

07/21/2011 07:19:24

Zacznik Nr 3
do Uchway nr
Rady Miejskiej Biaegostoku
z dnia ... listopada 2010r.
atach 2010-2012
w zotych

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

15

16

1,000,000

3812000 1640000

w zotych

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu
17
12

ZDI

SPRAWDZE
NIE

GWB

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

292,937

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

2,973,675

-741,000

2,680,738

2,973,675

-741,000

2,680,738

800,000
0

ZDI

1,000,000

80,000

80,000

80,000

GWB

292,937

BKM

GWB

125,634

125,634

424,366

BKM

GWB

125,634

125,634

-125,634

80,000

292,937

2,932,006

3,224,943

-125,634

61,260

501,420

4,575

31,905,118

32,472,373

2,014,835

418,097

10,652,218

13,085,150

771

212,428

213,199

PORPolska Wschodnia

ZDI / BFE

PWB/PUB

100,000.00

PORPolska Wschodnia
43,114,850

ZDI / BFE

PWB/PUB

1
1

560,000

ZDI

PWB

37

07/21/2011 07:19:24

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

4,000,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

PWB/PUB

SPRAWDZE
NIE

RPO Wojewdztwa Podlaskiego


0

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

651,462

113

1,594,517

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,394,737

6,640,829

8,202,219

1,550,000

ZDI

PWB

23,180

320,000

3,287,342

3,630,522

ZDI

PWB

106,506

90,134

196,640

8,000

1,221,164

1,213,358

2,434,522

-1,244,842

366,000

1,525,918

1,891,918

-8,196,750

97,600

2,417,593

2,515,193

-57,593

16,910,248

16,910,248

10,267,011

265,960

265,960

20,178,930

PORPolska Wschodnia
50,000,000

42,000,000

ZDI

PWB/PUB

PORPolska Wschodnia
72,600,000

15,000,000

10,000,000

20,500,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB/PUB

38

07/21/2011 07:19:24

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

1,381,263

1,381,263

46,699

46,699

31,558,301

147,986

147,986

158,965

158,965

245,640

43,000

154,208

154,208

PORPolska Wschodnia
25,000,000

24,343,737

ZDI

PWB/PUB

14,370,000

24,440,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

PORPolska Wschodnia

21,830,000

1,000,000
ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

ZDI

PWB

9,326,040

9,326,040

11,972,000

ZDI

PWB

19,520

19,520

ZDI

PWB

-600

wspfinansowane
przez developerw
wspfinansowane

2,945,792

10,480,000

4,370,000

10,000,000

przez developerw

39

10 000 000 - 2013

07/21/2011 07:19:25

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

ZDI

PWB

6,900,000

3,000,000

ZDI

PWB/PUB

2,565,000

17,025,000

ZDI

PWB/PUB

ZDI

PWB

2,000,000

ZDI

PWB

przez developerw

ZDI

PWB

wspfinansowane
przez starostwo powiatowe
0
przekazujemy rodki SP

0.75

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

1,858,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

1,621,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

99,003

99,003

1,179,000

4,658,000

200,000

50,000

93,682

-353,682

0
wspfinansowane

93,682

500,000

27,480,000

ZDI

PWB

10,270,000

10,000

2,000,000

ZDI

PWB

4,990,000

6,000,000

8,990,000

ZDI

PWB

85,481,418

96,341,918

52,692,706

816,270

816,270

107,945

593,441

605,142

-605,142

283,795,642 189,778,737

1,600,000

3,350,000

2,727,557
ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

400,000

moe
w 2009

9,590

2,382,713

2,015

40

5,750,230

96

07/21/2011 07:19:25

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

300,000

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

9,590

2,015

41

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

96

593,441

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

605,142

-605,142

07/21/2011 07:19:26

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

58,560

1,041,798

1,100,358

GWB

165,849

411,723

577,572

108,277

ZDI

GWB

885,137

885,137

ZDI

GWB

875,793

875,793

ZDI

GWB

22,936

22,936

2,100

ZDI

GWB

326,731

326,731

ZDI

GWB

30

30

97,970

ZDI

GWB

187,419

187,419

-47,223

300,000

ZDI

GWB

550,000

ZDI

GWB

24

24

299,976

550,000

ZDI

GWB

355

355

2,500,000

ZDI

GWB

118,340

118,340

181,660

980,000

ZDI

GWB

21,301

21,301

1,842,500

ZDI

GWB

17,836

17,836

12,784

ZDI

GWB

30,500

30,500

ZDI

GWB

2,458,202

3,300,000

2,100,000

5,000,000

ZDI

GWB

ZDI

stay % kredytu

100,000

wspfinansowane
przez developerw

42

07/21/2011 07:19:26

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

27,500

27,500

626,500

ZDI

GWB

9,760

9,760

DIn

GWB

85,400

85,400

600

ZDI

GWB

1,800,000

ZDI

GWB

13,000

800,000

ZDI

GWB

500,000

DIn

GWB

240,000

ZDI

GWB

30,000

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

5,708,404

798,447

25,000

6,000,000

13,500,000

400,000
25,975,702

21,850,000

9,590

9,774,678

43

9,772,663

5,472,294

07/21/2011 07:19:26

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZMK
0

22,326,000

22,326,000

17,000,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

GWB

9,590

39,302,024

29,527,346

19,530,274

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

9,995,396

ZMK

GWB

450,000

ZMK

GWB

ZMK

GWB

ZMK

GWB

450,000

17,000,000

SPRAWDZE
NIE

19,180
OSGK

GWB

OSGK

GWB

129,705,063

80,628,361

157,746

458,399

0
0

157,746

157,746

458,399

157,746

1,858,632

2,016,378

PORPolska Wschodnia
76,332,535

63,887,441

ZDI / DSR
1)

GWB/GUB

10,240,000.00

###
76,332,535

7,835,000

63,887,441

ZDI

GWB

ZMK

GWB

ObU

157,746

1,858,632

157,746

29,280

926,062

955,342

265,000

24,000

734,000

44

2,524,000

07/21/2011 07:19:27

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ObU

GWB

2,334,730

ObU

GWB

2,500,000

ObU

GWB

300,000

ObU

GWB

9,000,000

ObU

GWB

24,000

763,280

21,969,730

926,062

955,342

2,789,000

157,746

157,746

-157,746

PORPolska Wschodnia
1
0
###

157,746

157,746

-157,746

157,746

157,746

-157,746

300,000

5,223,808

5,523,808

PORPolska Wschodnia
0

Inf

GWB

1
###

1,400,000

1,212,794

1,400,000

1,212,794

4,600,000

Inf

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

192

192

100,000

EKiS

GWB

42,944

42,944

EKiS

GWB

45

07/21/2011 07:19:27

Rok
budetowy
2011

1,630,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

EKiS

GWB

DIn

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

-33,967

EKiS

GWB

-31,468

EKiS

GWB

-46,947

EKiS

GWB

-21,768

EKiS

GWB

-33,362

EKiS

GWB

-16,167

EKiS

GWB

46

07/21/2011 07:19:27

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-25,144

EKiS

GWB

-24,699

EKiS

GWB

-11,652

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

-17,740

EKiS

GWB

EKiS

GWB

-24,037

EKiS

GWB

-19,883

EKiS

GWB

-18,952

EKiS

GWB

-18,603

EKiS

GWB

28,688

EKiS

GWB

-20,379

EKiS

GWB

-9,662

47

07/21/2011 07:19:28

Rok
budetowy
2011

6,230,000

930,000

650,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

EKiS

GWB

-27,941

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,566,943

100,001

300,000

5,266,943

EKiS

GWB

EKiS

GWB

EKiS

GWB

5,266,943

5,566,943

ZDI

GWB

77,627

77,627

6,000

ZDI

GWB

2,080

2,080

ZDI

GWB

4,880

4,880

-4,880

ZDI

GWB

3,660

3,660

-3,660

ZDI

GWB

2,559

2,559

-2,559

ZDI

GWB

27,000

48

07/21/2011 07:19:28

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

650,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

27,000

650,000

ZDI

GWB

26,000

650,000

ZDI

GWB

17,000

90,000

ZDI

GWB

950,000

ZDI

GWB

20,000

90,806

-5,099

11,099

11,099

41,901

41,492

41,492

3,920,000

EKIS

90,806

GWB/GUB

0
ZDI

GWB

400,000

500,000

6,900,000

500,000

6,900,000

7,300,000

ZDI

GWB

542,997

542,997

-2,997

ZDI

GWB

41,480

41,480

ZDI

GWB

625,969

625,969

-2,997

ZDI

PWB

104,340

104,340

ZDI

PWB

73,343

73,343

26,657

49

07/21/2011 07:19:28

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

600,000

7,900,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

328,020

EKiS

PWB

ZDI

PWB

460,000

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

505,702

108,602

SPRAWDZE
NIE

328,020

505,702

EKiS

PWB

EKiS

PWB

EKiS

PWB

50

07/21/2011 07:19:29

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI
0

SPRAWDZE
NIE

434,000

2,151,801

2,151,801

2,151,801

-326,000

-326,000

GWB

21,838

21,838

DIn

GWB

21,838

15,000

ZDI

GWB

760,000

ZDI

GWB

PWB

17,725,261

PWB

0
ZDI

SPRAWDZENIE

ZDI

ZDI
0

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

GWB

434,000

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
ZMK

wydatki
poniesione do
2007 roku

PWB

MOPR
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

15,000

662,461

873,268

5,010,000

119,197

6,664,926

62,354

590,047

652,401

0
1,200,000

ZDI

GWB

438,590

438,590

240,000

DIn

GWB

20,000

300,000

ZDI

GWB

51

07/21/2011 07:19:29

Rok
budetowy
2011

300,000

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
ZDI
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

52

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/21/2011 07:19:29

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

ZDI

GWB

1,950,000

ZDI

GWB

OSGK

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

175,000

21,150,261

662,461

12,415,445

78,151,530

709,244

7,317,327

692,010

692,010

322,390,310

12,415,445

78,151,530

692,010

692,010

322,390,310

4,280,000

4,090,000

ZDI /OSGK

GWB

6,723,000

3,000,000

4,090,000

DIn

GWB

5,800,000

350,000

OSGK

GWB

1,710,000

ZDI

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

BFE

GWB

873,268

5,072,354

0
662,461

873,268

53

5,072,354

07/21/2011 07:19:30

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

1,380,000
5,660,000

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

OSGK

970,000

320,000

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

873,268

5,072,354

SPRAWDZENIE

6,723,000
0

662,461
GWB

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

300,000

300,000

GWB

wydatki
poniesione do
2007 roku

0
0

OSGK
0

wydatki
poniesione do
2006 roku

4,090,000
OSGK

GWB

SPRAWDZE
NIE

0
0

ZDI

GWB

942,460

942,460

ZDI

GWB

514,995

514,995

DT

GWB

ZDI

GWB

ZDI

GWB

514,995

514,995

231

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

58,000

58,000

OSGK

GWB

400

400

4,280

231

54

07/21/2011 07:19:30

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
OSGK
GWB
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

400

55

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

400

4,280

07/21/2011 07:19:31

Rok
budetowy
2011

1,290,000

Rok
budetowy
2012

SPRAWDZE
NIE

4,817,463

10,000,000

6,790,000

10,000,000

6,790,000

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

4,148

OSGK

GWB

OSGK

GWB

OSGK

GWB

4,817,463

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

ZDI

GWB/GUB

ZDI

GWB/GUB

4,148

231

231

94,066

107,079

1,859

403,624

606,628

219,746

1,895,249

2,114,995

-12,000

221,605

2,298,873

422,750

-12,000

297,879

297,879

922

922

94,066
OSGK

GWB

107,079

0
0

ZDI

GWB

584,532

584,532

200

ZDI

GWB

1,114,488

1,114,488

-1,114,488

ZDI

GWB

ZDI

GWB

EKiS

GWB

0
0

56

-1,114,488

07/21/2011 07:19:31

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

EKiS

GWB

507,496,778 389,740,502

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

0
0

4,861,776

144,479,349

57

107,876,679

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

112,229,561

125,414,252

383,917,821

07/21/2011 07:19:31

Rok
budetowy
2011

Rok
budetowy
2012

Jednostka
organizacyj
na
realizujca
program
rda
lub
finansowania
koordynuj
ca
wykonanie
programu

SPRAWDZE
NIE

wydatki
poniesione do
2006 roku

wydatki
poniesione do
2007 roku

58

wydatki
wydatki poniesione w
poniesione w 2008
2009 roku
roku czerwiec

wydatki razem
poniesione do
koca 2009 roku

SPRAWDZENIE

07/21/2011 07:19:32

BFE

59

07/21/2011 07:19:32

60

07/21/2011 07:19:32

0 000 000 - 2013

61

07/21/2011 07:19:33

62

07/21/2011 07:19:33

63

07/21/2011 07:19:33

64

07/21/2011 07:19:34

65

07/21/2011 07:19:34

BFE

66

07/21/2011 07:19:34

67

07/21/2011 07:19:35

68

07/21/2011 07:19:35

69

07/21/2011 07:19:35

70

07/21/2011 07:19:36

71

07/21/2011 07:19:36

72

07/21/2011 07:19:36

73

07/21/2011 07:19:37

74

07/21/2011 07:19:37

75

07/21/2011 07:19:38

76

07/21/2011 07:19:38

77

07/21/2011 07:19:38

78

07/21/2011 07:19:39

79

07/21/2011 07:19:39

80

07/21/2011 07:19:39

You might also like