Professional Documents
Culture Documents
w sprawie zmian w budecie gminy na 2009 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 138 i art 188 , ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala , co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmian w budecie gminy polegajcych na: 1. Zwikszeniu dochodw o kwot 7.962 z (zgodnie z zacznikiem Nr 1) 2. Zwikszeniu wydatkw o kwot 7.962 z (zgodnie z zacznikiem Nr 2) 3. Przeniesieniu planu wydatkw midzy dziaami, rozdziaami i paragrafami (zgodnie z zacznikiem Nr 3) 4. W Uchwale Budetowej Gminy Nowe Piekuty na rok 2009 wprowadza si zmiany wynikajce z zacznika nr 3, 4 do uchway niniejszej (Zacznik Nr 4) Po dokonanych zmianach plan dochodw ogem wynosi 12.342.714 z plan wydatkw ogem wynosi 13.694.714 z 2) rdo pokrycia deficytu budetowego budetu gminy w wysokoci 1.352.000 z stanowi: kredyt dugoterminowy w kwocie 932.000 z poyczka w kwocie 420.000 z
2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 3. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podlaskiego. Przewodniczcy Rady Gminy Andrzej Radziszewski
Zacznik Nr 1 do uchway Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 czerwca 2009 r. Dochody Zwikszenie
Dzia 854 Rozdzia 85415 Paragraf 2030 Ogem: Kwota 7.962 7.962 Plan po zmianach 43.017
Zacznik Nr 2 do uchway Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 czerwca 2009 r. Wydatki Zwikszenie
Dzia 854 Rozdzia 85415 Paragraf 3260 Ogem: Kwota 7.962 7.962 Plan po zmianach 7.962
Zacznik Nr 3 do uchway Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 czerwca 2009 r. Wydatki Zmniejszenie
Dzia 010 754 Rozdzia 01010 70095 75412 4040 4300 3030 4040 6050 4040 4010 4040 4110 4120 Razem: Kwota 770 5.000 300 590 23.700 1.000 25.000 2.550 5.400 740 65.050 Plan po zmianach 4.830 25.000 5.700 2.110 176.300 107.800 0 0 0 0
801 926
80101 92601
Wydatki - Zwikszenie
Dzia 010 700 754 801 900 921 26 Rozdzia 01010 70005 75412 80195 90015 92195 92601 3020 4700 4260 4300 4210 4260 4300 6050 6050 4170 4210 4260 2630 Razem: Kwota 300 470 3.000 2.000 2.000 590 1.000 20.000 2.000 18.950 10.000 740 4.000 65.050 Plan po zmianach 600 970 11.500 32.000 34.000 4.590 9.000 65.000 302.000 23.950 13.000 5.740 10.000
92605
Zacznik Nr 4 do uchway Nr XXVI/143/09 Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia 22 czerwca 2009 r. Zmiany w zaczniku Nr 3 do Uchway Budetowej Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2012
Numer pozycji w zaczniku Dzia Nr 3 czne koszty rodki rok rodki finansowe Zmiana budetowy dochody kredyty pochodzce wymienione po cznych wasne i w rt. 5 2009 z innych zmianie kosztw ust. 1 pkt 2 jst poyczki rde* finansowych i 3 u.f.p. +/- 6 7 8 300.000 9 10 300.000 11 A. B .C. A. B .C. A. B .C. A. B .C. 12 Planowane wydatki-po zmianie z tego rda finansowania Jednostka organizacyjna realizujca program lub 2012r koordynujca wykonanie programu 15 0 16 Gmina Nowe Piekuty Gmina Nowe Piekuty Gmina Nowe Piekuty Gmina Nowe Piekuty
Rozdzia
**
2010 r.
2011 r
1 1
2 010
5 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujcia w Wierzbowinie 2009-2011 Budowa oczyszczalni ciekw przy obiektach uytecznoci publicznej Rozbudowa remizy Ochotniczej Stray Poarnej w Nowych Piekutach 2009-2011 Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 2009-2011
13
14
01010 6050
+ 25.000 2.478.000
453.000 1.725.000
4A
700
70005 6050
-144.000 -30.113
125.000
19.000
19.000
106.000
754
75412 6050
449.400
176.300
176.300
200 000
73.100
10
921
92195 6050
-190.018 1.540.000
302.000
302.000
754.677
483.323
W zaczniku Nr 3 do Uchway Budetowej : czne koszty finansowe po zmianach wynosz 7.612.664 z, planowane wydatki ogem na rok 2009 po zmianach wynosz 1.707.586 z , planowane kredyty i poyczki wynosz 1.230.300 z
kredyty i poyczki
1 1 010
2 01010
3 6050
4 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa ujcia w Wierzbowinie 2009-2011 Budowa oczyszczalni ciekw przy obiektach uytecznoci publicznej
5 2.478.000
6 300.000
7 0
8 300.000
9 A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B. C.
10
12 0
13
700
70005
6050
125.000
19.000
19.000
16
754
75412
6050
449.400
176.300
176.300
-23.700
19
900
90015
6050
Budowa owietlenia drogowego Budowa Izby Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 2009-2011
65.000
65.000
43.300
21.700
+20.000
20
921
92195
6050
1.540.000
302.000
302.000
+2.000
W zaczniku Nr 4 do Uchway Budetowej :czne koszty finansowe po zmianach wynosz 10.640.964 z, planowane wydatki ogem na rok 2009 po zmianach wynosz 4.435.886 z, planowane kredyty i poyczki pozostaj w pierwotnej kwocie, tj. 1.352.000 z