You are on page 1of 2

UCHWAA Nr XXVI/151/2009 RADY GMINY KIJEWO KRLEWSKIE z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budetu gminy Kijewo Krlewskie na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) uchwala si, co nastpuje: 1.1. Uchwala si dochody budetu gminy Kijewo Krlewskie na 2010 r. w wysokoci 12 826 209 z, zgodnie z zacznikiem nr 1, w tym: 1) dochody wasne 3 704 313 z; 2) dotacje celowe 3 912 504 z; 3) subwencja oglna 4 809 392 z; 4) rodki pochodzce z budetu Unii Europejskiej 400 000 z. 2. Dokonuje si podziau dochodw ogem na: 1) dochody majtkowe 2 452 500 z, w tym: - dotacje i rodki otrzymane na inwestycje 2 352 500 z, - dochody ze sprzeday majtku 100 000 z; 2) dochody biece 10 373 709 z. 2.1. Uchwala si wydatki budetu gminy Kijewo Krlewskie na 2010 r. w wysokoci 13 536 209 z, zgodnie z zacznikiem nr 2, w tym: 1) wydatki majtkowe 4 019 100 z; 2) wydatki biece 9 517 109 z, w tym: - wynagrodzenia 3 825 825 z, - pochodne od wynagrodze 701 770 z, - dotacje z budetu 706 314 z, - wydatki na obsug dugu publicznego 147 000 z. 2. Wykaz wydatkw majtkowych realizowanych z budetu gminy przedstawia zacznik nr 3A. 3. W budecie tworzy si rezerwy: 1) ogln w wysokoci 41 382 z; 2) celow w wysokoci 105 000 z z przeznaczeniem na: - dotacj celow na finansowanie zada zleconych w trybie ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w wysokoci 45 000 z, - dotacje przedmiotowe z budetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansw publicznych w zakresie wydatkw na ochron zabytkw w wysokoci 10 000 z; 3) rezerw celow utworzon na podstawie art. 26 ustawy o zarzdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) w wysokoci 50 000 z. 4. Ustala si deficyt budetu gminy w wysokoci 710 000 z, ktry zostanie pokryty przychodami pochodzcymi z: 1) zaciganych poyczek w kwocie 240 000 z; 2) zaciganych kredytw w kwocie 470 000 z. 5.1. Ustala si plan przychodw budetu w wysokoci 1 409 431 z, plan rozchodw w wysokoci 699 431 z, zgodnie z zacznikiem nr 4. 2. Ustala si spat rat poyczek i kredytw w wysokoci 699 431 z. 6.1. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych odrbnymi ustawami w wysokoci 1 336 704 z, zgodnie z zacznikiem nr 5. 2. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada biecych gminy, dofinansowanych dotacjami z budetu pastwa w wysokoci 190 100 z, zgodnie z zacznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki zwizane z realizacj zada wykonywanych na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego w wysokoci 433 200 z, zgodnie z zacznikiem nr 7. 7. Ustala si dochody w kwocie 55 000 z z tytuu wydawania zezwole na sprzeda napojw alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55 000 z na realizacj zada okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych. 8. Plan dochodw i wydatkw dla dochodw wasnych jednostek budetowych: 1) dochody 1 350 z; 2) wydatki 3 850 z, zgodnie z zacznikiem nr 10.

9. Ustala si plan przychodw i wydatkw Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoci: 1) przychody 7 000 z; 2) wydatki 7 000 z zgodnie z zacznikiem nr 11. 10.1. Ustala si dotacje podmiotowe dla: 1) dziaajcych na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szk i placwek owiatowo-wychowawczych w wysokoci 422 314 z, zgodnie z za. nr 12; 2) Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kijewie Krlewskim na czn kwot - 73 000 z. 2. Dotacje celowe na zadania wasne gminy realizowane przez podmioty nalece i nie nalece do sektora finansw publicznych na czn kwot 45 000 z, zgodnie zacznikiem nr 13. 11. Limity zobowiza z tytuu emisji papierw wartociowych oraz kredytw i poyczek zaciganych na: 1) sfinansowanie przejciowego deficytu budetu w wysokoci 500 000 z; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budetu w wysokoci 710 000 z. 12. Upowania si Wjta Gminy do: 1) zacigania kredytw i poyczek oraz emisji papierw wartociowych na pokrycie wystpujcego w cigu roku przejciowego deficytu budetu do wysokoci 500 000 z; 2) zacigania zobowiza z tytuu umw, ktrych realizacja w roku nastpnym (2011) jest niezbdna dla zapewnienia cigoci dziaania gminy i termin zapaty upywa w 2011 r. na czn kwot 500 000 z; 3) dokonywania zmian w planie wydatkw z wyczeniem przeniesie wydatkw midzy dziaami; 4) przekazania uprawnie Kierownikom jednostek budetowych: - do dokonywania przeniesie planowanych wydatkw midzy rozdziaami i paragrafami w ramach dziaw klasyfikacji budetowej, - do dokonywania przeniesie planowanych wydatkw w planach dochodw wasnych tych jednostek midzy paragrafami w ramach rozdziaw klasyfikacji budetowej; 5) udzielenia w roku budetowym poyczek do cznej kwoty 100 000 z; 6) udzielania w roku budetowym porcze i gwarancji do cznej kwoty 200 000 z; 7) lokowania wolnych rodkw budetowych na rachunkach bankowych w innych bankach ni bank prowadzcy obsug budetu gminy; 8) zacigania zobowiza na sfinansowanie wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze rodkw Unii Europejskiej do wysokoci okrelonej w za. nr 3. 13. Zacza si prognoz cznej kwoty dugu i spat gminy na koniec 2009 r. i lata nastpne, zgodnie z zacznikiem nr 14. 14. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 15. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia z moc obowizujc od 1 stycznia 2010 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogosze Urzdu Gminy. Przewodniczcy Rady Gminy Roman Grzyb

You might also like