Professional Documents
Culture Documents
WJTAGMINYTOPLKA
zdnia26lutego2010r.
wsprawie:sprawozdaniarocznegozwykonaniabudetu gminy za 2009 rok.
Napodstawieart.30ust.1iart.42orazart.61,ust.2ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym
(Dz.U.z2001r.,Nr142,poz.1591zm..z2002r.,Nr23,poz.220,Nr62,poz.558,Nr113,poz.984,Nr
153,poz.1271,Nr214,poz.1806z2003r.,Nr80,poz.717,Nr162,poz.1568z2004r.,Nr102,poz.1055,Nr116,
poz.1203z2005r.,Nr172poz.1441,Nr175,poz.1457z2006r.,Nr17poz.128,Nr181,poz.1337z2007r.,Nr
48poz.327,Nr173,poz.1218Dz.U.z2008r.,Nr180,poz.1111,Nr223,poz.1458z2009r.,Nr52,poz.420)
iart.199,ust.1i2ustawyzdnia30czerwca2005r.ofinansachpublicznych(Dz.U.nr249,poz.2104zm.Dz.U.
z2005r.,Nr169,poz.1420z2006r.,Nr45,poz.319,Nr104,poz.708,Nr170,poz.1217i1218,Nr187,poz.
1381,Nr249,poz.1832,z2007r.,Nr82,poz.560,Nr88,poz.587,Nr115,poz.791,Nr140,poz.984,z2008r.,Nr
180,poz.1112,Nr209,poz.1317,Nr216,poz.1370,Nr227,poz.1505,z2009r.,Nr19,poz.100,Nr62,poz.504,
Nr72,poz.619,Nr79,poz.666)wzwizkuzart.121,ust.6ustawyzdnia27sierpnia2009r.przepisywprowadzajce
ustawofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157,poz.1241),
zarzdzam, co nastpuje:
1.Realizujc uchwaNrXV/113/09RadyGminyToplkazdnia22grudnia2008r.wsprawieuchwalenia
budetugminyna2009rokzpniejszymi zmianami, przedkadamsprawozdanierocznezwykonaniabudetu gminy za
rok 2009 nastpujco:
1. dochody bydetuzrealizowanowkwocie14330521,55z. na plan 14 541 184,00z. co stanowi 98,55%
planuzgodniezzacznikiemNr1dosprawozdania,wtym:
1) zadaniazleconezzakresuadministracjirzdowejwykonanowkwocie3550783,69z. naplan3559490,00z.
co stanowi 99,76% planu.
2) dochodyztytuu wydawania zezwolena sprzedanapojwalkoholowychwkwocie48697,78z. na plan
50.000,00z. co stanowi 97,40% planu,
3) subwencjaoglnawkwocie6408944,00z.naplan6408944,00z, costanowi100%planuztego:
a) czpodstawowawkwocie2655764,00z. naplan2655764,00z. co stanowi 100% planu,
b) czowiatowawkwocie3581550,00z. naplan3581550,00z. co stanowi 100% planu,
c) czrekompensujcawkwocie171630,00z. na plan 171 630,00z. co stanowi 100% planu.
2. wydatki budetuzrealizowanowkwocie14199174,26z. na plan 15 441 184,00z. co stanowi 91,96% planu
zgodniezzacznikiemNr2dosprawozdania,wtym:
1) wydatki zwizanezrealizacjzadazzakresuadministarcjirzdowejwkwocie3550783,69znaplan3554
490,00z. co stnowi 99,76% planu.
2) wydatki na realizacjzadaokrelonychwprogramieprofilaktykiirozwizywaniaproblemwalkoholowych
wkwocie31564,71z. na plan 50.000,00zco stanowi 63,13% planu.
3)ID:wydatki
majtkowe - 1827028,59znaplan2570040,00zco stanowi 71,09% planu.
KOWSQ-ZEIGS-KMMIC-VUHQL-MWOFL. Podpisany.
4) wydatki na obsugdugu - 39 774,89z. na plan 50.000,00z. co stanowi 79,55% planu.
3. Nadwyka budetowa wyniosa 131 347,29z. przy planowanym deficycie 900.000,00z.
Strona 1 / 2
Strona 2 / 2