You are on page 1of 20

UCHWAA Nr 537/XL/2010 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budecie gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240.), w zwizku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co nastpuje: 1.1. Zmniejsza si dochody budetu gminy o kwot 3.904.200z, z tego: a) biece o kwot 1.354.200z, b) majtkowe w kwocie 2.550.000z. 2. Zwiksza si dochody budetu gminy o kwot 1.633.044z, z tego: biece o kwot 1.633.044z. 3. Dochody budetu gminy w dziaach po wprowadzonych zmianach wynosz 119.575.502z, z tego: a) biece w kwocie 83.831.706z, b) majtkowe w kwocie 35.743.796z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 1. 2.1. Zmniejsza si wydatki budetu gminy o kwot 3.858.140z, z tego: a) biece o kwot 415.440z, b) majtkowe o kwot 3.442.700z. 2. Zwiksza si wydatki budetu gminy o kwot 1.586.984z, z tego: a) biece o kwot 1.585.984z, b) majtkowe o kwot 1.000z. 3. Wydatki budetu gminy w dziaach po wprowadzonych zmianach wynosz 122.621.762z, z tego: a) biece w kwocie 86.447.193z, b) majtkowe w kwocie 36.174.569z, zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 2 i 2a. 3. Ustala si plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu soeckiego w podziale na Soectwa zgodnie z zaczon do niniejszej uchway tabel nr 3 - po zmianach. 4.1. Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2012 po zmianach okrela zacznik nr 1. 2. Plan limitw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 dla poszczeglnych zada skadajcych si na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki ciekowej gminy Lesznowola - 2010 rok po zmianach okrela zacznik nr 1a. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spjnoci po zmianach okrela zacznik nr 2. 5. Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych - po zmianach okrela zacznik nr 3. 6. Ustala si plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi sfinansowanych po zmianach zgodnie z zacznikiem nr 4. 7. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 8. Uchwaa wymaga ogoszenia poprzez zamieszczenie jej treci w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 9. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia.

Przewodniczcy Rady Gminy Lesznowola: Boenna Korlak

Tabela nr 1 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Dokonuje si zmian w planie dochodw budetu gminy na 2010 rok
Klasyfikacja budetowa Dzia 010 01010 6298 700 70005 0750 0970 750 75023 0750 0970 8510 75075 0960 751 Rozdz. ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi rodki na dofinansowanie wasnych inwestycji gmin pozyskane z innych rde (UE) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub j.s.t. Wpywy z rnych dochodw ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub j.s.t. Wpywy z rnych dochodw Wpywy z rnych rozlicze Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 75107 2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze stray poarnej 0960 756 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej DOCHODY OD OSB PRAWNYCH, OSB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIZANE Z ICH POBOREM Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatkw i opat lokalnych od osb prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomoci Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatkw i opat Wpywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadkw i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatkw i opat lokalnych od osb fizycznych 0320 0500 75618 0490 Podatek rolny Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw Wpywy z innych lokalnych opat pobieranych przez 20 000 20 000 20 000 1 093 200 1 020 000 241 000 241 000 241 000 588 27 646 8 500 8 500 9 810 Nazwa dziau, rozdziau i paragrafu Zmniejszenia (-) biece majtkowe 2 550 000 2 550 000 2 550 000 268 106 268 106 215 000 53 106 36 734 28 234 Zwikszenia (+) biece majtkowe

9 810 9 810

754 75412

75615

443 200

0310 0500 0910 75616

300 000 100 000 43 200 150 000 990 000

150 000 990 000 30 000 30 000

j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw 75621 0020 801 80104 0970 852 85213 Udziay gmin w podatkach stanowicych dochd budetu pastwa Podatek dochodowy od osb prawnych OWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpywy z rnych dochodw POMOC SPOECZNA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczszczajce w zajciach w centrum integracji spoecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Pomoc dla cudzoziemcw Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami Usuwanie skutkw klsk ywioowych Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90001 0750 Gospodarka ciekowa i ochrona wd Dochody z najmu i dzierawy skadnikw majtkowych Skarbu Pastwa lub j.s.t. DOCHODY OGEM 1 354 200 2 550 000 500 000 500 000 1 739 1 739 1 739 242 300 300

2010

300

85231 2010

2 000 2 000

85278 2010

240 000 240 000

900

54 355 54 355 54 355 1 633 044

PLAN DOCHODW PO ZMIANACH


Dzia Nazwa dziau Plan na dzie 25.05.2010r. 3 295 724 25 602 081 1 447 597 537 552 23 256 Zmiany uchwa Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwikszenia (+) biece 010 700 720 750 751 Rolnictwo i owiectwo Gospodarka mieszkaniowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwo Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Rne rozliczenia majtkowe 2 550 000 268 106 biece majtkowe 745 724 25 870 187 1 447 597 333 286 33 066 745 724 870 187 0 333 286 33 066 25 000 000 1 447 597 Plan po zmianach w tym: Biece Majtkowe

241 000

36 734 9 810

754

25 777

20 000

5 777

5 777

756

61 264 382 1 093 200

1 020 000

61 191 182

61 191 182

758

15 220 136

15 220 136

15 220 136

801 852 853

Owiata i wychowanie Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport RAZEM DOCHODY

7 395 240 2 540 951 99 092

1 739 242 300

7 396 979 2 783 251 99 092

1 896 979 2 783 251 99 092

5 500 000

854 900

10 659 458 536 54 355

10 659 512 891

10 659 512 891

921

3 796 199

3 796 199

3 796 199

926 I

129 476 121 846 658 1 354 200 2 550 000 1 633 044

129 476 119 575 502

129 476 83 831 706 35 743 796

1) Dotacje ogem, w tym: - Dotacje na realizacj zada z zakresu administracji rzdowej ( 2010) - Dotacje na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej ( 2030) - Dotacje na realizacj zada realizowanych w drodze umw i porozumie midzy jst ( 2310, 2320) - Dotacje na realizacj zada finansowanych ze rodkw UE ( 6208, 2007 i 2009) 2) Dochody z opat z tytuu zezwole na sprzeda napojw alkoholowych 931 Papiery wartociowe (obligacje) 955 Wolne rodki jako nadwyka rodkw pieninych na rachunku biecym budetu gminy wynikajcych z rozlicze kredytw i poyczek z lat ubiegych RAZEM PRZYCHODY OGEM DOCHODY I PRZYCHODY

4 927 793 2 515 433 375 159 1 554 000 483 201 320 000 9 000 000 1 026 345 10 026 345 129 601 847

Tabela nr 2 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Dokonuje si zmian w planie wydatkw budetu gminy na 2010 rok
Klasyfikacja budetowa Dzia 010 Rozdz. 01010 6058 6059 600 60016 4270 4300 4400 700 70005 4590 750 75020 2710 ROLNICTWO I OWIECTWO Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych TRANSPORT I CZNO Drogi publiczne gminne Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Opaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomociami Kary i odszkodow. wypacane na rzecz osb fizycz. ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow udzielon midzy j.s.t. na dofinansowanie wasnych zada biecych Urzdy gmin Wynagrodzenia osobowe pracownikw Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy 320 700 200 000 200 000 200 000 1 700 355 000 355 000 355 000 46 858 5 124 5 124 Nazwa dziau, rozdziau i paragrafu Zmniejszenia (-) biece majtkowe 2 950 000 2 950 000 2 550 000 400 000 471 700 471 700 470 000 Zwikszenia (+) biece majtkowe

75023 4010 4110 4120

320 700

33 234 24 000 3 646 588

4610 6050 75075 4300 751

Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Zakup usug pozostaych URZDY NACZELNYCH ORGANW WADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA 320 700

5 000 8 500 8 500 19 810

75107 3030 4110 4120 4170 4300 754 75412 4210 4270 4300 6050 75421 4300 801 80101 4110 4260 6050 80195 4217 4219 4307 4309 851 85154 4170 4210 4300 852 85213

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Rne wydatki na rzecz osb fizycznych Skadki na ubezpieczenie spoeczne Skadki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usug pozostaych BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA Ochotnicze strae poarne Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug remontowych Zakup usug pozostaych Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Zarzdzanie kryzysowe Zakup usug pozostaych OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe Skadki na ubezpieczenie spoeczne Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Pozostaa dziaalno Eksport w regionie Zakup materiaw i wyposaenia Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych Zakup usug pozostaych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziaanie alkoholizmowi Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiaw i wyposaenia Zakup usug pozostaych POMOC SPOECZNA Skadki na ubezpieczenie zdrowotne opacane za osoby pobierajce niektre wiadczenia z pomocy spoecznej oraz niektre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczszczajce w zajciach w centrum integracji spoecznej Skadki na ubezpieczenia zdrowotne Pomoc dla cudzoziemcw wiadczenia spoeczne Usuwanie skutkw klsk ywioowych wiadczenia spoeczne GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 154 000 154 000 154 000 10 000 10 000 10 000 20 000 20 000 10 000 10 000 1 440 1 224 216 41 440 40 000 40 000 162 000 162 000 162 000

19 810 9 810 1 300 200 7 500 1 000 234 876 112 000 59 000 48 000 5 000 122 876 122 876 41 440 40 000 40 000 1 000 1 440 1 000 1 000

1 224 216 20 000 20 000

20 000 242 300 300

4130 85231 3110 85278 3110 900 90015 6050 90019 4170 4300 4300

300 2 000 2 000 240 000 240 000 154 000

Owietlenie ulic, placw i drg Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych Wpywy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodkw z opat i kar za korzystanie ze rodowiska Wynagrodzenie bezosobowe Zakup usug pozostaych

154 000 34 000

154 000 120 000 415 440 3 442 700 1 585 984 1 000

Zakup usug pozostaych - utylizacja azbestowych pokry dachowych WYDATKI OGEM

PLAN WYDATKW PO ZMIANACH


Dzia Nazwa dziau Plan na dzie 25.05.2010r. Zmiany Uchwa Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwikszenia (+) Plan po zmianach w tym: Wydatki biece z tego: Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Dotacje wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na obsug dugu z tego Wydatki na realizacj zada z zakresu adm. rzd. Wydatki na realizacj zada otrzymanych do realizacji w drodze umw i poroz. midzy jst 2 877 901 23 742 5 500 45 900 14 640 1 930 129 10 021 842 61 066 6 810 453 38 593 180 124 348 000 9 810 70 171 33 066 36 000 152 521 1 901 180 15 000 150 000 14 570 082 Wydatki majtkowe

010 020 150 600 630 700 710 720 750 751

Rolnictwo i owiectwo Lenictwo Przetwrstwo przemysowe Transport i czno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Dziaalno usugowa Informatyka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organw wadzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwo Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dochody od osb prawnych, od osb fizycznych i od jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsuga dugu publicznego Rne rozliczenia Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc spoeczna Pozostae zadania w zakresie polityki spoecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod. Kultura fizyczna i sport RAZEM WYDATKI

5 899 717 277 000 23 742 19 103 394 15 000 4 249 466 1 112 518 1 930 129 10 448 205 41 256

2 950 000

2 949 717 277 000 23 742

71 816 277 000 0 4 805 012 15 000 4 454 466 1 112 518

20 896

200 000

471 700 355 000

19 375 094 15 000 4 604 466 1 112 518 1 930 129

320 700

46 858 19 810

10 174 363 61 066

754

741 064

162 000

234 876

813 940

803 376

170 000

10 564

756

210 000

210 000

210 000

150 000

757 758 801 851 852 853

2 755 893 7 222 582 50 813 049 1 790 000 4 460 912 110 718 41 440 20 000 42 440 20 000 242 300

2 755 893 7 222 582 50 814 049 1 790 000 4 703 212 110 718

2 755 893 7 222 582 40 575 449 1 790 000 4 668 212 110 718 21 034 808 85 800 996 900 71 487 10 937 507 45 000 3 249 133 11 626 1 218 585

2 755 893

10 238 600

2 391 300

35 000

854 900

1 431 073 2 370 384 164 000 154 000

1 431 073 2 360 384

1 431 073 2 206 808

1 039 930 34 000

201 033 153 576

921 926 I

8 281 692 1 605 124 124 892 918 3 858 140 1 586 984

8 281 692 1 605 124 122 621 762

2 284 292 1 570 070 86 447 193 381 900 30 709 911

2 255 384 262 000 15 596 195 2 000 5 210 187 2 755 893 2 515 433 36 000

5 997 400 35 054 36 174 569

1) a) b) 2)

Wydatki biece jednostek budetowych Wynagrodzenia i skadki od nich naliczane Pozostae wydatki na realizacj zada statutowych Dotacje ogem - dotacje majtkowe - dotacje biece

59 548 202 30 709 911 28 838 291 17 186 392 1 590 197 15 596 195 5 210 187 14 130 512 13 923 729 206 783 2 755 893 2 515 433 258 500 36 000

3) 4)

wiadczenia na rzecz osb fizycznych Wydatki na programy finansowane ze rodkw UE - wydatki majtkowe - wydatki biece

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 992 992 995 II I+II

Wydatki na obsug dugu Wypaty z tytuu udzielonych przez Gmin porcze i gwarancji Wydatki na realizacj zada z zakresu adm. rzdowej Wydatki na realizacj zada realizowanych na mocy porozumie z organami administracji rzdowej Wydatki na realizacj zada otrzymanych do realizacji w drodze umw i porozumie midzy jst Wydatki na zakup i objcie akcji i wniesienie wkadw do spek prawa handlowego Wydatki na realizacj zada ujtych w gminnym programie profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych oraz przeciwdziaania narkomanii Spata otrzymanych poyczek dugoterminowych Spata otrzymanych kredytw dugoterminowych rozchody z tytuu innych rozlicze krajowych RAZEM ROZCHODY RAZEM WYDATKI I ROZCHODY

320 000 3 340 085 3 600 000 40 000 6 980 085 129 601 847

Tabela nr 3 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan wydatkw na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu soeckiego w roku 2010 po zmianach
Dzia 010 010 600 600 600 Rozdzia 01010 01010 60016 60016 60016 6050 6050 4270 4270 4300 4300 4300 4300 600 600 60016 60016 4300 4300 6050 6050 6050 600 700 60016 7005 6050 4300 4300 4300 4300 4300 700 754 754 801 801 852 852 900 70005 75412 75412 80101 80101 85214 85214 90003 4300 4210 4210 4170 4170 4170 3110 3110 4300 4300 4300 4300 4300 900 900 90003 90004 4300 4300 4300 4300 900 900 900 921 90004 90015 90004 92109 4300 6050 4300 2480 2480 2480 2480 2480 2480 Nazwa Soectwa Garbatka razem Wola Mrokowska razem Magdalenka Magdalenka Mrokw Nowa Iwiczna Wlka Kosowska razem Nowa Wola Stara Iwiczna Stefanowo razem Lesznowola Mysiado Mysiado Mrokw Stara Iwiczna razem Jazgarzewszczyzna razem Stara Iwiczna Stara Iwiczna razem Jazgarzewszczyzna razem Mysiado Mysiado Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna Stara Iwiczna razem Lesznowola azy II Mysiado razem Zgorzaa razem Janczewice Janczewice Janczewice Janczewice Jazgarzewszczyzna Jazgarzewszczyzna Spotkanie integracyjne dla mieszkacw po 60 roku ycia z promocj ludowego zespou Spotkanie edukacyjne dla dzieci Wyjazd integracyjny- poznawanie walorw turystycznokrajoznawczych Integracja mieszkacw z widowiskiem muzycznym Organizacja pikniku rekreacyjno - sportowego Organizacja prelekcji na temat walorw turystycznokrajoznawczych wybranego regionu Budowa owietlenia do dziaki 300 - teren pod wietlicpunkty wietlne Nazwa zadania, przedsiwzicia Projekt kanalizacji wsi Wysypanie tuczniem ul. Marze i Snw oraz Miodowej Wykonanie studni chonnych na drogach gminnych Wprowadzenie zabezpiecze i szlabanw, oznakowanie cieek konnych Monta barier ochronnych wzdu drogi Oczyszczanie i odnieanie chodnikw Wykonanie barier przy rowie ulicznym Budowa ptli autobusowej Projekt i budowa miejsc parkingowych Budowa chodnika ul. Urocza Wykonanie tablicy z planem soectwa Instalacja stojakw rowerowych Wykonanie tablic informacyjnych i awek wok stawu Wykonanie tablicy ogosze Wykonanie tablicy informacyjnej Zakup wyposaenia dla samochodu straackiego- OSP Mrokw (samochd wasno gminy) Dofinans. zaj pozalekcyjnych Szkoa Nowa Iwiczna Dofinans. zaj pozalekcyjnych Szkoa Lesznowola Pomoc finansowa dla osb potrzebujcych -zasiki celowe Sprztanie soectwa - zbirka surowcw wtrnych Oprnianie pojemnikw na psie odchody Sprztanie soectwa - piknik ekologiczny Oprnianie pojemnikw na psie odchody Sprztanie soectwa Urzdzenie zielonego skwerku Nasadzenie drzew i krzeww, zagospodarowanie lasku przy wietlicy Nasadzenie krzeww i drzew Kwota (z) 22 290 22 290 18 000 18 000 18 000 1 500 20 337 5 000 12 795 57 632 27 000 12 000 15 000 54 000 4 940 4 000 4 000 1 200 500 14 640 7 000 7 000 2 000 1 940 3 940 3 000 3 000 1 500 3 000 3 000 5 000 5 000 17 500 40 000 20 000 14 267 74 267 20 000 20 000 2 000 1 000 7 000 6 179 7 000 8 649

2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480 921 921 921 926 92109 92109 92109 92605 2480 4270 4270 4270 4210 4210 4210 4210 4210 4210 4210 926 926 92605 92605 4210 4300

azy azy azy II Magdalenka Magdalenka Magdalenka Magdalenka Magdalenka Magdalenka Marysin Mrokw Mrokw Mysiado Mysiado Mysiado Mysiado Mysiado Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna Nowa Iwiczna Nowa Wola Nowa Wola Nowa Wola Nowa Wola Podolszyn Podolszyn Podolszyn Stefanowo Stara Iwiczna Wilcza Gra Wadysaww Wola Mrokowska Wlka Kosowska Wlka Kosowska Wlka Kosowska Zgorzaa Zamienie razem Wilcza Gra Wadysaww razem Jabonowo azy II Magdalenka Marysin Nowa Iwiczna Stefanowo Zamienie razem Jabonowo

Poznawanie kultury polskiej i zabytkw Integracja spoecznoci lokalnej w atmosferze zabawy Wycieczka kulturoznawcza Organizacja pikniku kulturalno-sportowo- muzycznego Spotkania Wigilijne koldowanie - sowno-muzyczne Organizacja wyjazdu turystyczno-krajoznawczego, poznawanie zabytkw Zajcia-edukacyjne - rocznice historyczne Zakup wyposaenia do klubu - telewizor, komputer Wykonanie cieki dydaktyczno-historycznej Spotkanie integracyjne - ludowe obrzdy Zakup strojw ludowych Organizacja pikniku rodzinnego - pokazy straackie Wyjazd turystyczno-krajoznawczy poznanie zabytkw w rejonie Impreza kulturalno-rozrywkowa Festyn Rodzinny Organizowanie koncertu muzyki powanej i sakralnej oraz prezentacja poezji Organizowanie wieczorku dla seniorw - Spotkanie z kold Organizowanie imprezy cyklicznej Wieczr ssiedzki Organizacja prelekcji wyjazdowej na temat walorw turystyczno-krajoznawczych Organizacja pozalekcyjnych zaj kulturalno-owiat dla modziey Organizowanie konkursw rodzinnych Wielka Majwka Organizacja koncertu muzyki powanej i sakralnej oraz prezentacja poezji Organizacja widowiska Spotkanie z Kolend Impreza kulturalno-rozrywkowa Dzie Straaka bezpieczestwo Impreza kulturalno-rozrywkowa Choinka - Wystpy dla dzieci Spotkanie dla seniorw - dorobek kultury Prelekcja na tematy turystyczno-krajoznawcze Dzie Seniora-spotkanie rodzinne Choinka dla dzieci - gry i zabawy Spotkanie integracyjne Organizowanie imprezy kulturalnej - talenty miejscowe Wycieczka integracyjna - dorobek kultury Impreza kulturalno-owiatowa - muzyka ludowa Impreza kulturalno-owiatowa - muzyka ludowa Ognisko soeckie-pieni ludowe Organizowanie wyjazdw i spotka kulturalnych Dofinansowanie festynu - wakacje dla dzieci Zakup sprztu do wietlicy wiejskiej Wycieczka krajoznawcza- poznawanie historii Impreza kulturalno rozrywkowo - wyjazdowa z biletami do muzeum Remont wietlicy Remont wietlicy Zakup bramek do piki nonej Zakup strojw i urzdze do piki siatkowej Zakup awek na boisko pikarskie Zakup urzdze sportowych - bramki, kosz Zakup sprztu sportowego i rekreacyjnego dla modziey Zakup zabawek na plac zabaw, sprztu rekreacyjnego Modernizacja placu zabaw - zakup zabawek Wyrwnanie terenu i zasianie trawy na boisku

33 940 11 000 5 000 7 000 1 200 6 000 2 000 3 240 2 000 5 853 5 000 10 000 6 500 10 000 1 500 3 000 2 000 14 000 14 000 10 000 8 000 5 000 2 000 2 000 6 000 5 693 2 500 1 515 4 500 6 953 6 000 13 537 10 000 4 685 10 000 5 000 10 000 5 122 13 818 307 384 15 000 13 908 28 908 5 000 4 076 4 000 5 000 5 106 6 000 10 000 39 182 3 000

4300 4300 4300 4300 4300 4300 926 926 926 926 926 926 926 92605 92605 92605 92605 92605 92605 92605 4300 4400 4400 4400 6050 6050 6050 6060 6060

Marysin Mysiado Podolszyn Stara Iwiczna Stara Iwiczna Wola Mrokowska razem Jazgarzewszczyzna Marysin razem Jazgarzewszczyzna Jabonowo razem Stara Iwiczna razem

Uporzdkowanie terenu boiska Instalacja altanki i koszy na placu rekreacyjnym Przeniesienie placu zabaw Instalacja bramek do piki koszykowej Instalacja bramek do piki siatkowej Ochrona placu zabaw Dzierawa terenu pod plac zabaw Dzierawa terenu pod plac zabaw Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wraz z wyposaeniem Wykonanie ogrodzenia boiska Zakup kontenera na boisko Razem fundusz soecki

3 000 10 000 10 000 5 000 2 500 1 200 34 700 3 000 3 000 6 000 10 000 15 054 25 054 10 000 10 000 743 497

Zacznik nr 1 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2010-2012 - po zmianach
Lp. Rozdzia Nazwa programu inwestycyjnego w tym zadania: Okres realizacji programu czne nakady inwestycyjne po zmianach Wysoko nakadw 2010 Dochody wasne Obligacje 2011 rodki Dochody pomocowe, wasne dotacje i inne rodki pomocowe, dotacje i inne 2012 Dochody wasne rodki pomocowe, dotacje i inne

Program rozwoju gospodarki wodno ciekowej

2004-2012

81 462 139

2 557 901

12 130 450 29 876 490

2 453 500 11 390 500

01010

6050 Kolonia Mrokowska - Budowa wodocigu i kanalizacji w drodze nr ew. dziaki 25/4 6050 Kolonia Warszawska - Budowa wodocigu w drodze 46/7 bocznej od ul. Uanw 6050 Wadysaww, Wilcza Gra - Budowa kanalizacji

2009-2010

137 974

121 870

01010

2009-2010

80 105

69 981

3 4

01010 01010

2004-2010

15 759 757 147 053

1 305 711 137 049

6050 Wilcza Gra - Budowa wodocigu ulica 2009-2010 lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/1 6050 Kompleksowy program gospodarki 6058 ciekowej gminy Lesznowola 1) (Razem 35.492.553,-z) 6059 6050 Kompleksowy program gospodarki 6058 wodnej gminy Lesznowola 1) (Razem 29.844.697,-z) 6059 Program rozwoju infrastruktury 6050 Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacj geodezyjn 6050 Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrnej oraz projekty branowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym 6050 Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczecw wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi 2004-2012

01010

6 605 553 21 555 500 7 331 500

258 290 50 000 615 000

4 588 371 15 265 000 5 728 000 3 816 340 14 611 490 2 586 110

48 000 6 290 500 1 553 500 5 100 000 900 000

01010

2004-2012

6 647 097 19 711 490 3 486 110

2009-2011 2009-2010 2009-2010

6 276 091 175 671 271 610

4 334 754 125 000 200 200

1 000 000

224 000

7 8

60016 60016

60016

2009-2010

51 362

4 270

10

60016

6050 Magdalenka - Obsuga komunikacyjna 2009-2010 Dziau VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Gogowej i czci ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodowej, i Grabowej) oraz budowa ciagu pieszorowerowego wzdu ul. Ks. Sojewskiego na odcinku okoo 500 m od ul. Jesionowej 6050 Mrokw -Projekt budowy i odwodnie- 2009-2010 nia drogi na dziakach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi 6050 Mysiado - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem 2010-2011

1 558 667

72 122

1 000 000

11

60016

130 580

73 200

12

60016

2 300 000

2 076 000

224 000

13 14

60016 60016

6050 Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. 2009-2010 Polnej 6050 Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Budownictwo komunalne 6050 Wlka Kosowska - Projekt i budowa budynkw socjalnych wraz z urzdzeniem terenw rekreacyjno-sportowych 6050 Projekt i nadbudowa wraz z przebudow budynku Urzdu Gminy w Lesznowoli 6058 Mysiado- Projekt i adaptacja budynku 6059 przy ul. Osiedlowej -filia GOPS 6050 Janczewice-Projekt oraz przebudowa i 6058 remont budynku wietlicy gminnej (Razem - 873.082,-z) 1) 6059 6058 azy - Aktualizacja projektu i budowa 6059 wietlicy (Razem - 1.500.000,-z) 6058 Magdalenka - Projekt i budowa 6059 wietlicy (Razem - 1.500.000,-z) 6050 Nowa Iwiczna - Projekt i budowa 6058 obiektu integracji spoecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (Razem6059 1.570.000,-z) 6058 Podolszyn -Budowa wietlicy (Razem 6059 1.500.000,-z) 6050 Zgorzaa - Projekt i budowa wietlicy 6058 (Razem - 1.645,830,-z) 6059 Program rozwoju owiaty i sportu 2006-2013 2007-2010 2009-2010

487 122 1 301 079

483 000 1 300 962

2006-2012 2010-2012

18 857 286 2 545 000

2 294 207 100 000

3 796 199

8 792 680 1 445 000

2 625 000

1 000 000 1 000 000

15

70005

16

75023

2006-2011

7 223 374

68 006

7 000 000

17 18

85219 92109

2010-2011 2008-2010

425 000 75 000 87 082 296 199 489 801 489 801 850 000 150 000 850 000 150 000 30 000 950 000 20 000 850 000 150 000 48 800 1 052 600 4 701 000 2 519 680 5 500 000 16 265 428 500 000 75 000 6000 75 000 75 000 1680 75 000 296 199 35 000 40 000

425 000

19 20 21

92109 92109 92109

2010-2011 2010-2011 2009-2011

1 275 000 225 000 1 275 000 225 000 100 000 1 375 000 95 000

425 000 425 000

425 000

22 23

92109 92109

2010-2011 2008-2011

1 275 000 225 000 93 230 500 000 1 052 600 93 924 329 11 054 677

425 000

500 000 6 300 000 20 600 000

24

80101

6050 Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespou Szk Publicznych wraz z zapleczem sportowym 6050 Mysiado - Projekt i budowa Centrum 6058 Edukacji i Sportu (Razem 76.757.416z) 2) 6059 I etap 36.357.416,-z 6059 II etap 20.400.000,-z 6059 III etap 20.000.000,-z

25

80101

2006-2013

3 057 416 10 000 000 23 300 000 20 400 000 20 000 000

311 000 5 000 000 1 100 000

501 428 5 000 000 9 800 000 2 000 000 12 400 000 8 200 000 5 000 000

26

80101

6050 Mrokw - Projekt i budowa boisk szkolnych (Razem 3.948.236,-z) I etap II etap

2007-2011

948 236 3 000 000

430 320 100 000 1 000 239 000 1 000 000

440 000 1 600 000 64 000 1 860 000 9 296 199 37 412 558 36 176 490 24 053 500 11 390 500 1 300 000 FRKFiS

27 28

80101 80104

6050 Mrokw - Projekt hali sportowej 6050 Wlka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola

2010-2011 2010-2011

65 000 2 099 000

OGEM

200 519 845 13 887 862

Jednostk realizujc program bdzie Urzd Gminy Limity wydatkw inwestycyjnych na lata 2004 - 2012 dla poszczeglnych zada skadajcych si na programy inwestycyjne pn: Kompleksowy program gospodarki ciekowej gminy Lesznowola i Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola okrelaj odrbne zaczniki 2) Mysiado - Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu po 2012 roku. II etap 2013r. - 10.200.000z - 6059 III etap 2013r. - 15.000.000z - 6059

Zacznik nr 1a do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan limitw inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 dla poszczeglnych zada skadajcych si na program inwestycyjny pn: Kompleksowy program gospodarki ciekowej gminy Lesznowola - 2010 rok po zmianach
Poz. Dziaanie inwestycyjne Nakady poniesione do koca roku 2009 Planowane limity wydatkw w poszczeglnych latach Planowane czne wydatki 2012 RAZEM 137 191 425 000 750 000 0 2012 1 312 191 RAZEM 334 910 4 250 000 750 000 0 2012 5 334 910 RAZEM 64 119 1 020 000 180 000 0 2012 1 264 119 RAZEM 125 275 2 380 000 420 000 0 2012 2 925 275 RAZEM

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5.

Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR azy, Marysin cz. wsch. 6050 6058 6059 RAZEM Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach. 6050 6058 6059 RAZEM Kanalizacja Zamienie oraz kolektor toczny Zgorzaa - Zamienie, Nowa Wola, Lesznowola 6050 6058 6059 RAZEM Kanalizacja Garbatka - Jastrzbiec 6050 w tym Fundusz soecki Garbatka w 2010 roku - 22.290,-z 6058 6059 RAZEM Budowa oczyszczalni oziska o przepustowoci I etap 3000m3/d wraz z infrastruktur tow. (zbiornik retencyjny, kana toczny, stacja trafo, suszarnia osadw itd.) 6050 6058 6059 RAZEM Rozbudowa oczyszczalni azy do przepustowoci 861m3/d wraz z przebudow rowu R-25 6050 6058 6059 RAZEM Budowa oczyszczalni Janczewice o przepustowoci 250m3/d 6050 6058 6059 W tym zakup gruntw 507.122,- RAZEM Budowa oczyszczalni Zamienie o przepustowoci 650m3/d (I etap) wraz z wymian sieci wodocigowej 6050 6058 1 128 269,34 0 1128269,34 53 118,75 0,00 0,00 53 118,75 1 984,52 0,00 0,00 1 984,52 183 549,25 0,00 0,00 183 549,25 32 190,72 0 0 32190,72

2010 95 000

2011 10 000 425 000 750 000

95000 2010 76 000

1 185 000 2011 75361 4 250 000 750 000

76 000 2010 10 000

5 075 361 2011 1000 1 020 000 180 000

10 000 2010 42 290

1 201 000 2011 81 000 2 380 000 420 000

42 290 2010

2 881 000 2011

5.1 5.2 5.3 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.1 7.3 8.

40 759,90 0,00 0,00 40 759,90

10 000

280 000 2 990 000 3 832 501 518 760 4 351 261 2012 510 000 3 780 000 2011 3 910 000 4 200 000 690 000 8 800 000 2011 201 010

330 760 6 822 501 1 028 760 8 182 021 RAZEM 4 023 479 4 200 000 0 2012 690 000 8 913 479 RAZEM 1 333 279 0 0 0 2012 1 333 279 RAZEM

10 000 2010

97 479,00 0,00 0,00 97 479,00

16 000

16000 2010 4 000

4 000 2010

201 010 2011

8.1 8.2

159 659,02

5 000

30 000

48 000 2 457 999

242 659 2 457 999

8.3

6059 RAZEM Pozostae koszty: ocena oddziaywania na rodowisko, i inne koszty 159 659,02

50 000 55 000 2 010 0 0

2 428 000 2 458 000 2011

1 034 740 3 540 739 2012 0 0 7 892 000,00 48 000 6 290 500 1 553 500 7 892 000

3 512 740 6 213 398 RAZEM 13882 13882 35 492 553 6 605 553 21 555 500 7 331 500 35 492 553

9.

6050 RAZEM w tym: Budet gminy - 6050 Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6058 rodki budetu (kwalifikowane do dotacji) - 6059 W tym zakup gruntw 507.122,RAZEM

13 881,78 13881,78 1 710 892,28 1 710 892,28

RAZEM PROGRAM GOSPODARKI CIEKOWEJ

308 290,00 25 581 371,00 258 290 0 50 000 4 588 371 15 265 000 5 728 000 25 581 371

1 710 892,28

308 290

Zacznik nr 2 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze rodkw pochodzcych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spjnoci - po zmianach
Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dzia, rozdzia, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (cakowita warto Projektu) (6+7) w tym: rodki z budetu krajowego rodki z budetu UE Wydatki razem (9+12) Planowane wydatki 2010r. z tego: rodki z budetu krajowego** Wydatki razem (10+11) Wydatki razem poyczki pozostae** (13+14+15) i kredyty z tego, rda finansowania: rodki z budetu UE z tego, rda finansowania: poyczki poyczki pozostae na i kredyty prefinansowanie z budetu pastwa 13 14 15 10 243 796

2 Wydatki majtkowe razem: x

5 134 523 329

6 75 387 543

9 3 679 933

10

11 3 679 933

12 10 243 796

59 135 786 13 923 729

1.1

Priorytet: Dziaanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r.

IV. Inwestycje w ochronie rodowiska 010; 01010 Kompleksowy program gospodarki ciekowej gminy Lesznowola 1) 28 887 000 50 000 20 993 000 7 844 000 010; 01010 7 331 500 50 000 5 728 000 1 553 500 21 555 500 0 15 265 000 6 290 500 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000

1.2

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. Priorytet: Dziaanie:

Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) 23 197 600 3 486 110 19 711 490

17 197 600 6 000 000 720; 72095

2 586 110 900 000

14 611 490 5 100 000

VII. Tworzenie i poprawa warunkw dla rozwoju kapitau ludzkiego Budowa sieci bezprzewodowej na terenie gminy Lesznowola - Internet socjalny 1 930 129 1 930 129 482 532 482 532 1 447 597 1 447 597 1 930 129 1 930 129 482 532 482 532 482 532 482 532 1 447 597 1 447 597 1 447 597 1 447 597

2.1

Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r.

2.2

Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2013 r.

801; 80101

Mysiado- Projekt i budowa Centrum Edukacji i Sportu 1) 71 700 000 6 100 000 14 800 000 25 600 000 25 200 000 61 700 000 1 100 000 9 800 000 25 600 000 25 200 000 0 10 000 000 5 000 000 5 000 000 6 100 000 6 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

2.3

Nazwa projektu:

852;85219

Mysiado- Projekt i adaptacja budynku przy ul. Osiedlowej -filia GOPS

Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2.4 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2.5 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2.6 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2.7 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2.8 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 2.9 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. Razem wydatki majtkowe 3 Wydatki biece Program: Priorytet: Dziaanie: 3.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 3.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. 3.3 Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2010r. 2011 r. 2012 r. OGEM 926; 92605 853; 85395 801:80195 921; 92109 921; 92109 921; 92109 921; 92109 921; 92109 921; 92109

500 000 35 000 465 000

75 000 35 000 40 000

425 000

35 000 35 000

35 000 35 000

35 000 35 000

425 000

Janczewice - Projekt oraz przebudowa i remont wietlicy gminy 786 000 786 000 489 801 489 801 296 199 296 199 786 000 786 000 489 801 489 801 489 801 489 801 296 199 296 199 296 199 296 199

azy - Aktualizacja projektu i budowa wietlicy 1 500 000 1 000 000 500 000 225 000 150 000 75 000 1 275 000 850 000 425 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 150 000 150 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Magdalenka - Projekt i budowa wietlicy 1 500 000 1 000 000 500 000 225 000 150 000 75 000 1 275 000 850 000 425 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 150 000 150 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji spoecznej wraz z zagospodarowaniem terenu 1 470 000 970 000 500 000 95 000 20 000 75 000 1 375 000 950 000 425 000 970 000 970 000 20 000 20 000 20 000 20 000 950 000 950 000 950 000 950 000

Podolszyn - Projekt i budowa wietlicy 1 500 000 1 000 000 500 000 225 000 150 000 75 000 1 275 000 850 000 425 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 150 000 150 000 850 000 850 000 850 000 850 000

Zgorzaa - Projekt i budowa wietlicy 1 552 600 1 052 600 500 000 134 523 329 206 783 75 387 543 26 029 1 052 600 1 052 600 500 000 0 500 000 59 135 786 13 923 729 180 754 206 783 3 679 933 26 029 3 679 933 26 029 10 243 796 180 754 10 243 796 180 754 1 052 600 1 052 600 1 052 600 1 052 600 1 052 600 1 052 600

Program Operacyjny Kapita Ludzki VII. Promocja integracji spoecznej Ekspert w regionie 8 440 8 440 1 266 1 266 7 174 7 174 8 440 8 440 1 266 1 266 1 266 1 266 7 174 7 174 7 174 7 174

Kapita na przyszo 110 718 110 718 16 608 16 608 94 110 94 110 110 718 110 718 16 608 16 608 16 608 16 608 94 110 94 110 94 110 94 110

Modzie w dziaaniu 87 625 87 625 8 155 8 155 79 470 79 470 87 625 87 625 8 155 8 155 8 155 8 155 79 470 79 470 79 470 79 470

134 730 112

75 413 572

59 316 540 14 130 512

3 705 962

3 705 962

10 424 550

10 424 550

Zacznik nr 3 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Dotacje udzielone w 2010 roku z budetu gminy podmiotom nalecym i nienalecym do sektora finansw publicznych - po zmianach
I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH Dzia Rozdzia Nazwa jednostki podmiotowej przed zmianami 801 80101 2540 Niepubliczna Integracyjna Szkoa Podstawowa w Mysiadle ul Krtka 11B Niepubliczna Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczynie ul Okrna 24A Razem szkoy podstawowe 486 272 po zmianach 486 272 Kwota dotacji (w z) celowej przed zmianami po zmianach przed miotowej 79 uczniw w tym 1 niepenosprawny Tre

2540

770 292

770 292

za okres I-VIII - 120 uczniw za okres IX-XII - 140 uczniw

801

80101

2540

1 256 564

1 256 564

za okres I-VIII - 199 uczniw za okres IX-XII - 219 uczniw w tym 1 niepenosprawny

801

80103

2540

Niepubliczna Szkoa Podstawowa i Gimnazjum w Jazgarzewszczynie ul Okrna 24A Razem oddziay przedszkolne Przedszkole Zgromadzenia Sistr Matki Boej Miosierdzia Jutrzenka w Derdach ul. cznoci 158 Niepubliczne Przedszkole Pinokio w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego 8A Niepubliczne Przedszkole Mi w Nowej Iwicznej ul. Krasickiego2 Niepubliczne Przedszkole Nutka w Starej Iwicznej ul. Soneczna 30 Niepubliczne Przedszkole Mini Przedszkole Kolonia Mrokowska ul. Rejonowa 84C Niepubliczne Przedszkole NibyLandia w Mysiadle ul Wiejska 1 Niepubliczne Przedszkole Stokrotka w Janczewicach ul. Jednoci 56 Niepubliczne Przedszkole Pluszowy Mi w Starej Iwicznej ul. Soneczna 105 Niepubliczne Przedszkole Fantazja azy ul. cznoci 2F Muzyczna Przedszkolandia Agnieszka Wachowska azy ul. Wiejska 3E Niepubliczne Przedszkole Bzyczek azy ul. cznoci 11 Niepubliczne Przedszkole Bajkolandia Lesznowola ul. Sportowa 3

291 234

291 234

40 uczniw

801 801

80103 80104

2540 2540

291 234 611 217

291 234 611 217

40 uczniw 75 dzieci

2540 2540 2540 2540

896 452 570 470 1 833 651 774 209

896 452 570 470 1 833 651 774 209

110 dzieci 70 dzieci 225 dzieci 95 dzieci

2540 2540 2540

1 032 278 488 974 376 824

1 032 278 488 974 376 824

za okres I-VIII - 120 dzieci za okres IX-XII - 140 dzieci za okres I-VIII - 50 dzieci za okres IX-XII - 80 dzieci za okres I -VIII - 40 dzieci w tym 2 niepenosprawnych za okres IX-XII - 55 dzieci w tym 4 niepenosprawnych

2540 2540 2540 2540 801 80104

399 722 357 478 195 590 240 974 7 777 839

399 722 357 478 195 590 240 974 7 777 839

65 dzieci 50 dzieci 24 dzieci 60 dzieci za okres I -VIII -984 dzieci w tym 2 niepenosprawnych za okres IX-XII - 1049 dzieci w tym 4 niepenosprawnych

801

80104

2540 2540 2540

Punkt przedszkolny CALINECZKA ul. Rolna 33b azy Punkt przedszkolny Promyk ul. Lipowa 21 Mysiado Punkt przedszkolny May sportowiec ul. Krasickiego 27A Nowa Iwiczna Razem punkty przedszkolne

43 464 81 478 86 928

43 464 81 478 86 928

10 dzieci 17 dzieci w tym 1 niepenosprawne 20 dzieci

801 801

80104 80104

2540

211 870 7 989 709

211 870 7 989 709

47 dzieci w tym 1 niepenosprawne za okres I -VIII -1031 dzieci w tym 2 niepenosprawnych za okres IX-XII - 1096 dzieci w tym 4 niepenosprawnych

801 921 92109 2480 2480 921 921 010 01010 6610 92116 2480

RAZEM Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli Gminny Orodek Kultury w Lesznowoli Gminna Biblioteka w Lesznowoli RAZEM RAZEM dotacje podmiotowe Gmina Piaseczno

9 537 507 1 221 000 307 384 717 000 2 245 384 11 782 891

9 537 507 1 221 000 307 384 717 000 2 245 384 11 782 891 10 000 10 000 Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy kanalizacji ul. Krzywa Bieca dziaalno rodki Funduszu Soeckiego Bieca dziaalno

150

15011

6639

Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

23 742

23 742

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjnoci wojewdztwa mazowieckiego, przez budowanie spoeczestwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Przewz osb- linie autobusowe (siedemset, osiemset) i lokalny transport zbiorowy L Komunikacja uzupeniajca- ZTM Udzia w kosztach wsplnego biletu - ZTM Budowa nowego przebiegu drogi wojewdzkiej Nr 721 1) Lesznowola - projekt sygnalizacji wietlnej ul. Szkolna 1) Lesznowola - Wadysaww -Budowa ul. W. Polskiego II etap Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury Rozwj elektronicznej administracji w samorzdach wojewdztwa mazowieckiego wspomagajcej niwelowanie dwudzielnoci potencjau wojewdztwa za dzieci z terenu gminy Lesznowola

600

60004

2310

Miasto Stoeczne Warszawa

1 619 036

1 619 036

2310 600 600 600 750 750 60013 60013 60014 75020 75095 6300 6300 6300 2710 6639

Miasto Stoeczne Warszawa Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego Powiat Piaseczyski Powiat Piaseczyski Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego

282 144 700 000 93 940 758 000 175 000 4 515

282 144 700 000 93 940 758 000 180 124 4 515

801

80104

2310

Jednostki samorzdu terytorialnego Gminy, miasta RAZEM dotacje celowe 11 782 891 11 782 891

1 400 000 5 066 377 5 066 377

1 400 000 5 071 501 5 071 501

Razem dotacje dla jednostek nalecych do sektora finansw publicznych

II. JEDNOSTKI NIENALECE DO SEKTORA FINANSW PUBLICZNYCH Dzia Rozdzia Nazwa jednostki podmiotowej przed zmianami 630 630 851 63003 63003 85154 2810 Dziaania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz spoecznoci gminy Dziaania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz spoecznoci gminy Dziaania profilaktyczne i socjoterapeutyczne na rzecz spoecznoci gminy Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Prowadzenie zaj rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsuga zawodw sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla spoecznoci z terenu gminy Prowadzenie zaj rekreacyjnosportowych i szkoleniowych w zakresie kultury fizycznej, organizacja i obsuga zawodw sportowych oraz masowych imprez rekreacyjnych dla spoecznoci z terenu gminy 2 810 2 820 Upowszechnianie turystyki Upowszechnianie turystyki po zmianach Kwota dotacji (w z) celowej przed zmianami 4 000 11 000 15 000 22 000 po zmianach 4 000 11 000 15 000 22 000 przed mio towej

2 820

5 000

5 000

2 830

18 000

18 000

851 921

85154 92195 2 810 2 820

45 000 5 000 5 000 10 000 2810 10 500

45 000 5 000 5 000 10 000 10 500

921 926

92195 92605

2820

251 500

251 500

926

92605

262 000 332 000 11 782 891 11 782 891 5 398 377

262 000 332 000 5 403 501

Razem dotacje dla jednostek nienalecych do sektora finansw publicznych OGEM DOTACJE 1) W dziale 600 rozdz. 60013 6300 dotacje dotycz wydatkw inwestycyjnych

Zacznik nr 4 do uchway nr 537/XL/2010 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 czerwca 2010r. Plan dochodw wasnych jednostek budetowych i wydatkw nimi finansowanych w 2010r. - po zmianach Dzia 801 - Owiata i wychowanie
Jednostka organizacyjna Stan rodkw pieninych na pocztku Dochody Wydatki razem, w tym biece majtkowe Stan rodkw pieninych na koniec roku

roku Rozdzia 80101 Razem Szkoy Rozdzia 80104 Razem przedszkola OGEM 67 340 321 215 544 830 1 804 343 612 170 2 125 558 612 170 2 125 558 0 0 253 875 1 259 513 1 513 388 1 513 388 0

Przewodniczcy Rady Gminy Lesznowola: Boenna Korlak

You might also like