You are on page 1of 29

Projekt Planu – do II czytania

Opracowanie: Wydział Inżynierii


Miejskiej
Wrocław, czerwiec 2007r.
Celem polityki społeczno-gospodarczej Miasta, a tym
samym realizacji zadań inwestycyjnych w latach
2007-2011 jest:

„ Zwiększenie atrakcyjności Wrocławia


jako miejsca do życia „
poprzez:
- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
gospodarczemu Miasta i zwiększeniu zatrudnienia
- stworzenie bogatej oferty mieszkaniowej dla
wrocławian i osób pragnących się osiedlić w stolicy
Dolnego Śląska
- zwiększenie atrakcyjności Wrocławia jako centrum
życia kulturalnego, rozrywki, rekreacji i sportu,
PODSTAWY TWORZENIA WPI

 Podstawa prawna – Ustawa z dnia 8.03.1990 o Samorządzie


Gminnym oraz Zarządzenie Prezydenta Wrocławia z dnia 28 lipca
2006 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do
projektu budżetu miasta na 2007 rok
 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta
 Wiedza o możliwościach pozyskiwania funduszy unijnych na
realizację projektów inwestycyjnych w ramach programów
wdrażających unijną politykę spójności w latach 2007-2013
-      Studium
 Dokumenty Uwarunkowań
o charakterze i Kierunków zagospodarowania
strategicznym:
Przestrzennego
Wrocławia,
-      Założenia polityki społeczno – gospodarczej Wrocławia,
-       Sektorowe plany i programy rozwojowe,
-       Inne akty prawne – Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia
Prezydenta,
-       Inicjatywy lokalne i oczekiwania społeczne.
STRUKTURA WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

Plan składa się z dwóch załączników:

Załącznik 1 - „Zadania inwestycyjne na lata 2007 – 2011, w tym zadania które


otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności,
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego”

Załącznik 2 – „Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania


o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE Funduszu Spójności,
Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego”

Zadania, które otrzymają dofinansowanie z UE wprowadzone będą do budżetu


Gminy i do załącznika nr 1 do WPI.
Nakłady na inwestycje w latach Planu (w tys. zł)

LATA PLANU 2007 2008 2009 2010 2011


ŚRODKI OGÓŁEM 840 052 1 055 396 879 923 501 895 294 470
W tym:
zał. 1 - środki Miasta 580 417 744 212 611 239 441 345 244 470
- środki UE 186 272 134 275 41 984 0 0

ŚRODKI OGÓŁEM 24 576 826 934 1 487 988 1 510 367 1 064 293
W tym:
zał. 2 - środki Miasta 10 241 311 628 513 792 545 536 416 307

- środki UE 14 335 492 935 951 826 940 831 647 986
Porównanie nakładów na inwestycje w poszczególnych edycjach WPI /tys. zł/

EDYCJA 2001- 2002- 2004- 2006- 2007-


PLANU 2005 2006 2008 2010 2011
załącznik 1
ŚRODKI OGÓŁEM 1 716 1 595 1 688 2 303 3 571
w tym śr. 787 162 381 707 736
Miasta: 1 158 1 200 1 050 1 502
załącznik 2 2 621
632 942 670 316
ŚRODKI OGÓŁEM 0 0 1 121 1 763 683
4 914
w tym śr. 0 0 210 942 158
Miasta: 409 077 695 134
ŁĄCZNE
1 797
NAKŁADY 504
MIASTA W 1 158 1 200 1 459 2 197 4 419
LATACH PLANU 632 942 747 450 187
Wzrost
nakładów Miasta
w % w stosunku 3,6 % 21,6 % 50,5 % 101,1 %
do poprzedniej
edycji
Istotne zmiany w stosunku do poprzedniej edycji planu

 podniesienie progu wartości zadań kwalifikujących się do


ujęcia w WPI
z 500 tys. do 1 mln zł
 wzrost nakładów Miasta na inwestycje o 100%
 wzrost wartości zadań ujętych w załączniku nr 1 o 55 %
(wprowadzenie 48 nowych zadań na kwotę 480 650 tys.
oraz korekta wartości i zakresów programów mieszkaniowych i
edukacyjnych)
 wzrost wartości zadań planowanych do współfinansowania
z funduszy UE o 179%
(wprowadzenie 23 nowych zadań na kwotę 1 945 020 tys.,
w tym w latach planu 1 830 530 tys. oraz korekta wartości i
zakresów zadań ujętych w załączniku)
Nakłady Miasta na inwestycje obecnie realizowane
i planowane do realizacji w latach 2007-2011

Razem w latach Planu 4 419 187 tys. zł.


1 200 000
[tys. zł]

Zał. 1 –
1 000 000 podjęte
zobowiązania,
bez UE
Zał. 1 – nowe
zadania
800 000 Zał. 1 –
zadania UE
Zał. 2 – środki
własne
600 000

400 000

200 000

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Struktura nakładów ogółem w latach Planu z podziałem na poszczególne
sektory, dla zadań ujętych w załączniku 1

Zdrowie Bezpieczeństwo Publiczne


1,70% 1,12%
0,60 % GospodarkaMieszkaniowa
Administracja 25,82%
3,14% 1,89 %
12,35 %

2,16 %

Transporti Komunikacja
26,62%

35,65 %

GospodarkaKomunaln
21,31%
OgrodyBotanicznei 24,63 %
Kulturai OchronaZabytkó
Zoologiczne
KulturaFizycznai Sport Oświata 2,33%
0,66% Działalność Usługowa
0,64 % 5,85% 9,09%
2,38% 3,36 %
6,84 % 4,63 % 7,24 %

* dane z edycji WPI 2006-


2010
Struktura nakładów ogółem w latach Planu z podziałem na poszczególne
sektory, dla zadań ujętych w załącznikach 1 i 2

GospodarkaMieszkaniowa
Bezpieczeństwo Publiczne 10,87% GospodarkaKomunalna
0,65%
9,93%
Zdrowie
0,71% Kulturai OchronaZabytków
8,45%
Administracja
1,88% Oświata
6,50%

KulturaFizycznai Sport
10,48%
Transporti Komunikacja
OgrodyBotanicznei
47,74%
Zoologiczne
1,79% Działalność Usługowa
1,00%
Efekty planowania wieloletniego na przestrzeni lat 2001-2006

 zaplanowano ogółem 429 zadań


(w tym z udziałem środków unijnych – 76 zadań)
 zrealizowano 159 zadania, w tym 8 zadań UE
 trwa realizacja 123 zadań
 oczekuje na realizację 121 zadań
 wycofano z planów 26 zadań (6%)
Najważniejsze zadania w ramach
sektorów
TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Najważniejsze realizowane inwestycje:

• 8 zadań z udziałem środków UE


 Przebudowa pl.Grunwaldzkiego
 Przebudowa ul.Kwidzyńskiej
 Przebudowa ul.Lotniczej ( etap I i II)
 Przebudowa ul. Ślężnej
 Program inicjatyw lokalnych
 Przebudowa pl. Bema wraz z odcinkiem ul. Bema
TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Zadania nowe do ujęcia w zał. 1:


 Budowa ul. Racławickiej do Alei Piastów zad.1
- 22 000 tys.
 Przebudowa Osi ul. Powstańców Śl. (od ul.Swobodnej do
Hallera) – 20 000 tys.
 Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie osiedla Psie
Pole – 7 400 tys.
 Przebudowa ul.Poznańskiej - 12
000tys.
 Przebudowa ul. M. Skłodowskiej –Curie
- 18 050 tys.
 Przebudowa ul. Czajkowskiego do ul. Długosza
- 6 000 tys.
 Przebudowa ul. Gajowickiej - 13
500 tys.
 Przebudowa ul. Zaporoskiej - 12
500 tys.
 Przebudowa ul. Wyszyńskiego - 12
000 tys.
 Przebudowa ul. Kurkowej
 Przebudowa
- 2 500ul.Szczytnickiej
tys. - 5
000 tys.
 Przebudowa ul. Kuźniczej
 Przebudowa
- 4 500ul. Mościckiego
tys. - 11
TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Zadania nowe do ujęcia w zał. 2 :


 Budowa połączenia Portu Lotniczego z drogą krajową nr 94
i stadionem–274 080 tys.
 Przebudowa Alei J. Kochanowskiego -
17 000 tys.
 Przebudowa ul. Buforowej -
41 200 tys.
 Budowa Łącznika Żernickiego -
79 430 tys.
 Przebudowa ul. Kosmonautów (od AOW do Alei
Stabłowickiej) -102 000 tys.
 Inteligentny System Transportu
- 80 000 tys.
 Rozbudowa komunikacji publicznej dla obsługi EXPO
- 18 000 tys.
INWESTYCJE DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI W ROKU 2007

Mosty Bora-
Pl. Powstańców
Warszawskie, Kromera- Komorowskie
Wielkopolskich
Plac Kromera Krzywoustego go
IX 2007
VI 2008 rozliczane VIII 2007

Księcia
Lotnicza
Witolda
(24 m-ce
XI 2007
od
zawarcia
Sobieskiego-
umowy)
Krzywoustego
Graniczna
XII 2007
VIII 2007
Trasa
Średnicowa Kwidzyńska
Obwodnica
V 2007 VI 2007
Śródmiejska –
Klecińska
XII 2007
Most
Szczytnicki
Solskiego- Wita
I 2008
Karmelkowa Stwosza
V 2008 VI 2007 Plac
Grunwaldzki
VIII 2007
Strońska,
Piławska,
Świeradowska
2008
Borowska
Ślężna
II 2008
VI 2007
* terminy zakończenia realizacji
Zadania Planowane do realizacji w latach 2007-2011
GWIZDANOWSKA
OKULICKIEGO

MILICKA
KAMIEŃSKIEGO
DOLNOBRZESK
A BOCZNA
OBWODNICA
PÓŁNOCNA KRZYWOUSTEG
ALEJA O
STABŁOWICKA
WYSZYŃSKIEGO LITEWSKA
KOSMONAUTÓW
OŚ INKUBACJI POPRZECZN
A
OSOBOWICKA
POPOWICKA
GRUNWALDZK KOSZAROWA
KURKOWA A CZAJKOWSKIEGO
MOSTY
POMORSKIE POMORSKA
NOWOWIEJSK
ŁĄCZNIK POZNAŃSKA A
ŻERNICKI STRZEGOMSK
DROBNERA-DUBOIS
A
POŁĄCZENIE Z ZAPOROSKA PURKYNIEGO
PORTEM S.-CURIE
LOTNICZYM KUŹNICZA
KLECIŃSKA SZPITALNA-
ROBOTNICZA
GRANICZNA TRAUGUTTA
N.
GAJOWICKA
SZCZESLIWA
OŚ INKUBACJI MOST WSCHODNI
HALLERA
TRASA CZESKA -POSWST.
ŚL KRAKOWSK
POWST. ŚL
WIEJSKA A
RACŁAWICK PUŁASKIEGO
A
STRACHOCIŃSKA
MOŚCICKIEGO
PRZYJAŹNI
KUKUCZKI BARDZKA,
BUFOROWA
WYŚCIGOWA
KUTRZEBY
Zintegrowany System Transportu Szynowego –
etapy realizacji projektu

Psie Pole

stadion w rejonie Drzymały

Kozanów
tereny EXPO

Nowy Dwór

LEGENDA
linie zrealizowane w ramach etapu I

linie planowane w ramach etapu II

badane kierunki rozwoju Zestawienie zadań


systemu szynowego
Jagodno
pozostałe linie tramwajowe
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Najważniejsze inwestycje ujęte są w programach:


 Program modernizacji gminnego zasobu mieszkaniowego
 Program rewitalizacji miasta Wrocławia
 Program wspierania budownictwa społecznego
 Budowa komunalnych budynków mieszkalnych
 Program zagospodarowania wnętrz międzyblokowych
 Program rozwoju terenów pod mieszkalnictwo
 Program 100 kamienic

Na ogólną kwotę w latach planu – 914 070 tys.


OŚWIATA I WYCHOWANIE
Najważniejsze inwestycje ujęte są w Programach na
kwotę 293 161 tys.:
 Budowa i przebudowa basenów w obiektach oświatowych

 Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w


placówkach oświatowych
 Budowa i kompleksowa przebudowa budynków szkół
podstawowych
 Budowa i kompleksowa przebudowa budynków gimnazjów

 Budowa i kompleksowa przebudowa szkół


ponadgimnazjalnych
 Budowa i kompleksowa przebudowa budynków ośrodków i
poradni

Nowe duże zadania do ujęcia w Planie w ramach


programów – załącznik 1:
 Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego, ul. Róży Wiatrów
 Budowa Szkoły Podstawowej nr 84, ul. Górnickiego

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Nowe zadania do ujęcia w Planie – załącznik 2:

 Przebudowa pomieszczeń warsztatowych na potrzeby


kształcenia
praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Borowskiej we
Wrocławiu - 10 000 tys.
 Wykorzystanie nowoczesnych technologii i odnawialnych
źródeł energii
dla potrzeb edukacyjnych - budowa SP na osiedlu Maślice we
Wrocławiu - 21 000 tys.
 Budowa siedziby liceum z międzynarodową maturą (V LO we
Wrocławiu) - 24 000 tys.
 Wrocławskie Centrum Nauki -
150 000 tys.
 Modernizacja i doposażenie pracowni w CKP przy ul.
Strzegomskiej 47 - 6 466 tys.
 Budowa Liceum Akademickiego we Wrocławiu
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Nowe zadania do ujęcia w planie:


 Budowa cmentarza komunalnego Wrocław - Oporów -etap I
- 25 670 tys.
 Budowa Hali Handlowej u zbiegu ulic Swobodnej i
Zielińskiego - - 8 150 tys.
 Program modernizacji cmentarzy komunalnych
- 21 795 tys. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
 Prace przygotowawcze i projektowe dla zadań
realizowanych przez ZIM - 2 500 tys.
 e- administracja
- 57 918 tys.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ.

 zakup samochodów pożarniczych


- 10 720 tys.
 Budowa bazy lokalowej dla Policji
- 20 000 tys.
 Budowa strażnicy
- 8 500 tys.
 Program oświetlenia miejsc niebezpiecznych – nowe
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA, POLITYKA SPOŁECZNA

Najważniejsze realizowane inwestycje :


 Program Modernizacji Żłobków
- 14 951 tys.
 Budowa nowej placówki usług rehabilitacyjnych
- 9 148 tys.
 Program przebudowy Centrów Usług Socjalnych
- 11 870 tys.
 Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Glinianej 20-22
na utworzenie PUP - 10
650 tys.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Najważniejsze inwestycje realizowane w ramach sektora:


 Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
- 752 029 tys.
 Rewitalizacja wysp i nabrzeży odrzańskich
- 28 091 tys.
 Program rewitalizacji zieleni miejskiej
- 30 969 tys.
 Program modernizacji systemu odwodnienia miasta
- 28 990 tys.
 Schronisko dla bezdomnych zwierząt
- 14 600 tys.
Projekt Funduszu Spójności / ISPA

Stabłowice

Złotniki

Muchobór Wlk.
Oporów I

Oporów II, Klecina, Krzyki Pd.

Wojszyce,
Partynice
Ołtaszyn Jagodno Brochów
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Najważniejsze inwestycje realizowane w ramach sektora :

 Centrum Kultury AGORA i Centrum Informacyjno – Biblioteczne


– 9 170 tys.
 Budowa Sali Koncertowej – prace przygotowawcze
– 20 004 tys.
 Renowacja Pergoli wraz z budową fontanny multimedialnej
- 22 332 tys.
 Adaptacja budynku przy ul.Na Grobli 30/32 na Ośrodek Badań
Twórczości
Jerzego Grotowskiego -
6 780 tys.
 Adaptacja obiektu przy ul. Szajnochy 10 dla potrzeb MBP
- 9 400 tys.

Nowe zadanie do ujęcia w planie:


 Przebudowa podziemia pod Placem Solnym na Galerię Lalek
- 3 300 tys.
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE

W ramach sektora realizowany jest:


Program modernizacji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego
– 30 060 tys.

Zadania nowe do ujęcia w Planie (zał. 2)


 Przebudowa systemu c.o. Ogrodu Zoologicznego na
zasilanie biogazem - 3 000 tys.
 Renowacja zabytkowych obiektów starej części Ogrodu
Zoologicznego - 18 300 tys.
 Adaptacja budynku w MOZ na potrzeby ośrodka edukacji
ekologicznej - 3 050 tys.
 Modernizacja obiektów Ogrodu Zoologicznego
- 24 400 tys.
 Budowa kompleksu - "Życiodajne wody Afryki"
KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Najważniejsze inwestycje realizowane w ramach


sektora:
 Piłkarskie Centra Treningowe
– 16 400 tys.
 Modernizacja stadionu przy ul.Oporowskiej
– 19 530 tys.
 Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach
– 74 705 tys.
Zadania nowe do ujęcia w Planie:
 Program Modernizacji WTWK – 9
930 tys. Wrocławskiego Parku Rozrywki
 Budowa
- 56 900 tys.
 Tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej oraz
realizacja
pozalekcyjnych zajęć sportowo rekreacyjnych na terenie
Wrocławia (EOG) - 4 115 tys.
 Przebudowa boiska do hokeja na trawie w obiekcie przy ul.
Niepodległości – 4 000 tys.
Dziękuję za uwagę

You might also like